Cargando...

Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2014


Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2014

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2014

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

3,166 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2014
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
241454 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221330.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241454, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $13,809.80
241453 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24221118.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241453, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $12,760.00
241452 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URCADIZ LUNA RAFAEL JOAQUIN CR NO. 220018580.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241452, A FAVOR DE URCADIZ LUNA RAFAEL JOAQUIN $4,702.49
241451 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GARCIA ROBERTO CR NO. 220018428.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241451, A FAVOR DE MENDOZA GARCIA ROBERTO $10,416.67
241450 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN CR NO. 220018401.- FINQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241450, A FAVOR DE CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN $22,204.02
241450 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN CR NO. 220018401.- FINQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241450, A FAVOR DE CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN $3,039.33
241450 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN CR NO. 220018401.- FINQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241450, A FAVOR DE CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN $759.84
241449 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION $3,127.67
241449 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION $209.00
241449 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION $163.17
241449 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION $11,096.90
241449 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION $1,595.11
241449 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION $398.78
241449 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION CR NO. 220018387.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241449, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION $148.03
241448 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO MARTINEZ ROMERO HILDA CR NO. 220018302.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241448, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA $1,948.80
241447 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO GUTIERREZ MARTINEZ LAURA CR NO. 220018300.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241447, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA $208.80
241446 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018295.- COMPRA DE MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241446, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,611.24
241445 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018291.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241445, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $2,303.76
241444 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220018276.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241444, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $299.98
241443 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018267.- COMPRA DE MATERIAL ELECTIRCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241443, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $5,829.33
241442 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,914.00
241442 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $239.42
241442 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,434.14
241442 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $6,352.95
241442 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $460.52
241442 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220018266.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241442, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $957.00
241441 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018208.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241441, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $12,386.48
241440 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220018203.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241440, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $788.24
241440 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220018203.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241440, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $2,380.90
241440 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220018203.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241440, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $2,459.20
241439 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018195.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241439, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $10,985.00
241438 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018193.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241438, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $393.94
241438 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018193.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241438, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $695.07
241438 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018193.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241438, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $13,490.10
241437 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220018161.- COMPRA DE BIDON DE PLASTICO CAPACIDAD PARA 20 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241437, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $13,050.00
241436 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220018132.- COMPRA DE CARRETILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241436, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $9,972.64
241435 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220018003.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241435, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $8,135.08
241435 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220018003.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241435, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $5,408.76
241434 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017941.- NOTIFICACION DE ADEUDO POR LICENCIA MUNICIPAL DE GIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241434, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. $13,920.00
241433 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220017904.- BOLSAS PARA BASURA Y MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241433, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,692.80
241433 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220017904.- BOLSAS PARA BASURA Y MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241433, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $2,784.00
241432 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017889.- MEDICAMENTOS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241432, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $10,110.00
241431 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DAROMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017883.- COMPLEMENTO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LOS MUROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241431, A FAVOR DE DAROMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $50,000.00
241430 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. CR NO. 220017881.- EVENTO TEDxYOUTH GUADALAJARA 2014 EL MUNDO QUE IMAGINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241430, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. $23,200.00
241429 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PERALTA VELAZQUEZ ADRIANA CR NO. 220017873.- CABLE UN CERO PARA INSTALACION ESPECIAL EN EL SITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241429, A FAVOR DE PERALTA VELAZQUEZ ADRIANA $9,000.00
241428 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MORA OSCAR EDUARDO CR NO. 220017624.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241428, A FAVOR DE PEREZ MORA OSCAR EDUARDO $6,900.44
241427 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017272.- PAGO DE PENSION POR EL MES DE SEPT. Y OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241427, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
241427 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017272.- PAGO DE PENSION POR EL MES DE SEPT. Y OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241427, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
241426 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017162.- SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241426, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $41,760.00
241425 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJO LOPEZ EDNA CR NO. 220016211.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241425, A FAVOR DE ROJO LOPEZ EDNA $12,558.53
241424 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MORALES RUBIO LUIS CR NO. 220010877.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE ESTUDIO T.A.C. NO REALIZADO EL 01/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241424, A FAVOR DE MORALES RUBIO LUIS $865.00
241423 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018075.- COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PISTOLA Y SIERRA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241423, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $19,137.68
241422 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220018048.- COMPRA DE 1 TANQUE ESTACIONARIO PARA 1600 LT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241422, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $24,479.99
241421 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018032.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241421, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $16,975.44
241420 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220017994.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241420, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
241419 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $4,287.10
241419 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $189.22
241419 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,012.68
241419 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $4,870.83
241419 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,575.65
241419 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,406.81
241419 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $244.18
241419 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,858.32
241419 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $179.13
241419 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,191.04
241418 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017935.- COMPRA DE FILTROS Y SILICON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241418, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $17,795.77
241417 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017924.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241417, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,574.98
241416 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION JURIDICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017920.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241416, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,204.00
241416 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017920.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241416, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $4,063.48
241416 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017920.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241416, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,361.19
241416 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017920.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241416, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $7,155.17
241416 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017920.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241416, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,427.80
241415 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220017903.- COMPRA DE SOGAS DE IXTLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241415, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $18,165.60
241414 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220017884.- MANTENIMIENTO Y RECARGAS A EXTINGUIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241414, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $12,818.00
241414 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220017884.- MANTENIMIENTO Y RECARGAS A EXTINGUIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241414, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $2,472.54
241413 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220017834.- MATERIAL PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241413, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,070.80
241412 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017794.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241412, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $21,706.54
241411 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220017628.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DEL OFICIO ANTERIOR 1161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241411, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS $5,481.33
241411 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220017628.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DEL OFICIO ANTERIOR 1161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241411, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS $5,481.34
241411 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220017628.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DEL OFICIO ANTERIOR 1161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241411, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS $13,500.00
241410 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO FERNANDEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220017627.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241410, A FAVOR DE MORENO FERNANDEZ CARLOS ALBERTO $25,092.59
241409 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA CR NO. 220017623.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241409, A FAVOR DE ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA $8,458.33
241409 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA CR NO. 220017623.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241409, A FAVOR DE ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA $1,400.00
241409 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA CR NO. 220017623.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241409, A FAVOR DE ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA $114.00
241409 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA CR NO. 220017623.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241409, A FAVOR DE ESPARZA RUIZ LAURA PATRICIA $88.98
241408 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220017565.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241408, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $13,414.24
241408 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220017565.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241408, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $2,086.84
241408 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220017565.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241408, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $2,097.28
241408 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220017565.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241408, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $467.48
241407 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II CR NO. 220017564.- TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS ETC. Y LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241407, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II $14,049.92
241406 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017484.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241406, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,066.24
241406 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017484.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241406, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,087.92
241406 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017484.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241406, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,881.29
241405 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017463.- MEDICAMENTOS PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241405, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $13,995.00
241404 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017460.- MEDICAMENTOS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241404, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $13,950.00
241403 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017427.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241403, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $14,964.00
241402 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220017267.- COMPRA DE UNA MOTOSIERRA DE 34". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241402, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $14,692.56
241401 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017251.- REPARACION DE VARIAS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241401, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $13,548.80
241400 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA CR NO. 220017059.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241400, A FAVOR DE MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA $12,754.38
241400 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA CR NO. 220017059.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241400, A FAVOR DE MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA $2,040.70
241400 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA CR NO. 220017059.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241400, A FAVOR DE MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA $4,081.40
241400 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA CR NO. 220017059.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241400, A FAVOR DE MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA $1,020.35
241400 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA CR NO. 220017059.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241400, A FAVOR DE MIROLA RODRIGUEZ ANGELICA $255.08
241399 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILERA DELFIN MARIO CR NO. 220017057.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VILLA ARCINIEGA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241399, A FAVOR DE AGUILERA DELFIN MARIO $456.89
241399 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILERA DELFIN MARIO CR NO. 220017057.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VILLA ARCINIEGA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241399, A FAVOR DE AGUILERA DELFIN MARIO $12,493.32
241399 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILERA DELFIN MARIO CR NO. 220017057.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VILLA ARCINIEGA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241399, A FAVOR DE AGUILERA DELFIN MARIO $3,167.32
241399 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILERA DELFIN MARIO CR NO. 220017057.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VILLA ARCINIEGA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241399, A FAVOR DE AGUILERA DELFIN MARIO $1,827.54
241398 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VAZQUEZ ARTURO CR NO. 220017054.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241398, A FAVOR DE FLORES VAZQUEZ ARTURO $13,550.00
241397 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUADRA HERNANDEZ ROBERTO JAZIEL CR NO. 220017052.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241397, A FAVOR DE CUADRA HERNANDEZ ROBERTO JAZIEL $6,174.22
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,047.34
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,280.08
241396 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016917.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,163.71
241395 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016913.- COMPRA DE GASES MEDICINLAES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241395, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
241395 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016913.- COMPRA DE GASES MEDICINLAES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241395, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $19,758.65
241394 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220016835.- MATERIAL PARA REPARCION DE INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241394, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $13,456.00
241393 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220016578.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241393, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $2,088.00
241393 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220016578.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241393, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $2,678.44
241393 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220016578.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241393, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $16,994.00
241392 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016563.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241392, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $9,194.16
241392 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016563.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241392, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $11,449.20
241391 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016366.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241391, A FAVOR DE CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. $20,051.04
241390 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016176.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241390, A FAVOR DE TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. $15,199.94
241390 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016176.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241390, A FAVOR DE TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. $8,999.98
241389 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220015365.- SILLAS OPERATIVAS PARA RELACIONES EXTERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241389, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $14,337.60
241388 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014860.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241388, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,090.00
241388 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014860.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241388, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,396.00
241388 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014860.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241388, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,874.00
241387 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220013389.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DEL 1 DE AGOSTO 2014 EN COL. TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241387, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $13,688.00
1087 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO ISMAEL CR NO. 220018647.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1087, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL $10,000.00
1086 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO CR NO. 220018646.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1086, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO $10,000.00
1085 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VELAZQUEZ MARES TERESA CR NO. 220018645.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1085, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARES TERESA $8,000.00
1084 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALLE ANAYA LUIS CR NO. 220018644.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1084, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS $8,000.00
1083 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA CR NO. 220018643.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1083, A FAVOR DE SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA $8,000.00
1082 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA CR NO. 220018642.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1082, A FAVOR DE MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA $8,000.00
1081 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO CR NO. 220018640.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1081, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO $8,000.00
1080 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARAVILLA VASQUEZ CELINA CR NO. 220018639.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1080, A FAVOR DE MARAVILLA VASQUEZ CELINA $8,000.00
1079 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ GARCIA MARIA DE JESUS CR NO. 220018638.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1079, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA MARIA DE JESUS $8,000.00
1078 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA CR NO. 220018637.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1078, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA $8,000.00
1077 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO CR NO. 220018636.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1077, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO $8,000.00
1076 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL CR NO. 220018635.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1076, A FAVOR DE GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL $8,000.00
1075 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GONZALEZ HUGO ALEJANDRO CR NO. 220018633.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1075, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ HUGO ALEJANDRO $8,000.00
1074 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES CRUZ CHRISTIAN OSVALDO CR NO. 220018632.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE FLORES CRUZ CHRISTIAN OSVALDO $8,000.00
1073 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA ALVAREZ GILBERTO CR NO. 220018631.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1073, A FAVOR DE ESPINOZA ALVAREZ GILBERTO $8,000.00
1072 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI CR NO. 220018630.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1072, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI $8,000.00
1071 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA CR NO. 220018628.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1071, A FAVOR DE CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA $8,000.00
1070 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO CR NO. 220018626.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1070, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO $8,000.00
1069 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AVIÑA RODRIGUEZ BELEN CR NO. 220018624.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1069, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN $8,000.00
1068 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARQUIETA MELENDREZ MARIA HERLINDA CR NO. 220018623.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1068, A FAVOR DE ARQUIETA MELENDREZ MARIA HERLINDA $8,000.00
1067 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ACOSTA CUETO JESUS ROBERTO CR NO. 220018622.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE OCTUBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1067, A FAVOR DE ACOSTA CUETO JESUS ROBERTO $8,000.00
1066 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALFARO HERNANDEZ CARLA NAYELI CR NO. 220018620.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE OCTUBRE. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1066, A FAVOR DE ALFARO HERNANDEZ CARLA NAYELI $8,000.00
42 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0328.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME003 HABILITACION DEL CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $312,667.07
39 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0327.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME0003 HABILITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $208,444.72
14 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 MULTIVA 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0314.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-068/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $-565,314.99
14 Detalle Factura de click aquí 28/11/2014 MULTIVA 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0314.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-068/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $1,884,383.31
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $904.80
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $377.00
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $475.60
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $974.40
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $696.00
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $243.60
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,552.00
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,943.00
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,925.60
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $881.60
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $371.20
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,296.80
241386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221316.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241386, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $139.20
241385 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221305.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241385, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $4,735.12
241385 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221305.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241385, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,685.60
241385 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221305.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241385, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,766.80
241385 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221305.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241385, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $12,876.00
241384 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $4,013.60
241384 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $12,417.80
241384 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $12,249.60
241384 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $7,963.40
241384 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,967.20
241384 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $9,274.20
241384 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $6,965.80
241384 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221170.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVAINOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241384, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,453.60
241383 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241383, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $540.56
241383 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241383, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,802.00
241383 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221076.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241383, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,859.40
241382 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241382, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,061.08
241382 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241382, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $255.20
241382 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221075.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241382, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $8,850.80
241381 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24221061.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNAODS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241381, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $3,064.72
241381 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24221061.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNAODS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241381, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $8,998.12
241381 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24221061.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNAODS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241381, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $3,872.08
241380 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24221058.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241380, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $12,132.44
241380 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24221058.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241380, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $11,890.00
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,552.00
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,691.20
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $81.20
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $661.20
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $324.80
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,408.00
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $174.00
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $440.80
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $174.00
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $375.84
241379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221001.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241379, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,856.00
241378 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221196.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241378, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $2,679.60
241378 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221196.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241378, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $14,790.00
241377 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241377, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $7,482.00
241377 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241377, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,796.60
241376 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221157.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241376, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $8,131.60
241376 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221157.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241376, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $7,580.20
241376 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221157.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241376, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $4,350.00
241375 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,496.40
241375 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $174.00
241375 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,552.00
241375 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,178.56
241375 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,433.60
241375 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,032.40
241375 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221143.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241375, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $760.96
241374 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221136.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241374, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $6,820.80
241373 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221132.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241373, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $5,336.00
241372 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221127.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241372, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $1,044.00
241372 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221127.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241372, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $3,248.00
241371 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221126.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241371, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $8,468.00
241370 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221538.- REFACCIONES PARA RPARACION D VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241370, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $13,453.69
241369 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24221491.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241369, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,959.94
241368 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24221489.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241368, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,218.00
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,728.40
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $696.00
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,192.40
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,682.00
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,028.92
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,723.68
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,693.60
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $928.00
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $635.68
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $232.00
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,740.00
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,345.60
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,727.24
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,682.00
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,552.00
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $870.00
241367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241367, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $104.40
241366 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241366, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,336.00
241366 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241366, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $417.60
241366 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241366, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $406.00
241366 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241366, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $9,367.00
241366 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241366, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
241365 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221452.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241365, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,716.80
241365 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221452.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241365, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $928.00
241365 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221452.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241365, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,140.28
241364 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221429.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241364, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,778.40
241363 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221402.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241363, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $2,088.00
241362 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221388.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241362, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $6,536.60
241362 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221388.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241362, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $8,700.00
241361 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221371.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADDOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241361, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $14,652.42
241360 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORTIZ GARCIA ARMANDO CR NO. 24221348.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241360, A FAVOR DE ORTIZ GARCIA ARMANDO $1,160.00
241359 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221345.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241359, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $14,800.00
241358 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221331.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241358, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $14,268.00
241357 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,554.40
241357 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,099.99
241357 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,183.20
241357 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,392.00
241357 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,200.00
241357 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $324.80
241357 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241357, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,392.00
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,842.00
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,320.00
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $290.00
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,078.80
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $121.80
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,078.64
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $440.80
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $668.16
241356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,691.20
241355 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221254.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241355, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $8,038.80
241355 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221254.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241355, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $8,775.40
241354 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241354, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $7,645.56
241354 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241354, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $2,548.52
241354 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241354, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $2,548.52
241353 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
241353 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $570.72
241353 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
241353 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $433.84
241353 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,089.08
241353 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241353, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,624.00
241352 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241352, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,158.84
241352 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241352, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,111.28
241352 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241352, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $625.00
241352 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241352, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $460.00
241352 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241352, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,169.28
241349 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $6,536.60
241349 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $12,383.00
241349 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $5,637.60
241349 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,801.60
241349 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,798.12
241349 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221222.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241349, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $11,901.60
241348 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION CR NO. 220018383.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CAMACHO AGUILAR JOSE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241348, A FAVOR DE PLASCENCIA ALDANA MARIA CONCEPCION $17,060.00
241347 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220018175.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241347, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
241346 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220018155.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 4TO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241346, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $16,499.84
241345 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNGUIA BARRAGAN TERESITA DE JESUS CR NO. 220018098.- COMPRA DE DISCO DURO INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241345, A FAVOR DE MUNGUIA BARRAGAN TERESITA DE JESUS $991.80
241342 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA CR NO. 220018068.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241342, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA $11,978.16
241342 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA CR NO. 220018068.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241342, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA $6,558.64
241341 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE RASTRO AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220018036.- COMPRA DE INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241341, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $841.00
241340 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL CONEXIONES INDUSTRIALES Y TUBERIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018002.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241340, A FAVOR DE CONEXIONES INDUSTRIALES Y TUBERIAS, S.A. DE C.V. $800.40
241339 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017970.- COMPRA DE HERRAMENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241339, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $4,168.23
241339 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017970.- COMPRA DE HERRAMENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241339, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $744.72
241338 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220017967.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241338, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $217.95
241338 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220017967.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241338, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $563.76
241338 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220017967.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241338, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,465.20
241337 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220017954.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241337, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $500.00
241336 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220017953.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241336, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $500.00
241335 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017947.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241335, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $13,596.81
241334 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220017946.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241334, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $25,357.60
241333 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL TERCO OPERATIVOS S.A. DE C.V. CR NO. 220017938.- RAMOS DE CEMPASUCHIL PARA EVENTO DE CATRINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241333, A FAVOR DE TERCO OPERATIVOS S.A. DE C.V. $15,799.20
241332 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL RODRIGUEZ GUERRA ARTURO CR NO. 220017923.- COMPRA DE SILLAS DE VISITA TAPIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241332, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRA ARTURO $1,540.48
241331 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017896.- COMPRA DE BOLSA NEGRA 70X30 X 1.20 CAL.300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241331, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $15,555.60
241330 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017892.- COMPRA DE EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241330, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. $19,488.00
241329 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017875.- CARTELES T/C IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241329, A FAVOR DE IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. $4,755.77
241328 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO IMPULSO FARMACEUTICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017811.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241328, A FAVOR DE IMPULSO FARMACEUTICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $294.25
241327 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017631.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241327, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $1,668.08
241327 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017631.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241327, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $9,179.20
241326 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017607.- COMPRA DE MATERIAL AUTOELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241326, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $3,104.16
241325 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017593.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241325, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $11,490.96
241324 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE CATASTRO GARDUÑO SANCHEZ MARCELA CR NO. 220017573.- CHAPA ELECTRICA PARA PUERTA DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241324, A FAVOR DE GARDUÑO SANCHEZ MARCELA $2,868.99
241323 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017479.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241323, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,896.60
241322 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220017439.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241322, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $23,000.00
241321 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017438.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241321, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,481.04
241321 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017438.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241321, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,106.61
241320 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017432.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241320, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $464.00
241319 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017422.- COMPRA DE 4 TONER BROTHER ORIG. TN550 NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241319, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $3,748.38
241318 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220017235.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241318, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $632.66
241317 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220017234.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241317, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $769.31
241316 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017220.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241316, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $300.00
241316 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017220.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241316, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $127.00
241316 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017220.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241316, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $100.00
241315 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017204.- COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241315, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $9,744.00
241314 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. CR NO. 220017199.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241314, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. $11,480.10
241313 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ ORTIZ MARIA DE LA PAZ CR NO. 220017164.- TAMALES REPARTIDOS EN EL EVENTO DEL 20 DE SPETIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241313, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ MARIA DE LA PAZ $3,850.00
241312 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MARQUEZ GUTIERREZ ENRIQUE CR NO. 220017136.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241312, A FAVOR DE MARQUEZ GUTIERREZ ENRIQUE $1,345.60
241311 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017112.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241311, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $3,115.99
241310 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017040.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241310, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $208.80
241310 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017040.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241310, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $472.82
241309 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016951.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241309, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. $18,130.80
241308 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016873.- GARRAFONES DE AGUA NATURAL PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241308, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $2,197.00
241307 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220016781.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241307, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $2,205.76
241307 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220016781.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241307, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,625.16
241307 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220016781.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241307, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $339.42
241306 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220016551.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241306, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $10,751.31
241305 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016229.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241305, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,665.90
241305 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016229.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241305, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,247.66
241305 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016229.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241305, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $500.54
241305 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016229.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241305, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,643.66
241305 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016229.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241305, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,625.72
241304 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008307.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO EMITIDO POR LA 1ra. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. I-128/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241304, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $15,116.50
241303 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GARCIA REYES CESAR ELIAZAR CR NO. 220018650.- LAUDO CONFORME OFICIOS DJ/AMPAROS/592/2014, 224/2014 y 148/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241303, A FAVOR DE GARCIA REYES CESAR ELIAZAR $481,225.00
241301 Detalle Factura de click aquí 27/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220017182.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241301, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $100,000.00
241299 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220018110.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241299, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
241298 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. CR NO. 220018072.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION EVENTO GALA DE ROSA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241298, A FAVOR DE CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. $160,000.00
241297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220018601.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241297, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
241296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY CR NO. 220018600.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241296, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY $10,500.00
241295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220018599.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241295, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
241294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220018598.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241294, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
241293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220018597.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241293, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
241292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA CR NO. 220018596.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241292, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA $8,500.00
241291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220018595.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241291, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
241290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220018594.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241290, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
241289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220018593.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241289, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
241288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220018592.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241288, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
241287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO CR NO. 220018591.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241287, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO $8,000.00
241286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220018590.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241286, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
241285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220018589.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241285, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
241284 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220018588.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241284, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
241283 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220018587.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241283, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
241282 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220018586.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241282, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
241281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220018585.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241281, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
241280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220018584.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241280, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
241278 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HILDA CR NO. 24221262.- COMPRA DERUEDAS PARA DIABLO 8". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241278, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA $915.07
241276 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221473.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241276, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $5,382.40
241275 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221396.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241275, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,296.80
241274 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221294.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241274, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $11,901.60
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,272.52
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,409.24
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,509.08
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $975.56
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $110.20
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,818.48
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $523.16
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $656.56
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $590.44
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $425.72
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $201.84
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,166.96
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $190.24
241273 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241273, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $544.04
241271 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018063.- COMPRA DE LENTE PROTECTOR DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241271, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $2,948.14
241270 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO CR NO. 220017620.- FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241270, A FAVOR DE GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO $7,977.13
241270 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO CR NO. 220017620.- FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241270, A FAVOR DE GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO $471.99
241270 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO CR NO. 220017620.- FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241270, A FAVOR DE GONZALEZ SEVILLA VICTOR GUILLERMO $118.00
241268 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017311.- LECHE PARA LOS DESAYUNOS PARA LOS MENORES DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241268, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $8,652.00
241267 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017273.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL A PLANTAS DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241267, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $62,663.20
241266 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017258.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO INOXIDABLE Y VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241266, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. $2,030.00
241266 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017258.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO INOXIDABLE Y VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241266, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. $5,568.00
241265 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220017205.- DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241265, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,099.00
241264 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220017179.- SERV. PROF. DEL 29 DE MARZO, 26 DE JULIO, 17,24,31 DE AGOSTO, 7, 14, 21, 28 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241264, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO $29,110.34
241263 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO CR NO. 220017178.- SERV. PROF. DEL 29 DE MARZO, 26 DE JULIO, 17,24,31 DE AGOSTO, 7, 14, 21, 28 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241263, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO $29,110.34
241262 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME CR NO. 220017177.- SERV. PROF. DEL 29 DE MARZO, 26 DE JULIO, 17,24,31 DE AGOSTO, 7, 14, 21, 28 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241262, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME $142,696.56
241261 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220017146.- UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL DE LA SELECCION DE FUT-BOT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241261, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $4,100.00
241260 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220017131.- TONER Y PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241260, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,153.04
241260 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220017131.- TONER Y PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241260, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $267.96
241260 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220017131.- TONER Y PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241260, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,160.00
241260 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220017131.- TONER Y PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241260, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,064.88
241259 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016278.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241259, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. $66,372.88
241258 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015271.- SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241258, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. $92,868.44
241257 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009799.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241257, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $71,678.72
152474 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220017805.- SEGUNDO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152474, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
152473 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220017560.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUTCION DE LA SEGUNDA PARTIDA DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152473, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
152472 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220017282.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152472, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
152471 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220017241.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152471, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $296,025.60
152470 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220017110.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152470, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $206,721.80
152469 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220017109.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152469, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
152468 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220017108.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE DE LA SEGUNDA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152468, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,571.23
152467 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220017036.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152467, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $336,700.00
152466 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220016269.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152466, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $9,079,594.68
71 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ETYA SA DE CV CR NO. OPB0319.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-095/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE GRUPO ETYA SA DE CV $808,500.00
13 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 MULTIVA 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0307.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-067/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $2,031,379.89
13 Detalle Factura de click aquí 26/11/2014 MULTIVA 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0307.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-067/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $-609,413.97
241255 Detalle Factura de click aquí 25/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO K3 INGENIERIA ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. CR NO. 220017853.- REHABILITACION Y REPOSICION DE TAPAS DE REGISTRO A BASE DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241255, A FAVOR DE K3 INGENIERIA ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. $87,000.00
152465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220018508.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152465, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $4,979.00
152464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220018507.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152464, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $6,190.00
152463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220018506.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152463, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $10,899.00
152462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220018505.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152462, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $9,016.00
152461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI CR NO. 220018504.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152461, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI $4,710.00
152460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220018503.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152460, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $14,667.00
152459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL NOVOA SALVADOR CR NO. 220018502.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152459, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR $1,884.00
152458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220018501.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152458, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $8,208.00
152457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220018500.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152457, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $807.00
152456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220018499.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152456, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $5,248.00
152455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220018498.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152455, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $9,016.00
152454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220018497.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152454, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $13,456.00
152453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220018496.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152453, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $13,725.00
152452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO CR NO. 220018495.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152452, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO $2,422.00
152451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220018494.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152451, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $18,031.00
152450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220018493.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152450, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $13,187.00
152449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220018492.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152449, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $5,652.00
152448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO HIJAR ELENA RAQUEL CR NO. 220018491.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152448, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL $6,459.00
152447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARES JOSE RICARDO CR NO. 220018490.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152447, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO $2,826.00
152446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220018489.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152446, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $12,245.00
152445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220018488.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152445, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $14,129.00
152444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220018487.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152444, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $19,915.00
152443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO FLORES RICARDO CR NO. 220018486.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152443, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO $1,749.00
152442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220018485.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152442, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $9,688.00
152441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220018484.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152441, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $7,670.00
152440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220018483.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152440, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $7,804.00
152439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220018482.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152439, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $9,554.00
152438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220018481.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152438, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $9,419.00
152437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO RIOS OSCAR IVAN CR NO. 220018480.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152437, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN $1,211.00
152436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220018479.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152436, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $14,532.00
152435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220018478.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152435, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $11,707.00
152434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO CR NO. 220018477.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152434, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO $4,037.00
152433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220018476.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152433, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $7,535.00
152432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220018475.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152432, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $5,248.00
152431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220018474.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152431, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $6,728.00
152430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220018473.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152430, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $1,211.00
152429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220018472.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152429, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $8,612.00
152428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220018471.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152428, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $7,804.00
152427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220018470.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152427, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $8,477.00
152426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220018469.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152426, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $11,438.00
152425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220018468.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152425, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $14,667.00
152424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220018467.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152424, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $3,499.00
152423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220018466.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152423, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $11,572.00
152422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220018465.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152422, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $8,612.00
152421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220018464.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152421, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $5,786.00
152420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA CR NO. 220018463.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152420, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA $7,804.00
152419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO CR NO. 220018462.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152419, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO $2,960.00
152418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220018461.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152418, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $6,459.00
152417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220018460.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152417, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $7,670.00
152416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220018459.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152416, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $18,166.00
152415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220018458.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152415, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $17,627.00
152414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220018457.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152414, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $14,532.00
152413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220018456.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152413, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $10,361.00
152412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220018455.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152412, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $9,553.00
152411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220018454.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152411, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $9,419.00
152410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS MESA MARCELA LIZETH CR NO. 220018453.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152410, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH $2,422.00
152409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220018452.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152409, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $5,248.00
152408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220018451.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152408, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $12,110.00
152407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220018450.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152407, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $3,768.00
152406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220018449.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152406, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $4,979.00
152405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220018448.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152405, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $5,382.00
152404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220018447.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152404, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $8,746.00
152403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220018446.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152403, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $4,306.00
152402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220018445.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152402, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $9,554.00
152401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220018444.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152401, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $14,129.00
152400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220018443.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152400, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $9,419.00
152399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO CR NO. 220018442.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152399, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO $2,826.00
152398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018441.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152398, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER $1,615.00
152397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220018440.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152397, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $6,190.00
152396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220018439.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152396, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $5,517.00
152395 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018438.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152395, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $3,095.00
241254 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220016953.- TRANSMISION DE PUBLICIDAD 5/5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241254, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $2,399,999.38
241253 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014717.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1875. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241253, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,699,999.99
241252 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $408.00
241252 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $1,914.00
241252 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $1,500.00
241252 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $1,989.40
241252 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $1,500.00
241252 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $1,500.00
241252 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010010.- FONDO REVOLVENTE 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241252, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $378.00
241251 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400022.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241251, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $1,189.00
241251 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400022.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241251, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $603.20
241251 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400022.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241251, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $348.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,753.50
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $792.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $226.20
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,474.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $340.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,740.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,880.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $810.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,177.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $275.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $190.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $520.00
241250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200011.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241250, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $510.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $134.99
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,313.94
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $42.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $248.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,102.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,132.20
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,825.02
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $386.28
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $316.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $288.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $806.20
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,995.20
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $196.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $344.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $30.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,062.15
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,508.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,705.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,044.00
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $43.67
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $240.12
241249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520033.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241249, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,956.00
241248 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $50.00
241248 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,299.20
241248 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $128.76
241248 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $229.68
241248 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $69.99
241248 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,150.13
241248 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $32.00
241248 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $50.00
241248 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200049.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 27 de octubre al 12 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241248, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $373.52
241247 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ZATARAIN DURAN KARINA CR NO. 220018347.- LAUDO CONFORME A OFICIOS SIND/1089/2014 y 176/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241247, A FAVOR DE ZATARAIN DURAN KARINA $707,527.18
241245 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA LOPEZ ORTEGA J. JESUS CR NO. 220018322.- LAUDO CONFORME OFICIOS DJ/AL/PGO/457/14 y 403/2012-IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241245, A FAVOR DE LOPEZ ORTEGA J. JESUS $127,078.56
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,670.40
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $174.00
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $197.20
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $197.20
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $134.44
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $378.00
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $286.00
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $294.00
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $72.00
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $78.00
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $91.01
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $350.00
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,450.00
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $150.00
241244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017788.- PARCIAL DE LIBERACION DE FONDO REV. DE LAS FACTS. DEL PERÍODO DEL 01/10 AL 13/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241244, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $75.90
241243 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. CR NO. 220016968.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241243, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. $124,073.60
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,296.02
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,964.00
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,888.10
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,047.00
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,649.40
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $159.99
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $471.20
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $562.50
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $20.00
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $928.00
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,126.90
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $100.22
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $631.80
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $168.00
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $601.80
241242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010060.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241242, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $20.00
241241 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA $29.67
241241 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA $16,112.45
241241 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA $2,179.45
241241 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA $544.86
241241 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA $42,439.92
241241 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA $853.01
241241 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA $22.43
241241 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA CR NO. 220017082.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241241, A FAVOR DE SIORDIA VILLAGRANA CLAUDIA GRACIELA $38.00
241239 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB0268.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-OD-EQP-AD-C11-102/12 PLAN DE INTERVENCION DEL CENTRO HISTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241239, A FAVOR DE NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $264,347.57
241239 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB0268.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-OD-EQP-AD-C11-102/12 PLAN DE INTERVENCION DEL CENTRO HISTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241239, A FAVOR DE NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $-171,106.29
241238 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241238, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $5,579.60
241238 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241238, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $7,192.00
241238 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241238, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $3,596.00
241238 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241238, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $2,204.00
241238 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241238, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $6,264.00
241237 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221403.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PSADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241237, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $1,032.40
241236 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221395.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241236, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,508.00
241236 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221395.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241236, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $4,872.00
241236 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221395.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241236, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $440.80
241236 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221395.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241236, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,194.80
241235 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221392.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE TESORERIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241235, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $3,688.80
241234 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221386.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241234, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $3,538.00
241232 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220017966.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241232, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $424.28
241232 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220017966.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241232, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $751.10
241231 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018256.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (DICIEMBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241231, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $95.43
241230 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018254.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (NOVIEMBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241230, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $45.39
241229 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018249.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241229, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $825.85
241228 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018247.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (SEPTIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241228, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $269.55
241227 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018243.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241227, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $24,106.08
241226 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018242.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241226, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,017.18
241225 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018241.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241225, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $4,203.37
241224 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018235.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241224, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,433.05
241223 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018233.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (ABRIL 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241223, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $31.69
241222 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018231.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241222, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $9.74
241221 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018230.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241221, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $943.32
241220 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018228.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241220, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $304.94
241219 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018225.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241219, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $5,797.20
241218 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018224.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (NOVIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241218, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,818.77
241217 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018223.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241217, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $113.45
241216 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018220.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241216, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $33.70
241215 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018218.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241215, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $7,186.35
241214 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018217.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241214, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,129.87
241213 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018215.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241213, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $13.75
241212 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018212.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241212, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3.94
241211 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018209.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241211, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,681.11
241210 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018207.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241210, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $926.89
241209 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220018083.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241209, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $16,499.84
241208 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220018038.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE FINCA UBICADA EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241208, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
241207 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241207, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $298.00
241207 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241207, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $23.80
241207 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241207, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,983.60
241207 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241207, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $464.00
241207 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241207, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,332.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $532.60
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,948.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $56.80
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,956.07
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $364.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,297.01
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $673.46
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $196.01
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $747.36
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $424.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,163.52
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $428.40
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,188.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,938.60
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,241.01
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $11,978.62
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,759.04
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,562.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,600.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,041.96
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $460.06
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $402.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,634.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,990.28
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,948.92
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $700.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $236.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $688.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $167.81
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $135.30
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $11,310.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $392.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $877.48
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $186.90
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $280.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,230.74
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $443.03
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,442.99
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $7,476.90
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $13,641.60
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $13,641.60
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,400.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $696.00
241206 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300023.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07/10/2014 AL 11/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241206, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,500.00
241204 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO ANAYA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018109.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241204, A FAVOR DE GUERRERO ANAYA FRANCISCO JAVIER $9,375.00
241202 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO $67.29
241202 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO $1,008.66
241202 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO $95.00
241202 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO $74.17
241202 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO $3,082.02
241202 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO $223.92
241202 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO CR NO. 220018107.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241202, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ NESTOR OSWALDO $111.96
241201 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA $1,008.66
241201 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA $95.00
241201 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA $74.17
241201 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA $3,082.02
241201 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA $223.92
241201 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA $111.96
241201 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA CR NO. 220018106.- 50% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241201, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILEANA $67.29
241200 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ARQUI-PLACE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018105.- REHABILITACION Y REPOSICION DE TAPA DE REGISTRO A BASE DE CONTRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241200, A FAVOR DE ARQUI-PLACE, S.A. DE C.V. $123,740.00
241199 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BLUE TUSCANY EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018104.- REHABILITACION DE PISOS DE CONCRETO EN ANDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241199, A FAVOR DE BLUE TUSCANY EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. $144,300.00
241198 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220018103.- ALIMENTOS AL PERSONAL OPERATIVO DE CENTRO LIMPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241198, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $33,060.00
241197 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO $658.36
241197 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO $62.33
241197 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO $3,271.33
241197 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO $190.00
241197 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO $148.33
241197 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO $14,766.44
241197 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO CR NO. 220018102.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO OCHOA LOPEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241197, A FAVOR DE OCHOA VALDEZ JOSE GERALDO $2,633.42
241196 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LEROQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017195.- COMIDA CON MOTIVO DE TRABAJOS DE COLABORACION DEL PROYECTO DE CUIDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241196, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. $4,760.00
241195 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AMEZCUA MAGAÑA PEDRO ARTURO CR NO. 220017866.- PANTALONES DE MEZCLILLA Y BLUSAS PARA EL PERSONA DEL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241195, A FAVOR DE AMEZCUA MAGAÑA PEDRO ARTURO $6,375.36
241194 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. OCHOA BENITEZ HERNAN JOHE CR NO. 220017799.- AVALUO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241194, A FAVOR DE OCHOA BENITEZ HERNAN JOHE $3,000.00
241193 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017604.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 22 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241193, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $17,330.40
241192 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA CR NO. 220017592.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241192, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA $10,132.96
241191 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BRANDPACK, S.A. DE C.V. CR NO. 220017550.- COMPRA DE SUDADERA CON CAPUCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241191, A FAVOR DE BRANDPACK, S.A. DE C.V. $1,495.66
241189 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220017441.- COMPRA DE FERTILIZANTES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241189, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $21,000.00
241188 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PANTEONES FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017424.- COMPRA DE CAJAS DE PISO TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241188, A FAVOR DE FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $2,210.88
241187 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220017304.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241187, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $2,235.49
241186 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VRUNGER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017250.- CONSULTORIA EN ADMINISTRACION DE REDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241186, A FAVOR DE VRUNGER, S.A. DE C.V. $11,136.00
241185 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220017248.- BOLETO DE INGRESO AL PARQUE MIRADOR IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241185, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $1,044.00
241184 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017219.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241184, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $90.00
241184 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017219.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241184, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $190.00
241184 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017219.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241184, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $145.00
241184 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017219.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241184, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $169.00
241184 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017219.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241184, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $50.00
241183 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $190.00
241183 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $295.00
241183 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $45.00
241183 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $100.00
241183 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $152.00
241183 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $200.00
241183 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $798.49
241183 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $145.00
241183 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $47.00
241183 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $798.49
241183 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $76.00
241183 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220017215.- TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241183, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $273.00
241182 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017214.- AGUA DE GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241182, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $612.00
241182 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017214.- AGUA DE GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241182, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $684.00
241182 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017214.- AGUA DE GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241182, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $468.00
241181 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220017201.- SUSCRIPCION SEMESTRAL A PERIODICO MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241181, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,100.00
241180 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016978.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241180, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $4,656.24
241180 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016978.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241180, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $6,206.00
241180 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016978.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241180, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $281.30
241179 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016819.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241179, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $11,403.96
241179 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARÍA GENERAL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016819.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241179, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $464.00
241178 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CAFE EL MARINO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016521.- COMPRA DE CAFÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241178, A FAVOR DE CAFE EL MARINO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,944.78
241177 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220016285.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241177, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $1,626.43
241176 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016283.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241176, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. $17,434.80
241175 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RIGHTNET, S.A. DE C.V. CR NO. 220016268.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241175, A FAVOR DE RIGHTNET, S.A. DE C.V. $4,872.00
241174 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HERLET MEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220016239.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241174, A FAVOR DE HERLET MEDIC, S.A. DE C.V. $1,682.00
241173 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA BAENA ERNESTO CR NO. 220016220.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241173, A FAVOR DE MATA BAENA ERNESTO $2,298.81
241172 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 220016167.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241172, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $2,627.40
241171 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HI-TEC MEDICAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016140.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241171, A FAVOR DE HI-TEC MEDICAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,380.00
241170 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO CR NO. 220015694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241170, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO $24,004.00
241169 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015377.- RENTA DE ENTARIMADO, MAMPARA, COBERTIZO, ESTRADO PARA PRENSA ETC. DEL 30 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241169, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $23,466.80
241168 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220015323.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241168, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $797.71
40 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018076.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. FEDERAL 140391DS025 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $3,750.04
39 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017524.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. FEDERAL 140393DS043 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $6,771.67
38 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017513.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. LOCAL 140393DS043 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $4,514.45
38 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017511.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. FEDERAL 140393DS043 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $5,228.32
37 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017510.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. LOCAL 140393DS043 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $3,485.55
37 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017506.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. FEDERAL 140391DS059 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $3,350.02
36 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017501.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. FEDERAL 140391DS059 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $8,186.95
36 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017505.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. LOCAL 140391DS059 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $2,233.34
35 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017495.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. FEDERAL 140391DS059 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $8,707.14
35 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017500.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. LOCAL 140391DS059 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $5,457.97
34 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017486.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. FEDERAL 140391DS025 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $8,775.96
34 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017494.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. LOCAL 140391DS059 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $5,804.76
33 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017483.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. LOCAL 140391DS025 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $5,850.64
33 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017476.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. FEDERAL 140391DS025 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $7,719.37
32 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017469.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. FEDERAL 140391DS025 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $6,336.38
32 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017475.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. LOCAL 140391DS025 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $5,146.24
31 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017467.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. LOCAL 140391DS025 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $4,224.26
31 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017453.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. FEDERAL 140391DS025 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $8,681.26
30 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017461.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. LOCAL 140391DS025 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $2,500.02
29 Detalle Factura de click aquí 24/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017451.- PAGO CONCEPTO POR MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA APORT. LOCAL 140391DS025 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $5,787.51
241167 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $700.00
241167 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $132.59
241167 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $376.00
241167 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $714.90
241167 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $338.00
241167 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $240.00
241167 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $171.00
241167 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $171.00
241167 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $593.40
241167 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $172.00
241167 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $171.00
241167 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $339.00
241167 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $75.00
241167 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $535.50
241167 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $579.81
241167 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería, material eléctrico para uso de personal de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241167, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $74.50
241166 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018071.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241166, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $455.38
241165 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018070.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241165, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $116.93
241164 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018065.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 ( DICIEMBRE 2012 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241164, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,629.79
241163 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018064.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (AGOSTO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241163, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,120.18
241162 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018062.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (JULIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241162, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,133.30
241161 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018061.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 ( JUNIO 2012 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241161, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $100.38
241160 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018060.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241160, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $132.81
241159 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018059.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (ABRIL 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241159, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $743.57
241158 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018058.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241158, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $352.27
241157 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018057.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241157, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $445.86
241156 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018056.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (ENERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241156, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $481.41
241155 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018055.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (DICIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241155, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $950.05
241154 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018052.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (NOVIEMBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $934.41
241153 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018051.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (OCTUBRE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241153, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $9.29
241152 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018050.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (AGOSTO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241152, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $368.47
241151 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018049.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241151, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $370.47
241150 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018047.- DIFERENCIAS DE PRUEBA SELECTIVA DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 (JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241150, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $27.53
241149 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017580.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241149, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $23,153.05
241148 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017563.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241148, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $45,342.93
241147 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220016946.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS EN EL MES DE AGOSTO Y SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241147, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $66,584.00
241146 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220016945.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE PUEBLOS MAGICOS DEL 26 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241146, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $32,364.00
241145 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220016944.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA EL SEGUNDO INFOR DE TRABAJO DEL 10 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241145, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $32,248.00
241144 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220016117.- RENTA DE MOBILIARIO Y PERSONAL DE SERVICIO EN EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241144, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $94,644.40
241143 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $182.00
241143 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,493.79
241143 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $897.00
241143 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,900.08
241143 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $67.50
241143 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $134.18
241143 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $480.82
241143 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $305.00
241143 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,999.84
241143 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,024.00
241143 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $168.00
241143 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $348.02
241143 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,047.00
241143 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $348.00
241143 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $986.75
241143 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $684.40
241143 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $460.00
241143 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,305.80
241143 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $168.00
241143 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010059.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241143, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $325.00
241141 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24221488.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241141, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,958.57
241140 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221321.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241140, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $9,716.91
241140 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221321.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241140, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $10,034.00
241140 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221321.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241140, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
241138 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24221229.- COMPRA DE GUIA ROJI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241138, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $440.00
241137 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221195.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, BROCAS, TARRAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241137, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $69.60
241137 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221195.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, BROCAS, TARRAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241137, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $232.00
241137 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221195.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, BROCAS, TARRAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241137, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $80.00
241137 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221195.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, BROCAS, TARRAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241137, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $170.00
241137 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221195.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, BROCAS, TARRAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241137, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $226.20
241136 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221148.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241136, A FAVOR DE TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $14,799.95
241135 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221146.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241135, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,860.00
241135 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221146.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241135, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $14,607.88
152393 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221539.- COMPRA DE ACETILENO PARA EL AREA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152393, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,063.49
152392 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221462.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANNOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152392, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,960.40
152392 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221462.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANNOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152392, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
152392 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221462.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANNOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152392, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $510.40
152392 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221462.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANNOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152392, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,682.00
152391 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221431.- COMPRA DE OXIGENO PARA EL AREA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152391, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $266.22
152390 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221401.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152390, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,088.00
152389 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221383.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152389, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
152388 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221374.- MANTENIMIENTODE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152388, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $5,660.80
152387 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221372.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152387, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $266.22
152386 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221329.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152386, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $8,700.00
152385 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221327.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152385, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
152384 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221277.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152384, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,067.58
152383 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24221270.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152383, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $3,875.33
152382 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24221258.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152382, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $2,598.40
152381 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221250.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152381, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $957.76
152380 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152380, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,580.23
152380 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152380, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,400.00
152380 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152380, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,650.00
152379 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221245.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152379, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,682.00
152378 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152378, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,531.25
152377 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221241.- REFACCIONES PARA RREPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152377, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $2,559.98
152376 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221240.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152376, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,401.12
152375 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221239.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152375, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,271.55
152374 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221235.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152374, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $533.60
152374 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221235.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152374, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,113.60
152374 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221235.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152374, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,879.20
152374 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221235.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152374, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,874.40
152373 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24221232.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152373, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,145.84
152372 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24221231.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152372, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $2,200.01
152371 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221214.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152371, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,646.67
152370 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221203.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152370, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $962.80
152370 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221203.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152370, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,436.00
152370 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221203.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152370, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $672.80
152369 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221199.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152369, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,150.40
152369 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221199.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152369, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,644.80
152368 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221152.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152368, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,974.45
152368 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221152.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152368, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,269.04
152367 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152367, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,150.49
152367 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152367, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $835.20
152367 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152367, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $835.20
152367 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152367, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $570.02
152366 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221142.- REFACCIONES APRA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152366, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $278.40
152366 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221142.- REFACCIONES APRA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152366, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,044.00
152366 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221142.- REFACCIONES APRA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152366, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $179.80
152366 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221142.- REFACCIONES APRA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152366, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,160.00
152366 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221142.- REFACCIONES APRA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152366, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $580.00
152366 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221142.- REFACCIONES APRA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152366, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,508.00
152366 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221142.- REFACCIONES APRA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152366, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $580.00
152365 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221112.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152365, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,436.00
152364 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24221104.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152364, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $4,307.08
152363 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221096.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152363, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,088.00
152363 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221096.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152363, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $638.00
152363 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221096.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152363, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,658.72
152363 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221096.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152363, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,914.00
152362 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221091.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152362, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,044.00
152362 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221091.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152362, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $725.00
152362 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221091.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152362, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $380.48
152361 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24221086.- REPARACION DE ARTICULACION DE MANGO PARA EL AREA DE GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152361, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $169.13
152360 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221083.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152360, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,669.68
152359 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221078.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152359, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $60.77
152359 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221078.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152359, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $177.47
152358 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221074.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152358, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $754.00
152358 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221074.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152358, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,392.00
152357 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221073.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152357, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,103.00
152356 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221063.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152356, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,044.00
152356 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221063.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152356, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $464.00
152355 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221062.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152355, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,125.12
152354 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221046.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152354, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,112.36
152354 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221046.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152354, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $809.68
152353 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221043.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152353, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $12,992.00
152352 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221036.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152352, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $473.28
152351 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221035.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152351, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.26
152350 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221034.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152350, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,067.20
152350 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221034.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152350, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $464.00
152350 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221034.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152350, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $986.00
152349 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221033.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152349, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $962.80
152348 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221030.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152348, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,513.95
152347 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152347, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,623.14
152346 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221027.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,813.63
152345 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,661.50
152345 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $283.04
152345 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $448.92
152345 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $751.68
152345 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $52.20
152345 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $727.32
152345 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $929.16
152345 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221004.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $303.92
152344 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017865.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152344, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-268.45
152344 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017865.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152344, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,072.72
152343 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220017840.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DE INMUEBLE EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152343, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
152340 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220017471.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152340, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $742.40
152340 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220017471.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152340, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $125.28
152339 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017442.- SUMINISTRO DE 2,452 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152339, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,526.46
152338 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017434.- SUMINISTRO DE 1,820 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-455.00
152338 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017434.- SUMINISTRO DE 1,820 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-260.00
152338 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017434.- SUMINISTRO DE 1,820 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
152338 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017434.- SUMINISTRO DE 1,820 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,956.00
152338 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017434.- SUMINISTRO DE 1,820 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,473.30
152338 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017434.- SUMINISTRO DE 1,820 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,173.00
152338 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017434.- SUMINISTRO DE 1,820 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,847.50
152338 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017434.- SUMINISTRO DE 1,820 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-305.50
152337 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017431.- COMPRA DE VARILLA REDONDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152337, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $4,807.94
152336 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017429.- SUMINISTRO DE 1,862 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DE PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152336, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,549.88
152335 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220017428.- SERVICIO BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152335, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
152334 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220017312.- PAGO DE SERVICIO DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152334, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,319.46
152333 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017237.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152333, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $532.35
152332 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017236.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152332, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,572.99
152331 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017207.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152331, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $226.20
152330 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152330, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,389.60
152329 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017188.- REPARACION DE CONTACTOR Y SISTEMA DE PROTECCION EN TABLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152329, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $13,966.40
152328 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017184.- MEDICAMENTOS PARA USO EN TODOAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152328, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $4,250.00
152327 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220017170.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS EVENTOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152327, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,300.00
152326 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220017159.- TALLER DE GARFICA CONTEMPORANEA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152326, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $12,760.00
152325 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017153.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152325, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,110.81
152324 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017145.- COMPRA DE PAPEL THERMAL FUJI PARA TOMA DE FOTOGRAFIAS PARA PASAPORTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152324, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. $5,697.00
152323 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017122.- SUMINISTRO DE 68 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152323, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-44.20
152323 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017122.- SUMINISTRO DE 68 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152323, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $505.92
152322 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017119.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152322, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,586.34
152321 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA TESORERÍA GARCIA RUIZ LUIS CR NO. 220017118.- RECARGA DE EXTINTORES DE TESORERIA Y RECAUDADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152321, A FAVOR DE GARCIA RUIZ LUIS $6,820.80
152320 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017116.- PAPELERIA PARA EDUCACION MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152320, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $12,432.46
152319 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220017115.- PERIDICOS ENTREGADOS EN SALA DE REGIDORES POR OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152319, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $9,649.38
152318 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220017114.- PERIODICOS ENTREGADOS EN SALA DE REGIDORES POR NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152318, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $8,209.14
152317 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220017066.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152317, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $4,500.00
152316 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220017064.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152316, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $1,500.00
152316 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220017064.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152316, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $500.00
152316 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220017064.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152316, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $4,500.00
152315 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017056.- CERRADURA , FREGADERO, Y PAQUETES DE WC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152315, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $2,309.98
152315 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017056.- CERRADURA , FREGADERO, Y PAQUETES DE WC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152315, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $2,179.41
152314 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017055.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152314, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,920.56
152314 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017055.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152314, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,153.96
152314 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017055.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152314, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $417.02
152313 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017046.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152313, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,108.56
152312 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220017038.- MATERIAL PARA REPARCAION DE INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152312, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $14,360.80
152311 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARÍA GENERAL ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. CR NO. 220017033.- CAMISAS MANGA LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152311, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. $2,749.20
152310 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017026.- MATERIAL PARA REPARCIONES EN LAS LINEAS HIDRAULICAS EN VARIOS LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152310, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $3,928.08
152310 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017026.- MATERIAL PARA REPARCIONES EN LAS LINEAS HIDRAULICAS EN VARIOS LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152310, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,229.94
152310 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017026.- MATERIAL PARA REPARCIONES EN LAS LINEAS HIDRAULICAS EN VARIOS LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152310, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $3,085.00
152310 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017026.- MATERIAL PARA REPARCIONES EN LAS LINEAS HIDRAULICAS EN VARIOS LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152310, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $2,280.00
152310 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017026.- MATERIAL PARA REPARCIONES EN LAS LINEAS HIDRAULICAS EN VARIOS LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152310, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $2,801.98
152309 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220017025.- MATERIAL PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152309, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,393.28
152308 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017015.- INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152308, A FAVOR DE CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. $9,807.80
152307 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220017014.- CUENTA MAESTRA 3F38671 DEL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152307, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.86
152306 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016979.- LONAS CON LA LEYENDA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152306, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $9,280.00
152305 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016971.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152305, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $2,469.00
152305 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016971.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152305, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,408.48
152304 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220016970.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152304, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $500.00
152303 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016969.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152303, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,414.73
152303 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016969.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152303, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,019.75
152303 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016969.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152303, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $556.80
152303 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016969.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152303, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $469.80
152302 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016955.- COMPRA DE BOTA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152302, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $13,084.80
152301 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220016931.- RENTA DE DOS PANTALLAS DE PLASAMA PROYECTO DALE COLOR Y VIDA A TU MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152301, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $5,220.00
152300 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220016930.- IMPRESION E INSTALACION DE VINILES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152300, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,160.00
152299 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES PRESIDENCIA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220016928.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152299, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $765.60
152299 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES PRESIDENCIA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220016928.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152299, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $765.60
152299 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES PRESIDENCIA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220016928.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152299, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $765.60
152299 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES PRESIDENCIA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220016928.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152299, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $3,248.00
152299 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES PRESIDENCIA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220016928.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152299, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $765.60
152298 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016927.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152298, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,094.97
152297 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220016908.- COMPRA DE LASER JET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152297, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $4,872.00
152296 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016903.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152296, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,470.30
152295 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220016902.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152295, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $9,041.04
152295 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220016902.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152295, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $324.45
152294 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES TESORERÍA CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. CR NO. 220016891.- SERVICIO DE PULIDO Y LAVADO DE PISOS, MOSTRADOR DE LA RECAUDADORA ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152294, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. $10,244.13
152293 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220016888.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152293, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $14,228.56
152292 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220016885.- PARES DE BOTAS BORGUEGUI PARA EL PESONAL DEL MRCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152292, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $7,684.77
152291 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016818.- MATERIAL ELECTRICO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTA ALTA EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152291, A FAVOR DE ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $13,969.97
152290 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016810.- MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152290, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,047.24
152289 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR CR NO. 220016796.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE QUIPO DE AIRE ACONDICIONADO FAN AND COIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152289, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR $6,516.30
152288 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220016780.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152288, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $1,400.58
152287 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016770.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152287, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,938.20
152287 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016770.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152287, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,899.92
152287 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO SECRETARÍA GENERAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016770.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152287, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $307.40
152287 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016770.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152287, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $937.86
152287 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016770.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152287, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,839.75
152286 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016756.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152286, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,668.89
152285 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016560.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152285, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $404.62
152284 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016517.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152284, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $5,800.00
152283 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220016414.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152283, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $1,450.00
152282 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220016316.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y MOBILIARIO PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152282, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $18,165.60
152281 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016222.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152281, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. $91,767.60
152280 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220016217.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152280, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $2,166.88
152279 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARÍA GENERAL CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016210.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152279, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $150.80
152278 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016171.- COMPRA DE MONITOR HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152278, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $4,278.08
152277 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016170.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152277, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $720.59
152276 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION DE RASTRO PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016155.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152276, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,089.00
152276 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016155.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152276, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $995.86
152275 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016119.- COMPRA DE BALASTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152275, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $675.12
152274 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220016099.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152274, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $15,054.48
152273 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016058.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152273, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,196.80
152272 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015990.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152272, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $6,196.75
152272 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION ADMINISTRATIVA PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015990.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152272, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $32.02
152272 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015990.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152272, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $2,268.00
152271 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220015927.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152271, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $6,741.92
152270 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL CR NO. 220015892.- MUEBLES DE OFICINA PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152270, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL $3,422.00
152269 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220015704.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152269, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,190.00
152269 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220015704.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152269, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,914.00
152269 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220015704.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152269, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,017.32
152268 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015695.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152268, A FAVOR DE CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. $1,519.93
152267 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015653.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152267, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $17,925.00
152266 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220015639.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152266, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $193.49
152266 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220015639.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152266, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $194.32
152265 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220015628.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152265, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $2,804.88
152264 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014056.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152264, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $330,395.92
152264 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014056.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152264, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,520.16
131 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220017480.- PAGO DEL 35% DE ANTICIPO PARA EL PROGRAMA DE ESCUELA LIBRE DE VIOLENCIA ORDEN DE COMPRA 2837. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $216,937.00
70 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB0315.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-088/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO"COL. DIVISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $496,014.44
11 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV CR NO. OPB0302.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV $238,557.05
11 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV CR NO. OPB0302.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV $-71,567.11
10 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV CR NO. OPB0301.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV $389,093.89
10 Detalle Factura de click aquí 21/11/2014 SERFIN 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV CR NO. OPB0301.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV $-116,728.17
241130 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ORTEGA SILVANO CR NO. 220014547.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241130, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA SILVANO $10,721.07
241130 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ORTEGA SILVANO CR NO. 220014547.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241130, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA SILVANO $1,071.03
241130 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ORTEGA SILVANO CR NO. 220014547.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241130, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA SILVANO $267.76
241129 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,509.09
241129 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $70.01
241129 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $700.00
241129 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,772.77
241129 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $424.00
241129 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $57.99
241129 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $56.00
241129 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $64.00
241129 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $170.00
241129 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $180.88
241129 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $153.00
241129 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $696.00
241129 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300021.- Gasto ejercido para el funcionamiento propio de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241129, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $371.00
241128 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221320.- REPARACION DE MOTOR PARA COMPRESOR DE 5 HP AREA DE BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241128, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. $3,224.80
241127 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24221201.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241127, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,994.74
241126 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241126, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $324.80
241126 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241126, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $54.00
241126 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241126, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $54.00
241126 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241126, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $290.36
241126 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241126, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $1,218.00
241126 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241126, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $253.25
241126 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241126, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $36.00
241117 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220017268.- JUEGO DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241117, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $13,317.96
241116 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220017137.- BOLSAS TRANSPARENTES PARA DESPENSAS PARA AYUDA SOCIAL BIENESTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241116, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $1,749.86
241115 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COSANVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016789.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LOS ARTISTAS QUE VIENE DE LA CD. MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241115, A FAVOR DE COSANVA, S.A. DE C.V. $38,501.20
241114 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010058.- reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241114, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $746.80
241114 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010058.- reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241114, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $179.40
241114 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010058.- reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241114, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $282.20
241114 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010058.- reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241114, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $215.33
241114 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010058.- reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241114, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $72.00
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $250.00
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $303.85
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $385.00
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $250.00
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $449.00
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $162.40
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $445.00
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $219.15
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,327.01
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $350.00
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $119.99
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $747.01
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $304.00
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $721.53
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $341.00
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $99.99
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $240.00
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $250.00
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $2,280.00
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $60.00
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $90.00
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $145.00
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $840.00
241113 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241113, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $495.00
241112 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIFARVET, S.A. DE C.V. CR NO. 220017149.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241112, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. $1,400.00
241112 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIFARVET, S.A. DE C.V. CR NO. 220017149.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241112, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. $1,400.00
241112 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIFARVET, S.A. DE C.V. CR NO. 220017149.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241112, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. $1,400.00
241112 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIFARVET, S.A. DE C.V. CR NO. 220017149.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241112, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. $1,400.00
241112 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIFARVET, S.A. DE C.V. CR NO. 220017149.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241112, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. $1,400.00
241111 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220016942.- COMPRA DE UNA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241111, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $636.65
241110 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. CR NO. 220017270.- CAPACITACION EN EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE TRANSPARENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241110, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. $14,000.01
241109 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,800.75
241109 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $135.32
241109 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,983.60
241109 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $145.58
241109 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12,500.00
241109 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $155.44
241109 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $234.00
241109 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $522.00
241109 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,534.68
241109 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $552.01
241109 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $32.90
241109 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $800.40
241109 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $522.00
241109 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100041.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241109, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,144.01
241108 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241108, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $120.00
241108 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241108, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,757.40
241108 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241108, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,972.00
241106 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241106, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $424.00
241106 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241106, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $571.00
241106 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241106, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $180.00
241106 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241106, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $489.00
241106 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241106, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $40.00
241106 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241106, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $510.59
241106 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241106, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $138.00
241106 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241106, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $445.00
241106 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241106, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $280.00
241106 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241106, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $72.00
241105 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO BARRETO LUCAS CR NO. 220017516.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241105, A FAVOR DE ROMERO BARRETO LUCAS $17,052.00
241103 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. CR NO. 220017127.- REALIZACION DE AVALUO DE 37 UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241103, A FAVOR DE VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. $11,600.00
241102 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ PASALLO ANA PAULINA CR NO. 220016221.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241102, A FAVOR DE SANCHEZ PASALLO ANA PAULINA $17,393.75
241101 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. CR NO. 220014799.- COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241101, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. $87,034.15
241100 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BR QUIMICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009937.- RENTA DE UN PIANO DEL 25 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241100, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. $13,340.00
241099 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008142.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241099, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $27,029.38
582 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99132 ADEFAS OBRA 132 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0116.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 21 FINIQUITO. OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E582, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $708,324.47
581 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011142.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E581, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $213,255.46
581 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011142.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E581, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $138,033.38
580 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010341.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $139,156.84
580 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010341.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $125,626.00
580 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010341.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $215,323.38
579 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012558.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $187,337.14
579 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012558.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $95,222.49
579 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012558.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $191,673.41
579 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012558.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $150,846.11
579 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012558.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $166,548.02
578 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011521.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $154,376.97
578 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011521.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $163,781.77
578 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011521.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $172,934.44
577 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011300.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E577, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $83,688.09
577 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011300.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E577, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $101,190.31
577 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011300.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E577, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $187,369.37
577 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011300.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E577, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $76,626.07
577 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011300.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E577, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $190,970.25
576 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011134.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E576, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $68,883.07
576 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011134.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E576, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $90,030.36
576 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011134.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E576, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $187,464.21
575 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010515.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $88,166.38
575 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010515.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $149,414.80
575 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010515.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $76,192.30
575 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010515.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $160,833.10
575 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010515.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $169,776.41
575 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010515.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $85,367.87
281 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0096.- PAGO DE LA ESTIMACION No 01. OPG-OD-IHS-AD-C05-041/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $603,035.40
280 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0097.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 16. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $1,413,827.58
280 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0097.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 16. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $-706,913.79
279 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220011377.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $221,006.05
279 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220011377.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $224,690.30
279 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220011377.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $215,139.04
278 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220010516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $165,692.85
278 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220010516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $224,274.36
278 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220010516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $202,788.89
277 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010141.- SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E277, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $288,780.84
276 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011529.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $188,405.76
276 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011529.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $195,985.83
275 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011278.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $182,362.90
275 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011278.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $147,533.08
275 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011278.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $149,936.54
274 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011152.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $151,979.22
274 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011152.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $106,083.07
273 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010491.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $163,011.70
273 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010491.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $155,742.65
273 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010491.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $71,196.09
272 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011315.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $60,841.82
272 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011315.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $184,168.65
272 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011315.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $191,296.23
272 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011315.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $117,609.78
271 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014822.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $28,236.72
271 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014822.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $32,231.76
271 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014822.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $60,586.16
270 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011430.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $171,801.88
269 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011387.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $104,537.62
268 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010679.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $191,794.31
268 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010679.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $66,680.36
267 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010139.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $136,993.34
266 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010138.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $118,969.61
265 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007701.- ANTICIPIO POR EL PERIODIO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
265 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007701.- ANTICIPIO POR EL PERIODIO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
265 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007701.- ANTICIPIO POR EL PERIODIO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
265 Detalle Factura de click aquí 20/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007701.- ANTICIPIO POR EL PERIODIO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
241098 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SEPULVEDA CHAVEZ JORGE LUIS CR NO. 220017998.- ANTICIPO A CUENTA DE LA LIQUIDACION RESULTANTE DEL JUICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241098, A FAVOR DE SEPULVEDA CHAVEZ JORGE LUIS $100,000.00
241095 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 220014877.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241095, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $45,309.60
241094 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24221226.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241094, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $2,656.01
241094 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24221226.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241094, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $9,109.92
241094 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24221226.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241094, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $2,053.20
241094 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24221226.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241094, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $4,325.06
241094 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24221226.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241094, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $1,730.72
241094 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24221226.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241094, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $9,304.80
241093 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO CR NO. 220017174.- SERV. PROF. DEL 29 DE MARZO, 26 DE JULIO, 17,24,31 DE AGOSTO, 7, 14, 21, 28 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241093, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO $28,128.91
241092 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR CR NO. 220017173.- SERV. PROF. DEL 29 DE MARZO, 26 DE JULIO, 17,24,31 DE AGOSTO, 7, 14, 21, 28 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241092, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR $24,455.21
241091 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN CR NO. 220017172.- SERV. PROF. DEL 29 DE MARZO, 26 DE JULIO, 17,24,31 DE AGOSTO, 7, 14, 21, 28 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241091, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN $24,455.21
241090 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221010.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241090, A FAVOR DE TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,466.66
241089 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA ROMERO SOTO OFELIA CR NO. 220017000.- MATERIALES EQUERIDOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241089, A FAVOR DE ROMERO SOTO OFELIA $12,927.62
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $900.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $303.92
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $87.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,179.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $54.60
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $67.50
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $57.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $621.01
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $315.90
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $120.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $381.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $201.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $75.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $880.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $36.60
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $314.99
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $168.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $149.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $41.40
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $850.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $90.99
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $159.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $524.27
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $606.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $288.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $497.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $810.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $880.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $146.90
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $479.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $228.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $137.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $784.00
241088 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200021.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241088, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $690.00
241087 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ CARDENAS ELIA LILIBETH CR NO. 220017849.- DEVOLUCION DE RECARGOS CONFORME A OFICIO FJPV/1395/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241087, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARDENAS ELIA LILIBETH $165,275.58
241078 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PUNTO EDIFICA S.A. DE C.V. CR NO. 220017446.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN IMPUESTO PREDIAL CONFORME A OFICIO FJPV1400/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241078, A FAVOR DE PUNTO EDIFICA S.A. DE C.V. $12,362.48
241075 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220017171.- TALLER DE SERIGRAFIA AVANZADO DEL 5, 12, 19 Y 25 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241075, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $13,920.00
241074 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE CULTURA PRIETO DELGADO JONATHAN ULISES CR NO. 220017169.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACION DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241074, A FAVOR DE PRIETO DELGADO JONATHAN ULISES $9,860.00
241073 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA URIBE CARDENAS ANGELICA MARIA CR NO. 220017163.- TALLERES DE BISUTERIA, PINTURA EN BARRO DEL 16 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241073, A FAVOR DE URIBE CARDENAS ANGELICA MARIA $3,654.00
241072 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220017152.- DIPTICOS PARA VENCULACION Y PREVENCION DEL DELITO, TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241072, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $1,392.00
241071 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017138.- HOJAS IMPRESAS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241071, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $1,628.64
241070 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS HUACUZ TORRES OMAR ALBERTO CR NO. 220017123.- IMPRESION DE FORMATOS PARA EL CONTROL DE RADIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241070, A FAVOR DE HUACUZ TORRES OMAR ALBERTO $6,073.76
241068 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016958.- SERVICIOS DE DESAYUNO DEL 23 DE OCURBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241068, A FAVOR DE GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $21,692.00
241067 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016948.- ENTARIMDO, MAMPARAS ESTRUCTURAL, ESTRADO PARA PRENSA DEL 23 Y 24 DE OCTUBRE. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241067, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $12,064.00
241066 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016947.- ENTARIMADO, MAMPARA ESTRUCTURAL, PARA PRENSA DEL 25 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241066, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $13,003.60
241065 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GUTIERREZ COMPARAN ANA MARIA CR NO. 220016787.- TAZAS BLANCAS CON INTERIOR ROJO IMPRESAS EN SELECCION DE COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241065, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN ANA MARIA $9,999.20
241064 Detalle Factura de click aquí 19/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA INFODIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016505.- MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LA DUPLICADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241064, A FAVOR DE INFODIGITAL, S.A. DE C.V. $5,046.00
241061 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220017103.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO ARRELLO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241061, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
241060 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017077.- SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 508. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241060, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $8,368.24
241060 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017077.- SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 508. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241060, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $8,368.24
241059 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISION DE PLANEACION URBANA SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO CR NO. 220017069.- COMPRA DE ESCRITORIOS Y ARCHIVEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241059, A FAVOR DE SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO $2,760.80
241059 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO CR NO. 220017069.- COMPRA DE ESCRITORIOS Y ARCHIVEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241059, A FAVOR DE SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO $1,821.20
241058 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017067.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241058, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,971.54
241058 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017067.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241058, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $8,781.90
241058 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017067.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241058, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $780.10
241058 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017067.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241058, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $4,039.87
241058 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017067.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241058, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,945.24
241057 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220017032.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241057, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $1,000.00
241057 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220017032.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241057, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $4,500.00
241057 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220017032.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241057, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $1,000.00
241056 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220017031.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241056, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $1,500.00
241056 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220017031.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241056, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $4,500.00
241056 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220017031.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241056, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $500.00
241055 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220017030.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241055, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $4,000.00
241055 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220017030.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241055, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $1,500.00
241055 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220017030.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241055, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $500.00
241054 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220017012.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241054, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $1,000.00
241053 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220017011.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241053, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $1,000.00
241052 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220017010.- PENSION VITALICIA COMO BENEFICIARIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241052, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
241051 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220017009.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241051, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $1,000.00
241050 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMERCIALIZADORA TEXTIL Y ZAPATERA 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220017007.- BATAS PARA EL PERSONAL DE LA COORDIINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241050, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TEXTIL Y ZAPATERA 2000, S.A. DE C.V. $5,510.00
241049 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220017006.- APOYO ECOOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241049, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
241048 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220017004.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DEL OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241048, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
241047 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016982.- CONSUMO DE AGUA NATURAL PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241047, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $9,672.00
241046 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EL COLOR DE COCULA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016975.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241046, A FAVOR DE EL COLOR DE COCULA, S.A. DE C.V. $12,309.92
241045 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016973.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241045, A FAVOR DE EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. $11,200.00
241044 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA GRUPO FOLKLORICO TURISTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016962.- CONSUMO EN EL RESTAURANTE CASA BARIACHI DEL 30 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241044, A FAVOR DE GRUPO FOLKLORICO TURISTICO, S.A. DE C.V. $7,900.00
241043 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA HOTELES AM, S.A. DE C.V. CR NO. 220016960.- RENTA DE SALON Y SERVICIOS DEL 1 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241043, A FAVOR DE HOTELES AM, S.A. DE C.V. $21,487.02
241042 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS VITROX, S.A. DE C.V. CR NO. 220016941.- SERVICIO DE COFFE PARA EVENTO ENCUENTRO DE NEGOCIOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241042, A FAVOR DE VITROX, S.A. DE C.V. $12,992.00
241041 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA CR NO. 220016912.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241041, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA $722.80
241041 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA CR NO. 220016912.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241041, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA $740.54
241040 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016901.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241040, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $5,614.40
241039 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220016894.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241039, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $500.00
241038 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAMOFI, S.A. DE C.V. CR NO. 220016889.- SILLAS ALTAS PARA CAJERO Y SILLA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241038, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. $11,588.40
241037 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AMEZCUA MAGAÑA PEDRO ARTURO CR NO. 220016883.- FAJAS, GORRAS Y CAMOSAS PARA PERSONAL DEL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241037, A FAVOR DE AMEZCUA MAGAÑA PEDRO ARTURO $12,043.12
241036 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016878.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241036, A FAVOR DE FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $15,092.73
241035 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ENCANDI. S.C. CR NO. 220016870.- SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION DE REDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241035, A FAVOR DE ENCANDI. S.C. $11,913.20
241034 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GARCIA MANUEL MARTIN CR NO. 220016847.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241034, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA MANUEL MARTIN $11,300.00
241034 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GARCIA MANUEL MARTIN CR NO. 220016847.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241034, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA MANUEL MARTIN $67,738.12
241034 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GARCIA MANUEL MARTIN CR NO. 220016847.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241034, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA MANUEL MARTIN $376.67
241034 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GARCIA MANUEL MARTIN CR NO. 220016847.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241034, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA MANUEL MARTIN $1,506.67
241033 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016820.- RENTA DE VALLA DE POPOTE Y EQUIPO DE ILUMINACION DEL 17 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241033, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $8,120.00
241032 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220016577.- COMPRA DE COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241032, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $22,858.96
241031 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 220016513.- GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241031, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,939.98
241031 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 220016513.- GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241031, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,782.00
241030 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016406.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241030, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $14,766.80
241030 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016406.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241030, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $4,361.60
241029 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220016123.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241029, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,234.07
241028 Detalle Factura de click aquí 18/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220015978.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241028, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $899.84
241027 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017636.- ARRENDAMIENTO DE STA MONICA 214 DEL 22/OCT AL 21/NOV/2014, LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241027, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. $52,200.00
241026 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PEREZ MARTINEZ MARIA INES CR NO. 220017161.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241026, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ MARIA INES $3,495.33
241025 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220016831.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO CREMATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241025, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $130,680.01
241023 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ MESA ENRIQUE CR NO. 220016227.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241023, A FAVOR DE GOMEZ MESA ENRIQUE $10,662.65
241023 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ MESA ENRIQUE CR NO. 220016227.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241023, A FAVOR DE GOMEZ MESA ENRIQUE $4,265.06
241023 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ MESA ENRIQUE CR NO. 220016227.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241023, A FAVOR DE GOMEZ MESA ENRIQUE $4,265.06
241022 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016091.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241022, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $3,422.00
241021 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DIAZ J JESUS CR NO. 220014858.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241021, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ J JESUS $946.83
241021 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DIAZ J JESUS CR NO. 220014858.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241021, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ J JESUS $236.71
241021 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DIAZ J JESUS CR NO. 220014858.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241021, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ J JESUS $9,477.78
240985 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240985, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $61.80
240985 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240985, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,940.68
240985 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240985, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $3,364.00
240985 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240985, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,983.60
240985 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240985, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,893.89
240985 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240985, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $560.00
240985 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240985, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $420.00
240985 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240985, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $140.00
240985 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010049.- FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240985, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $240.00
240984 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010095.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240984, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,629.76
240984 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010095.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240984, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $486.00
240984 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010095.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240984, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,448.00
240983 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010094.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240983, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $503.73
240983 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010094.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240983, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $480.00
240983 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010094.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240983, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $799.23
240982 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010093.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240982, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,737.00
240982 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010093.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240982, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $8,652.00
240982 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010093.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240982, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $10,328.50
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $56.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $81.20
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $280.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $40.11
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $280.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $24.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $167.50
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,102.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $264.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $92.80
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,593.70
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $224.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $196.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $196.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,736.44
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,900.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $95.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.20
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $107.25
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,653.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $280.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $70.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $154.00
240981 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010017.- FONDO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240981, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $147.59
240980 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,980.00
240980 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $702.00
240980 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
240980 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
240980 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,008.00
240980 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,990.00
240980 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $213.76
240980 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $603.03
240980 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION TECNICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,948.00
240980 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $594.00
240980 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $540.00
240980 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
240980 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
240980 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,990.00
240980 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,008.00
240980 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $775.00
240980 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.80
240980 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Octubre al 28 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240980, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,998.00
240979 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000087.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240979, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $408.32
240979 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000087.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240979, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $208.80
240979 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000087.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240979, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,279.48
240979 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000087.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240979, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $133.80
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $217.00
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $179.98
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $170.00
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $9,000.00
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,848.00
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $46.40
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $240.00
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $62.20
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,503.78
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $50.56
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $211.90
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $168.32
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $14.25
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $10.76
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $18.09
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $6.98
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $9,406.44
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,930.00
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $74.75
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $212.94
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $689.65
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $240.00
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,794.00
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $15.00
240978 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240978, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $76.43
240977 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010059.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240977, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $487.80
240977 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010059.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240977, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $571.44
240977 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010059.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240977, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $140.00
240977 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010059.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240977, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $62.50
240977 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010059.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240977, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $190.99
240977 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010059.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240977, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $240.00
240976 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200048.- Reposicion de Fondo Revolvente del 30 de septiembre al 04 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240976, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $1,914.00
240976 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200048.- Reposicion de Fondo Revolvente del 30 de septiembre al 04 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240976, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $84.00
240976 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200048.- Reposicion de Fondo Revolvente del 30 de septiembre al 04 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240976, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $530.40
240976 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200048.- Reposicion de Fondo Revolvente del 30 de septiembre al 04 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240976, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $140.00
240976 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200048.- Reposicion de Fondo Revolvente del 30 de septiembre al 04 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240976, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $98.00
240976 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200048.- Reposicion de Fondo Revolvente del 30 de septiembre al 04 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240976, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $98.00
240974 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE RASTRO VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220017140.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240974, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $1,890.85
240974 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220017140.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240974, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $1,185.81
240974 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220017140.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240974, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $2,903.29
240973 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220016966.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240973, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $133.99
240973 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220016966.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240973, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $360.00
240973 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220016966.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240973, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $116.00
240973 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220016966.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240973, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $296.10
240972 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. OCHOA BENITEZ HERNAN JOHE CR NO. 220016899.- SERVICIO DE VALUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240972, A FAVOR DE OCHOA BENITEZ HERNAN JOHE $2,700.00
240972 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. OCHOA BENITEZ HERNAN JOHE CR NO. 220016899.- SERVICIO DE VALUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240972, A FAVOR DE OCHOA BENITEZ HERNAN JOHE $2,700.00
240971 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220016747.- JUEGOS DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240971, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $11,223.00
240970 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220016552.- SERVICIOS DE VIDEO Y PROYECCION EN VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240970, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $15,660.00
240969 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220016481.- LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE PARA COMERDORES COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240969, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $17,891.84
240968 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220016287.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240968, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
240968 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220016287.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240968, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
240968 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220016287.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240968, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
240968 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220016287.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240968, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $143.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $84.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $73.08
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $130.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $117.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $91.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $821.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $57.20
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $764.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,981.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $409.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $480.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $77.80
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $169.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $78.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $156.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $52.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $156.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $130.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $104.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $78.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $404.80
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,034.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $2,726.99
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $91.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $14.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $84.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $78.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $43.60
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $39.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $522.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $580.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $156.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $752.00
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $165.30
240967 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010026.- Gastos por conceptos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240967, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,360.45
152148 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220017802.- PRIMER PAGO 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152148, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
152147 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220017559.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUTCION DE LA PRIMERA PARTIDA DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152147, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
152146 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220017111.- GASTO OPERATIVO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152146, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $910,000.00
152145 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220017051.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152145, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,571.23
130 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA IDEA DEPRO, S.C. CR NO. 220016755.- PAGO 35% DE PROYECTO DE MEDIACION COMUNITARIA PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE IDEA DEPRO, S.C. $340,550.00
30 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017107.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS046 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $4,425.60
29 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017106.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS045 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $7,574.39
28 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017105.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS045 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $4,425.60
28 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017095.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS046 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,950.40
27 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017104.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140391DS038 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $278.99
27 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017094.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS045 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $5,049.60
26 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017102.- PAGO MATERIAL DEL CURSO DE INFORMATICA BAS.OBRA 140391DS023 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $5,382.60
26 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017093.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS045 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,950.40
25 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017101.- PAGO MATERIAL CURSO DE INFORMATICA OBRA 140391DS022 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $5,382.60
25 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017092.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS044 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,950.40
24 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017100.- PAGO MATERIAL CURSO DE INFORMATICA OBRA 140391DS021 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $5,382.60
24 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017091.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140391DS038 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $186.00
23 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017090.- PAGO MATERIAL DEL CURSO DE INFORMATICA BAS. OBRA 140391DS023 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,588.40
23 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017099.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS046 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $7,574.39
22 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017098.- PAGO MATERIAL CURSO DE INFORMATICA OBRA 140391DS020 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $5,382.60
22 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017089.- PAGO MATERIAL CURSO DE INFORMATICA BASICA OBRA 140391DS022 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,588.40
21 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017088.- PAGO MATERIAL CURSO DE INFORMATICA BASICA OBRA 140391DS021 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,588.40
21 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017097.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS044 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $7,574.39
20 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017096.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS044 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $4,425.60
20 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017087.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS046 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $5,049.60
19 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017086.- PAGO MATERIAL CURSO DE INFORMATICA OBRA 140391DS020 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,588.40
19 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA CR NO. 220016936.- PAGO EST. PROMOTOR COMUNITARIO MESES AGO-SEP HABITAT 2014 APORT. FEDERAL 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA $2,496.00
19 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA CR NO. 220016936.- PAGO EST. PROMOTOR COMUNITARIO MESES AGO-SEP HABITAT 2014 APORT. FEDERAL 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA $2,496.00
18 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017085.- PAGO MATERIAL DIDACTICO OBRA 140393DS044 PROGRAMA HABITAT 2014 APORTACION LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $5,049.60
18 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO CR NO. 220016935.- PAGO EST. PROMOTOR COMUNITARIO MESES AGO-SEP HABITAT 2014 APORT. FEDERAL 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO $2,496.00
18 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO CR NO. 220016935.- PAGO EST. PROMOTOR COMUNITARIO MESES AGO-SEP HABITAT 2014 APORT. FEDERAL 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO $2,496.00
17 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO CR NO. 220016933.- PAGO EST. PROMOTOR COMUNITARIO MESES AGO-SEP HABITAT 2014 APORT. LOCAL 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO $1,664.00
17 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO CR NO. 220016933.- PAGO EST. PROMOTOR COMUNITARIO MESES AGO-SEP HABITAT 2014 APORT. LOCAL 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO $1,664.00
16 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA CR NO. 220016932.- PAGO EST. PROMOTOR COMUNITARIO MESES AGO-SEP HABITAT 2014 APORT. LOCAL 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA $1,664.00
16 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA CR NO. 220016932.- PAGO EST. PROMOTOR COMUNITARIO MESES AGO-SEP HABITAT 2014 APORT. LOCAL 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA $1,664.00
8 Detalle Factura de click aquí 14/11/2014 BANORTE 00209514836 FONDO CULTURA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI CR NO. OPB0292.- PAGO DE LA ESTIM N° 2 OPG-CONACULTA-SUP-AD-C06-048/14 CONSULTORIA PARA LAS OBRAS DE RESTAURACION EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI $34,249.35
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,624.00
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,002.00
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $5,336.00
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $7,424.00
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,972.00
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,972.00
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $8,352.00
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $5,452.00
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,466.00
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $6,380.00
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,972.00
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $5,336.00
240965 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221171.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240965, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,002.00
240963 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220017503.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240963, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,706,208.16
240961 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220017440.- RETENCIONES DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240961, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,450,947.19
240959 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. CR NO. 220017061.- SERVICIO DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240959, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. $12,849.32
240958 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017021.- MANTENIMIENTO A PUERTO DE MADERA DEL INGRESO DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240958, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $4,408.00
240955 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220016479.- ARTICULOS P/LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS E/LOS COMEDORES COMUNITARIOS DEL 15 AL 26 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240955, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $68,340.00
240954 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220016478.- ARTICULOS PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240954, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $68,340.00
240953 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017523.- ARRENDAMIENTO DE STA MONICA 214 DEL 22/NOV AL 21/DIC/14, LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240953, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. $104,400.00
240951 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0258.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-037/14 REHABILITACION DE PLAZA GUADALAJARA, TRABAJOS CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240951, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $809,834.90
240950 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221189.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240950, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $10,927.20
240950 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221189.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240950, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $11,797.20
240950 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221189.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240950, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $11,136.00
240950 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221189.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240950, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $11,008.40
240950 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221189.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240950, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,967.20
240949 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221164.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240949, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $7,076.00
240949 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221164.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240949, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,060.00
240949 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221164.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240949, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $12,249.60
240949 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221164.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240949, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $7,145.60
240949 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221164.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240949, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,206.40
240949 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221164.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240949, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $12,458.40
240949 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221164.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240949, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $9,384.40
240949 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221164.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240949, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $8,096.80
240948 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA NUÑEZ CORONA OMAR KARIM CR NO. 220017303.- PAGO POR RIESGO DE TRABAJO DEL DIA 26 DE OCT DE 2014 CONFORME A OFICIO DJ/AL/418/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240948, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA OMAR KARIM $110,523.82
240944 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220016976.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240944, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $4,500.00
240943 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016733.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240943, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,965.04
240943 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016733.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240943, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,960.40
240942 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016731.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240942, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,654.74
240942 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016731.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240942, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $4,162.08
240942 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016731.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240942, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $3,572.22
240942 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016731.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240942, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $2,200.06
240941 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016564.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240941, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $20,735.00
240940 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016281.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240940, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $672.80
240940 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016281.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240940, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $8,927.94
240940 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016281.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240940, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,762.62
240940 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016281.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240940, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $14,093.42
240940 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016281.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240940, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $283.04
240939 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015399.- RENTA DE TOLDO Y COSTO DE M ANIOBRAS PARA EL EVENTO DEL 12 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240939, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $29,967.44
240938 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015398.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 9 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240938, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $35,113.20
240937 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015397.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTOD DEL 10 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240937, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $4,820.95
240936 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015395.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 13 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240936, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $9,985.28
240935 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015394.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 19 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240935, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $17,265.44
240934 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015392.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 17 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240934, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $30,285.28
240933 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015300.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240933, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $112,604.53
240932 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220015045.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240932, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $13,594.04
240932 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220015045.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240932, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $6,625.92
69 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0298.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-097/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $684,007.94
69 Detalle Factura de click aquí 13/11/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0298.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-097/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $-205,202.38
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $198.00
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,231.00
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $188.50
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $208.00
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $75.20
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $446.99
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,947.40
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $98.00
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $43.40
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $223.00
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $63.50
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.80
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,219.00
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $133.96
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $559.01
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $3,070.00
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $35.00
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,324.00
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $183.40
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $129.90
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $29.20
240930 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240930, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $78.90
240929 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400021.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240929, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $204.10
240929 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400021.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240929, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $1,020.00
240928 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240928, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,020.80
240928 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240928, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $603.20
240928 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240928, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $812.00
240928 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240928, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $672.80
240928 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240928, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,136.80
240927 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $476.00
240927 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $112.09
240927 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $490.00
240927 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $986.00
240927 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $420.00
240927 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $5,077.32
240927 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,007.77
240927 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $499.96
240927 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,149.99
240927 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $6,124.80
240927 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $835.20
240927 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $181.00
240927 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $254.00
240927 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $174.00
240927 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,008.00
240927 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $187.00
240927 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,712.00
240927 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010092.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240927, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $856.66
240926 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010090.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240926, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $44.99
240926 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010090.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240926, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $111.96
240926 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010090.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240926, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $9,004.34
240925 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $638.00
240925 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $136.40
240925 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $217.00
240925 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $430.00
240925 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $90.00
240925 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $278.40
240925 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $66.00
240925 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $182.00
240925 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,436.00
240925 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $138.88
240925 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $243.60
240925 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $971.96
240925 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
240925 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $217.50
240925 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240925, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $472.50
240924 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $751.68
240924 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $511.00
240924 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $504.00
240924 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,471.00
240924 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $130.00
240924 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $653.90
240924 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $754.98
240924 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $420.00
240924 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $117.01
240924 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $50.70
240924 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $109.00
240924 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,227.00
240924 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $99.46
240924 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000088.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $244.00
240923 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240923, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $418.99
240923 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240923, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $202.00
240923 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240923, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $196.01
240923 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240923, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $103.00
240923 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240923, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $138.00
240923 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240923, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $128.00
240923 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240923, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,157.68
240923 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240923, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $258.00
240923 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240923, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $185.00
240923 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240923, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $118.00
240922 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
240922 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
240922 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $34.18
240922 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $2.10
240922 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,995.20
240922 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
240922 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
240922 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
240922 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
240922 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $187.30
240922 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
240922 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $34.18
240922 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
240922 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010054.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240922, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
240921 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RUBIO JOSE CR NO. 220016845.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240921, A FAVOR DE ESPINOZA RUBIO JOSE $11,541.07
240921 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RUBIO JOSE CR NO. 220016845.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240921, A FAVOR DE ESPINOZA RUBIO JOSE $56,191.02
240921 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RUBIO JOSE CR NO. 220016845.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240921, A FAVOR DE ESPINOZA RUBIO JOSE $1,152.95
240921 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RUBIO JOSE CR NO. 220016845.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240921, A FAVOR DE ESPINOZA RUBIO JOSE $288.24
240920 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA CR NO. 220011184.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240920, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA $351.08
240920 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA CR NO. 220011184.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240920, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA $25.33
240920 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA CR NO. 220011184.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240920, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA $19.78
240920 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA CR NO. 220011184.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240920, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA $2,060.13
240920 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA CR NO. 220011184.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240920, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA $87.77
240920 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA CR NO. 220011184.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240920, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA $823.27
240920 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA CR NO. 220011184.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240920, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA MARTHA PATRICIA $20.93
240919 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011183.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240919, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER $87.77
240919 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011183.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240919, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER $823.27
240919 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011183.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240919, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER $20.93
240919 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011183.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240919, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER $351.08
240919 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011183.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240919, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER $25.33
240919 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011183.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240919, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER $19.78
240919 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011183.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240919, A FAVOR DE NOVAS RAYGOZA FRANCISCO JAVIER $2,060.13
240918 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA CR NO. 220011180.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240918, A FAVOR DE RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA $2,060.13
240918 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA CR NO. 220011180.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240918, A FAVOR DE RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA $87.77
240918 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA CR NO. 220011180.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240918, A FAVOR DE RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA $823.27
240918 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA CR NO. 220011180.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240918, A FAVOR DE RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA $20.93
240918 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA CR NO. 220011180.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240918, A FAVOR DE RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA $351.08
240918 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA CR NO. 220011180.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240918, A FAVOR DE RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA $25.33
240918 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA CR NO. 220011180.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA (AL 33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240918, A FAVOR DE RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA $19.78
240917 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ARCE AVILA MIGUEL ANGEL CR NO. 220009769.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 16/06/2014 EXP. 117/2010-II RATIFICADO EN LA SEGUNDA SALA UNITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240917, A FAVOR DE ARCE AVILA MIGUEL ANGEL $2,112,632.95
240916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA CR NO. 220017420.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240916, A FAVOR DE ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA $5,737.82
240915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC CR NO. 220017419.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240915, A FAVOR DE VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC $5,737.82
240914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CORONADO OMAR CR NO. 220017418.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240914, A FAVOR DE VALDEZ CORONADO OMAR $5,737.82
240913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE GONZALEZ RENATO CR NO. 220017417.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240913, A FAVOR DE URIBE GONZALEZ RENATO $5,737.82
240912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE CR NO. 220017416.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240912, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE $5,737.82
240911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA CR NO. 220017415.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240911, A FAVOR DE TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA $5,737.82
240910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES OLMEDO MARIA MAGDALENA CR NO. 220017414.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240910, A FAVOR DE TORRES OLMEDO MARIA MAGDALENA $5,737.82
240909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES JIMENEZ JUAN PABLO CR NO. 220017413.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240909, A FAVOR DE TORRES JIMENEZ JUAN PABLO $5,737.82
240908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLEZ AMEZCUA JOSE ALBERTO CR NO. 220017412.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240908, A FAVOR DE TELLEZ AMEZCUA JOSE ALBERTO $5,737.82
240907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017411.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240907, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
240906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA CR NO. 220017410.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240906, A FAVOR DE SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA $5,737.82
240905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL LOPEZ MANUEL CR NO. 220017409.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240905, A FAVOR DE SANDOVAL LOPEZ MANUEL $5,737.82
240904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CARRILLO BONY EDGAR CR NO. 220017408.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240904, A FAVOR DE SANCHEZ CARRILLO BONY EDGAR $5,737.82
240903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN CR NO. 220017407.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240903, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN $5,737.82
240902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA CR NO. 220017406.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240902, A FAVOR DE SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA $5,737.82
240901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS HEREDIA EMMANUEL CR NO. 220017405.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240901, A FAVOR DE RUELAS HEREDIA EMMANUEL $5,737.82
240900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO MACIAS LAURA CR NO. 220017404.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240900, A FAVOR DE RUBIO MACIAS LAURA $5,737.82
240899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO BARAJAS MARIBEL CR NO. 220017403.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240899, A FAVOR DE ROMERO BARAJAS MARIBEL $5,737.82
240898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO ARELLANO RUBEN CR NO. 220017402.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240898, A FAVOR DE ROMERO ARELLANO RUBEN $5,737.82
240897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ROSAS MARISOL CR NO. 220017401.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240897, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROSAS MARISOL $5,737.82
240896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ PEREZ LIZBETH CR NO. 220017400.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240896, A FAVOR DE RODRIGUEZ PEREZ LIZBETH $5,737.82
240895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE CR NO. 220017399.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240895, A FAVOR DE RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE $5,737.82
240894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ VALENTE CR NO. 220017398.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240894, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE $5,737.82
240893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS TORRES JOSE DE JESUS CR NO. 220017397.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240893, A FAVOR DE RIVAS TORRES JOSE DE JESUS $5,737.82
240892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL CR NO. 220017396.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240892, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL $5,737.82
240891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS GARCIA OMAR FERNANDO CR NO. 220017395.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240891, A FAVOR DE RAMOS GARCIA OMAR FERNANDO $5,737.82
240890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MIROLA FLOR ESMERALDA CR NO. 220017394.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240890, A FAVOR DE RAMIREZ MIROLA FLOR ESMERALDA $5,737.82
240889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ LOPEZ LEVI CR NO. 220017393.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240889, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ LEVI $5,737.82
240888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU CR NO. 220017392.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240888, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU $5,737.82
240887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO CR NO. 220017391.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240887, A FAVOR DE PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO $5,737.82
240886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ORNELAS JOHNATAN SALVADOR CR NO. 220017390.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240886, A FAVOR DE PLASCENCIA ORNELAS JOHNATAN SALVADOR $5,737.82
240885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZ PEREZ KARLA BERENICE CR NO. 220017389.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240885, A FAVOR DE PIZ PEREZ KARLA BERENICE $5,737.82
240884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ RUIZ SILVIA SAYANI CR NO. 220017388.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240884, A FAVOR DE PEREZ RUIZ SILVIA SAYANI $5,737.82
240883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL CR NO. 220017387.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240883, A FAVOR DE PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL $5,737.82
240882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR CR NO. 220017386.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240882, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR $5,737.82
240881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ALCANTAR EDI JOEL CR NO. 220017385.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240881, A FAVOR DE PEREZ ALCANTAR EDI JOEL $5,737.82
240880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL CR NO. 220017384.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240880, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL $5,737.82
240879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA BARAJAS RICARDO CR NO. 220017383.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240879, A FAVOR DE PARRA BARAJAS RICARDO $5,737.82
240878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PACHECO SANDOVAL MARIA DE LOURDES CECILIA CR NO. 220017382.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240878, A FAVOR DE PACHECO SANDOVAL MARIA DE LOURDES CECILIA $5,737.82
240877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CAMPA JORGE EDUARDO CR NO. 220017381.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240877, A FAVOR DE ORTIZ CAMPA JORGE EDUARDO $5,737.82
240876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH CR NO. 220017380.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240876, A FAVOR DE NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH $5,737.82
240875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA MARTINEZ EFREN CR NO. 220017379.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240875, A FAVOR DE MUNGUIA MARTINEZ EFREN $5,737.82
240874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO HERNANDEZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220017378.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240874, A FAVOR DE MORENO HERNANDEZ JOSE GUADALUPE $5,737.82
240872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RENDON DAVID CR NO. 220017376.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240872, A FAVOR DE MARTINEZ RENDON DAVID $5,737.82
240871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL CR NO. 220017375.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240871, A FAVOR DE MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL $5,737.82
240870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ CABRERA TANIA LUCERO CR NO. 220017374.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240870, A FAVOR DE MARQUEZ CABRERA TANIA LUCERO $5,737.82
240869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS CR NO. 220017373.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240869, A FAVOR DE LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS $5,737.82
240868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ YEPEZ RAFAEL CR NO. 220017372.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240868, A FAVOR DE LOPEZ YEPEZ RAFAEL $5,737.82
240867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALDOVINOS JUAN JOSE CR NO. 220017371.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240867, A FAVOR DE LOPEZ VALDOVINOS JUAN JOSE $5,737.82
240866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM CR NO. 220017370.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240866, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM $5,737.82
240865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEOS NAVARRO DANIEL DE JESUS CR NO. 220017369.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240865, A FAVOR DE LEOS NAVARRO DANIEL DE JESUS $5,737.82
240864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS AYALA JULIO CESAR CR NO. 220017368.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240864, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR $5,737.82
240863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ MORA CHRISTIAN EDUARDO CR NO. 220017367.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240863, A FAVOR DE JIMENEZ MORA CHRISTIAN EDUARDO $5,737.82
240862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220017366.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240862, A FAVOR DE IÑIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS $5,737.82
240861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ JUAREZ GUSTAVO CR NO. 220017365.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240861, A FAVOR DE HERNANDEZ JUAREZ GUSTAVO $5,737.82
240859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA CR NO. 220017363.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240859, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA $5,737.82
240858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA MERCEDES MONSERRAT CR NO. 220017362.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240858, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MERCEDES MONSERRAT $5,737.82
240857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ DE LA CRUZ ERNESTO CR NO. 220017361.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240857, A FAVOR DE HERNANDEZ DE LA CRUZ ERNESTO $5,737.82
240856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO CR NO. 220017360.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240856, A FAVOR DE HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO $5,737.82
240855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERMENEGILDO VILLA JORGE CR NO. 220017359.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240855, A FAVOR DE HERMENEGILDO VILLA JORGE $5,737.82
240854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR CR NO. 220017358.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240854, A FAVOR DE GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR $5,737.82
240853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS CR NO. 220017357.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240853, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS $5,737.82
240852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MOLINA KAREN ROCIO CR NO. 220017356.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240852, A FAVOR DE GUTIERREZ MOLINA KAREN ROCIO $5,737.82
240851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO HERMENEGILDO JOSE OSMAR CR NO. 220017355.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240851, A FAVOR DE GUERRERO HERMENEGILDO JOSE OSMAR $5,737.82
240850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO CR NO. 220017354.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240850, A FAVOR DE GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO $5,737.82
240849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARTINEZ DANIEL ALBERTO CR NO. 220017353.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240849, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ DANIEL ALBERTO $5,737.82
240848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIRON ERIK CR NO. 220017352.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240848, A FAVOR DE GONZALEZ GIRON ERIK $5,737.82
240847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ADAME JESUS CR NO. 220017351.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240847, A FAVOR DE GONZALEZ ADAME JESUS $5,737.82
240846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VILLA JUAN CARLOS CR NO. 220017350.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240846, A FAVOR DE GARCIA VILLA JUAN CARLOS $5,737.82
240845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RUIZ ROBERTO ALEJANDRO CR NO. 220017349.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240845, A FAVOR DE GARCIA RUIZ ROBERTO ALEJANDRO $5,737.82
240844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MONTAÑO ANA GABRIELA CR NO. 220017348.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240844, A FAVOR DE GARCIA MONTAÑO ANA GABRIELA $5,737.82
240843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN CR NO. 220017347.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240843, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN $5,737.82
240842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA LEDIVIERI LUZ BEATRIZ CR NO. 220017346.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240842, A FAVOR DE GARCIA LEDIVIERI LUZ BEATRIZ $5,737.82
240841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 220017345.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240841, A FAVOR DE GARCIA GUTIERREZ GILBERTO $5,737.82
240840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA CR NO. 220017344.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240840, A FAVOR DE GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA $5,737.82
240839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES JACOME VERONICA PATRICIA CR NO. 220017343.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240839, A FAVOR DE FLORES JACOME VERONICA PATRICIA $5,737.82
240838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO CR NO. 220017342.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240838, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO $5,737.82
240837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MONTES JUAN CR NO. 220017341.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240837, A FAVOR DE ESPINOZA MONTES JUAN $5,737.82
240836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN ROMAN JUAN CARLOS CR NO. 220017340.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240836, A FAVOR DE DURAN ROMAN JUAN CARLOS $5,737.82
240835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ MONTAÑO DANIEL CR NO. 220017339.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240835, A FAVOR DE DIAZ MONTAÑO DANIEL $5,737.82
240834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL CR NO. 220017338.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240834, A FAVOR DE DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL $5,737.82
240833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ REYNOSO GISELA CR NO. 220017337.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240833, A FAVOR DE CRUZ REYNOSO GISELA $5,737.82
240832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS ARELLANO EDUARDO CR NO. 220017336.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240832, A FAVOR DE COVARRUBIAS ARELLANO EDUARDO $5,737.82
240831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA NUÑEZ ISAAC ALBERTO CR NO. 220017335.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240831, A FAVOR DE CORDOVA NUÑEZ ISAAC ALBERTO $5,737.82
240830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COCULA RIVERA EDGAR CR NO. 220017334.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240830, A FAVOR DE COCULA RIVERA EDGAR $5,737.82
240829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ RAMOS OSCAR CR NO. 220017333.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240829, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS OSCAR $5,737.82
240828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ BRAMASCO ALFONSO ADAN CR NO. 220017332.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240828, A FAVOR DE CHAVEZ BRAMASCO ALFONSO ADAN $5,737.82
240827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES FERNANDEZ MARIA PAMELA CR NO. 220017331.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240827, A FAVOR DE CERVANTES FERNANDEZ MARIA PAMELA $5,737.82
240826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEBREROS SANTOS SILVIA VIRIDIANA CR NO. 220017330.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240826, A FAVOR DE CEBREROS SANTOS SILVIA VIRIDIANA $5,737.82
240825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO RODRIGUEZ ALEXIS ALFREDO CR NO. 220017329.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240825, A FAVOR DE CASTILLO RODRIGUEZ ALEXIS ALFREDO $5,737.82
240824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN CR NO. 220017328.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240824, A FAVOR DE CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN $5,737.82
240823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA GALLARDO DAVID ALEJANDRO CR NO. 220017327.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240823, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DAVID ALEJANDRO $5,737.82
240822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON CR NO. 220017326.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240822, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON $5,737.82
240821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARREON FUENTES GUILLERMO CR NO. 220017325.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240821, A FAVOR DE CARREON FUENTES GUILLERMO $5,737.82
240820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO AGUIRRE FABIOLA MARISOL CR NO. 220017324.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240820, A FAVOR DE CAMACHO AGUIRRE FABIOLA MARISOL $5,737.82
240819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVILLO RAMIREZ CHRISTIAN MICHEL CR NO. 220017323.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240819, A FAVOR DE CALVILLO RAMIREZ CHRISTIAN MICHEL $5,737.82
240818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES CR NO. 220017322.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240818, A FAVOR DE CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES $5,737.82
240817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENITEZ GOMEZ ALMA ELISA CR NO. 220017321.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240817, A FAVOR DE BENITEZ GOMEZ ALMA ELISA $5,737.82
240816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS ROSALES JORGE ANTONIO CR NO. 220017320.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240816, A FAVOR DE BAÑUELOS ROSALES JORGE ANTONIO $5,737.82
240815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS COBOS ROCIO CR NO. 220017319.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240815, A FAVOR DE BAÑUELOS COBOS ROCIO $5,737.82
240814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA TORRES OMAR CR NO. 220017318.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240814, A FAVOR DE AVILA TORRES OMAR $5,737.82
240813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO ALVAREZ RAFAEL CR NO. 220017317.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240813, A FAVOR DE ARELLANO ALVAREZ RAFAEL $5,737.82
240812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ HERNANDEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220017316.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240812, A FAVOR DE ALVAREZ HERNANDEZ JUAN OSVALDO $5,737.82
240811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR PATLAN ALFONSO CR NO. 220017315.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240811, A FAVOR DE AGUILAR PATLAN ALFONSO $5,737.82
240810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR MUÑOZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220017314.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240810, A FAVOR DE AGUILAR MUÑOZ CARLOS ALBERTO $5,737.82
240809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO CR NO. 220017302.- BECARIOS POLICIA GENERACION 95 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240809, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO $5,737.82
240808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO CR NO. 220017301.- BECARIOS POLICIA GENERACION 95 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240808, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO $5,737.82
240807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS CR NO. 220017300.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240807, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS $5,737.82
240806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VICENTE DEL ANGEL RAFAEL CR NO. 220017299.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240806, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL $5,737.82
240805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ FLORES JOSE ARTURO CR NO. 220017298.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240805, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO $5,737.82
240804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO AMEZCUA RAFAEL CR NO. 220017297.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240804, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL $5,737.82
240803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI CR NO. 220017296.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240803, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI $5,737.82
240802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220017295.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240802, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA $5,737.82
240801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220017294.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240801, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
240800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO FLORES JOSE FELIX CR NO. 220017293.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240800, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX $5,737.82
240799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA CORTES MIGUEL CR NO. 220017292.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240799, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL $5,737.82
240798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220017290.- BECARIOS POLICIA GENERACION 93 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240798, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
240797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220017289.- BECARIOS POLICIA GENERACION 93 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240797, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
240796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220017288.- BECARIOS POLICIA GENERACION 93 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240796, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
240795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 220017287.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240795, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO $5,737.82
240794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220017286.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240794, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
152144 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221319.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152144, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $842.16
152144 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221319.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152144, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,856.00
152144 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221319.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152144, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $440.80
152143 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152143, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,252.80
152143 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152143, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,321.24
152143 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152143, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,679.60
152143 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152143, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $264.50
152142 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221276.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152142, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,412.80
152142 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221276.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152142, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $4,756.00
152142 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221276.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152142, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $4,060.00
152141 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152141, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,373.64
152141 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152141, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $493.82
152141 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152141, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $47.26
152141 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152141, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,654.03
152141 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152141, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $89.99
152141 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152141, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $666.08
152141 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152141, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $281.88
152141 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152141, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,211.04
152141 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152141, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $324.01
152140 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221259.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152140, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $846.97
152140 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221259.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152140, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $556.80
152139 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152139, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $375.84
152139 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152139, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $406.00
152139 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152139, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $7,130.52
152139 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152139, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,914.00
152138 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152138, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $696.00
152137 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221252.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152137, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $6,960.00
152136 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221237.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152136, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $60.32
152136 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221237.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152136, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $32.48
152135 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221236.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152135, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $132.44
152135 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221236.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152135, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $104.40
152134 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221215.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152134, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,962.88
152134 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221215.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152134, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,860.64
152133 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221208.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152133, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $2,714.11
152133 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221208.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152133, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $11,409.53
152132 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221207.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152132, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $1,919.80
152131 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221204.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152131, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,234.00
152131 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221204.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152131, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $7,470.40
152130 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221191.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152130, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $2,760.80
152130 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221191.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152130, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $13,894.48
152130 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221191.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152130, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $9,425.00
152130 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221191.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152130, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $5,927.60
152129 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221150.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152129, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,579.52
152129 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221150.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152129, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,315.36
152128 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152128, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,588.40
152127 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221130.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152127, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $10,411.48
152126 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221128.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152126, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $255.20
152126 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221128.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152126, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $928.00
152126 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221128.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152126, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,595.15
152126 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221128.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152126, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $580.00
152126 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221128.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152126, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,658.72
152125 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221114.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152125, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,513.80
152124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221098.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152124, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,368.80
152124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221098.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152124, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
152123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221097.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152123, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $232.00
152123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221097.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152123, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $672.80
152123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221097.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152123, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $394.40
152123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221097.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152123, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
152122 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221095.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152122, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,705.04
152122 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221095.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152122, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
152122 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221095.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152122, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $745.88
152122 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221095.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152122, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $181.89
152121 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221092.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152121, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,467.40
152121 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221092.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152121, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,392.00
152121 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221092.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152121, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,218.00
152121 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221092.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152121, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,204.00
152120 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221090.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152120, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $380.48
152120 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221090.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152120, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $417.60
152120 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221090.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152120, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,628.64
152120 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221090.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152120, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $881.60
152120 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221090.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152120, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $473.28
152120 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221090.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152120, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $417.60
152119 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221089.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152119, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,167.96
152118 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221088.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152118, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,129.60
152117 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221077.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152117, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $783.00
152117 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221077.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152117, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $142.41
152116 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152116, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,167.96
152115 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221025.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $450.08
152114 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221023.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152114, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,160.00
152113 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221022.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152113, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $429.20
152113 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221022.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152113, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $859.56
152112 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221017.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152112, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $390.92
152112 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221017.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152112, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,146.00
152112 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221017.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152112, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $672.80
152110 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221000.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152110, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,740.00
152110 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221000.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152110, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $812.00
152110 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221000.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152110, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $174.00
152110 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221000.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152110, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $765.60
152110 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221000.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152110, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $110.20
152110 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221000.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152110, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $431.52
152110 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221000.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152110, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,136.80
152110 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221000.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152110, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $788.80
152109 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152109, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,392.00
152109 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152109, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,356.47
152109 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152109, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,914.00
152109 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152109, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,494.00
152109 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152109, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $928.00
152109 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152109, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,832.80
152109 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220952.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152109, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,024.19
152108 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220857.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152108, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $2,923.20
152108 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220857.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152108, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $3,480.00
152108 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220857.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152108, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $1,728.40
152107 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220812.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152107, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,580.23
152107 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220812.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152107, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $4,539.59
152107 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220812.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152107, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,580.23
152106 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152106, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,673.88
152106 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152106, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,055.60
152106 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152106, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,696.60
152106 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152106, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,924.44
152105 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017005.- SUMINISTRO DE 499 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDUCA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152105, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,687.61
152105 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017005.- SUMINISTRO DE 499 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDUCA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152105, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-324.35
152104 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220016910.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152104, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $408.90
152104 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220016910.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152104, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $4,282.02
152103 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220016895.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152103, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $2,940.60
152102 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220016887.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152102, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $500.00
152101 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016884.- SUMINISTRO DE 2,355 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152101, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,754.95
152100 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016838.- SUMINISTRO DE 1,880 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152100, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,577.21
152099 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016837.- COMPRA DE POLINES DE MADERA DE PINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152099, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,991.81
152098 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220016826.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TERMICO PARA CONDENSADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 531. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152098, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $9,590.88
152097 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220016824.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152097, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $994.70
152096 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220016814.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152096, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $500.00
152095 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016812.- COMPRA DE CUADERNILLOS Y FLYER INFORMATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152095, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $9,048.00
152094 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220016804.- COMPRA DE BROCHAS DE 6". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152094, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $809.10
152093 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016785.- SUMINISTRO DE 693 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152093, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,121.27
152093 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016785.- SUMINISTRO DE 693 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152093, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-450.45
152092 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016784.- SUMINISTRO DE 379 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,800.81
152092 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016784.- SUMINISTRO DE 379 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-246.35
152091 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016783.- SUMINISTRO DE 671 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152091, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-436.15
152091 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016783.- SUMINISTRO DE 671 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152091, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,958.69
152090 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 220016772.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152090, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,099.60
152089 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220016761.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152089, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $5,069.20
152088 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016736.- SUMINISTRO DE 1600 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,904.61
152088 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016736.- SUMINISTRO DE 1600 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-259.35
152088 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016736.- SUMINISTRO DE 1600 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,633.19
152088 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016736.- SUMINISTRO DE 1600 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-519.35
152088 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016736.- SUMINISTRO DE 1600 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,337.59
152088 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016736.- SUMINISTRO DE 1600 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-143.65
152088 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016736.- SUMINISTRO DE 1600 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,948.61
152088 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016736.- SUMINISTRO DE 1600 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-117.65
152087 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016570.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152087, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $266.80
152087 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016570.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152087, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $684.40
152086 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016566.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152086, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $235.60
152086 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016566.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152086, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $741.82
152086 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016566.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152086, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,384.38
152085 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220016556.- SERVICIOS DE VIDEO Y PROYECCION EN VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152085, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $10,440.00
152084 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016544.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152084, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,115.11
152083 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016543.- REPARACION Y SUMINISTRO DE PIEZAS DE EXTRACTOR DEL PASAJE MORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152083, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. $1,798.00
152082 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220016539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152082, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $261.00
152081 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA CR NO. 220016538.- LATAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA SEGUIRDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152081, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA $13,572.00
152080 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220016519.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152080, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $1,000.00
152080 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220016519.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152080, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $1,500.00
152079 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220016516.- SERVICIO DE PINTURA EN HERRERIA EN PASAJE MORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152079, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $4,060.00
152078 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016512.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152078, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,563.79
152077 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016511.- CAJAS DE CARTON PARA ENVIO DE DOCUMENTACION AL ARCHIVO MPAL. DE REC. ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152077, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,204.00
152076 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016509.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152076, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,044.00
152076 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016509.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152076, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,931.40
152076 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016509.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152076, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $198.36
152076 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016509.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152076, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $246.50
152076 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016509.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152076, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $375.84
152075 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016506.- REPARACION DE LOS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152075, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $1,206.40
152074 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220016500.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152074, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $4,000.00
152074 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220016500.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152074, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $1,500.00
152074 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220016500.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152074, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $1,000.00
152073 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220016496.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152073, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $1,000.00
152073 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220016496.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152073, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $1,000.00
152073 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220016496.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152073, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $4,000.00
152072 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220016495.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152072, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $4,000.00
152072 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220016495.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152072, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $1,000.00
152072 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220016495.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152072, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $1,000.00
152071 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016491.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152071, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $400.20
152070 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220016490.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152070, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,126.02
152070 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220016490.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152070, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $991.80
152070 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220016490.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152070, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,980.82
152069 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220016484.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152069, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $188.31
152068 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220016482.- IMPRESIONES COMO APOYO PARA LOS CENTROS DE EDUCACION POPUPAR Y ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152068, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $3,665.60
152067 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016435.- MATERIAL DIDACTICO PARA LOS TALLERES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152067, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,657.58
152066 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016432.- MATERIAL ELECTRICO PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICO DEL 13 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152066, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. $5,466.13
152065 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016420.- SUMINISTRO DE 2,451 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152065, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,397.19
152064 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016369.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152064, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,552.00
152063 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016368.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152063, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $13,873.60
152062 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016365.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152062, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $383.50
152062 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016365.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152062, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,150.49
152062 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016365.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152062, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $108.37
152061 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016360.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152061, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $8,816.00
152061 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016360.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152061, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,204.00
152061 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016360.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152061, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $4,408.00
152060 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARQUE AGUA AZUL TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220016357.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152060, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $7,500.00
152059 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016351.- SUMINISTRO DE 197 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152059, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-128.05
152059 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016351.- SUMINISTRO DE 197 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152059, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,455.83
152058 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016346.- SUMINISTRO DE 132 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152058, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $883.07
152057 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016342.- SUMINISTRO DE 2,002 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152057, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,393.38
152056 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220016338.- COMPRA DE ATATOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152056, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $7,000.00
152055 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220016333.- MATERIAL HIGIENICO PARA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152055, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. $2,343.61
152054 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220016325.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152054, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $9,860.58
152053 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR CR NO. 220016324.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152053, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR $13,032.60
152052 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220016317.- MATERIAL PARA LA REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN LA UND. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152052, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $9,094.40
152051 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220016310.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152051, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,214.63
152050 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220016309.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152050, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $16,124.00
152049 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220016306.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152049, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $4,000.00
152049 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220016306.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152049, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $1,000.00
152049 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220016306.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152049, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $1,000.00
152048 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220016303.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152048, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $4,000.00
152047 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN CR NO. 220016295.- PLAYERAS TIPO POLO BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152047, A FAVOR DE REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN $13,095.82
152046 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220016292.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152046, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,241.32
152045 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016274.- SUMINISTRO DE 197 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152045, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,455.83
152045 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016274.- SUMINISTRO DE 197 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152045, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-128.05
152044 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016267.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152044, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
152043 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220016263.- RENTA DE AUDIO PARA EVENTO DEL 20 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152043, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $4,060.00
152042 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016262.- MATERIAL PARA LOS TALLERES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152042, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $11,533.08
152041 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220016259.- SERVICIO DE CAMERINOS PARA EL EVENTO DEL 11 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152041, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $5,800.00
152040 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
152040 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
152040 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
152040 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
152040 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
152040 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
152040 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
152040 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
152040 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
152040 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
152040 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
152040 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
152040 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
152040 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
152040 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
152040 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
152040 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016255.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152040, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
152039 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CRUZ GONZALEZ SUSANA CR NO. 220016254.- HOJAS MEMBRETADAS T/C Y T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152039, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA $3,549.60
152038 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220016250.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152038, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
152037 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016225.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152037, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $393.03
152036 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220016218.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152036, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $6,960.00
152035 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016216.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELECTRICA EN UNID. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152035, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $7,050.00
152034 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016214.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152034, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $12,800.00
152033 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220016209.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152033, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $2,088.00
152032 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220016208.- COMPRA DE CINTA Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152032, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,932.56
152032 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220016208.- COMPRA DE CINTA Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152032, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,851.36
152031 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016196.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152031, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $440.80
152031 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016196.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152031, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $881.60
152031 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016196.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152031, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $11,020.00
152031 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016196.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152031, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,983.60
152031 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016196.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152031, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,102.00
152031 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016196.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152031, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $220.40
152030 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016194.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152030, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,533.98
152029 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220016174.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152029, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $150.22
152029 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220016174.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152029, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $408.32
152028 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016165.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152028, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,785.51
152028 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016165.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152028, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,032.24
152028 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016165.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152028, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $321.32
152027 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220016159.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152027, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $1,216.84
152026 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220016153.- ALIMENTOS PARA LOS MENORES DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152026, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $8,490.49
152025 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220016152.- ALIMENTOS PARA GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152025, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $9,553.72
152024 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220016146.- SERVICIO DE SELLADO DE JUNTAS DE ESCALERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152024, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $2,842.00
152023 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016135.- BOLETO DE AVION Y CARGOS POR CAMBIOS A MEXICO DEL 24 AL 29 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152023, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
152023 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016135.- BOLETO DE AVION Y CARGOS POR CAMBIOS A MEXICO DEL 24 AL 29 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152023, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
152023 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016135.- BOLETO DE AVION Y CARGOS POR CAMBIOS A MEXICO DEL 24 AL 29 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152023, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,452.00
152023 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016135.- BOLETO DE AVION Y CARGOS POR CAMBIOS A MEXICO DEL 24 AL 29 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152023, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $453.00
152022 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220016111.- SERVICIO DE AUDIO EL DIA 15/09/2014, EN PLAZA DE LA BANDERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152022, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $20,880.00
152021 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220016106.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152021, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $5,074.07
152020 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220016095.- SERVICIO DE AUDIO EL DIA 13/09/2014, EN COL. JARDINES DEL SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152020, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $16,240.00
152019 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016090.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152019, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,270.36
152018 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016088.- SUMINISTRO 763 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152018, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,638.57
152018 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016088.- SUMINISTRO 763 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152018, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-495.95
152017 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220016068.- VARIOS FORMATOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152017, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $6,032.00
152016 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220016056.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152016, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $7,000.00
152015 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220015977.- RENTA DE ESCENARIO, EQUIPO DE AUDIO Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO DEL 20 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152015, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $8,062.00
152014 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220015975.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152014, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $4,000.00
152013 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENCADI, S.C. CR NO. 220015973.- SERVICIO DE COFFE BREAK DEL 17, 18 Y 19 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152013, A FAVOR DE ENCADI, S.C. $5,800.00
152011 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015958.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152011, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $4,149.90
152010 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015957.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152010, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $7,930.11
152010 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015957.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152010, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $421.80
152009 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015942.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152009, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER $7,632.80
152008 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015917.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE BEUNOS AIRES, ARGENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152008, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,500.00
152008 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015917.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE BEUNOS AIRES, ARGENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152008, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
152008 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015917.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE BEUNOS AIRES, ARGENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152008, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $25,093.00
152007 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015916.- SERVICIO DE BOLETOD DE AVION A LA CD. DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152007, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
152007 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015916.- SERVICIO DE BOLETOD DE AVION A LA CD. DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152007, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $9,173.00
152006 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220015881.- GORRAS PARA EL PERSONAL DE LOS MODULOS DE LA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152006, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $5,800.00
152005 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015878.- COMPRA DE FORMATO PAPELETA DE ESCRITORIO INGENIERIA SANITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152005, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $928.00
152004 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 220015701.- PULSERAS DE TELA IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152004, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $10,092.00
152003 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220015691.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152003, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $2,013.76
152002 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015670.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS PARA EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152002, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $7,291.76
152001 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220015663.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152001, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $8,797.20
152000 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015662.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152000, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,450.00
151999 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015648.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151999, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,480.00
151998 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015409.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151998, A FAVOR DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. $2,204.00
151998 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015409.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151998, A FAVOR DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. $14,488.40
151997 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220015381.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151997, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $8,537.60
151996 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015362.- TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151996, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,038.04
151996 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015362.- TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151996, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,853.92
151995 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220015352.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151995, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,595.00
151994 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220015340.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151994, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $957.00
151994 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220015340.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151994, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $228.52
151994 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220015340.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151994, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,914.00
151994 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220015340.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151994, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $394.40
151993 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015267.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151993, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,654.18
151993 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015267.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151993, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,463.76
151992 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220015244.- SERVICIO DE PRUEBAS DE PRESION HIDROSTATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151992, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $16,808.40
151991 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 220015047.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151991, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $4,710.76
151990 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220014970.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151990, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $7,134.00
151989 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014966.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151989, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,055.82
151989 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014966.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151989, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,963.24
151988 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220014887.- COMPRA DE PAPEL JUMBO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151988, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $1,809.60
151987 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014875.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151987, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $8,362.44
151987 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014875.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151987, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $692.28
151986 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220014845.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151986, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $8,700.00
151985 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014841.- SERVICIO DE GRAN COFFE EN LA GIRA DE OBRAS PARA MEDIOS DEL 2 DE SPETIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151985, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,499.00
151984 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014817.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151984, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER $5,748.96
151984 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014817.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151984, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER $4,553.00
151983 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014767.- COMPRA DE RATICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151983, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. $4,215.05
151982 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014742.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151982, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $1,398.99
151981 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO PARQUE AGUA AZUL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014741.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151981, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $1,398.99
151980 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014729.- MATERIAL PARA LA ELABORACION DE DOS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151980, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $3,074.87
151980 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014729.- MATERIAL PARA LA ELABORACION DE DOS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151980, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $3,439.05
151980 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014729.- MATERIAL PARA LA ELABORACION DE DOS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151980, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,860.06
151980 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014729.- MATERIAL PARA LA ELABORACION DE DOS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151980, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $543.02
151980 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014729.- MATERIAL PARA LA ELABORACION DE DOS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151980, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $386.98
151980 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014729.- MATERIAL PARA LA ELABORACION DE DOS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151980, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,185.02
151979 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014688.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151979, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $439.32
151978 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220014638.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151978, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $835.20
151978 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220014638.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151978, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $5,264.08
151977 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220014574.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151977, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,828.00
151977 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220014574.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151977, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,190.00
151977 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220014574.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151977, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $957.00
151976 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014568.- COMPRA DE PINTURA VINILICA ROJO OXIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151976, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,153.13
151975 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014563.- COMPRA DE PULIMENTO BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151975, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,200.14
151973 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220014550.- ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151973, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $9,940.82
151972 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220013733.- RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE LOS MOCHILAS CON UTILES EN COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151972, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $13,398.00
151971 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220008824.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151971, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $3,712.00
151971 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220008824.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151971, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $2,088.00
151970 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220016273.- FIDEICOMISO D/PLAN D/AYUDAS ESCOLARES D/LOS SERVIDORES PUBLICOS D/ALTO RIESGO C/PAESPAR D/NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151970, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $340,000.00
151969 Detalle Factura de click aquí 12/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013222.- APORTCAIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE FRANCO ALVAREZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151969, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $17,133.30
240792 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE CATASTRO SICONSULTORES, S.C. CR NO. 220016423.- SERVICIOS DE MIGRACION DE CARTOGRAFIA CATASTRAL FINIQUITO DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240792, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. $205,900.00
240791 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 220015355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240791, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $76,422.46
240791 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 220015355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240791, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $11,373.20
240791 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 220015355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240791, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $2,843.30
240789 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010091.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240789, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,045.54
240789 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010091.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240789, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $518.70
240789 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010091.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240789, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $10,798.50
240789 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010091.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240789, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,108.00
240789 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010091.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240789, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $486.00
240788 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010089.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240788, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $92.12
240788 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010089.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240788, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $549.80
240788 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010089.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240788, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $52.37
240788 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010089.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240788, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $4,015.00
240787 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $207.00
240787 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $1,373.64
240787 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $42.00
240787 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $189.00
240787 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $179.00
240787 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $179.80
240787 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $28.00
240787 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $56.00
240787 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $105.56
240787 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $614.44
240787 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $277.82
240787 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $42.00
240787 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $169.00
240787 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010057.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240787, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $195.01
240786 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220016326.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240786, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $75,240.11
240785 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220016082.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240785, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $103,410.22
240784 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ MORENO YAZMIN LUCILL CR NO. 220017240.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240784, A FAVOR DE JIMENEZ MORENO YAZMIN LUCILL $6,666.67
240784 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ MORENO YAZMIN LUCILL CR NO. 220017240.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240784, A FAVOR DE JIMENEZ MORENO YAZMIN LUCILL $3,500.00
240783 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016515.- PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS ESCUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240783, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,251.04
240781 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220016916.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240781, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
240779 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL PEREZ CARLOS CR NO. 220016851.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240779, A FAVOR DE MACIEL PEREZ CARLOS $11,267.50
240779 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL PEREZ CARLOS CR NO. 220016851.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240779, A FAVOR DE MACIEL PEREZ CARLOS $1,502.33
240779 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL PEREZ CARLOS CR NO. 220016851.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240779, A FAVOR DE MACIEL PEREZ CARLOS $375.59
240777 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZAGA VILLANUEVA LUIS MANUEL CR NO. 220016794.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN EL PAGO DE LICENCIA PARA CONSTRUCCION CON RECIBO 842711. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240777, A FAVOR DE GONZAGA VILLANUEVA LUIS MANUEL $58,425.09
240776 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS EL COLOR DE COCULA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016773.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240776, A FAVOR DE EL COLOR DE COCULA, S.A. DE C.V. $6,535.44
240775 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GUTIERREZ COMPARAN ANA MARIA CR NO. 220016771.- IMPRESION DE RECONOCIMENTOS Y GAFETES PARA EXPO-EMPRENDE DEL 21 Y 22 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240775, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN ANA MARIA $4,324.31
240774 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE TURISMO LAZZAR MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016767.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE TURSIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240774, A FAVOR DE LAZZAR MEXICO, S.A. DE C.V. $14,261.04
240773 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220016757.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240773, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $8,299.99
240772 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220016744.- PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240772, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $7,214.62
240771 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE TURISMO LAZZAR MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016743.- CAMISAS Y BLUSAS CON LOGOTIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240771, A FAVOR DE LAZZAR MEXICO, S.A. DE C.V. $14,773.76
240770 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220016558.- CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240770, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $7,192.00
240769 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220016537.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240769, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $1,500.00
240769 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220016537.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240769, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $4,500.00
240769 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220016537.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240769, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $500.00
240768 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220016536.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240768, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $500.00
240768 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220016536.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240768, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $4,500.00
240768 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220016536.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240768, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $1,500.00
240767 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220016535.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240767, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $4,500.00
240767 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220016535.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240767, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $500.00
240767 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220016535.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240767, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $1,500.00
240766 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VARGAS CEBALLOS LEOBARDO CR NO. 220016520.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240766, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO $548.76
240766 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VARGAS CEBALLOS LEOBARDO CR NO. 220016520.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240766, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO $290.00
240765 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220016518.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240765, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $8,190.25
240764 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016514.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240764, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $396.00
240764 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016514.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240764, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $396.00
240764 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016514.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240764, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $288.00
240764 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016514.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240764, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $450.00
240764 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016514.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240764, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $468.00
240763 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION BAUTISTA LOMELI GUILLERMO CR NO. 220016507.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VIDEO PROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240763, A FAVOR DE BAUTISTA LOMELI GUILLERMO $800.40
240761 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CANALES DAROCA ALEJANDRO CR NO. OPB0272.- PAGO DE LA ESTIM. 2 FINQ. OPG-OD-EYP-AD-C07-050/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL BARRIO DE HU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240761, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO $59,759.72
240761 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CANALES DAROCA ALEJANDRO CR NO. OPB0272.- PAGO DE LA ESTIM. 2 FINQ. OPG-OD-EYP-AD-C07-050/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL BARRIO DE HU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240761, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO $-14,940.00
240760 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010011.- COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 09 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240760, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $204.00
240760 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010011.- COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 09 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240760, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $60.00
240760 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010011.- COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 09 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240760, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $140.00
240760 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010011.- COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 09 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240760, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $870.00
240759 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24221106.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240759, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $11,286.80
240759 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24221106.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240759, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $2,097.28
240758 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ VELAZCO CASTAÑEDA MARTHA PAOLA CR NO. 220016574.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240758, A FAVOR DE RUIZ VELAZCO CASTAÑEDA MARTHA PAOLA $5,400.00
240757 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS HUACUZ TORRES OMAR ALBERTO CR NO. 220016494.- IMPRESION DE FORMATOS DE REPORTES 070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240757, A FAVOR DE HUACUZ TORRES OMAR ALBERTO $6,431.04
240756 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016493.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240756, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $2,096.70
240755 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JIMENEZ GONZALEZ MARIA LAURA CR NO. 220016492.- UNIFORMES BLUSAS PAR DAMA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240755, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ MARIA LAURA $12,163.76
240754 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GRANISES SERVICIOS EDITORIALES Y DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016488.- EJEMPLARES DE LA OBRA TITULADA EN LA LINEA DE FUEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240754, A FAVOR DE GRANISES SERVICIOS EDITORIALES Y DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $10,000.00
240753 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO CR NO. 220016477.- PASE INDIVIDUAL A WOE DEL PERSONAL DE FOMENTO A LA INVERSION E INCUBADORA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240753, A FAVOR DE FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO $7,599.99
240752 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION CORPORACION EN ADMINISTRACION DE SOCIEDADES S.C. CR NO. 220016475.- COUCHING ADMINSITRATIVO Y EMPOWERMENT DEL PROGRAMA DE INCUBACION 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240752, A FAVOR DE CORPORACION EN ADMINISTRACION DE SOCIEDADES S.C. $6,786.00
240751 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016440.- TRANSPORTACION Y ENTREGA E OBRA DE ARTE DE MANIERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240751, A FAVOR DE M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. $13,340.00
240750 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AGUILERA OCHOA DOMINGO CR NO. 220016433.- TALLERES DE TECNICA DE FILIGRAMA Y INTERACTIVO DE CIENCIA DEL 6 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240750, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA DOMINGO $3,582.80
240749 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VITROX, S.A. DE C.V. CR NO. 220016431.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO LOS VILLLANOS DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240749, A FAVOR DE VITROX, S.A. DE C.V. $3,480.00
240748 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016429.- RENTA DE EQUIPO BACKLINE DEL 11 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240748, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $7,540.00
240747 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA NEGOCIOS VEREDA, S.C. CR NO. 220016428.- PDROUCCION DEL CICLO DE CONFERENCIAS DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240747, A FAVOR DE NEGOCIOS VEREDA, S.C. $10,000.36
240746 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3460 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. CR NO. 220016425.- EMBALAJE Y MANIOBRA DE LA OBRA DE ARTE PARA MANIERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240746, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. $14,500.00
240745 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240745, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $10,836.84
240745 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240745, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $24,265.46
240743 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PUBLICISTAS FALCON, S.A. DE C.V. CR NO. 220016358.- IMPRESION DE VOLANTES DE INCUBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240743, A FAVOR DE PUBLICISTAS FALCON, S.A. DE C.V. $13,746.00
240742 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS SANDOVAL LOPEZ REMBERTO CR NO. 220016334.- RENTA, INSTALACION, MONTAJE Y MANEJO DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240742, A FAVOR DE SANDOVAL LOPEZ REMBERTO $13,688.00
240741 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS LEROQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016332.- COMIDA OFRECIDA A LA DELEGACION DE XIAMEN, CHINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240741, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. $8,378.00
240740 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016329.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240740, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $10,399.91
240739 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEDEZMA BERMUDEZ VERONICA ALEJANDRA CR NO. 220016327.- COMPRA DE TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240739, A FAVOR DE LEDEZMA BERMUDEZ VERONICA ALEJANDRA $475.02
240738 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO MORALES NIETO JOSE LUIS CR NO. 220016315.- TALLER SEMBRANDO VIDA PARA ATENCION DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240738, A FAVOR DE MORALES NIETO JOSE LUIS $7,308.00
240737 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SUMINISTROS FERRETEROS TF S.A. DE C.V. CR NO. 220016312.- COMPRA DE ESCOBAS METALICAS PARA JARDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240737, A FAVOR DE SUMINISTROS FERRETEROS TF S.A. DE C.V. $1,113.60
240736 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016311.- AGUA PARA LOS MENORES DE GUARDERIA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240736, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $11,438.00
240735 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL EL COLOR DE COCULA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016282.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240735, A FAVOR DE EL COLOR DE COCULA, S.A. DE C.V. $808.52
240734 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA BANDA NAVARRO JOSE LUIS CR NO. 220016264.- SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240734, A FAVOR DE BANDA NAVARRO JOSE LUIS $9,048.00
240732 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016257.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION Y VALLA DE POPOTE DEL 11 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240732, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $8,584.00
240731 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS HUACUZ TORRES OMAR ALBERTO CR NO. 220016252.- IMPRESION DE REPORTES VIA TELEFONICA o 070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240731, A FAVOR DE HUACUZ TORRES OMAR ALBERTO $12,862.08
240730 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION BARBOSA MEDRANO TZINTZUN ERENDIRA CR NO. 220016249.- SERVICIO DE PULIDO DE PISO DE SALA DE JUNTAS Y ESCALERAS EN ESTA JEFATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240730, A FAVOR DE BARBOSA MEDRANO TZINTZUN ERENDIRA $2,586.80
240729 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220016247.- RENTA DE SONIDO CON MICROFONOS PARA EVENTO DEL 16 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240729, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $3,712.00
240728 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016246.- TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240728, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $3,760.72
240727 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016245.- NOTIFICACION DE ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240727, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. $14,210.00
240726 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016235.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240726, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $2,625.08
240725 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE TURISMO MANAGEMENT Y ESTRATEGIAS EN SEGURIDAD PRIVADA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016192.- CURSO DE COACHING 30 PARA 5 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240725, A FAVOR DE MANAGEMENT Y ESTRATEGIAS EN SEGURIDAD PRIVADA, S. DE R.L. DE C.V. $12,000.00
240724 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO LEROQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016191.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 5 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240724, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. $14,500.00
240723 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016160.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240723, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $8,109.56
240723 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016160.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240723, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $3,595.88
240723 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016160.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240723, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $621.18
240722 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220016157.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240722, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,972.00
240721 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016148.- RENTA DE TOLDO ARABE Y COSTO POR MANIOBRAS PARA EVENTO DEL 19 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240721, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $17,265.44
240720 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016065.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240720, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,298.27
240720 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016065.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240720, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $12,226.40
240720 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016065.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240720, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $786.48
240720 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016065.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240720, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $2,654.08
240719 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015982.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,277.86
240719 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015982.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,053.54
240719 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015982.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9,003.15
240719 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015982.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $10,103.14
240718 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 220015658.- REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA DELEGACION DE ESTUDIANTES DE LAREDO, TEXAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240718, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $8,120.00
240717 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015386.- COMPRA DE ESCOBAS METALICAS PARA JARDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240717, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,904.26
240716 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220015343.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240716, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $2,141.24
240715 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015241.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240715, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $2,738.20
240715 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015241.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240715, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $894.36
240715 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015241.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240715, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $564.54
240714 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRO SOLUCIONES KER, S.A. DE C.V. CR NO. 220014928.- COMPRA DE MATERIAL PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240714, A FAVOR DE PRO SOLUCIONES KER, S.A. DE C.V. $5,176.50
240714 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRO SOLUCIONES KER, S.A. DE C.V. CR NO. 220014928.- COMPRA DE MATERIAL PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240714, A FAVOR DE PRO SOLUCIONES KER, S.A. DE C.V. $8,352.00
240714 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRO SOLUCIONES KER, S.A. DE C.V. CR NO. 220014928.- COMPRA DE MATERIAL PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240714, A FAVOR DE PRO SOLUCIONES KER, S.A. DE C.V. $2,070.60
240713 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014697.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240713, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $123,795.20
240712 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO CR NO. 220014187.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240712, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO $19,201.50
240711 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240711, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $1,218.00
240711 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240711, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $95.00
240711 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240711, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $152.00
240711 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240711, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $114.00
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $108.00
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $500.19
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $138.96
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $120.00
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $107.00
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $128.00
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $90.00
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $840.00
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $120.00
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $90.00
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $90.10
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $258.68
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $178.50
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $109.00
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $50.00
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $649.60
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $50.00
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,424.94
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $125.00
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $179.96
240710 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200044.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 31 de octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240710, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $74.20
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $147.00
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $1,031.05
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $298.00
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $900.00
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $249.00
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $285.00
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $150.00
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $256.51
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $380.19
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $69.93
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $192.73
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $181.00
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $900.00
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $200.00
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $731.00
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $85.99
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $109.99
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $165.00
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $225.00
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $129.99
240709 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220016833.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240709, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $682.00
197 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 BANAMEX 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016950.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $15,984.80
196 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 BANAMEX 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016803.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $81,072.40
68 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0282.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-104/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS LOMA DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $670,500.00
67 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0278.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-110/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "COL. FERROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. $929,101.53
7 Detalle Factura de click aquí 11/11/2014 BANORTE 00209514836 FONDO CULTURA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI CR NO. OPB0287.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CONACULTA-SUP-AD-C06-048/14 CONSULTORIA PARA LAS OBRAS DE RESTAURACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI $49,500.02
240707 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MENDOZA JAVIER CR NO. 220016576.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240707, A FAVOR DE ACEVES MENDOZA JAVIER $1,421.67
240707 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MENDOZA JAVIER CR NO. 220016576.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240707, A FAVOR DE ACEVES MENDOZA JAVIER $355.41
240707 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MENDOZA JAVIER CR NO. 220016576.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240707, A FAVOR DE ACEVES MENDOZA JAVIER $10,583.52
240707 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MENDOZA JAVIER CR NO. 220016576.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240707, A FAVOR DE ACEVES MENDOZA JAVIER $64,168.12
240706 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES SILVA LUIS ALBERTO CR NO. 220016502.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240706, A FAVOR DE ROBLES SILVA LUIS ALBERTO $17,543.23
240706 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES SILVA LUIS ALBERTO CR NO. 220016502.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240706, A FAVOR DE ROBLES SILVA LUIS ALBERTO $2,339.10
240706 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES SILVA LUIS ALBERTO CR NO. 220016502.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240706, A FAVOR DE ROBLES SILVA LUIS ALBERTO $584.77
240705 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $1,248.16
240705 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $8.90
240705 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $450.00
240705 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $1,264.40
240705 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $609.00
240705 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $1,248.16
240705 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $35.80
240705 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $16.90
240705 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $544.85
240705 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $638.00
240705 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $1,999.84
240705 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240705, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $1,936.34
240704 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $196.00
240704 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240704 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240704 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $1,856.00
240704 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $171.00
240704 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240704 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240704 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240704 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240704 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $1,856.00
240704 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240704 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240704 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240704 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240704 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240704 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240704 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $215.01
240704 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010037.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240704, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240703 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $139.20
240703 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $552.30
240703 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $904.80
240703 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $127.60
240703 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $429.80
240703 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,482.48
240703 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $115.09
240703 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $459.78
240703 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $997.60
240703 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,099.00
240703 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $622.06
240703 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240703, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $379.13
240702 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240702, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $495.67
240702 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240702, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $361.43
240702 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240702, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $278.40
240702 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240702, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $180.72
240702 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240702, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $180.72
240702 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240702, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $361.43
240701 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $28.00
240701 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $252.00
240701 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.22
240701 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $92.80
240701 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $183.00
240701 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $11,706.72
240701 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $30.00
240701 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $81.20
240701 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $120.00
240701 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
240701 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,105.69
240701 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $108.02
240701 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
240701 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.22
240701 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $216.00
240701 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010016.- FONDO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240701, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $647.74
240700 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA SOLVENTAR NECESIDADES IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240700, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $119.99
240700 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA SOLVENTAR NECESIDADES IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240700, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $104.10
240700 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA SOLVENTAR NECESIDADES IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240700, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,670.40
240700 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA SOLVENTAR NECESIDADES IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240700, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $139.61
240700 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA SOLVENTAR NECESIDADES IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240700, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $932.15
240700 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA SOLVENTAR NECESIDADES IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240700, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $160.00
240700 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA SOLVENTAR NECESIDADES IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240700, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $279.21
240700 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA SOLVENTAR NECESIDADES IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240700, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,542.80
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $155.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $430.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $35.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $50.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $448.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $54.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $117.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $344.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $496.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $594.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $396.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,041.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $794.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $144.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $125.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $160.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $255.20
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $50.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $112.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $85.50
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $50.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $28.50
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $320.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $350.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $196.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $580.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $163.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $326.00
240699 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000083.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240699, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $148.00
240698 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600013.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240698, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
240698 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600013.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240698, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
240698 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600013.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240698, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
240698 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600013.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240698, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $8,816.00
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $749.95
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,176.00
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $8,600.00
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $308.00
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $703.49
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $420.00
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $202.00
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,141.00
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $127.00
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $54.60
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $13,003.60
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $196.00
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,950.00
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $12,528.00
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $12,528.00
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,724.00
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $234.21
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,920.39
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,624.00
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $14,198.40
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $13,432.80
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $135.40
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $150.40
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,159.93
240697 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300022.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/10/2014 AL 29/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240697, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,410.00
66 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0289.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C08-112/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $820,353.50
15 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CASTELLANOS POLANCO ESTHER CR NO. 220016448.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS014 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CASTELLANOS POLANCO ESTHER $1,664.00
15 Detalle Factura de click aquí 10/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CASTELLANOS POLANCO ESTHER CR NO. 220016448.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS014 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CASTELLANOS POLANCO ESTHER $1,664.00
240696 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220016892.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240696, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $500.00
240695 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PEREGRINA REBORA LORENZA CR NO. 220016793.- DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL POR AJUSTE RECIBOS 1903720, 1903718 y 2180956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240695, A FAVOR DE PEREGRINA REBORA LORENZA $16,383.80
240694 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220015601.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGUIRDAD CIUDADANA CON ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240694, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
240694 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220015601.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGUIRDAD CIUDADANA CON ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240694, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
240694 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220015601.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGUIRDAD CIUDADANA CON ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240694, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
240694 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220015601.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGUIRDAD CIUDADANA CON ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240694, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
240694 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220015601.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGUIRDAD CIUDADANA CON ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240694, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
240694 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220015601.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGUIRDAD CIUDADANA CON ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240694, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
240693 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION MEDICA PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220015015.- COMPRA DE BATA MEDICA Y PANTALONES PARA ENFERMERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240693, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $85,068.60
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $99.22
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $753.20
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $1,856.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $371.20
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
240687 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240687, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $89.99
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $884.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $756.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $269.70
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $293.40
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $52.50
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $504.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $638.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $46.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $95.50
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,566.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $130.70
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $648.15
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $243.60
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.95
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $630.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $576.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $612.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $720.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,998.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,390.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $858.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $35.80
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $790.90
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $510.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,390.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $200.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $40.51
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $155.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $539.99
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION TECNICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,984.37
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $868.00
240686 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de fondo revolvente del 09 de Septiembre al 07 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,330.00
240685 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500016.- GASTOS DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS, TAPIZADO DE SILLAS, PAPELERIA, MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240685, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $191.75
240685 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500016.- GASTOS DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS, TAPIZADO DE SILLAS, PAPELERIA, MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240685, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $293.80
240685 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500016.- GASTOS DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS, TAPIZADO DE SILLAS, PAPELERIA, MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240685, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $164.50
240684 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000085.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240684, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $740.00
240684 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000085.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240684, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,939.62
240684 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000085.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240684, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $119.00
240684 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000085.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240684, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $143.26
240684 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000085.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240684, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $27.50
240684 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000085.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240684, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,179.80
240684 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000085.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240684, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $592.55
240683 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220016291.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240683, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $4,200.01
240682 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220016108.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240682, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $767.22
240682 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220016108.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240682, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $224.73
240682 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220016108.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240682, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $331.80
240682 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220016108.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240682, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $199.69
240682 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220016108.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240682, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $55.00
240682 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220016108.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240682, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $200.22
240681 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $136.00
240681 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $107.62
240681 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $153.00
240681 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $126.82
240681 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $104.40
240681 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $118.32
240681 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $76.75
240681 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $153.00
240681 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $1,102.00
240681 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $395.98
240681 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $1,997.23
240681 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $160.00
240681 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO 11 DE SEP AL 16 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240681, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $151.00
240680 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220016832.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240680, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,936.96
240680 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220016832.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240680, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $12,180.00
240679 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS SIDHE CORPORATIVO, S.C. CR NO. 220016540.- SERVICIO DE ASESORIA, CONSULTORIA, ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, PARCIALIDAD O.C.1587. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240679, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. $46,400.00
240678 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016524.- COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240678, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $18,329.16
240677 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220016116.- ASESORIA EN COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240677, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
240676 Detalle Factura de click aquí 07/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUIROZ ALVAREZ MA GUADALUPE CR NO. 220011951.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE QUIROZ ALVAREZ MA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240676, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MA GUADALUPE $4,229.17
240673 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010009.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240673, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $108.00
240673 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010009.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240673, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $1,531.20
240672 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010048.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA DIRECCION JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240672, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $2,923.20
240672 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010048.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA DIRECCION JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240672, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $2,598.40
240671 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520030.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240671, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $750.00
240671 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520030.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240671, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $266.00
240671 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520030.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240671, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $690.00
240671 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520030.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240671, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $140.00
240671 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520030.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240671, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $1,999.00
240671 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520030.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240671, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $1,566.00
240671 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520030.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240671, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $2,279.24
240670 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000081.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240670, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,160.00
240670 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000081.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240670, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $564.00
240669 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220016137.- APORTACION PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO GDL. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240669, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $1,050,000.00
240668 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300020.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Comisión de Planeación Urbana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240668, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $57.00
240668 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300020.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Comisión de Planeación Urbana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240668, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $308.50
240668 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300020.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Comisión de Planeación Urbana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240668, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $829.00
240668 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300020.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Comisión de Planeación Urbana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240668, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,018.00
240668 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300020.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Comisión de Planeación Urbana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240668, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $28.50
240668 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300020.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Comisión de Planeación Urbana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240668, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $709.30
240668 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300020.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Comisión de Planeación Urbana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240668, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,054.78
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $400.15
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $486.80
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $378.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $360.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $559.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $42.98
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $278.69
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1.33
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $279.70
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $756.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $477.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.80
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.95
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,000.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $121.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,447.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $832.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,988.24
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $24.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $821.50
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $585.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $542.38
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $385.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $439.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $720.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $812.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,447.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,000.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $225.01
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,886.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $420.03
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $487.20
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $546.00
240667 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de agosto al 21 de Octubre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240667, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $719.50
240666 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240666, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,392.00
240666 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240666, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $165.83
240666 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240666, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $264.00
240666 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240666, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,624.00
240666 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240666, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $281.72
240666 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240666, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $581.90
240666 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240666, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $548.90
240666 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240666, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,740.00
240666 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240666, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,972.00
240666 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240666, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,948.80
240663 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ VALDEZ BRENDA ILIANA CR NO. 220016905.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO VALDEZ GARCIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240663, A FAVOR DE MENDEZ VALDEZ BRENDA ILIANA $12,103.92
240661 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220016782.- PAGO DE "CREDITO FISCAL" DEBIDO A ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE INFORMACION Y DOCUMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240661, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,153.28
240660 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COLORADO VALDEZ ALBERTO CR NO. 220016775.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240660, A FAVOR DE COLORADO VALDEZ ALBERTO $868.42
240660 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COLORADO VALDEZ ALBERTO CR NO. 220016775.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240660, A FAVOR DE COLORADO VALDEZ ALBERTO $28,947.36
240660 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COLORADO VALDEZ ALBERTO CR NO. 220016775.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240660, A FAVOR DE COLORADO VALDEZ ALBERTO $2,891.84
240660 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COLORADO VALDEZ ALBERTO CR NO. 220016775.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240660, A FAVOR DE COLORADO VALDEZ ALBERTO $722.96
240660 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COLORADO VALDEZ ALBERTO CR NO. 220016775.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240660, A FAVOR DE COLORADO VALDEZ ALBERTO $81,808.50
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $77.80
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $378.00
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $280.00
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,392.00
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $104.40
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $155.44
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $81.20
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $160.08
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $108.00
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $440.80
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $696.00
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $162.40
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $29.00
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $139.20
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $195.00
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,624.00
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $64.99
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $218.00
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $286.00
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $580.00
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,508.00
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $392.00
240658 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220016279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/09 AL 24/10 DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240658, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $364.00
240657 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESPINDOLA LUZ MARIA CR NO. 220016212.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240657, A FAVOR DE GONZALEZ ESPINDOLA LUZ MARIA $26,394.86
240657 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESPINDOLA LUZ MARIA CR NO. 220016212.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240657, A FAVOR DE GONZALEZ ESPINDOLA LUZ MARIA $3,107.76
240657 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESPINDOLA LUZ MARIA CR NO. 220016212.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240657, A FAVOR DE GONZALEZ ESPINDOLA LUZ MARIA $775.08
240656 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220015976.- TEATROP BLANCO SOBRE LOS CAMBIOS AMBIENTALES EN EL PLANETA TIERRA Y SUS CONSECUENCIAS DEL 3 DE OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240656, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $4,640.00
240655 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TERRA DE MONTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015967.- HOSPEDAJE PARA WILFRIDO TERRAZA Y JOSE CABALLERO DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240655, A FAVOR DE TERRA DE MONTES, S.A. DE C.V. $4,000.00
240654 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CONSULTORES DE OCCIDENTE FARELL, S.C. CR NO. 220015931.- TALLER DE ARTE SONORO, OSCILACION DEL 1 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240654, A FAVOR DE CONSULTORES DE OCCIDENTE FARELL, S.C. $10,000.00
240653 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ EDUARDO CR NO. 220012084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ VAZQUEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240653, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ EDUARDO $23,380.25
240653 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ EDUARDO CR NO. 220012084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ VAZQUEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240653, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ EDUARDO $716.51
240653 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ EDUARDO CR NO. 220012084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ VAZQUEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240653, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ EDUARDO $181.29
129 Detalle Factura de click aquí 06/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220016749.- PAGO LICENCIAS ESET ENDPOINT SECURITY PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $133,632.00
240651 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010088.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240651, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,865.30
240651 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010088.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240651, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $165.66
240651 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010088.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240651, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $372.60
240650 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $54.00
240650 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $48.00
240650 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $46.00
240650 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,424.38
240650 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $158.40
240650 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
240650 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,552.00
240650 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $692.00
240650 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $5,104.00
240650 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $5,943.84
240650 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $7,345.25
240650 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,972.00
240650 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $82.00
240649 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO CR NO. 25510018.- Reposición de fondo revolvente para gastos menores de Unidad Departamental de Comercio en Espacios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240649, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO $450.00
240648 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010056.- Envio facturas de fondo revolvente para su reembolso del 9 al 29 de octubre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240648, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $374.09
240648 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010056.- Envio facturas de fondo revolvente para su reembolso del 9 al 29 de octubre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240648, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,695.34
240648 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010056.- Envio facturas de fondo revolvente para su reembolso del 9 al 29 de octubre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240648, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,700.00
240648 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010056.- Envio facturas de fondo revolvente para su reembolso del 9 al 29 de octubre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240648, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,856.00
240648 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010056.- Envio facturas de fondo revolvente para su reembolso del 9 al 29 de octubre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240648, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $67.00
240648 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010056.- Envio facturas de fondo revolvente para su reembolso del 9 al 29 de octubre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240648, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $119.70
240648 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010056.- Envio facturas de fondo revolvente para su reembolso del 9 al 29 de octubre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240648, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $945.60
240648 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010056.- Envio facturas de fondo revolvente para su reembolso del 9 al 29 de octubre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240648, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $497.92
240648 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010056.- Envio facturas de fondo revolvente para su reembolso del 9 al 29 de octubre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240648, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,981.58
240648 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010056.- Envio facturas de fondo revolvente para su reembolso del 9 al 29 de octubre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240648, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $4,640.00
240647 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $408.30
240647 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $439.00
240647 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $20.00
240647 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $48.00
240647 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $452.60
240647 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $112.00
240647 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,087.70
240647 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $4,332.48
240647 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $210.00
240647 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $154.00
240647 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,069.42
240647 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $296.68
240647 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
240647 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $154.00
240647 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $487.00
240647 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,747.00
240647 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,706.00
240647 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010055.- COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $800.40
240646 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
240646 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $174.00
240646 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $852.60
240646 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $34.80
240646 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $110.20
240646 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,196.80
240646 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,102.00
240646 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
240646 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,368.80
240646 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $649.60
240646 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $881.60
240646 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,310.80
240646 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $76.56
240646 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220978.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240646, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $684.40
240645 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220928.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240645, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,320.00
240644 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220927.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240644, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $440.80
240643 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220926.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MÉDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240643, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $6,994.80
240643 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220926.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MÉDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240643, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $858.40
240642 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220800.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240642, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $10,300.80
240641 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220738.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240641, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,954.60
240641 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220738.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240641, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,954.60
240641 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220738.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240641, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,548.60
240641 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220738.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240641, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,740.00
240641 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220738.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240641, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,740.00
240641 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220738.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240641, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,778.28
240641 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220738.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240641, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $841.00
240640 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ANTARTICO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. CR NO. 220016802.- DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA CON RECIBO 492532. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240640, A FAVOR DE ANTARTICO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. $3,000.00
240639 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LOPEZ SERRANO LUZMILA CR NO. 220016797.- DEVOLUCION POR AJUSTE DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO OFICIAL 1334715. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240639, A FAVOR DE LOPEZ SERRANO LUZMILA $14,105.78
240637 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HERMOSILLO GONZALEZ JOSE JUAN RAMON CR NO. 220016568.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO OFICIAL 1691720. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240637, A FAVOR DE HERMOSILLO GONZALEZ JOSE JUAN RAMON $4,807.92
240636 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MUÑOZ CARVAJAL JOSE ANGEL CR NO. 220016567.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO OFICIAL 1618461. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240636, A FAVOR DE MUÑOZ CARVAJAL JOSE ANGEL $158,037.57
240634 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220016344.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240634, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $38,549.99
240633 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015911.- IMPRESION DE FOLLETOS DE PUNTO DE INTERES DE DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240633, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $14,500.00
240632 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220014995.- RENTA DE CAMERINO Y TOLDO DEL 23 DE AGO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240632, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $10,962.00
240631 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220014790.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240631, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $7,192.00
240631 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5320 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220014790.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240631, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $7,804.48
240630 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220014757.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240630, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $160.00
240630 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220014757.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240630, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,300.00
240630 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220014757.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240630, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $120.00
240630 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220014757.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240630, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $340.00
240630 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220014757.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240630, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $250.00
240630 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220014757.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240630, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $120.00
240630 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220014757.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240630, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $3,195.00
240630 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220014757.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240630, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $140.00
240629 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220013333.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN LA COL. VICENTE GUERRERO DEL 8 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240629, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $13,862.00
240628 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220013255.- RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DE MOCHILES CON UTILES EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240628, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,934.00
151958 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA CORPORATIVO YLENISA, S.C. CR NO. 220016839.- HONORARIOS Y SERVICIOS POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151958, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. $443,617.70
574 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005678.- ANTICIPOS DEL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E574, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
574 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005678.- ANTICIPOS DEL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E574, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
574 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005678.- ANTICIPOS DEL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E574, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
574 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005678.- ANTICIPOS DEL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E574, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
573 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220009745.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E573, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $140,657.00
573 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220009745.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E573, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $147,510.64
572 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220009244.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E572, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $193,035.20
572 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220009244.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E572, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $100,840.83
571 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220008978.- COMPRA DE MAGNA JSIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E571, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $180,519.16
571 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220008978.- COMPRA DE MAGNA JSIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E571, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $210,698.00
570 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009224.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E570, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $317,875.67
570 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009224.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E570, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $258,586.33
569 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009948.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E569, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $176,950.70
569 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009948.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E569, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $184,285.59
568 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009563.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $177,733.60
568 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009563.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $120,201.80
568 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009563.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $138,411.86
567 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009167.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E567, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $153,546.62
567 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009167.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E567, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $143,321.90
566 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009581.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $125,510.65
566 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009581.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $55,515.54
566 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009581.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $147,356.15
566 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009581.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $153,659.25
566 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009581.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $138,194.05
565 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007820.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $137,125.20
565 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007820.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $47,902.50
565 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007820.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $121,145.73
564 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008979.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $127,950.98
564 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008979.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $115,538.44
264 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009174.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $163,471.45
263 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008153.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $123,117.27
263 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008153.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $95,998.20
262 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007372.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $59,542.92
262 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007372.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $193,037.67
261 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012196.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $88,777.34
261 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012196.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $75,847.41
261 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012196.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $76,863.25
261 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012196.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $107,359.80
260 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012195.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $124,544.20
259 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009871.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $158,965.10
259 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009871.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $93,205.70
259 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009871.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $190,206.86
258 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009587.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $95,162.31
258 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009587.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $165,099.46
258 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009587.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $101,927.99
258 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009587.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $162,380.35
257 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009169.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $168,720.74
257 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009169.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $181,824.60
257 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009169.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $158,332.29
256 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009761.- COMPRA DE 1,748.54 MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $2,332,552.36
255 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007309.- COMPRA DE 1,417.74 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE, ORDEN 743. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $1,891,265.16
195 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANAMEX 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA HECAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016572.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA HECAR, S.A. DE C.V. $117,554.40
194 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANAMEX 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016480.- SERVICIO DE ALIMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $432,577.92
193 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 BANAMEX 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220016412.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $1,123,479.24
65 Detalle Factura de click aquí 05/11/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. CR NO. OPB0273.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-PAV-AD-C08-108/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. $532,398.42
240626 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220016071.- SERVICIOS PROFESIONALES EN COBRANZA Y GASTOS DE EJECUCION DEL IMPUESTO PREDIAL POR AGO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240626, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $1,071,471.96
240625 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA LICEO DEL VALLE, A.C. CR NO. 220015650.- APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240625, A FAVOR DE LICEO DEL VALLE, A.C. $40,000.00
240623 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220016147.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240623, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $500.00
240622 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJO MORAN GILBERTO CR NO. 220014912.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240622, A FAVOR DE ROJO MORAN GILBERTO $9,654.40
240622 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJO MORAN GILBERTO CR NO. 220014912.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240622, A FAVOR DE ROJO MORAN GILBERTO $964.47
240622 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJO MORAN GILBERTO CR NO. 220014912.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240622, A FAVOR DE ROJO MORAN GILBERTO $241.12
240621 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000080.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240621, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $552.40
240621 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000080.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240621, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,975.60
240621 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000080.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240621, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,800.00
240621 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000080.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240621, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $533.60
240621 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000080.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240621, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,740.00
240621 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000080.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240621, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $136.00
240621 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000080.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240621, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,280.64
240620 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221234.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240620, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,962.92
240620 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221234.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240620, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,396.00
240619 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220014701.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240619, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $557.50
240619 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220014701.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240619, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $6,455.40
240619 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220014701.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240619, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,721.44
240618 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220014696.- COMPRA DE TV. LED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240618, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $9,382.08
240617 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220014670.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240617, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $29,155.07
240615 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014632.- COMPRA DE FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240615, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $16,525.36
240613 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COTA GUTIERREZ JUAN PABLO CR NO. 220014590.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240613, A FAVOR DE COTA GUTIERREZ JUAN PABLO $5,417.20
240612 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 220014582.- COMPRA DE PANTALONES DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240612, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $10,440.00
240611 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALAMATEO SANCHEZ MARTIN CR NO. 220014170.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240611, A FAVOR DE CALAMATEO SANCHEZ MARTIN $12,439.76
240611 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALAMATEO SANCHEZ MARTIN CR NO. 220014170.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240611, A FAVOR DE CALAMATEO SANCHEZ MARTIN $4,265.06
240611 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALAMATEO SANCHEZ MARTIN CR NO. 220014170.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240611, A FAVOR DE CALAMATEO SANCHEZ MARTIN $4,265.06
240611 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALAMATEO SANCHEZ MARTIN CR NO. 220014170.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240611, A FAVOR DE CALAMATEO SANCHEZ MARTIN $708.00
240611 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALAMATEO SANCHEZ MARTIN CR NO. 220014170.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240611, A FAVOR DE CALAMATEO SANCHEZ MARTIN $177.00
240610 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 220015983.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240610, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $29,920.00
240609 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220015968.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL EVENTO DEL 5 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240609, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $11,600.00
240608 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TERRA DE MONTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015966.- HOSPEDAJE DE CARLOS ITURRALDE DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240608, A FAVOR DE TERRA DE MONTES, S.A. DE C.V. $2,170.00
240607 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015680.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240607, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $2,572.27
240606 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION TOVAR VERGARA MYRNA CR NO. 220015676.- CONSULTORIA FISCAL CONTABLE Y FINANCIERA, PARA EL PROGRAMA INCUBACION 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240606, A FAVOR DE TOVAR VERGARA MYRNA $7,950.00
240605 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220015674.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SABADOS COMUNTARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240605, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $2,574.04
240604 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V. CR NO. 220015671.- PARTICIPACION EN EXPOJOVEN 2014, REALIZADO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240604, A FAVOR DE GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V. $15,000.00
240603 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220015669.- MATERIAL PARA REPARCION DE INSTALACION ELECTICA EN ARCHIVO Y CONTRALORIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240603, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $10,672.00
240602 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR CR NO. 220015668.- INSTALACION GENERAL Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EDQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240602, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR $13,397.42
240601 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES TESORERÍA PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220015667.- REPARACION DE PISO DE DUELA DE MADERA Y ZOCLO EN TESORERIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240601, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $14,094.00
240600 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA GRANADOS CELIA CR NO. 220015666.- SERVICIO DE FUMINGACION EN LA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240600, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA $14,152.00
240599 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MOVIBAN S. DE R.L. CR NO. 220015664.- RENTA DE 6 SANITARIOS PORTATILES PARA EL EVENTO MEETING OF STYLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240599, A FAVOR DE MOVIBAN S. DE R.L. $8,700.00
240598 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015647.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240598, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $290.00
240598 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015647.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240598, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,220.90
240598 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015647.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240598, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $635.68
240598 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015647.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240598, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $16,454.60
240597 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015303.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240597, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,430.28
240596 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015301.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240596, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,894.57
240596 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015301.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240596, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,565.54
240596 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015301.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240596, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,565.54
240596 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015301.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240596, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,112.13
240596 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015301.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240596, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,379.93
240594 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014836.- COMPRA DE CORBATAS R-20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240594, A FAVOR DE RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. $14,047.60
240593 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPULSO FARMACEUTICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014803.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240593, A FAVOR DE IMPULSO FARMACEUTICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $21,000.00
240592 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240592, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. $22,180.14
240590 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL GUTIERREZ MARTINEZ LAURA CR NO. 220014780.- COMPRA DE ROLLOS DE GASA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240590, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA $1,740.00
240589 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014720.- COMPRA DE CRAYON PARA METAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240589, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,354.88
240588 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014709.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240588, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $18,838.40
240588 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014709.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240588, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $5,568.00
240587 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016166.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240587, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $816.41
240587 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016166.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240587, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $30,832.80
240586 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016156.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240586, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. $2,975.40
240585 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016149.- RENTA DE TOLDO QUICK PARA EL EVENTO DEL 19 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240585, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $7,868.28
240584 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016134.- SERVICIO DE REPARACION DE UNA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240584, A FAVOR DE QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. $16,751.68
240583 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. CR NO. 220016133.- SERVICIO DE MARKETING ONLINE, CREACION DE CONTENIDOS DE REDES SOCIALES PARA PROMOCION Y DIFUSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240583, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. $8,352.00
240582 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MISHTECH, S.C. CR NO. 220016132.- IMPRESION DE ESCENOGRAFIA, PENDON PARA ESCENARIO Y TOTEMS, PARA EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240582, A FAVOR DE MISHTECH, S.C. $13,920.00
240581 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220016131.- RENTA DE INSTALACIONES DEL POLIGONO DE HALTEROFILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240581, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $3,000.00
240580 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016129.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO, PARA SU COLOCACION E INSTALACION DE VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240580, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. $14,210.00
240579 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016128.- COMPRA DE PAPEL Y RIBON PARA IMPRESORA KODAK 6800/605, PARA OFICINA DE ENLACE DE PASAPORTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240579, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $11,310.00
240578 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220016118.- PAGO POR EL SERVICIO DE BANQUETE DE LUJO, PARA LIDERES DE OPINION PREVIO AL 2DO. INFORME DE GOBIERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240578, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $36,755.57
240577 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220016115.- SERVICIO DE COMIDA, INCLUYE RENTA DE MOBILIARIO, EN SALON EXPRESIDENTES 08/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240577, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $34,950.80
240576 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016114.- COMPRA DE ARENA DE RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240576, A FAVOR DE FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $981.99
240575 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220016113.- SERVICIO DE PARRILLADA CON LIDERES PREVIO AL 2DO. INFORME DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240575, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $31,285.20
240574 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 220016112.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240574, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $17,748.00
240573 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016089.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240573, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,307.24
240573 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016089.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240573, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $21,163.04
240573 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016089.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240573, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,077.85
240573 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016089.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240573, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,424.40
240571 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA CR NO. 220016070.- CUBETAS DE PINTURAS PARA SEGUIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240571, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA $13,439.97
240570 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016067.- CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240570, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,689.90
240569 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220016059.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240569, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
240568 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ESCOBEDO CASILLAS MARGARITA CR NO. 220016790.- DEVOLUCION DE PAGO DE MULTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA RECIBOS 1132882 y 1132883. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240568, A FAVOR DE ESCOBEDO CASILLAS MARGARITA $5,259.00
240567 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS CR NO. 220016498.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240567, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS $2,160.41
240567 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS CR NO. 220016498.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240567, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS $540.10
240567 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS CR NO. 220016498.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240567, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS $16,203.05
240562 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS, S.C. CR NO. 220016320.- SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS EVENTOS DEL 10 AL 17 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240562, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS, S.C. $11,878.40
240561 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220016244.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240561, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
240560 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTIZ CABRERA EDUARDO CR NO. 220016243.- DEVOLUCION DE PAGO DE PANTEONES CON RECIBO OFICIAL 2203967CONFORME OFICIO DI/6029/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240560, A FAVOR DE ORTIZ CABRERA EDUARDO $2,212.00
240559 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ROMERO JOSE DANIEL ANTONIO CR NO. 220016213.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240559, A FAVOR DE DIAZ ROMERO JOSE DANIEL ANTONIO $17,047.20
240559 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ROMERO JOSE DANIEL ANTONIO CR NO. 220016213.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240559, A FAVOR DE DIAZ ROMERO JOSE DANIEL ANTONIO $3,409.44
240559 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ROMERO JOSE DANIEL ANTONIO CR NO. 220016213.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240559, A FAVOR DE DIAZ ROMERO JOSE DANIEL ANTONIO $852.36
240558 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220016200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240558, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $10,150.00
240558 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220016200.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240558, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,740.00
240557 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PUBLICISTAS FALCON, S.A. DE C.V. CR NO. 220016193.- IMPRESION DE BOLIGRAFOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240557, A FAVOR DE PUBLICISTAS FALCON, S.A. DE C.V. $13,572.00
240556 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016190.- SUMINSITRO Y COLOCACION DE VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240556, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. $8,352.00
240555 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA UNDER PRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220016189.- IMPRESION DE MATERIALES, FLYERS Y POSTERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240555, A FAVOR DE UNDER PRINT, S.A. DE C.V. $13,920.00
240554 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220016188.- IMPRESION E INSTALACION DE VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240554, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $13,920.00
127 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA IDEA DEPRO, S.C. CR NO. 220016754.- PAGO 35% DEL PROYECTO DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE IDEA DEPRO, S.C. $512,750.00
126 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA IDEA DEPRO, S.C. CR NO. 220016753.- PAGO 35% DE CAPACITACION CIUDADANA PARA UNA CULTURA LIBRE DE VIOLENCIA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE IDEA DEPRO, S.C. $275,800.00
125 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA IDEA DEPRO, S.C. CR NO. 220016751.- PAGO 35% PROYECTO PARA PREVENIR EL USO DE ALCOHOL Y DROGA PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE IDEA DEPRO, S.C. $66,150.00
124 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA POCKET SERVICE, S.C. CR NO. 220016748.- PAGO 35% PROYECTO DE PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE POCKET SERVICE, S.C. $136,500.00
123 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016532.- PAGO 35% PROYECTO CULTURAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. $615,090.00
122 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016531.- PAGO 35% PRIMERA PARCIALIDAD PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. $345,912.00
121 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016530.- PAGO DEL 35% PRIMERA PARCIALIDAD PROYECTO POLICIA DE PROXIMIDAD SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. $275,674.00
64 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. OPB0257.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-089/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO COL. RIO VERD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $424,609.17
16 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES CR NO. 220016469.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES $2,496.00
16 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES CR NO. 220016469.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES $2,496.00
15 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO CR NO. 220016467.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO $2,496.00
15 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO CR NO. 220016467.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO $2,496.00
14 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN CR NO. 220016465.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN $2,496.00
14 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN CR NO. 220016465.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN $2,496.00
14 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES CR NO. 220016503.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES $1,664.00
14 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES CR NO. 220016503.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES $1,664.00
13 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO CR NO. 220016466.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO $1,664.00
13 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CORTES ROJAS JUAN LUIS CR NO. 220016463.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CORTES ROJAS JUAN LUIS $2,496.00
13 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO CR NO. 220016466.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO $1,664.00
13 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CORTES ROJAS JUAN LUIS CR NO. 220016463.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CORTES ROJAS JUAN LUIS $2,496.00
12 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN CR NO. 220016464.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN $1,664.00
12 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ JIMENEZ ARMANDO CR NO. 220016461.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE PEREZ JIMENEZ ARMANDO $2,496.00
12 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN CR NO. 220016464.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN $1,664.00
12 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ JIMENEZ ARMANDO CR NO. 220016461.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE PEREZ JIMENEZ ARMANDO $2,496.00
12 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 MULTIVA 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. OPB0267.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-072/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $1,431,160.96
12 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 MULTIVA 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. OPB0267.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-072/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $-429,348.29
11 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL CR NO. 220016459.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL $2,496.00
11 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CORTES ROJAS JUAN LUIS CR NO. 220016462.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CORTES ROJAS JUAN LUIS $1,664.00
11 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL CR NO. 220016459.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL $2,496.00
11 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CORTES ROJAS JUAN LUIS CR NO. 220016462.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CORTES ROJAS JUAN LUIS $1,664.00
10 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ JIMENEZ ARMANDO CR NO. 220016460.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE PEREZ JIMENEZ ARMANDO $1,664.00
10 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA CR NO. 220016457.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA $2,496.00
10 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA CR NO. 220016457.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA $2,496.00
10 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ JIMENEZ ARMANDO CR NO. 220016460.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE PEREZ JIMENEZ ARMANDO $1,664.00
9 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO CR NO. 220016455.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO SEP. 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO $2,496.00
9 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL CR NO. 220016458.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL $1,664.00
9 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL CR NO. 220016458.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL $1,664.00
8 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA CR NO. 220016456.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA $1,664.00
8 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA CR NO. 220016456.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP. 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA $1,664.00
8 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE CR NO. 220016453.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS011 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE $2,496.00
8 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE CR NO. 220016453.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS011 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE $2,496.00
7 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CABRERA TOLEDO ANDRES CR NO. 220016451.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS015 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE CABRERA TOLEDO ANDRES $2,496.00
7 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO CR NO. 220016454.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO SEP 140393DS004 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO $1,664.00
7 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CABRERA TOLEDO ANDRES CR NO. 220016451.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS015 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE CABRERA TOLEDO ANDRES $2,496.00
6 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CASTELLANOS POLANCO ESTHER CR NO. 220016449.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS014 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CASTELLANOS POLANCO ESTHER $2,496.00
6 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE CR NO. 220016452.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS011 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE $1,664.00
6 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CASTELLANOS POLANCO ESTHER CR NO. 220016449.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS014 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CASTELLANOS POLANCO ESTHER $2,496.00
6 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE CR NO. 220016452.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS011 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE $1,664.00
5 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI CR NO. 220016447.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS049 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI $2,496.00
5 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CABRERA TOLEDO ANDRES CR NO. 220016450.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS015 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CABRERA TOLEDO ANDRES $1,664.00
5 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI CR NO. 220016447.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS049 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI $2,496.00
5 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CABRERA TOLEDO ANDRES CR NO. 220016450.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS015 APORT. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CABRERA TOLEDO ANDRES $1,664.00
4 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL CR NO. 220016445.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140393DS004 APOR. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL $2,496.00
4 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL CR NO. 220016445.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140393DS004 APOR. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL $2,496.00
3 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI CR NO. 220016446.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS049 APOR. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI $1,664.00
3 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940120 HABITAT 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO CR NO. 220016328.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGOSTO 140393DS004 APORT. FEDERAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO $2,496.00
3 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI CR NO. 220016446.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140391DS049 APOR. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI $1,664.00
2 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL CR NO. 220016444.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140393DS004 APOR. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL $1,664.00
2 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL CR NO. 220016444.- PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO AGO-SEP 140393DS004 APOR. LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL $1,664.00
1 Detalle Factura de click aquí 04/11/2014 BANCO DEL BAJIO 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO CR NO. 220016322.- PAGO DE ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO AGOSTO 140393DS004 APORT.LOCAL HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO $1,664.00
240553 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016301.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240553, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. $53,940.00
240553 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016301.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240553, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. $36,192.00
240552 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CHAKONG, S.A. DE C.V. CR NO. 220015330.- COMPRA DE MAQUINA PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240552, A FAVOR DE CHAKONG, S.A. DE C.V. $14,232.50
240551 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION TECNICA FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014985.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240551, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $18,756.50
240551 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014985.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240551, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,231.57
240550 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PACHECO ARAUJO LUIS ALBERTO CR NO. 220016777.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240550, A FAVOR DE PACHECO ARAUJO LUIS ALBERTO $2,070.83
240550 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PACHECO ARAUJO LUIS ALBERTO CR NO. 220016777.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240550, A FAVOR DE PACHECO ARAUJO LUIS ALBERTO $14,910.00
240550 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PACHECO ARAUJO LUIS ALBERTO CR NO. 220016777.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240550, A FAVOR DE PACHECO ARAUJO LUIS ALBERTO $342.00
240550 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PACHECO ARAUJO LUIS ALBERTO CR NO. 220016777.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240550, A FAVOR DE PACHECO ARAUJO LUIS ALBERTO $267.00
240549 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220016742.- REPOSICION DEL PAGO DE LA FACTURA GLES 11948 DE GAS LICUADO CONFORME AL OFICIO DPCB04/3298/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,807.36
240548 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ CRUZ BLANCA LETICIA CR NO. 220016501.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240548, A FAVOR DE DIAZ CRUZ BLANCA LETICIA $3,288.44
240547 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ LIMON RAFAEL DE JESUS CR NO. 220016499.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240547, A FAVOR DE JIMENEZ LIMON RAFAEL DE JESUS $374.56
240547 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ LIMON RAFAEL DE JESUS CR NO. 220016499.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240547, A FAVOR DE JIMENEZ LIMON RAFAEL DE JESUS $11,236.85
240547 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ LIMON RAFAEL DE JESUS CR NO. 220016499.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240547, A FAVOR DE JIMENEZ LIMON RAFAEL DE JESUS $1,498.25
240546 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON CR NO. 220016361.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240546, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON $4,265.06
240546 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON CR NO. 220016361.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240546, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON $14,216.87
240546 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON CR NO. 220016361.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240546, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON $94,024.38
240546 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON CR NO. 220016361.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240546, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON $1,420.26
240546 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON CR NO. 220016361.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240546, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON $355.07
240546 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON CR NO. 220016361.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240546, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ RIGOBERTO RAMON $4,265.06
240545 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016144.- SERVICIO DE PENSION PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240545, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $30,000.00
240544 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220016143.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240544, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
240543 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220016142.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240543, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
240542 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 220016126.- COMPRA DE 3 CAMARAS FOTOGRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240542, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $3,629.99
240541 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016097.- COMPRA DE MULTIFUNCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240541, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $12,064.07
240540 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GUTIERREZ COMPARAN ANA MARIA CR NO. 220015981.- COMPRA E IMPRESION DE 200 TAZAS PARA EXPO-EMPRENDE A REALIZARSE EL 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240540, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN ANA MARIA $9,999.20
240539 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015980.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240539, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,209.30
240539 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015980.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240539, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $724.71
240538 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA URIBE CARDENAS ANGELICA MARIA CR NO. 220015979.- IMPARTICION DEL TALLER DE BISUTERIA DEL 27 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240538, A FAVOR DE URIBE CARDENAS ANGELICA MARIA $1,937.20
240537 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO CR NO. 220015974.- PRESENTACION DEL GRUPO MUSICA AUTOCTONA CON EL BALLET DEL 18 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240537, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO $6,128.30
240536 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALVARADO GONZALEZ MIRIAM PATRICIA CR NO. 220015971.- TALLER DE PLASTILINA Y DE PINTURA EN BARRO DEL 20 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240536, A FAVOR DE ALVARADO GONZALEZ MIRIAM PATRICIA $3,132.00
240535 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MATELEPSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015970.- TALLER INTERACTIVO CREACION DE SUPERHEROE DEL 13 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240535, A FAVOR DE MATELEPSA, S.A. DE C.V. $3,364.00
240534 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015960.- TRANSPORTE PARA LOS TALLERISTAS Y CONFERENCISTAS DEL 17, 18 Y 19 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240534, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. $4,640.00
240533 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RUIZ MACIAS HUGO RENE CR NO. 220015959.- PRESENTACION MUSICAL DE LEIDEN Y MARCELA MOTA DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240533, A FAVOR DE RUIZ MACIAS HUGO RENE $6,960.00
240532 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015937.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE DEL 4 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240532, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $11,600.00
240531 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015935.- MONTAJE DE ESCULTURA DE JOSE SACAL EN MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240531, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. $14,500.00
240529 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220015930.- IMPREISON EN REVISTA CULTURAQUI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240529, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $3,480.00
240528 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TERRA DE MONTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015928.- HOSPEDAJE DE LUIS MONCADA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240528, A FAVOR DE TERRA DE MONTES, S.A. DE C.V. $3,100.00
240527 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA ARTE Y MANTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015924.- REBOZOS DESHILADO MOD. 2 Y 3 PARA EL EVENTO DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240527, A FAVOR DE ARTE Y MANTA, S.A. DE C.V. $2,900.00
240526 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA ARTE Y MANTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015923.- REBOZOS DESHILADO Y MASCADAS PARA EL EVENTO DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240526, A FAVOR DE ARTE Y MANTA, S.A. DE C.V. $21,460.00
240525 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA CR NO. 220015912.- RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EVENTO DEL 4 Y 5 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240525, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA $12,760.00
240524 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE TURISMO MENDOZA ARIAS CLAUDIA CR NO. 220015910.- BOLIGRAFOS LACELY CON LOGOTIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240524, A FAVOR DE MENDOZA ARIAS CLAUDIA $9,048.00
240523 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220015909.- RENTA DE ENTARIMADO Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO 4 Y 5 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240523, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $14,268.00
240522 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PATRONATO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL MEXICANO, A.C. CR NO. 220015908.- ADMINSITRACION DEL CERTAMEN DE SIMULACION DE NEGOCIOS DEL 21 Y 22 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240522, A FAVOR DE PATRONATO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL MEXICANO, A.C. $10,416.67
240521 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DELGADILLO GONZALEZ LUIS ANDRES CR NO. 220015906.- RENTA DE BOCINA, PANTALLA DE PLASMA Y JUEGO DE PERIQUERA PARA STAND DE EXPO-JOVEN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240521, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ LUIS ANDRES $9,570.00
240520 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GERTHUR´S, S.A. DE C.V. CR NO. 220015905.- RENTA DE AUTOBUS LOCAL DEL EVENTO DEL 4 Y 5 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240520, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. $5,220.00
240519 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220015904.- COMPRA DE CANASTOS PISCADOR REFORZADO CON CUERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240519, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $20,114.40
240518 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220015902.- RENTA DE EQUIPO DE CONIDO CON MICROFONO E ILUMINACION PARA EL EVENTO EN COL. LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240518, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $6,803.40
240517 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015898.- COMPRA DE PC ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240517, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $440.80
240516 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220015896.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONOSA PARA EL EVENTO EN COL. EL BETHEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240516, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $3,712.00
240515 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220015894.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON CIMITES DE VECINOS EL COL. EL SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240515, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $1,392.00
240514 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ANDROKA S.A. DE C.V. CR NO. 220015890.- MATERIAL ELECTRICO PARA ACADEMIAS Y CENTROS DE EDUCACION POPULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240514, A FAVOR DE ANDROKA S.A. DE C.V. $19,952.00
240513 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015888.- TONER HP NEGRO PARA LAS RECUADADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240513, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,339.81
240512 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220015887.- VARIOS FORMATOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240512, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $12,104.60
240509 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN CR NO. 220015883.- PLAYERAS TIPO POLO BORDADA MANGA LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240509, A FAVOR DE REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN $3,034.56
240507 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE RASTRO HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015672.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS DEL RATRO MPAL. DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240507, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. $106,488.00
240506 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220015571.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240506, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $2,992.80
240505 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARQUE AGUA AZUL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015407.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240505, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $597.75
240504 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015406.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240504, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $15,564.11
240504 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015406.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240504, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,947.07
240504 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015406.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240504, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,619.80
240504 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015406.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240504, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $49.71
240504 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015406.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240504, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,510.90
240503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/11/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDA MEDA LUIS JAVIER CR NO. 220015842.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240503, A FAVOR DE MEDA MEDA LUIS JAVIER $17,380.00
63 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EDIFICACIONES MILLER S DE RL DE CV CR NO. OPB0265.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C08-111/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE EDIFICACIONES MILLER S DE RL DE CV $967,293.85
62 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARQ. RICARDO PEREZ MARES CR NO. OPB0256.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-099/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. SANTA ROSA Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE ARQ. RICARDO PEREZ MARES $405,000.00
61 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. OPB0246.- PAGO DEL 30% DE ENTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-094/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $782,700.00
9 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB0260.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-031/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $587,324.54
9 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 SERFIN 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB0260.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-031/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $-176,197.36
8 Detalle Factura de click aquí 03/11/2014 BANORTE 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. OPB0266.- SALDO NO EJERCIDO DE DONATIVO CFE UNIDAD DEPORTIVA "18 DE MARZO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $5,374.27
Total Mensual Noviembre 2014 acumulado
a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:59 hrs.
$131,141,348.12
3,166 Registros

Contacto
Presidencia Municipal
Dirección:
Hidalgo 400, Col Centro, CP: 44100
Números Telefónicos:
(33) 3837-4400
Escríbenos a:
contacto@guadalajara.gob.mx