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Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2013


Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2013

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Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2013
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
230619 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ROCIO GABRIELA CR NO. 220017896.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 21/11/ 2013 JUZG. 1ro.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 1175/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230619, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ROCIO GABRIELA $25,455.04
230618 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220016938.- APORTACION PARA LAS LABORES DE LA INSTITUCION RECIBIO ES EL 3 DE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230618, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $250,000.00
230617 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015356.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230617, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,093.86
230617 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015356.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230617, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,458.68
230616 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 220017664.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230616, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $38,355.40
230615 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220015447.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230615, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $490,565.16
230614 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220013153.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230614, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $114,318.00
230613 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL CR NO. 220017587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230613, A FAVOR DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL $10,728.40
230613 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL CR NO. 220017587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230613, A FAVOR DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL $1,581.03
230613 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL CR NO. 220017587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230613, A FAVOR DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL $395.26
230612 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO $9,033.82
230612 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO $2,098.18
230612 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO $17.28
230612 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO $59.32
230612 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO $76.00
230612 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO $2,622.73
230612 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO $2,565.02
230612 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO $641.26
230611 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO LOZA GUSTAVO ENRIQUE CR NO. 220017382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELASCO LOZA GUSTAVO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230611, A FAVOR DE VELASCO LOZA GUSTAVO ENRIQUE $2,684.44
230610 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220017381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN EFRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230610, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14,581.25
230610 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220017381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN EFRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230610, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $5,832.50
230610 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220017381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN EFRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230610, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,665.00
230609 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES LUZ TERESA CR NO. 220017380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230609, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA $10,616.25
230609 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES LUZ TERESA CR NO. 220017380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230609, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA $4,246.50
230609 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES LUZ TERESA CR NO. 220017380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230609, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA $1,061.63
230608 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO VENEGAS MIGUEL CR NO. 220017373.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230608, A FAVOR DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL $17,144.44
230608 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO VENEGAS MIGUEL CR NO. 220017373.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230608, A FAVOR DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL $2,740.37
230608 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO VENEGAS MIGUEL CR NO. 220017373.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230608, A FAVOR DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL $685.09
230607 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO CR NO. 220017371.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230607, A FAVOR DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO $17,144.44
230607 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO CR NO. 220017371.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230607, A FAVOR DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO $2,740.37
230607 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO CR NO. 220017371.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230607, A FAVOR DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO $685.09
230606 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION CR NO. 220017369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230606, A FAVOR DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION $11,511.44
230606 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION CR NO. 220017369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230606, A FAVOR DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION $1,846.14
230606 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION CR NO. 220017369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230606, A FAVOR DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION $461.54
230605 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PUENTE CAMPOY LUCIO CR NO. 220017359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PUENTE CAMPOY LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230605, A FAVOR DE PUENTE CAMPOY LUCIO $11,186.23
230605 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PUENTE CAMPOY LUCIO CR NO. 220017359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PUENTE CAMPOY LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230605, A FAVOR DE PUENTE CAMPOY LUCIO $1,762.68
230605 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PUENTE CAMPOY LUCIO CR NO. 220017359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PUENTE CAMPOY LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230605, A FAVOR DE PUENTE CAMPOY LUCIO $440.67
230604 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015787.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230604, A FAVOR DE FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V. $2,556.00
230603 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 220015167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230603, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $25,829.83
230603 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 220015167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230603, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $3,443.98
230603 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 220015167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230603, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $860.99
230602 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 220013822.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230602, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $85,387.36
230601 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017624.- SERVICIO DE MONTAJE DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA EN GALERIAS URBANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230601, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $141,636.00
230600 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PONCE BETTI CR NO. 220017591.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ PONCE BETTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230600, A FAVOR DE HERNANDEZ PONCE BETTI $17,943.13
230599 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220016940.- INGRESOS POR SUBSIDIO NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230599, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $198,770.96
141886 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220016291.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141886, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,365,189.75
141885 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014911.- SUBSIDIO DEL EL AYTO. DE GDL. DE LA PRIMERA PARTIDA POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141885, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,379,203.88
323 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RENDON URZUA GABRIEL CR NO. 220018187.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE RENDON URZUA GABRIEL $110,801.87
322 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA AYALA MORA JAIME CR NO. 220018185.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE AYALA MORA JAIME $95,065.19
321 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA PLASCENCIA FLORES RICARDO ISMAEL CR NO. 220018184.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE PLASCENCIA FLORES RICARDO ISMAEL $140,859.14
320 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA COLMENERO GONZALEZ CARLOS CR NO. 220018183.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE COLMENERO GONZALEZ CARLOS $139,684.83
319 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA NUÑEZ CORONA ROSA MARIA CR NO. 220018182.- DESCUENTO DEL 40% DEL FINIQUITO DE COLMENERO GONZALEZ CARLOS PARA NUÑEZ CORONA ROSA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA ROSA MARIA $55,137.45
318 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ CASTELLANOS VICTOR MANUEL CR NO. 220018181.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE GONZALEZ CASTELLANOS VICTOR MANUEL $94,977.18
317 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ MACIAS ALVARO CR NO. 220018180.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE ALVAREZ MACIAS ALVARO $84,452.16
316 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARZA ORTIZ OCTAVIO CR NO. 220018179.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE GARZA ORTIZ OCTAVIO $114,583.06
315 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUILAR GONZALEZ TITO CR NO. 220018178.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ TITO $100,245.99
314 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO GARCIA IVAN ALEJANDRO CR NO. 220018177.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE ROMERO GARCIA IVAN ALEJANDRO $70,467.15
313 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ MUÑOZ RUBEN CR NO. 220018176.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ RUBEN $146,176.00
312 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CIFUENTES GARCIA ADRIAN CR NO. 220018175.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE CIFUENTES GARCIA ADRIAN $102,642.11
311 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA JARAMILLO BARRIOS JOSE DE JESUS CR NO. 220018174.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE JARAMILLO BARRIOS JOSE DE JESUS $104,965.44
310 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ROBLES ZUZUARREGUI CESAR OMAR CR NO. 220018173.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE ROBLES ZUZUARREGUI CESAR OMAR $107,006.14
309 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ VAZQUEZ FEDERICO CR NO. 220018172.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE MARTINEZ VAZQUEZ FEDERICO $131,856.48
308 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASILLAS LOPEZ MARTIN CR NO. 220018171.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ MARTIN $121,272.03
307 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA PIÑA GOMEZ RODOLFO CR NO. 220018170.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE PIÑA GOMEZ RODOLFO $73,564.87
306 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA PEREZ PEREZ JOSE CRUZ CR NO. 220018169.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE PEREZ PEREZ JOSE CRUZ $102,642.11
305 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARREGUIN GUTIERREZ DANIEL CR NO. 220018168.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE ARREGUIN GUTIERREZ DANIEL $95,065.19
304 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANTIAGO CRUZ JULIO CR NO. 220018167.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE SANTIAGO CRUZ JULIO $100,245.99
303 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES TRUJILLO JORGE CR NO. 220018165.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE TORRES TRUJILLO JORGE $168,752.55
302 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA REYES ESQUIVEL MIGUEL ANGEL CR NO. 220018164.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE REYES ESQUIVEL MIGUEL ANGEL $102,642.11
301 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA OLIVARES MARTINEZ ERNESTO CR NO. 220018163.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE OLIVARES MARTINEZ ERNESTO $141,069.90
300 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA FIERRO ANDALON JESUS ISRAEL CR NO. 220018162.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE FIERRO ANDALON JESUS ISRAEL $105,621.07
299 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VILLA CORTES JAIME CR NO. 220018161.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRTATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE VILLA CORTES JAIME $97,655.59
298 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ VELAZQUEZ JESUS MATIAS CR NO. 220018160.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZQUEZ JESUS MATIAS $97,655.59
297 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORONADO CARDONA DANIEL CR NO. 220018158.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE CORONADO CARDONA DANIEL $153,040.51
296 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA CORONA EDUARDO CR NO. 220018157.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE GARCIA CORONA EDUARDO $106,938.12
295 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ ALDAMA GUSTAVO CR NO. 220018155.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE MARTINEZ ALDAMA GUSTAVO $155,926.05
294 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GRANADOS ALEJANDRO CR NO. 220018154.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE GARCIA GRANADOS ALEJANDRO $89,495.83
293 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALCANTAR AGUILAR ARNULFO CR NO. 220018153.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE ALCANTAR AGUILAR ARNULFO $84,509.31
292 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA POLIN ROMERO FERNANDO CR NO. 220018152.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE POLIN ROMERO FERNANDO $93,859.86
291 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA PEREZ OSCAR CR NO. 220018151.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE GARCIA PEREZ OSCAR $78,745.67
290 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARES SANCHEZ DAVID CR NO. 220018150.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE MARES SANCHEZ DAVID $104,027.18
289 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ DOMINGUEZ ROBERTO PATRICIO CR NO. 220018149.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE GUTIERREZ DOMINGUEZ ROBERTO PATRICIO $140,875.62
288 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA PANDURO MORAN AARON CR NO. 220018148.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE PANDURO MORAN AARON $123,948.15
287 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ NAVARRO ARIEL CR NO. 220018147.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO ARIEL $102,579.22
286 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA OCHOA CUEVAS OSCAR ALBERTO CR NO. 220018145.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE OCHOA CUEVAS OSCAR ALBERTO $100,245.99
284 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TIRADO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220018143.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRTATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE TIRADO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO $105,232.51
283 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ QUINTERO LUIS FERNANDO CR NO. 220018142.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE MARTINEZ QUINTERO LUIS FERNANDO $136,342.44
282 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRANDA MARTINEZ ALEJANDRO CR NO. 220018140.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE MIRANDA MARTINEZ ALEJANDRO $112,741.01
281 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL CR NO. 220018139.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL $103,789.10
280 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA COLIN BELTRAN ALBA CR NO. 220018138.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE COLIN BELTRAN ALBA $106,448.56
279 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CRUZ CONTRERAS DANIEL CR NO. 220018137.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE CRUZ CONTRERAS DANIEL $88,096.22
278 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA IBARRA RODRIGUEZ OSWALDO ENRIQUE CR NO. 220018135.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRTATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE IBARRA RODRIGUEZ OSWALDO ENRIQUE $67,707.25
277 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO VEGA JOSE GABRIEL CR NO. 220018133.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE ROMERO VEGA JOSE GABRIEL $163,970.61
276 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA RAMIREZ JESUS DOMINGO CR NO. 220018132.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE ESPINOZA RAMIREZ JESUS DOMINGO $105,232.51
275 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CRUZ CASTAÑEDA IRMA CR NO. 220018131.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE CRUZ CASTAÑEDA IRMA $102,642.11
274 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CEBRIAN PINTADO DANIEL HUMBERTO CR NO. 220018130.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE CEBRIAN PINTADO DANIEL HUMBERTO $104,347.72
273 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA OTERO GUETA BENITO JERSAYN CR NO. 220018129.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE OTERO GUETA BENITO JERSAYN $125,136.93
272 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA COVARRUBIAS LAMAS JESUS MANUEL CR NO. 220018128.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE COVARRUBIAS LAMAS JESUS MANUEL $81,918.91
271 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIAZ ANAYA OSCAR JAVIER CR NO. 220018127.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE DIAZ ANAYA OSCAR JAVIER $97,655.59
270 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LEON DIAZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018126.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE DE LEON DIAZ FRANCISCO JAVIER $122,436.71
269 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO CR NO. 220018125.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO $102,642.11
268 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MAGAÑA LOPEZ SAMUEL CR NO. 220018124.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE MAGAÑA LOPEZ SAMUEL $105,232.51
267 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO CASAS ROBERTO CLEMENTE CR NO. 220018123.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE FRANCO CASAS ROBERTO CLEMENTE $95,008.04
266 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA NUÑO ASCENCIO JOSE GUADALUPE CR NO. 220018122.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE NUÑO ASCENCIO JOSE GUADALUPE $67,820.06
265 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA BECERRA NUÑO JUAN MANUEL CR NO. 220018121.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE BECERRA NUÑO JUAN MANUEL $83,012.63
264 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO CR NO. 220018120.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO $105,621.07
263 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ QUIJAS JENIFFER CR NO. 220018119.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE HERNANDEZ QUIJAS JENIFFER $70,467.15
262 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORNEJO VILLEGAS GABRIELA MARGARITA CR NO. 220018118.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE CORNEJO VILLEGAS GABRIELA MARGARITA $105,232.51
261 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNGUIA GOMEZ ANTONIO CR NO. 220018117.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. 31-12-13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE MUNGUIA GOMEZ ANTONIO $182,569.31
260 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ SANCHEZ BEN JAIR CR NO. 220018116.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE LOPEZ SANCHEZ BEN JAIR $73,393.43
259 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ PALACIOS CESAR ALEJANDRO CR NO. 220018115.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE HERNANDEZ PALACIOS CESAR ALEJANDRO $100,245.99
258 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SALGUERO PEREZ ELIAS ANTONIO CR NO. 220018114.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE SALGUERO PEREZ ELIAS ANTONIO $99,040.66
257 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO CR NO. 220018113.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO $73,564.87
256 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO CR NO. 220018112.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO $104,415.74
255 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ GONZALEZ RAUL ANTONIO CR NO. 220018111.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ RAUL ANTONIO $73,564.87
253 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA PARRA IBARRA CESAR RUBEN CR NO. 220018109.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE PARRA IBARRA CESAR RUBEN $67,876.75
252 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVIZU PEREZ MANUEL CR NO. 220018108.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE ALVIZU PEREZ MANUEL $154,216.18
251 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ISLAS CORTES JUAN ALBINO CR NO. 220018107.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE ISLAS CORTES JUAN ALBINO $95,065.19
250 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VILLEGAS LEMUS JAVIER CR NO. 220018106.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE VILLEGAS LEMUS JAVIER $120,152.42
249 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES MERCADO ALDO MANUEL CR NO. 220018105.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE MORALES MERCADO ALDO MANUEL $76,155.27
248 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRA ORTIZ RODOLFO CR NO. 220018104.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE GUERRA ORTIZ RODOLFO $90,482.55
247 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ZEPEDA OCEGUEDA GUSTAVO CR NO. 220018103.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE ZEPEDA OCEGUEDA GUSTAVO $101,436.78
246 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA JIMENEZ RODRIGUEZ MELINA ELIZABETH CR NO. 220018102.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE JIMENEZ RODRIGUEZ MELINA ELIZABETH $73,507.72
245 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUILAR TOSCANO LEONARDO CR NO. 220018101.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE AGUILAR TOSCANO LEONARDO $110,801.87
244 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ LAZO JOSE FELIPE CR NO. 220018100.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE RAMIREZ LAZO JOSE FELIPE $117,051.84
243 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CHAVEZ ESCAMILLA EDUARDO SALVADOR CR NO. 220018099.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE CHAVEZ ESCAMILLA EDUARDO SALVADOR $73,564.87
242 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SIERRA GARCIA GERARDO CR NO. 220018098.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE SIERRA GARCIA GERARDO $117,255.91
240 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA COBIAN NAVARRO SERGIO CR NO. 220018096.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE COBIAN NAVARRO SERGIO $92,360.49
239 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDO CR NO. 220018095.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDO $127,729.34
238 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTRERAS HUERTA LUIS ANGEL CR NO. 220018094.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE CONTRERAS HUERTA LUIS ANGEL $137,680.81
237 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO CAMPOS RAFAEL CR NO. 220018093.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE ROMERO CAMPOS RAFAEL $205,605.64
236 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ HARO MANUEL HUMBERTO CR NO. 220018091.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE ALVAREZ HARO MANUEL HUMBERTO $193,272.99
235 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA PEÑA PITA MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220018090.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE PEÑA PITA MANUEL ALEJANDRO $73,564.87
234 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA NUNGARAY CORONADO ROBERTO CR NO. 220018089.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE NUNGARAY CORONADO ROBERTO $105,621.07
233 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS MEJIA SERGIO J. CR NO. 220018088.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE RIVAS MEJIA SERGIO J. $134,280.92
232 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIAZ FIERROS LUIS CARLOS CR NO. 220018086.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE DIAZ FIERROS LUIS CARLOS $115,788.39
231 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ LARIOS ENRIQUE IGNACIO CR NO. 220018085.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE RODRIGUEZ LARIOS ENRIQUE IGNACIO $157,509.20
230 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ RAMIREZ EDUARDO CR NO. 220018084.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ EDUARDO $76,155.27
229 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ GONZALEZ OSCAR CR NO. 220018082.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ OSCAR $113,106.53
228 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ UREÑA BRENDA ESMERALDA CR NO. 220018081.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE RODRIGUEZ UREÑA BRENDA ESMERALDA $73,057.55
227 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA OLEA GARCIA DAVID ISAIAS CR NO. 220018080.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE OLEA GARCIA DAVID ISAIAS $105,175.37
226 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CADENA TORRES MAURICIO ALEJANDRO CR NO. 220018079.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE CADENA TORRES MAURICIO ALEJANDRO $81,804.62
225 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ FLORES JOSE FERDINANDO CR NO. 220018078.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES JOSE FERDINANDO $73,564.87
224 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARANDA PADILLA JAIME CR NO. 220018077.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE ARANDA PADILLA JAIME $155,813.61
223 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018076.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER $70,467.15
222 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CARDENAS RAMIREZ JUAN MANUEL CR NO. 220018075.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE CARDENAS RAMIREZ JUAN MANUEL $127,729.34
221 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA IBAÑEZ SALAZAR LUIS ALFONSO CR NO. 220018073.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE IBAÑEZ SALAZAR LUIS ALFONSO $99,040.66
220 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA AVILA AZPEITIA ANDRES ANTONIO CR NO. 220018072.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE AVILA AZPEITIA ANDRES ANTONIO $67,876.75
219 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LUNA MOCTEZUMA JONATHAN CRISTIAN CR NO. 220018071.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE LUNA MOCTEZUMA JONATHAN CRISTIAN $92,389.07
218 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARES GALINDO CARLOS ALBERTO CR NO. 220018069.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE MARES GALINDO CARLOS ALBERTO $100,245.99
217 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MENDOZA RANGEL PEDRO MANUEL CR NO. 220018068.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE MENDOZA RANGEL PEDRO MANUEL $76,155.27
216 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ ALVAREZ PABLO CR NO. 220018063.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE GONZALEZ ALVAREZ PABLO $105,232.51
215 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220018062.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO $105,624.61
214 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERMAN ARTEAGA MIGUEL ANGEL CR NO. 220018060.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE HERMAN ARTEAGA MIGUEL ANGEL $119,948.35
213 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA HEREDIA MUÑOZ CLAUDIO CR NO. 220018058.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE HEREDIA MUÑOZ CLAUDIO $137,680.81
212 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARAMBULA CERVANTES JUAN CARLOS CR NO. 220018057.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE ARAMBULA CERVANTES JUAN CARLOS $98,904.61
211 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ GARCIA FEDERICO CR NO. 220018055.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FEDERICO $100,245.99
210 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ CISNEROS GUADALUPE CARLOS CR NO. 220018054.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE HERNANDEZ CISNEROS GUADALUPE CARLOS $134,845.52
209 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ SANCHEZ ISRAEL CR NO. 220018053.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE ALVAREZ SANCHEZ ISRAEL $95,065.19
208 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVARADO CORTES MARIO NOEL CR NO. 220018052.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE ALVARADO CORTES MARIO NOEL $95,065.19
207 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA COVARRUBIAS TAMAYO DANIEL AGUSTIN CR NO. 220018051.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE COVARRUBIAS TAMAYO DANIEL AGUSTIN $95,065.19
67 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0575.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-119/13. A)ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL NIVEL 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $2,283,689.76
24 Detalle Factura de click aquí 29/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA INMOBILIARIA ALOA SA DE CV CR NO. OPB0553.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-HABITAT-IHS-AD-C12-097/13. 140393ME003 SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV $393,374.50
230598 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016879.- ARRENDAMIENTO MES NOVIEMBRE 2013,ESPACIO FISICO EN LA CASETA HIGUERA DEL MPIO. IXTLAHUACAN DEL RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230598, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
230596 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220017022.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230596, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $601.66
230595 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220017021.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230595, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $291.62
230594 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES COMERCIALIZADORA AZTECA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016786.- MATERIAL DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230594, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA AZTECA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,556.76
230593 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO CR NO. 220016045.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230593, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO $137,460.00
230592 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014499.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230592, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,716.80
230592 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014499.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230592, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,577.25
230592 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014499.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230592, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $11,911.69
230592 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014499.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230592, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $382.80
230591 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012579.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y DE HULE CLORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230591, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $477,631.04
230590 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011891.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI Y PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230590, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $13,713.52
230590 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011891.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI Y PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230590, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $31,034.64
230590 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011891.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI Y PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230590, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $222,102.30
230589 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221127.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230589, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $4,524.00
230588 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220015104.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230588, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $28,104.48
230587 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220012746.- 1ER. PAGO DEL 50% POR EL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230587, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
230586 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24221018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230586, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. $1,749.99
230585 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220925.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230585, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. $1,750.01
230585 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220925.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230585, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. $387.01
230584 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220017573.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230584, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $9,744.00
230584 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PANTEONES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220017573.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230584, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $1,104.32
230584 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220017573.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230584, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $986.00
230584 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220017573.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230584, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $334.08
230583 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220017031.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230583, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $18,908.00
230583 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220017031.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230583, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $542.88
230582 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220016880.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230582, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
230581 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220016753.- SERVICIO DE REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230581, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $17,753.22
230580 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V CR NO. 220015557.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230580, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V $17,898.80
230579 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C..V CR NO. 220013727.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230579, A FAVOR DE MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C.V $60,506.41
230579 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C..V CR NO. 220013727.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230579, A FAVOR DE MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C.V $33,225.30
230578 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CAMPOS GONZALEZ LILIA MARGARITA CR NO. 220016931.- MANTENIMIENTO A MAQUINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230578, A FAVOR DE CAMPOS GONZALEZ LILIA MARGARITA $25,975.81
230577 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PAVIMENTOS DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015741.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230577, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. $6,310.63
230576 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,765.63
230576 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,672.89
230576 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $38,941.94
230576 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $16,824.67
230576 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,671.69
230576 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,498.93
230576 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,198.44
230575 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230575, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $568.40
230575 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230575, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,744.40
230575 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230575, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,518.20
230575 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230575, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $7,180.40
230574 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $3,088.50
230574 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $754.00
230574 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $9,883.20
230574 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,756.00
230574 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $3,157.61
230574 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $2,094.76
230574 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $12,713.60
230573 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220941.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230573, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $3,815.24
230572 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220903.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230572, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $8,816.00
230571 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,083.20
230571 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $9,581.60
230571 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $3,313.74
230571 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $2,424.40
230571 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,176.00
230571 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $11,777.48
230571 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $1,177.40
230571 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $8,276.60
230571 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $3,667.54
230571 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $1,914.00
230570 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230570, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $12,108.08
230570 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230570, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $2,923.20
230569 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $10,468.22
230569 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $14,090.52
230569 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $9,724.19
230569 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,732.80
230569 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $3,434.56
230569 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $7,768.52
230569 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $2,412.80
230568 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA ESCOBAR COSSIO GUSTAVO MIGUEL CR NO. 220017693.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4-U-54280. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230568, A FAVOR DE ESCOBAR COSSIO GUSTAVO MIGUEL $2,552.44
230567 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220017533.- SUSCRIPCION SEMESTRAL PERIODICO MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230567, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $720.00
230566 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220017402.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230566, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
230565 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017400.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230565, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
230565 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017400.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230565, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,551.00
230564 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220017389.- APOYO A LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230564, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
230563 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,312.00
230563 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,400.00
230563 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $290.00
230563 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,198.88
230563 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
230563 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,367.00
230563 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
230562 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
230562 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $754.00
230562 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
230562 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,198.88
230562 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $754.00
230562 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
230561 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $209.00
230561 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $149.40
230561 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $464.09
230561 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $141.60
230561 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $507.00
230560 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220017057.- GASTOS EFECTUADOS DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230560, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $395.00
230560 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220017057.- GASTOS EFECTUADOS DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230560, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $222.06
230559 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220017027.- VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230559, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $144.00
230559 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220017027.- VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230559, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $135.00
230559 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220017027.- VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230559, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $380.00
469 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0375.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E469, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $1,215,192.56
469 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0375.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E469, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-607,596.28
468 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0374.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $182,619.24
468 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0374.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-91,309.62
467 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0163.- 6o PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E467, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $500,000.00
464 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0364.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-OD-IHS-CI-C04-011/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $601,489.74
464 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0364.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-OD-IHS-CI-C04-011/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-150,372.44
463 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010245.- SERVICIO DE RECOLECCION, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E463, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,917,154.41
462 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006896.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,917,154.41
257 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0454.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 FINIQUITO. OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11. INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. $198,579.67
256 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0453.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. FINIQUITO. OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11 INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. $105,955.08
256 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0453.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. FINIQUITO. OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11 INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. $-26,488.78
169 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COBLOSAM SA DE CV CR NO. OPB0552.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-086/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. EL JAGUEY, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE COBLOSAM SA DE CV $433,500.00
168 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0550.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-091/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. 1 DE MAYO, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $603,500.00
167 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0549.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-095/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. LAZARO CARDENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $1,105,000.00
166 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CAYPO SA DE CV CR NO. OPB0547.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-R33-PAV-CI-C06-027/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE CAYPO SA DE CV $846,613.43
166 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CAYPO SA DE CV CR NO. OPB0547.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-R33-PAV-CI-C06-027/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE CAYPO SA DE CV $-211,653.36
165 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0531.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 9. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $210,980.80
165 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0531.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 9. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-52,745.20
164 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0528.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 7. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $348,466.46
164 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0528.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 7. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-87,116.62
163 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB0529.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $-67,640.27
163 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB0529.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $270,561.09
162 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB0524.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $539,507.08
162 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB0524.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $-134,876.77
147 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017621.- COMPRA DE CONTENEDORES PUNZOCORTANTE DE 1 LTS ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $8,004.00
146 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017594.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $683.24
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $16,980.00
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,125.00
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $214,273.34
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $97,500.00
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $44,407.50
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $51,845.00
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,060.00
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $49,582.50
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,430.00
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $25,050.00
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $15,030.00
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $33,951.00
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $32,528.64
145 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $15,725.00
144 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220017297.- EQUIPO MEDICO E INTRUMENTAL PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $9,196.48
143 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016964.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,421.71
142 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220016963.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES DE MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $5,585.40
17 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0306.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $1,177,099.57
17 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0306.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $-588,549.78
16 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013568.- PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2013, SUSTITUYE A LA FACTURA A1403 POR MODIFICACION EN IMPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,084,161.87
14 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA MOVING BORDERS, S.C. CR NO. 220016744.- PRESSENTACION DE LA OBRA NOSOSTROS DEL 4 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MOVING BORDERS, S.C. $40,484.00
13 Detalle Factura de click aquí 28/11/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA CERON NAVA LUIS ANTONIO CR NO. 220016743.- PRESENTACION DEL GRUPO SONIDO CHANGORAMA DEL 5 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CERON NAVA LUIS ANTONIO $22,849.68
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $446.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $113.10
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $104.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $26.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $266.35
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $91.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $104.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $385.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $74.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,971.76
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $104.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $104.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $420.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $110.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $558.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $900.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $500.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,998.99
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $26.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $78.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $13.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $208.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $128.57
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $70.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230558 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
230557 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500018.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230557, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $558.70
230557 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500018.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230557, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $522.00
230556 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016966.- EQUIPO DE PERIFONEO PARA UND. ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230556, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $12,080.60
230555 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220016850.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230555, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $5,048.32
230554 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015410.- IMPRESORA PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230554, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $7,498.26
230553 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015294.- VENTILADORES PARA RELACIONES PUBLICAS, ESTACIONAMIENTOS Y RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230553, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. $11,528.58
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $653.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $92.90
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $115.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $319.01
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $386.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $456.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $379.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $800.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $974.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $950.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,012.50
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230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $361.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $63.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $310.00
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230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $492.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $148.50
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $311.00
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230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $316.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $152.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,410.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $280.50
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $174.00
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230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $186.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $350.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $695.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $86.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $289.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $215.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $206.00
230552 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $332.01
230551 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015525.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230551, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,856.04
230550 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015517.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230550, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,836.05
230549 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015232.- COMPRA DE CLORO LIQUIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230549, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $3,080.96
230548 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014675.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230548, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $16,917.68
230547 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016053.- SERVICIO DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230547, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. $17,500.00
230546 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016052.- SERVICIO DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230546, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. $17,500.00
230545 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013653.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230545, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $26,906.43
230544 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012686.- COMPRA DE BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230544, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $42,391.04
230543 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI CR NO. 220015834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230543, A FAVOR DE PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI $11,078.47
230542 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220015332.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230542, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. $61,578.60
230541 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220013660.- COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230541, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $139,989.96
230539 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $13,096.40
230539 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $14,152.00
230539 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $12,655.60
230539 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $6,148.00
230539 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $-9,501.79
230539 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $5,684.00
230539 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $12,006.00
230539 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $8,769.60
230538 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NICCO SA DE CV CR NO. OPB0541.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. SSM-RM-MPAV-AD-C07-002/13. SUMINISTRO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230538, A FAVOR DE NICCO SA DE CV $376,979.13
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,635.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $84.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $84.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $14.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $65.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $65.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $14.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $3,343.12
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $65.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $65.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $14.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,984.66
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,164.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,886.40
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $65.00
230537 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
230536 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230536, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $1,204.08
230536 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230536, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $350.60
230536 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230536, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $920.00
230536 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230536, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $255.00
230535 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $705.28
230535 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $255.00
230535 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $975.56
230535 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,361.88
230535 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $238.00
230534 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,997.76
230534 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,978.12
230534 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $931.48
230534 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,107.40
230534 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $52.39
230534 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $290.33
230534 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $6,960.00
230534 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $88.80
230534 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,518.00
230534 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $104.93
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,447.60
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $160.77
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $492.50
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $294.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,027.95
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $677.23
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $45.24
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $325.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $378.02
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $95.12
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $48.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $300.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,740.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $520.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $936.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,977.80
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,025.75
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $182.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $295.56
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $520.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $770.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $366.07
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,960.40
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $9,368.00
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $92.80
230533 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $548.50
230532 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $84.00
230532 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $84.00
230532 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $112.00
230532 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $1,000.01
230532 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $70.00
230532 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $70.00
230532 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $504.00
230531 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $7,685.39
230531 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $116.04
230531 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $2,320.00
230531 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $375.00
230531 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $120.00
230531 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $110.08
230531 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $50.00
230531 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $113.00
230531 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $71.08
230530 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200043.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230530, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $36.00
230530 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200043.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230530, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $72.00
230529 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230529, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $56.00
230529 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230529, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $42.00
230529 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230529, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $168.00
230529 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230529, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $42.00
230528 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017742.- ARRENDAMIENTO DE RETRO POR UNA SEMANA CON EXCAVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230528, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,200.00
230527 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017739.- ARRENDAMIENTO DE RETRO POR UNA SEMANA CON EXCAVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230527, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,200.00
230526 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220017423.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230526, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $2,500.00
230526 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220017423.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230526, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $2,500.00
230525 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220017358.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230525, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $500.00
230524 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220017357.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230524, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $500.00
230523 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE CR NO. 220017218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230523, A FAVOR DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE $8,084.51
230523 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE CR NO. 220017218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230523, A FAVOR DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE $277.65
230523 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE CR NO. 220017218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230523, A FAVOR DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE $69.41
230522 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL PEREZ VELASCO JAIME RUBEN CR NO. 220017016.- ENCUADERNAR LIBROS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230522, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN $9,976.00
230521 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. CR NO. 220016996.- APOYO POR LOS MES DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230521, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. $4,000.00
230521 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. CR NO. 220016996.- APOYO POR LOS MES DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230521, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. $4,000.00
230521 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. CR NO. 220016996.- APOYO POR LOS MES DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230521, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. $4,000.00
230521 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. CR NO. 220016996.- APOYO POR LOS MES DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230521, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. $4,000.00
230520 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL PEREZ VELASCO JAIME RUBEN CR NO. 220016896.- LIBROS PARA ENCUADERNAR PARA LOS DIFERENTES REGISTROS CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230520, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN $9,976.00
230518 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220016774.- IMPRESION DE TRIPTICOPS CON INFORMACION DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230518, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $4,837.20
230517 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220016760.- TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230517, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,340.61
230517 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220016760.- TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230517, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,972.00
230516 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016027.- UNA NOTEBOOK PARA CONTROL PRESUPUESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230516, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,575.20
230514 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014604.- SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CAMPAÑA COMUNICACION PARA SOCIALIZAR EL PROGRAMA DE ADOPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230514, A FAVOR DE GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. $92,800.00
230513 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. CR NO. 220012038.- SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL GRUPO D.A.R.E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230513, A FAVOR DE CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. $132,500.00
230511 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011187.- TRICLOROISCIANURICO AL 90% POLVO PARA LA LIMPIEZA EN FUENTES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230511, A FAVOR DE FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. $134,400.00
230510 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PANTEONES BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220010926.- COMPRA DE VESTUARIO PARA UNIFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230510, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $72,782.46
230509 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040005.- POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230509, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $603.20
230509 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040005.- POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230509, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $36.01
230509 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040005.- POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230509, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $100.00
230509 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040005.- POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230509, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $70.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $332.92
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $350.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $835.20
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $464.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $756.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $702.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $350.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $607.84
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $56.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $284.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $648.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $216.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $192.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $210.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $500.00
230508 Detalle Factura de click aquí 27/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $420.00
230507 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230507, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $12,303.19
230506 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015795.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230506, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $11,484.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $997.60
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $66.85
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $583.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $359.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,186.22
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $112.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $71.92
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $35.70
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $39.50
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $346.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $112.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $61.80
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $70.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $85.84
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $126.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $287.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $500.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,856.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,856.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $422.00
230502 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $458.00
230501 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220015193.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230501, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $6,941.44
230501 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220015193.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230501, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $1,055.60
230501 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220015193.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230501, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $1,148.40
230501 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220015193.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230501, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $10,393.60
230500 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CONSEBTA SC CR NO. 220016454.- ETAPA 3 ESTUDIO Y DESARROLLO DE FORMATOS PARA CONTROL DE CONSULTORES EN PROG. DE INCUSOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230500, A FAVOR DE CONSEBTA SC $14,000.00
230499 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CIORUN CIORUN ANABEL CR NO. 220013481.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230499, A FAVOR DE CIORUN CIORUN ANABEL $70,064.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $84.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,224.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $308.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $224.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $224.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $279.94
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $480.86
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $234.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $147.51
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $252.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $280.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $210.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $364.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $126.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $224.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $681.39
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $215.99
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,920.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,590.20
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $682.08
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $177.02
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $405.54
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,241.20
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $69.60
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10,440.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $522.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $70.76
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $5,220.00
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $69.60
230498 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $388.00
230497 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220825.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230497, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,016.00
230496 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $97.92
230496 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,914.00
230496 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,020.00
230496 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,445.00
230496 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,445.00
230496 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,147.53
230496 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $399.96
230496 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,879.20
230496 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $754.00
230496 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,914.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $28.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $70.50
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $410.60
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $15.90
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $530.40
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $11.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,879.20
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $87.87
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $784.08
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $392.04
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $112.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $45.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $420.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $205.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $33.80
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,842.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $62.78
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,262.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $328.90
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $84.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $70.70
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $327.11
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $192.20
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $783.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $231.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $123.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $12,528.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,670.40
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $799.24
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $554.70
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $470.40
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $714.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $115.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $434.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,670.40
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $928.00
230495 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
230494 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010104.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230494, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $2,093.42
230493 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $133.40
230493 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $64.47
230493 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,740.00
230493 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $157.91
230493 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $909.44
230493 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,915.85
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $520.03
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $130.50
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $189.00
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $134.80
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3640 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $486.00
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $150.80
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $75.00
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $29.00
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,955.00
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,104.00
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,914.00
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $617.83
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $190.00
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $113.42
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $71.80
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $398.81
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $175.21
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,752.00
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,248.06
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $179.30
230492 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,460.00
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1.24
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $434.12
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $376.29
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1,740.00
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $199.00
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $316.00
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $176.50
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1,682.00
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $108.50
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $115.20
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $681.89
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $870.41
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $350.00
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $638.00
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $219.00
230491 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $123.90
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $82.00
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $90.48
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $444.80
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $24.50
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $81.00
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $130.00
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $165.00
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $948.88
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $50.00
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $89.63
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $213.00
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $135.00
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $162.00
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $189.00
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $24.50
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $161.00
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $933.79
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $320.16
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $274.23
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $37.00
230490 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $626.40
230489 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000180.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230489, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $100.00
230488 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230488, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,224.80
230488 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230488, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $9,976.00
230488 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230488, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $10,880.80
230488 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230488, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,624.00
230488 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230488, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,175.00
230488 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230488, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $9,628.00
230487 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200041.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230487, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $90.00
230487 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200041.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230487, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $72.00
230487 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200041.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230487, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $36.00
230487 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200041.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230487, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $54.00
230486 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220017577.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230486, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $42,526.02
230485 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017550.- SERVICIO DE DOTACION DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1551. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230485, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $1,403,125.74
230484 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017456.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, FINIQUITO DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230484, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $499,999.98
230483 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017455.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230483, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $499,999.98
230482 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220016834.- PINTURA EN PAREDES LATERALES EN AV. DEL MERCADO CALLE 4, 5 Y 6 DEL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230482, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $12,771.60
230481 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMPUTADORAS GARCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016746.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230481, A FAVOR DE COMPUTADORAS GARCO, S.A. DE C.V. $53,949.28
230480 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015877.- COMPRA DE HP LAP-TOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230480, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $56,561.60
230479 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015143.- LIQUIDACION DE LICENCIA Y POLIZA SEGURIDAD PERIMETRAL, O.C.1968. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230479, A FAVOR DE SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. $799,850.00
230478 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REDEFY SERVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014501.- CONSULTORIA PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230478, A FAVOR DE REDEFY SERVICES, S.A. DE C.V. $324,800.00
230478 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REDEFY SERVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014501.- CONSULTORIA PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230478, A FAVOR DE REDEFY SERVICES, S.A. DE C.V. $522,000.00
230477 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220012952.- COMPRA DE UN SILLON EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230477, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $70,226.40
230476 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REDEFY SERVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012428.- CONSULTORIA PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230476, A FAVOR DE REDEFY SERVICES, S.A. DE C.V. $765,600.00
23 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 33010123.- Materiales para el curso de Artesanías Reginales proyecto 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $4,108.84
22 Detalle Factura de click aquí 26/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 33010122.- Materiales para el curso de Artesanías Regionales proyecto 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $13,660.16
230475 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220747.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230475, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $7,192.00
230475 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220747.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230475, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $12,292.52
230475 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220747.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230475, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $13,326.08
230474 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220735.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230474, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $12,388.80
230474 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220735.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230474, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $11,228.80
230474 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220735.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230474, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $6,554.00
230473 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220666.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230473, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $7,192.00
230472 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014382.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230472, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA, S.A. DE C.V. $105,805.89
230472 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014382.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230472, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA, S.A. DE C.V. $70,300.55
230471 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220889.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230471, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $870.00
230471 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220889.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230471, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,320.00
230471 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220889.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230471, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $406.00
230469 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ASOCIACION PRODUCTORA DEL CAMPO Y MEJORAS DEL MEDIO AMBIENTE SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017346.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230469, A FAVOR DE ASOCIACION PRODUCTORA DEL CAMPO Y MEJORAS DEL MEDIO AMBIENTE SPR DE R.L. DE C.V. $35,500.00
230468 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MAGALLANES ZAIRA CITLALI CR NO. 220017077.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PEREZ MAGALLANES ZAIRA CITLALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230468, A FAVOR DE PEREZ MAGALLANES ZAIRA CITLALI $17,113.89
230468 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MAGALLANES ZAIRA CITLALI CR NO. 220017077.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PEREZ MAGALLANES ZAIRA CITLALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230468, A FAVOR DE PEREZ MAGALLANES ZAIRA CITLALI $2,738.22
230468 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MAGALLANES ZAIRA CITLALI CR NO. 220017077.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PEREZ MAGALLANES ZAIRA CITLALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230468, A FAVOR DE PEREZ MAGALLANES ZAIRA CITLALI $684.56
230465 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELARDE DELGADO REYNA ZARED CR NO. 24220730.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230465, A FAVOR DE VELARDE DELGADO REYNA ZARED $1,852.52
230464 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RANGEL LOMELI LUIS JAVIER CR NO. 24220719.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230464, A FAVOR DE RANGEL LOMELI LUIS JAVIER $7,580.60
230464 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RANGEL LOMELI LUIS JAVIER CR NO. 24220719.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230464, A FAVOR DE RANGEL LOMELI LUIS JAVIER $2,092.64
230464 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RANGEL LOMELI LUIS JAVIER CR NO. 24220719.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230464, A FAVOR DE RANGEL LOMELI LUIS JAVIER $9,690.64
230463 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220622.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230463, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,401.20
230462 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AIZPURU ESCAMILLA DANIEL CR NO. 220017220.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AIZPURU ESCAMILLA DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230462, A FAVOR DE AIZPURU ESCAMILLA DANIEL $33,000.00
230462 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AIZPURU ESCAMILLA DANIEL CR NO. 220017220.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AIZPURU ESCAMILLA DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230462, A FAVOR DE AIZPURU ESCAMILLA DANIEL $4,400.00
230462 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AIZPURU ESCAMILLA DANIEL CR NO. 220017220.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AIZPURU ESCAMILLA DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230462, A FAVOR DE AIZPURU ESCAMILLA DANIEL $1,100.00
230460 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015852.- IMPRESION DE FICHAS DE TRAMITE PARA TRASPASO DE LICENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230460, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,149.40
230459 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015479.- PERMISOS PROVISIONALES Y ORDENES DE PAGO PARA ESPACIOS ABIERTOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230459, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $5,421.84
230458 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220015208.- COMPRA DE LONA IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230458, A FAVOR DE RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES $122,384.64
230457 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014266.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230457, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $506.92
230457 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014266.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230457, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $234.03
230456 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011152.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230456, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. $50,515.68
39 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA CR NO. 25000179.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEP ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA $1,500.00
39 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA CR NO. 25000179.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEP ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA $1,500.00
39 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA CR NO. 25000179.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEP ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA $1,500.00
38 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MANUELA AVILA CERVANTES CR NO. 25000178.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEP ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES $1,500.00
38 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MANUELA AVILA CERVANTES CR NO. 25000178.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEP ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES $1,500.00
38 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MANUELA AVILA CERVANTES CR NO. 25000178.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEP ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES $1,500.00
37 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA CR NO. 25000171.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA $1,500.00
37 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA CR NO. 25000171.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA $1,500.00
37 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA CR NO. 25000171.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA $1,500.00
36 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA JOSE BENITEZ AGUAYO CR NO. 25000169.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO $1,500.00
36 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA JOSE BENITEZ AGUAYO CR NO. 25000169.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO $1,500.00
36 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA JOSE BENITEZ AGUAYO CR NO. 25000169.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO $1,500.00
35 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000164.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIOS ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
35 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000164.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIOS ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
35 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000164.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIOS ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
34 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000163.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIOS ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
34 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000163.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIOS ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
34 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000163.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIOS ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
33 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ABILENE HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000153.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS $3,000.00
33 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ABILENE HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000153.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS $3,000.00
33 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ABILENE HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000153.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS $3,000.00
30 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA STEPHANI LIZETTE MENDOZA BRIONES CR NO. 25000177.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEP ESPACIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE STEPHANI LIZETTE MENDOZA BRIONES $3,000.00
30 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA STEPHANI LIZETTE MENDOZA BRIONES CR NO. 25000177.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEP ESPACIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE STEPHANI LIZETTE MENDOZA BRIONES $3,000.00
30 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA STEPHANI LIZETTE MENDOZA BRIONES CR NO. 25000177.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEP ESPACIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE STEPHANI LIZETTE MENDOZA BRIONES $3,000.00
29 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALEJANDRO VELAZQUEZ MEJIA CR NO. 25000176.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE ALEJANDRO VELAZQUEZ MEJIA $1,500.00
29 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALEJANDRO VELAZQUEZ MEJIA CR NO. 25000176.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE ALEJANDRO VELAZQUEZ MEJIA $1,500.00
29 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALEJANDRO VELAZQUEZ MEJIA CR NO. 25000176.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE ALEJANDRO VELAZQUEZ MEJIA $1,500.00
28 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTHA NATHALIE MONREAL CARMONA CR NO. 25000175.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE MARTHA NATHALIE MONREAL CARMONA $1,500.00
28 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTHA NATHALIE MONREAL CARMONA CR NO. 25000175.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE MARTHA NATHALIE MONREAL CARMONA $1,500.00
28 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTHA NATHALIE MONREAL CARMONA CR NO. 25000175.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE MARTHA NATHALIE MONREAL CARMONA $1,500.00
27 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA CHAVIRA GARCIA KARLA MARIA CR NO. 25000174.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE CHAVIRA GARCIA KARLA MARIA $1,500.00
27 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA CHAVIRA GARCIA KARLA MARIA CR NO. 25000174.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE CHAVIRA GARCIA KARLA MARIA $1,500.00
27 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA CHAVIRA GARCIA KARLA MARIA CR NO. 25000174.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE CHAVIRA GARCIA KARLA MARIA $1,500.00
26 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA CR NO. 25000173.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIOS PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA $3,000.00
26 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA CR NO. 25000173.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIOS PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA $3,000.00
26 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA CR NO. 25000173.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIOS PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA $3,000.00
25 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA CAROLINA LUNA ZENDEJAS CR NO. 25000172.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE CAROLINA LUNA ZENDEJAS $1,500.00
25 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA CAROLINA LUNA ZENDEJAS CR NO. 25000172.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE CAROLINA LUNA ZENDEJAS $1,500.00
25 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA CAROLINA LUNA ZENDEJAS CR NO. 25000172.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO PASEO SELVA 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE CAROLINA LUNA ZENDEJAS $1,500.00
22 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ CR NO. 25000168.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ $1,500.00
22 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ CR NO. 25000168.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ $1,500.00
22 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ CR NO. 25000168.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ $1,500.00
21 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA EMMA ARACELI ARAMBULA LUNA CR NO. 25000167.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE EMMA ARACELI ARAMBULA LUNA $1,500.00
21 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV CR NO. OPB0535.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-HABITAT-IHS-CI-C10-077/13. 140393ME005. SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV $463,206.11
21 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA EMMA ARACELI ARAMBULA LUNA CR NO. 25000167.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE EMMA ARACELI ARAMBULA LUNA $1,500.00
21 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA EMMA ARACELI ARAMBULA LUNA CR NO. 25000167.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE EMMA ARACELI ARAMBULA LUNA $1,500.00
20 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SERGIO DENNIS ACOSTA GUEVARA CR NO. 25000166.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE SERGIO DENNIS ACOSTA GUEVARA $1,500.00
20 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV CR NO. OPB0523.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-HABITAT-EQP-CI-C10-078/13. 140391ME001 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV $441,767.62
20 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SERGIO DENNIS ACOSTA GUEVARA CR NO. 25000166.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE SERGIO DENNIS ACOSTA GUEVARA $1,500.00
20 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SERGIO DENNIS ACOSTA GUEVARA CR NO. 25000166.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE SERGIO DENNIS ACOSTA GUEVARA $1,500.00
19 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. OPB0522.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-HABITAT-EQP-CI-C10-079/13. 140391ME002 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $578,960.99
18 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV CR NO. OPB0519.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-HABITAT-IHS-CI-C10-076/13. 140393ME002. SUSTITUCION RED DE AGUA POTABL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV $118,415.03
17 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DIANA VANESSA CHAVEZ ORNELAS CR NO. 25000162.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIOS ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE DIANA VANESSA CHAVEZ ORNELAS $1,500.00
17 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DIANA VANESSA CHAVEZ ORNELAS CR NO. 25000162.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIOS ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE DIANA VANESSA CHAVEZ ORNELAS $1,500.00
17 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DIANA VANESSA CHAVEZ ORNELAS CR NO. 25000162.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIOS ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE DIANA VANESSA CHAVEZ ORNELAS $1,500.00
17 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. CR NO. 33010131.- Estudios que incluyen citología exfoliativa proyecto 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. $5,789.85
16 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALMA DANAHE CHAVEZ ORNELAS CR NO. 25000161.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE ALMA DANAHE CHAVEZ ORNELAS $1,500.00
16 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALMA DANAHE CHAVEZ ORNELAS CR NO. 25000161.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE ALMA DANAHE CHAVEZ ORNELAS $1,500.00
16 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. CR NO. 33010130.- Estudios Papanicolaou y pláticas de sensibilización proyecto 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. $7,719.80
16 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALMA DANAHE CHAVEZ ORNELAS CR NO. 25000161.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE ALMA DANAHE CHAVEZ ORNELAS $1,500.00
15 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTIN ALEJANDRO SOLORIO GONZALEZ CR NO. 25000160.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE MARTIN ALEJANDRO SOLORIO GONZALEZ $1,500.00
15 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTIN ALEJANDRO SOLORIO GONZALEZ CR NO. 25000160.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE MARTIN ALEJANDRO SOLORIO GONZALEZ $1,500.00
15 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTIN ALEJANDRO SOLORIO GONZALEZ CR NO. 25000160.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE MARTIN ALEJANDRO SOLORIO GONZALEZ $1,500.00
15 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. CR NO. 33010129.- Exámenes prostáticos y pláticas de sensibilización proyecto 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. $7,719.80
14 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RITA GUADALUPE LUNA ESPINOSA CR NO. 25000159.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL, MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE RITA GUADALUPE LUNA ESPINOSA $1,500.00
14 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RITA GUADALUPE LUNA ESPINOSA CR NO. 25000159.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL, MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE RITA GUADALUPE LUNA ESPINOSA $1,500.00
14 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. CR NO. 33010128.- Estudios de colesterol, glucosa, trigliceridos y pláticas de sensibilización proyecto 14039DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. $8,491.78
14 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RITA GUADALUPE LUNA ESPINOSA CR NO. 25000159.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL, MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE RITA GUADALUPE LUNA ESPINOSA $1,500.00
13 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA JAIME ALBERTO GARCIA NUÑEZ CR NO. 25000158.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE JAIME ALBERTO GARCIA NUÑEZ $1,500.00
13 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA JAIME ALBERTO GARCIA NUÑEZ CR NO. 25000158.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE JAIME ALBERTO GARCIA NUÑEZ $1,500.00
13 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA JAIME ALBERTO GARCIA NUÑEZ CR NO. 25000158.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE JAIME ALBERTO GARCIA NUÑEZ $1,500.00
13 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. CR NO. 33010127.- Estudios de colesterol, glucosa, trigliceridos y pláticas de sensibilización proyecto 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. $5,017.87
12 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SUSANA RAMIREZ BAÑALES CR NO. 25000157.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE SUSANA RAMIREZ BAÑALES $1,500.00
12 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. CR NO. 33010116.- Estudios para detectar enfermedades crónico degenerativas correspondiente al proyecto 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. $11,579.70
12 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SUSANA RAMIREZ BAÑALES CR NO. 25000157.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE SUSANA RAMIREZ BAÑALES $1,500.00
12 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SUSANA RAMIREZ BAÑALES CR NO. 25000157.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE SUSANA RAMIREZ BAÑALES $1,500.00
11 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DANIEL EDUARDO CERVANTES GARCIA CR NO. 25000156.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE DANIEL EDUARDO CERVANTES GARCIA $1,500.00
11 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DANIEL EDUARDO CERVANTES GARCIA CR NO. 25000156.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE DANIEL EDUARDO CERVANTES GARCIA $1,500.00
11 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DANIEL EDUARDO CERVANTES GARCIA CR NO. 25000156.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE DANIEL EDUARDO CERVANTES GARCIA $1,500.00
11 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. CR NO. 33010115.- Exámenes de Papanicolaou y pláticas de sensibilización correspondiente al proyecto 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. $8,491.78
10 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA JANETTE GISELA GOMEZ RENTERIA CR NO. 25000155.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE JANETTE GISELA GOMEZ RENTERIA $1,500.00
10 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA JANETTE GISELA GOMEZ RENTERIA CR NO. 25000155.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE JANETTE GISELA GOMEZ RENTERIA $1,500.00
10 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. CR NO. 33010114.- Exámenes prostáticos y pláticas de sensibilización correspondiente al proyecto 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. $7,333.81
10 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA JANETTE GISELA GOMEZ RENTERIA CR NO. 25000155.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE JANETTE GISELA GOMEZ RENTERIA $1,500.00
9 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ELIZABETH HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000154.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE ELIZABETH HERNANDEZ RIOS $3,000.00
9 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ELIZABETH HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000154.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE ELIZABETH HERNANDEZ RIOS $3,000.00
9 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ELIZABETH HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000154.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE ELIZABETH HERNANDEZ RIOS $3,000.00
9 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. CR NO. 33010113.- Exámenes prostáticos y pláticas de sensibilización correspondiente al proyecto 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. $9,649.75
8 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. CR NO. 33010111.- Exámenes de Papanicolaou y pláticas de sensibilización correspondiente al proyecto 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. $8,491.78
7 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DIEGO GONZALEZ RAMOS CR NO. 25000152.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE DIEGO GONZALEZ RAMOS $1,500.00
7 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DIEGO GONZALEZ RAMOS CR NO. 25000152.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE DIEGO GONZALEZ RAMOS $1,500.00
7 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DIEGO GONZALEZ RAMOS CR NO. 25000152.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE DIEGO GONZALEZ RAMOS $1,500.00
7 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. CR NO. 33010110.- Estudios para detectar enfermedades crónico degenerativas correspondiente al proyecto 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. $9,649.75
6 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA FABIOLA BERENICE ALVAREZ CORONA CR NO. 25000151.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE FABIOLA BERENICE ALVAREZ CORONA $3,000.00
6 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA FABIOLA BERENICE ALVAREZ CORONA CR NO. 25000151.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE FABIOLA BERENICE ALVAREZ CORONA $3,000.00
6 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. CR NO. 33010102.- Material para el curso de corte, maquillaje y faciales proyecto 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. $5,914.26
6 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA FABIOLA BERENICE ALVAREZ CORONA CR NO. 25000151.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE FABIOLA BERENICE ALVAREZ CORONA $3,000.00
5 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MIRIAM RODRIGUEZ LOPEZ CR NO. 25000150.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE MIRIAM RODRIGUEZ LOPEZ $3,000.00
5 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MIRIAM RODRIGUEZ LOPEZ CR NO. 25000150.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE MIRIAM RODRIGUEZ LOPEZ $3,000.00
5 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MIRIAM RODRIGUEZ LOPEZ CR NO. 25000150.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE MIRIAM RODRIGUEZ LOPEZ $3,000.00
5 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. CR NO. 33010099.- Materiales para el curso de corte, maquillaje y limpiezas faciales proyecto 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. $13,436.28
4 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA EMMA NATALIA LOPEZ ARAMBULA CR NO. 25000149.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE EMMA NATALIA LOPEZ ARAMBULA $1,500.00
4 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA EMMA NATALIA LOPEZ ARAMBULA CR NO. 25000149.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE EMMA NATALIA LOPEZ ARAMBULA $1,500.00
4 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA EMMA NATALIA LOPEZ ARAMBULA CR NO. 25000149.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE EMMA NATALIA LOPEZ ARAMBULA $1,500.00
4 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. CR NO. 33010082.- MATERIAL PARA EL CURSO DE CORTE DE CABELLO Y PEINADO PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. $13,920.00
3 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA BRENDA GUADALUPE ALVAREZ ASCENCIO CR NO. 25000148.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE BRENDA GUADALUPE ALVAREZ ASCENCIO $1,500.00
3 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA BRENDA GUADALUPE ALVAREZ ASCENCIO CR NO. 25000148.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE BRENDA GUADALUPE ALVAREZ ASCENCIO $1,500.00
3 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA BRENDA GUADALUPE ALVAREZ ASCENCIO CR NO. 25000148.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE BRENDA GUADALUPE ALVAREZ ASCENCIO $1,500.00
3 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. CR NO. 33010081.- MATERIAL PARA EL CURSO DE CORTE DE CABELLO Y PEINADO PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. $13,726.28
2 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VIVIANA APARICIO SANCHEZ CR NO. 25000146.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE VIVIANA APARICIO SANCHEZ $1,500.00
2 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VIVIANA APARICIO SANCHEZ CR NO. 25000146.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE VIVIANA APARICIO SANCHEZ $1,500.00
2 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VIVIANA APARICIO SANCHEZ CR NO. 25000146.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES JULIO, AGOSTO, SEPT ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE VIVIANA APARICIO SANCHEZ $1,500.00
2 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010079.- VOLANTES E IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $738.00
1 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SERGIO ARTURO OLVERA RUBIO CR NO. 25000145.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SERGIO ARTURO OLVERA RUBIO $1,500.00
1 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SERGIO ARTURO OLVERA RUBIO CR NO. 25000145.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SERGIO ARTURO OLVERA RUBIO $1,500.00
1 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010078.- VOLANTES E IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $738.00
1 Detalle Factura de click aquí 25/11/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SERGIO ARTURO OLVERA RUBIO CR NO. 25000145.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. ESPACIO HABITAT 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SERGIO ARTURO OLVERA RUBIO $1,500.00
230453 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220016789.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230453, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $67,755.60
230451 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE CR NO. 220013137.- COMPRA DE TRAJE FORMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230451, A FAVOR DE OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE $121,000.00
230450 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220016737.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, INMUEBLE BELEN No. 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230450, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
230449 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. CR NO. 220016899.- DESARROLLO DE CAMPAÑA DE JULIO Y AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230449, A FAVOR DE CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. $125,000.44
230448 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C. CR NO. 220015818.- CAPACITACION DE CURSOS DE PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230448, A FAVOR DE ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C. $63,800.00
230447 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220910.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230447, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $986.00
230446 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 220016968.- PANTALLA, ROUTER Y TABLET PARA COORDINCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230446, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $3,499.00
230446 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 220016968.- PANTALLA, ROUTER Y TABLET PARA COORDINCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230446, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,067.20
230446 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 220016968.- PANTALLA, ROUTER Y TABLET PARA COORDINCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230446, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $2,337.40
230445 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220888.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230445, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $8,882.70
230445 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220888.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230445, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $8,020.74
230444 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230444, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,088.00
230444 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230444, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $754.00
230444 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230444, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,160.00
230444 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230444, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $580.00
230443 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230443, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $638.00
230443 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230443, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $986.00
230442 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220623.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230442, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $3,016.00
230442 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220623.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230442, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,102.00
230441 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220582.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230441, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $845.80
230440 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017338.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230440, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $19,608.00
230439 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220017319.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230439, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
230438 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220017316.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230438, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
230437 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220017310.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230437, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
230435 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PRATT MORENO CONCEPCION LULA CR NO. 220017053.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO JARDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230435, A FAVOR DE PRATT MORENO CONCEPCION LULA $1,907.00
230434 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 220017013.- HOSPEDAJE DE JOSE MA. RODRIGO GARCIA GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230434, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $800.00
230433 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220016809.- ABARROTES PARA REFRIGEROS DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230433, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $6,412.98
230432 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016773.- CONSUMO DE AGUA PARA LOS MENORES EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230432, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $3,668.00
230431 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016764.- AGUA PARA CONSUMO DE LOS MENORES DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230431, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $7,728.00
230430 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ LUNA SAUL CR NO. 220014477.- PAGO EXTEMPORANEO DE VACACIONES DE PEREZ LUNA SAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230430, A FAVOR DE PEREZ LUNA SAUL $4,114.67
230429 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220013461.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EMBELLECER LAS AREAS VERDES, SUSTITUYE AL 220013456. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230429, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $35,040.00
230428 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO CR NO. 220010289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CEJA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230428, A FAVOR DE CEJA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO $13,708.33
230427 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220006479.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230427, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL $6,743.09
141884 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220016721.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBBRE 2013, INMUEBLE EPIGMENIO GONZALEZ No. 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141884, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
141883 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220799.- COMPRA DE BURIL CALZADO,CORTE DER E IZQ. PARA TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141883, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $491.26
141882 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220782.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141882, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $3,596.00
141882 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220782.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141882, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $5,568.00
141881 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,530.62
141881 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,037.11
141881 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,680.83
141881 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $798.95
141881 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $188.67
141881 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,150.50
141881 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,133.25
141881 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $834.91
141881 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $524.78
141881 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,548.46
141881 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $370.04
141881 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,282.40
141881 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $524.78
141881 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141881, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,564.26
141880 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220766.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141880, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $5,447.36
141879 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220751.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141879, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $3,960.01
141878 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141878, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,200.00
141878 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141878, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,200.00
141877 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $549.84
141877 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $611.32
141877 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $272.60
141877 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,590.36
141877 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,374.60
141877 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,039.74
141877 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,883.76
141877 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $266.80
141877 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,951.04
141877 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $9,901.76
141877 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141877, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,559.96
141876 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220733.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141876, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $3,598.90
141876 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220733.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141876, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $6,115.61
141876 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220733.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141876, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $2,946.40
141876 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220733.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141876, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $3,598.90
141876 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220733.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141876, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $1,665.18
141874 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220729.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141874, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $2,458.26
141873 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220726.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141873, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $962.80
141872 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 24220724.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141872, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $6,380.00
141872 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 24220724.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141872, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $4,483.40
141871 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220720.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141871, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,237.25
141871 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220720.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141871, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,891.59
141871 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220720.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141871, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,613.77
141871 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220720.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141871, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,310.67
141869 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $470.96
141869 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $193.21
141869 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $227.36
141869 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $99.50
141869 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $533.97
141869 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,044.14
141869 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,412.91
141869 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,148.08
141869 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $93.86
141869 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $195.11
141869 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,153.87
141869 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $576.89
141869 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,200.05
141869 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $548.33
141869 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,682.00
141869 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $940.50
141869 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,488.58
141869 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141869, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $550.54
141868 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220707.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141868, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,740.00
141867 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220702.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141867, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $812.00
141866 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220701.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141866, A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. $291.98
141865 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS CR NO. 24220626.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141865, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS $951.20
141864 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220614.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141864, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,900.00
141864 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220614.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141864, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,900.00
141864 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220614.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141864, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $7,424.00
141863 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,956.92
141863 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,889.64
141863 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $751.68
141863 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $298.12
141863 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,605.44
141863 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $406.00
141863 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $464.00
141863 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,738.84
141863 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,162.32
141863 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $499.96
141863 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $200.00
141863 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,410.56
141863 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,897.76
141863 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $928.00
141863 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $174.00
141863 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,582.24
141863 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141863, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $200.00
141862 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141862, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $3,248.00
141861 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141861, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $11,252.00
141860 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141860, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,248.00
141860 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141860, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $649.60
141860 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141860, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,248.00
141860 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141860, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,668.00
141860 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141860, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,944.97
141860 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141860, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,658.72
141860 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141860, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $928.00
141859 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220566.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141859, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $2,552.00
141859 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220566.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141859, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $11,787.92
141859 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220566.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141859, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $12,644.00
141858 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.66
141858 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.66
141858 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $741.84
141858 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $341.03
141858 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $148.59
141858 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.26
141858 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $99.06
141858 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.66
141858 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $198.12
141858 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $99.06
141858 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $99.06
141858 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $341.03
141858 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $99.06
141858 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $99.06
141858 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $99.06
141858 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141858, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $198.12
141857 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141857, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $10,501.18
141857 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141857, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $1,483.99
141857 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141857, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $3,548.00
141857 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141857, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $3,548.00
141857 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141857, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $8,685.99
141857 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141857, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $8,685.59
141857 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141857, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $7,096.00
141857 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141857, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $3,548.00
141856 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220478.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DOTAR AL PERSONAL DEL PROGRAMA AUXILIO VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141856, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,844.40
141855 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141855, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
141855 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141855, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,249.99
141855 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141855, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,963.80
141855 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141855, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
141855 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141855, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,774.40
141855 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141855, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
141855 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141855, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $847.73
141855 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141855, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
141855 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141855, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,682.00
141855 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141855, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,853.60
141855 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141855, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,073.00
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,577.98
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,322.40
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,619.20
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,280.06
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $568.40
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,981.20
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,856.00
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $406.00
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $87.00
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $614.80
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $649.60
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $417.60
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $11,797.20
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $313.20
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $60.32
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $556.80
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $150.80
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,931.40
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $510.40
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,218.00
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,078.80
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $208.80
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $301.60
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $638.00
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $678.60
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $371.20
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,301.52
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,990.40
141854 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220393.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141854, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,795.60
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,329.20
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,668.00
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $255.20
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,262.00
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,568.00
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $736.60
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $162.40
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,016.00
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $638.00
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $139.20
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,712.00
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,248.00
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $8,560.80
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,508.00
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $162.40
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $522.00
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $812.00
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,624.00
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,447.60
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $162.40
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,148.40
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,250.40
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $162.40
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $284.20
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $12,064.00
141853 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONE A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141853, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $7,679.20
141851 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016808.- SUMINISTRO DE 77 LITROS DE GAS PARA EL AREA DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL OF. 228/05//11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141851, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $518.98
141851 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016808.- SUMINISTRO DE 77 LITROS DE GAS PARA EL AREA DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL OF. 228/05//11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141851, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-50.05
141850 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220016467.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA EN SALARIO MENSUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141850, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
141849 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 220016345.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141849, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $19,938.08
141848 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016344.- SUMINISTRO DE 2377 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG /670/2013 DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141848, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,851.02
141848 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016344.- SUMINISTRO DE 2377 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG /670/2013 DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141848, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,900.68
141848 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016344.- SUMINISTRO DE 2377 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG /670/2013 DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141848, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,725.44
141848 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016344.- SUMINISTRO DE 2377 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG /670/2013 DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141848, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-274.95
141848 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016344.- SUMINISTRO DE 2377 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG /670/2013 DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141848, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-166.40
141848 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016344.- SUMINISTRO DE 2377 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG /670/2013 DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141848, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-351.00
141848 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016344.- SUMINISTRO DE 2377 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG /670/2013 DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141848, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-569.40
141848 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016344.- SUMINISTRO DE 2377 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG /670/2013 DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141848, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-183.30
141848 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016344.- SUMINISTRO DE 2377 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG /670/2013 DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141848, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,639.60
141848 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016344.- SUMINISTRO DE 2377 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG /670/2013 DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141848, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,904.24
141847 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220016339.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141847, A FAVOR DE PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. $16,500.00
141846 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016334.- SUMINISTRO DE 395 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141846, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,662.30
141846 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016334.- SUMINISTRO DE 395 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 29/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141846, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-256.75
141845 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016320.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141845, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $336.40
141845 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016320.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141845, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,672.64
141845 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PAVIMENTOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016320.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141845, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $5,001.92
141844 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016050.- COMPRA DE SOLERA 1 X 1/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141844, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,111.51
141843 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016047.- SUM. DE 191 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 30/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141843, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,287.34
141843 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016047.- SUM. DE 191 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 30/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141843, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-124.15
141842 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016026.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141842, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
141841 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016024.- CUENTRA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE OCTURBE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141841, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $9,307.49
141840 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015878.- SUM. DE 2600 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 23/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141840, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,704.01
141838 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015867.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO A ELEVADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141838, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,981.43
141837 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015861.- TONER PARA LA OFICINA DEL TESORERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141837, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,672.02
141836 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220015825.- PAGO DE EVENTO A LLEVARSE A CABO EL 7 DE SEPTIEMBRE 2013 EN CALLE COLIMIMILLA Y LAGUNITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141836, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $23,780.00
141835 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015820.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN COLONIA VILLAS DE GPE. Y PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141835, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $1,635.60
141835 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015820.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN COLONIA VILLAS DE GPE. Y PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141835, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,992.00
141834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON CR NO. 220015804.- COMPRA DE CLORO LIQUIDO PARA OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141834, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON $208.80
141833 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015800.- COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141833, A FAVOR DE OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. $4,408.00
141832 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220015793.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141832, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $248.30
141831 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015789.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141831, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $12,727.53
141831 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015789.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141831, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $943.28
141831 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015789.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141831, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,177.40
141830 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015784.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141830, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $4,054.20
141829 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015749.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141829, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $519.68
141828 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015722.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141828, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $384.77
141827 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015709.- COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141827, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $15,532.40
141826 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220015568.- COMPRA DE SOGA DE HENEQUEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141826, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $4,466.00
141825 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220015545.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141825, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $399.97
141824 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220015544.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141824, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $500.00
141823 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220015543.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141823, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $500.00
141822 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 220015530.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141822, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $15,170.48
141821 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES CASTRO VIDAL FRANCISCO CR NO. 220015511.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNO CREMATORIO COMPLEJO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141821, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO $9,918.00
141820 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220015505.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141820, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $500.00
141819 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220015504.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141819, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $500.00
141818 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220015503.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141818, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $928.00
141817 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA PEREIRA CATIN RAMON IVOR CR NO. 220015474.- PAPELERIA OFICIAL DE PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR Y PRIVADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141817, A FAVOR DE PEREIRA CATIN RAMON IVOR $22,968.00
141816 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ RAUL CR NO. 220015472.- FUMINGACION EN LA UNIDAD REFORMA, PANTEON DE MEZQUITAN Y SAN JOAQUIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141816, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL $11,832.00
141815 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220015471.- CEMENTO GRIS, SACOS DE CAL Y VIAJE DE ARENA PARA HACER VARIAS REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141815, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $650.37
141815 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220015471.- CEMENTO GRIS, SACOS DE CAL Y VIAJE DE ARENA PARA HACER VARIAS REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141815, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $7,871.66
141815 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220015471.- CEMENTO GRIS, SACOS DE CAL Y VIAJE DE ARENA PARA HACER VARIAS REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141815, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $399.97
141814 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015470.- REPARACION DE COMPRESOR DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141814, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $12,316.88
141813 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. CR NO. 220015467.- CUBETA ROJA R.P.B.I. CON TAPA PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141813, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. $8,120.00
141812 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220015461.- CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO RANCHO NUEVO, DIF IMPERMEABILIZACION AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141812, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $13,920.00
141811 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220015436.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141811, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $500.00
141810 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220015435.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141810, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $500.00
141809 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015431.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141809, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $1,618.20
141808 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015429.- ALIMENTO PARA CABALLOS PARA ACADEMIA DE CHARRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141808, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $13,999.20
141807 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS CR NO. 220015390.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, PARCIALIDAD DE O.C.1428, 1429 Y 1430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141807, A FAVOR DE AP & SUCS $1,343.86
141807 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS CR NO. 220015390.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, PARCIALIDAD DE O.C.1428, 1429 Y 1430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141807, A FAVOR DE AP & SUCS $1,787.56
141807 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS CR NO. 220015390.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, PARCIALIDAD DE O.C.1428, 1429 Y 1430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141807, A FAVOR DE AP & SUCS $1,698.82
141806 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220015383.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141806, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,465.04
141805 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015378.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141805, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,095.40
141804 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015338.- IMPRESION DE FLAYERS, TABLOIDES, LONAS EVENTO MOS DEL 5 Y 6 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141804, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,755.80
141803 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
141803 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
141803 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
141803 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
141803 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
141803 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
141803 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
141803 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
141803 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
141803 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
141803 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
141803 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
141803 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015324.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141803, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
141802 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015307.- CARTUCHOS DE TONER PARA OFICINAS MPALES. DE PASAPORTES I Y I I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141802, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,009.61
141801 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220015301.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141801, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $11,999.04
141800 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220015299.- DISCOS DUROS DE 1 TB PARA EL DEPTO. DE SOFTWARE Y BASE DE DATOS DE C. T. I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141800, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $2,199.06
141799 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015295.- IMPRESORA USO RUDO PARA ZONA DE GUARDABOSQUES DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141799, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $7,498.26
141798 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220015293.- RENTA DE TOLDOS P/UNIDAD ADMINISTRATIVA GOB. PRISILICANO SANCHEZ DEL 19 DE AGO. AL 13 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141798, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $13,630.00
141797 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015243.- COMPRA DE FILTROS DE GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141797, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $1,317.76
141796 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220015221.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141796, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $220.40
141796 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220015221.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141796, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $554.48
141795 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015215.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141795, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $544.79
141794 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220015186.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGAS DE EXTINGUIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141794, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $6,298.80
141793 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220015152.- COMPRA DE FAJAS Y TAPONES AUDITIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141793, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $1,821.20
141792 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220015135.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141792, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,044.00
141792 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220015135.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141792, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $626.40
141791 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220015132.- SERVICIO DE PINTURA EN LA FACHADA DE LA JUNTA MPAL. DE RECLUTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141791, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $7,656.00
141790 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO CR NO. 220015122.- RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS PALACO Y UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141790, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO $13,920.00
141789 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE TURISMO ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. CR NO. 220015103.- BOLIGRAFOS LACEY CON LA LEYENDA GUADALAJARA DE SIENTE PARA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141789, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. $11,600.00
141788 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON CR NO. 220014706.- COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141788, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON $132.24
141787 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014702.- TELEFONO MARCA CISCO PARA JOSE LUIS AYALA CORNEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141787, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $4,830.24
141786 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220014673.- VESTUARIO Y UNIFORMES DE INSPECCION A ALIMENTOS E HIGIENE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141786, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $6,843.42
141785 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220014557.- COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141785, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $1,736.09
141783 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014544.- RENTA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DEL 11 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141783, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $3,500.01
141781 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014525.- TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141781, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $5,127.20
141780 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESTRADA AGUAYO DANIEL CR NO. 220014498.- BANDA CARAMELO EN LAS ESTAMPAS DE YUCATAN Y SINALOA DEL 19 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141780, A FAVOR DE ESTRADA AGUAYO DANIEL $8,120.00
141779 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141779, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $221.37
141779 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141779, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,230.13
141778 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014485.- IMPRESION DE PROGRAMAS EN TAMAÑO TABLOIDE PARA EL PROGRAMA DE FORMENTO A LA LECTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141778, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,828.00
141777 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220014480.- SERVICIO DE FUMINGACION EN MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141777, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $5,742.00
141776 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220014467.- TARJETAS DE PRESENTACION DE LUZ DE LOURDES HERNANDEZ CARRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141776, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $754.00
141775 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220014465.- REPARACION DE DOS IMPRESORAS DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141775, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $5,916.00
141774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,016.00
141774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,295.00
141774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,517.00
141774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,295.00
141774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,315.00
141774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,220.00
141774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,497.50
141774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,791.50
141774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,565.00
141774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $696.00
141774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,444.00
141774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,637.00
141774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,709.00
141774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,305.00
141774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,992.00
141774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014440.- DEDUCIIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141774, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,136.00
141773 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220014413.- COMPRA DE SCANNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141773, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $17,647.05
141772 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014411.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141772, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $13,224.00
141771 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014407.- IMPRESIONES DE MANIFIESTOS CON ORIGINAL Y TRES AUTOCOPIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141771, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,853.60
141770 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220014377.- SERVICIO DE AGUA FRESCA EN PALACIO MPAL. DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141770, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $2,987.00
141769 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220014363.- COMPRA DE ANTICONGELANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141769, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $7,238.40
141768 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220014347.- COMPRA DE UN VENTILADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141768, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $769.08
141767 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN CR NO. 220014272.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141767, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN $1,218.00
141766 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN CR NO. 220014267.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141766, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN $139.20
141764 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220014158.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141764, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $284.20
141764 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220014158.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141764, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,581.29
141764 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220014158.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141764, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $66.12
141764 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220014158.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141764, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $580.58
141763 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220014132.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141763, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $618.28
141763 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220014132.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141763, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $522.00
141762 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220014131.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141762, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $1,418.10
141761 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014097.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141761, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $5,325.91
141760 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014084.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141760, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $1,148.40
141759 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220011848.- APORTACIONES DE MARIO ALEJANDRO MARTINEZ FLORES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141759, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $72,060.99
141758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
141758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
141758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
141758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
141758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
141758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
141758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
141758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
141758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
141758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
141758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
141758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
141758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
141758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
141758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
141758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
141758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
141758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011042.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141758, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
161 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0513.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-019/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-106,968.18
161 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0513.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-019/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $427,872.74
160 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0509.- PAGO DE LA ESTIMACIO No. 3. OPG-R33-PAV-CI-C06-025/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. $1,111,327.41
160 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0509.- PAGO DE LA ESTIMACIO No. 3. OPG-R33-PAV-CI-C06-025/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. $-277,831.85
159 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0492.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-64,594.16
159 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0492.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $258,376.63
158 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO CR NO. 220016933.- PAGO DE HONORARIOS CORESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO $13,470.00
157 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 220016932.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
156 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 220016930.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
155 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 220016929.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
154 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 220016925.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
153 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABEL HELEODORO MORENO MEDINA CR NO. 220016923.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA $15,284.00
152 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 220016920.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
141 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220017348.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $52,928.48
140 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017299.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $45,936.00
139 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220017296.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $8,963.55
138 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GONZALEZ SOTO EDUARDO CR NO. 220017295.- IMPRESION DE PARTE MEDICO DE LESIONADOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO $4,205.00
137 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220017294.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $2,610.00
136 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220016926.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $77,801.20
136 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220016926.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $17,128.56
135 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220016924.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $167,895.79
135 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220016924.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $24,604.76
135 Detalle Factura de click aquí 22/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220016924.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $56,383.54
230424 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR PEREZ PIERINA ALEJANDRA CR NO. 220017281.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTE DE VELAZQUEZ SALAZAR ENRIQUE AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230424, A FAVOR DE SALAZAR PEREZ PIERINA ALEJANDRA $9,930.91
230424 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR PEREZ PIERINA ALEJANDRA CR NO. 220017281.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTE DE VELAZQUEZ SALAZAR ENRIQUE AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230424, A FAVOR DE SALAZAR PEREZ PIERINA ALEJANDRA $3,620.38
230424 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR PEREZ PIERINA ALEJANDRA CR NO. 220017281.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTE DE VELAZQUEZ SALAZAR ENRIQUE AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230424, A FAVOR DE SALAZAR PEREZ PIERINA ALEJANDRA $152.00
230424 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR PEREZ PIERINA ALEJANDRA CR NO. 220017281.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTE DE VELAZQUEZ SALAZAR ENRIQUE AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230424, A FAVOR DE SALAZAR PEREZ PIERINA ALEJANDRA $118.67
230423 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAVIZ ROMAN MARCOS CR NO. 220017278.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAVIZ ROMAN MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230423, A FAVOR DE GALAVIZ ROMAN MARCOS $33,709.33
230423 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAVIZ ROMAN MARCOS CR NO. 220017278.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAVIZ ROMAN MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230423, A FAVOR DE GALAVIZ ROMAN MARCOS $4,967.69
230423 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAVIZ ROMAN MARCOS CR NO. 220017278.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAVIZ ROMAN MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230423, A FAVOR DE GALAVIZ ROMAN MARCOS $1,241.92
230418 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IM&M INTERNACIONAL DE MEDIOS S.C. CR NO. 220016478.- SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230418, A FAVOR DE IM&M INTERNACIONAL DE MEDIOS S.C. $139,988.80
230417 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220016464.- SUMINSITRO E INSTALACION DE VINILES PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230417, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $13,224.00
230416 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220016463.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS LIMINA Y PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230416, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $13,780.80
230415 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220015811.- PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230415, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,515.93
230414 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012001.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230414, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,250,000.02
230412 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FUERTE VELAZQUEZ LIDIA CR NO. 220017446.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 11/11/ 2013 JUZG. 2do.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 226/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230412, A FAVOR DE FUERTE VELAZQUEZ LIDIA $1,910.53
230411 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ RODRIGUEZ YESENIA CR NO. 220016841.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ YESENIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230411, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ YESENIA $32,926.53
230411 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ RODRIGUEZ YESENIA CR NO. 220016841.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ YESENIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230411, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ YESENIA $4,390.20
230411 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ RODRIGUEZ YESENIA CR NO. 220016841.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ YESENIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230411, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ YESENIA $1,097.55
230410 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220016823.- TELEFONO INALAMBRICO, CABLE Y EXTENSION TELEFONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230410, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,304.03
230409 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016506.- COMPRA DE PLAYERAS POLO PARA CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230409, A FAVOR DE TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $4,955.52
230408 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220015860.- COMPRESOR DE ACIDO LACTICO EN CAMARAS DE ENMANTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230408, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,541.77
230407 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015119.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230407, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,871.37
230406 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO CR NO. 220014475.- PAGO DED FINIQUITO POR RENUNCIA DE REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230406, A FAVOR DE REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO $10,123.40
230406 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO CR NO. 220014475.- PAGO DED FINIQUITO POR RENUNCIA DE REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230406, A FAVOR DE REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO $3,270.64
230406 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO CR NO. 220014475.- PAGO DED FINIQUITO POR RENUNCIA DE REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230406, A FAVOR DE REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO $133.00
230406 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO CR NO. 220014475.- PAGO DED FINIQUITO POR RENUNCIA DE REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230406, A FAVOR DE REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO $103.83
230405 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MARTINEZ JOSE GABRIEL CR NO. 220013818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ MARTINEZ JOSE GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230405, A FAVOR DE MARTINEZ MARTINEZ JOSE GABRIEL $5,612.38
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $300.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $850.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $352.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $443.40
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $565.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $116.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $265.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $341.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $466.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,539.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $960.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $236.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $243.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $350.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $34.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $883.70
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $494.50
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $209.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $522.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $768.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $388.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $379.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $120.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $259.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $707.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $515.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $858.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $149.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $229.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $535.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $792.60
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,545.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $581.60
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $377.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $279.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $309.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $90.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $826.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $389.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $869.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $132.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $86.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $177.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $152.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $317.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $160.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $80.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $248.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,247.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $95.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $143.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $158.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $207.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $485.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $280.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $330.99
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $875.00
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,543.01
230404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230404, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $579.00
141757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220017526.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141757, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $466.00
141756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220017524.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141756, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $466.00
141755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220017523.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141755, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $5,426.00
141754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220017522.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141754, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $6,287.00
141753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE RON CARLOS ALBERTO CR NO. 220017521.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141753, A FAVOR DE URIBE RON CARLOS ALBERTO $1,004.00
141752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220017520.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141752, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $2,666.00
141751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220017519.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141751, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $3,817.00
141750 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL NOVOA SALVADOR CR NO. 220017518.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141750, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR $1,399.00
141749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220017517.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141749, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $3,008.00
141748 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220017516.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141748, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $350.00
141747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220017515.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141747, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $117.00
141746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220017514.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141746, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $2,403.00
141745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220017513.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141745, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $3,016.00
141744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA TRUJILLO ANA GRISELDA CR NO. 220017512.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141744, A FAVOR DE SALDAÑA TRUJILLO ANA GRISELDA $466.00
141743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220017511.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141743, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $5,129.00
141742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220017510.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141742, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $8,107.00
141741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO CR NO. 220017509.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141741, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO $109.00
141740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220017508.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141740, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $6,832.00
141739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES MARTIN DEL CAMPO JOSE LUIS CR NO. 220017507.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141739, A FAVOR DE REYES MARTIN DEL CAMPO JOSE LUIS $451.00
141738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220017506.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141738, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $3,373.00
141737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220017505.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141737, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $2,083.00
141736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUILES RUELAS J.REYES CR NO. 220017504.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141736, A FAVOR DE QUILES RUELAS J.REYES $545.00
141735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220017503.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141735, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $1,865.00
141734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220017502.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141734, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $9,055.00
141733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO FLORES RICARDO CR NO. 220017501.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141733, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO $2,215.00
141732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220017500.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141732, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $3,147.00
141731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220017499.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141731, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $5,595.00
141730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220017498.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141730, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $3,730.00
141729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220017497.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141729, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $2,790.00
141728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO CR NO. 220017496.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141728, A FAVOR DE MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO $2,854.00
141727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ OSCAR CR NO. 220017495.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141727, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR $6,140.00
141726 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220017494.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141726, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $5,892.00
141725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220017493.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141725, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $2,907.00
141724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS FLORES NOE CR NO. 220017492.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141724, A FAVOR DE MACIAS FLORES NOE $699.00
141723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220017491.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141723, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $1,500.00
141722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220017490.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141722, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $1,609.00
141721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220017489.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141721, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $2,192.00
141720 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220017488.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141720, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $1,049.00
141719 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220017487.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141719, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $4,749.00
141718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220017486.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141718, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $4,448.00
141717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220017485.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141717, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $3,343.00
141716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220017484.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141716, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $3,941.00
141715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220017483.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141715, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $5,121.00
141714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220017482.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141714, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $6,381.00
141713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220017481.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141713, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $5,550.00
141712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220017480.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141712, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $6,520.00
141711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MARTINEZ GUSTAVO CR NO. 220017479.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141711, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO $699.00
141710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220017478.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141710, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $2,534.00
141709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220017477.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141709, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $3,708.00
141708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220017476.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141708, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $6,956.00
141707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220017475.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141707, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $6,520.00
141706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220017474.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141706, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $5,215.00
141705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220017473.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141705, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $6,118.00
141704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CR NO. 220017471.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141704, A FAVOR DE CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA $925.00
141703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220017470.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141703, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $5,366.00
141702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220017469.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141702, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $5,588.00
141701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220017468.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141701, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $233.00
141700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220017467.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141700, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $2,215.00
141699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220017466.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141699, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $699.00
141698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220017465.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141698, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $2,549.00
141697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220017464.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141697, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $7,626.00
141696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220017463.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141696, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $933.00
141695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220017462.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141695, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $5,230.00
141694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220017461.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141694, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $4,516.00
206 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220017030.- COMPRA DE LAPTOP, SISTEMA DE AUDIO Y PANTALLA DE PROYECCION PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $82,101.32
205 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220017020.- COMPRA DE PROYECTOR NEC 3100 LUM LCD XGA HDMI USB DISPLAY RJ45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $10,667.36
204 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016874.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $4,408.00
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $816.03
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $38,784.60
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $19,540.33
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $19,155.13
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $22,175.08
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $14,211.15
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,396.45
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,970.92
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $35,527.88
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,047.34
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,163.71
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $336.92
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
134 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220013574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
133 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220017036.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. $139,480.00
132 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220017017.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $4,408.00
131 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA HECAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016989.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA HECAR, S.A. DE C.V. $12,319.20
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $18,652.14
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $12,490.51
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $18,356.07
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $746.05
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $39,672.80
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $22,737.76
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $18,504.10
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $34,075.03
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,485.46
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,047.34
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $699.66
130 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220015840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
66 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A4 ARQUITECTOS & URBANISTAS S.C. CR NO. OPB0498.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-PEF-EYP-AD-C07-059/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE A4 ARQUITECTOS & URBANISTAS S.C. $337,500.00
66 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A4 ARQUITECTOS & URBANISTAS S.C. CR NO. OPB0498.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-PEF-EYP-AD-C07-059/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE A4 ARQUITECTOS & URBANISTAS S.C. $-84,375.00
12 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA MARTINEZ SERVIN JUAN MANUEL CR NO. 220017010.- PONENCIA EN LA MESA REDONDA DEL 3 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MARTINEZ SERVIN JUAN MANUEL $2,320.00
11 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO CR NO. 220017005.- SERVICIO DE REGISTRO DE VIDEO Y ENTREVISTAS DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO $15,080.00
10 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA VILLARREAL MACIAS ROGELIO CR NO. 220017003.- IMPARTICION DE UNA PONENCIA LA VIOLENCIA COMO ESPECTACULO EN LA MESA REDONDA DEL 5 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE VILLARREAL MACIAS ROGELIO $3,665.60
9 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE CULTURA ESMERALDA LEE HECTOR JESUS CR NO. 220016936.- IMPRESION DE COLANTES Y POSTALES DEL 3 AL 6 DE OCUTBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE ESMERALDA LEE HECTOR JESUS $3,248.00
8 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA FERNANDEZ BRIGADA BERNARDO CR NO. 220016877.- PONENCIA EN LA MESA REDONDA DEL 4 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE FERNANDEZ BRIGADA BERNARDO $3,283.02
8 Detalle Factura de click aquí 21/11/2013 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA BECERRA FLORES CARLOS JOSELINO CR NO. 220015782.- PRODUCCION, ASISTENCIA DE PRODUCCION, CURADURIA. FESTIVAL CDS. HERMANAS 2013 PERM, RUSIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE BECERRA FLORES CARLOS JOSELINO $812,000.00
230403 Detalle Factura de click aquí 20/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220015442.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230403, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
230403 Detalle Factura de click aquí 20/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220015442.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230403, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
230402 Detalle Factura de click aquí 20/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015408.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230402, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $106,470.00
230401 Detalle Factura de click aquí 20/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA MALDONADO SANTOS RUBEN CR NO. 220005179.- PAGO EN CUMP. A LO ORDENADO POR EL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA.TRAB. EDO. EXP. AMPARO 1168/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230401, A FAVOR DE MALDONADO SANTOS RUBEN $21,388.57
230400 Detalle Factura de click aquí 20/11/2013 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR CR NO. OPB0518.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-AD-134/09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230400, A FAVOR DE ELIAS AVALOS CESAR $79,364.80
230400 Detalle Factura de click aquí 20/11/2013 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR CR NO. OPB0518.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-AD-134/09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230400, A FAVOR DE ELIAS AVALOS CESAR $-60,965.78
230399 Detalle Factura de click aquí 20/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000181.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230399, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $638.88
230399 Detalle Factura de click aquí 20/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000181.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230399, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $435.00
230399 Detalle Factura de click aquí 20/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000181.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230399, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $747.00
230399 Detalle Factura de click aquí 20/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000181.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230399, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $459.00
230399 Detalle Factura de click aquí 20/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000181.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230399, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $183.50
230399 Detalle Factura de click aquí 20/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000181.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230399, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,983.60
230399 Detalle Factura de click aquí 20/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000181.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230399, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $522.00
230399 Detalle Factura de click aquí 20/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000181.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230399, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $504.60
230399 Detalle Factura de click aquí 20/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000181.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230399, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $50.00
230398 Detalle Factura de click aquí 20/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220016998.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230398, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $326,306.67
230397 Detalle Factura de click aquí 20/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016552.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230397, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $110,000.00
230396 Detalle Factura de click aquí 20/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220015366.- GASTO OPERATIVO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230396, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $875,000.00
230395 Detalle Factura de click aquí 20/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BKSCORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220014606.- COMPRA DE LLANTAS Y GRASA PARA CADENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230395, A FAVOR DE BKSCORP, S.A. DE C.V. $25,916.72
230394 Detalle Factura de click aquí 20/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PETRO LINE & SERVICE SA DE CV CR NO. 220013473.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230394, A FAVOR DE PETRO LINE & SERVICE SA DE CV $34,046.00
230393 Detalle Factura de click aquí 19/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 220017044.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE ENRIQUE VELAZQUEZ SALAZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230393, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $27,152.88
230389 Detalle Factura de click aquí 19/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MACA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016374.- SERVICIO DE HOSPEDAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230389, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. $17,255.00
230388 Detalle Factura de click aquí 19/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220015738.- COMPRA DE TONER ORIG 13A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230388, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $2,060.02
230386 Detalle Factura de click aquí 19/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220017342.- PAGO IMSS, AFORE, INFONAVIT DE OCTUBRE 2013, CUOTAS OBRERAS IMSS Y RCV, AMORTIZACIONES SEPT. Y OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230386, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,429,469.73
230385 Detalle Factura de click aquí 19/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220016471.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230385, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $500.00
230384 Detalle Factura de click aquí 19/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERNA CASTAÑEDA LAURA CRISTINA CR NO. 220012338.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SERNA CASTAÑEDA LAURA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230384, A FAVOR DE SERNA CASTAÑEDA LAURA CRISTINA $9,288.89
230383 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220016310.- SUBSIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013 PRIMERA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230383, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
230382 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220016762.- RELATIVO AL SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARRELLANO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230382, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $538.00
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $553.78
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $30.50
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $251.44
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $58.29
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $170.00
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $991.75
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $144.30
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $15.08
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $77.32
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $453.40
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $421.50
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $150.08
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $149.99
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $104.00
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $665.00
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $494.10
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $650.00
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,001.00
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,660.11
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $48.37
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $116.00
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $268.93
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $150.02
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,718.64
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,021.41
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $410.00
230381 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230381, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,772.40
230380 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMUNICA TU MARCA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015339.- DISEÑO Y ELABORACION DE PLANOS DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230380, A FAVOR DE COMUNICA TU MARCA, S.A. DE C.V. $11,600.00
230379 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V. CR NO. 220013756.- STANDS PARA LA IX EXPO-JOVEN EMPRENDEDOR 2013 DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230379, A FAVOR DE GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V. $31,553.20
230378 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $236.00
230378 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $408.00
230378 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $118.00
230378 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $1,827.00
230378 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $1,972.00
230378 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $1,827.00
230378 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $1,827.00
230378 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $300.00
230378 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $80.00
230378 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $1,972.00
230378 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $210.35
230378 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $213.00
230378 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $116.00
230378 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $180.00
230378 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010012.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230378, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $40.00
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $72.00
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,955.00
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,931.40
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $712.99
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $400.00
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,107.30
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,319.61
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $3,387.00
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $700.00
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $181.00
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $689.00
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $710.00
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $27.81
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $736.00
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,962.00
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $119.00
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $676.00
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,671.00
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $442.00
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,495.41
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $128.99
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $69.00
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $987.51
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $216.80
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $196.00
230377 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010038.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Septiembre de al 17 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230377, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $516.00
230376 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500019.- Pago de pensión de estacionamiento para los vehículos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230376, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $2,310.00
230376 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500019.- Pago de pensión de estacionamiento para los vehículos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230376, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $2,310.00
230376 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500019.- Pago de pensión de estacionamiento para los vehículos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230376, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $2,310.00
230376 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500019.- Pago de pensión de estacionamiento para los vehículos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230376, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $2,310.00
230376 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500019.- Pago de pensión de estacionamiento para los vehículos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230376, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $2,310.00
230376 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500019.- Pago de pensión de estacionamiento para los vehículos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230376, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $2,310.00
230376 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500019.- Pago de pensión de estacionamiento para los vehículos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230376, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $2,310.00
230375 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000144.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230375, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $747.00
230375 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000144.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230375, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $171.60
230375 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000144.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230375, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $918.00
230375 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000144.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230375, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $609.02
230375 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000144.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230375, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $506.50
230375 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000144.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230375, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $208.80
230375 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000144.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230375, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $649.60
230374 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010082.- COMPRAS URGENTES EFECTUADAS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230374, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $92.80
230374 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010082.- COMPRAS URGENTES EFECTUADAS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230374, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $333.00
230374 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010082.- COMPRAS URGENTES EFECTUADAS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230374, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $1,160.00
230374 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010082.- COMPRAS URGENTES EFECTUADAS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230374, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $211.00
230374 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010082.- COMPRAS URGENTES EFECTUADAS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230374, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $579.76
230374 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010082.- COMPRAS URGENTES EFECTUADAS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230374, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $270.50
230373 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24010079.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230373, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $102.30
230373 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24010079.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230373, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $52.00
230373 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24010079.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230373, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $52.00
230373 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24010079.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230373, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $835.20
230370 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220016814.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, INMUEBLE CALLE 5 No. 1046, ZONA INDUSTRIAL (BODEGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230370, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
230369 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS CR NO. 220015351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230369, A FAVOR DE HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS $17,456.98
230369 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS CR NO. 220015351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230369, A FAVOR DE HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS $1,795.58
230369 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS CR NO. 220015351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230369, A FAVOR DE HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS $997.54
230369 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS CR NO. 220015351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230369, A FAVOR DE HERNANDEZ CHANES JUAN CARLOS $249.39
230368 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014096.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230368, A FAVOR DE COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER $10,960.54
230368 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014096.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230368, A FAVOR DE COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER $623.81
230368 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014096.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230368, A FAVOR DE COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER $155.95
230368 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014096.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230368, A FAVOR DE COVARRUBIAS GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER $751.58
141693 Detalle Factura de click aquí 15/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220016459.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141693, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,365,189.75
230366 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010012.- Compra de artículos de papelería y productos alimenticios para uso del personal en el desempeño de L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230366, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $160.00
230366 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010012.- Compra de artículos de papelería y productos alimenticios para uso del personal en el desempeño de L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230366, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $160.00
230366 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010012.- Compra de artículos de papelería y productos alimenticios para uso del personal en el desempeño de L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230366, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,797.10
230366 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010012.- Compra de artículos de papelería y productos alimenticios para uso del personal en el desempeño de L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230366, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $700.00
230366 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010012.- Compra de artículos de papelería y productos alimenticios para uso del personal en el desempeño de L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230366, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $205.00
230366 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010012.- Compra de artículos de papelería y productos alimenticios para uso del personal en el desempeño de L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230366, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $345.68
230366 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010012.- Compra de artículos de papelería y productos alimenticios para uso del personal en el desempeño de L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230366, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $336.40
230366 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010012.- Compra de artículos de papelería y productos alimenticios para uso del personal en el desempeño de L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230366, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $420.00
230366 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010012.- Compra de artículos de papelería y productos alimenticios para uso del personal en el desempeño de L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230366, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $61.50
230365 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220017049.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230365, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,024,840.97
230364 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA BANSI, SOCIEDAD ANONIMA CR NO. 220016993.- CUMP. AL AUTO DEL 04/112013 DEL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP.110/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230364, A FAVOR DE BANSI, SOCIEDAD ANONIMA $494,103.94
230362 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MORA LEDEZMA CLAUDIA CR NO. 220016492.- COFFEE BREAK DEL 5 Y 6 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230362, A FAVOR DE MORA LEDEZMA CLAUDIA $25,600.00
230361 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220016795.- REPOSICION DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230361, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,770.00
230360 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0521.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. SSM-RM-MURB-AD-C11-003/13. REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL AGUSTIN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230360, A FAVOR DE ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $479,992.41
230359 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010043.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230359, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $198.00
230359 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION ADMINISTRATIVA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010043.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230359, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $96.00
230359 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010043.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230359, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $343.01
230359 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010043.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230359, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $139.61
230359 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010043.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230359, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $281.76
230358 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230358, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $179.80
230358 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230358, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $185.60
230358 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230358, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $1,024.84
230358 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230358, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $58.00
230358 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230358, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $50.00
230358 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230358, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $84.00
230358 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230358, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $219.99
230358 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230358, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $148.72
230358 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010042.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230358, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $511.95
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $97.99
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $79.99
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $270.49
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,392.00
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $99.00
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $81.30
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $295.80
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $763.00
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $78.00
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $129.99
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $549.00
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $102.08
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $174.00
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $341.48
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $114.20
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $547.61
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $348.00
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $83.52
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $394.40
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $92.80
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $719.20
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $99.99
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $306.00
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $951.20
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $284.20
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $99.00
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $81.20
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,044.00
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $98.90
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $224.00
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $69.00
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $84.50
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $485.00
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $112.93
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $6,400.00
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $142.68
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $637.00
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $198.94
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $174.00
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $132.70
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,990.00
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $271.74
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,771.32
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $52.00
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $30.00
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $93.99
230357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230357, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $63.50
230356 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010077.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230356, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $298.00
230356 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010077.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230356, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $135.00
230356 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010077.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230356, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $364.00
230356 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010077.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230356, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $95.00
230356 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010077.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230356, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $149.00
230356 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010077.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230356, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $170.00
230356 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010077.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230356, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $106.00
230356 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010077.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230356, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $214.00
230356 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010077.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230356, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $158.00
230356 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010077.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230356, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $527.00
230355 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200010.- REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230355, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $1,044.00
230355 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200010.- REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230355, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $105.00
230355 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200010.- REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230355, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $51.90
230355 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200010.- REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230355, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $90.00
230355 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200010.- REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230355, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $1,997.23
230355 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200010.- REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230355, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $269.12
230355 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200010.- REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230355, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $105.00
230355 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200010.- REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230355, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $835.00
230355 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200010.- REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230355, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $545.20
141692 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013616.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, 2DA. PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141692, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,379,203.88
141691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220017276.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141691, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $2,250.00
141690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220017275.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141690, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $2,250.00
141689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220017274.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141689, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $2,250.00
141688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220017273.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141688, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $2,250.00
141687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220017272.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141687, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $2,250.00
141686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220017271.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141686, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
141685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220017270.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141685, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
141684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220017269.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141684, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $2,250.00
141683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220017268.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141683, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $2,250.00
141682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220017267.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141682, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
141681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220017266.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141681, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $2,250.00
141680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017265.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141680, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
141679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220017264.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141679, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
141678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220017263.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141678, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
141677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220017262.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141677, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $4,500.00
141676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220017261.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141676, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $2,250.00
141675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220017260.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141675, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
141674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220017259.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141674, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $2,250.00
141673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220017258.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141673, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $2,250.00
141672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220017257.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141672, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
141671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220017256.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141671, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $4,500.00
141670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220017255.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141670, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $2,250.00
141669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220017254.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141669, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $4,500.00
141668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220017253.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141668, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $4,500.00
141667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220017252.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141667, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $4,500.00
141666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220017251.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141666, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $2,250.00
141665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220017250.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141665, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
141664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220017249.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141664, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $2,250.00
141663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220017248.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141663, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $4,500.00
141662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220017247.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141662, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $2,250.00
141661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220017246.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141661, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
141660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220017245.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141660, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $2,250.00
141659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220017244.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141659, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
141658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220017243.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141658, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $2,250.00
141657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220017242.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141657, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
141656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220017241.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141656, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $2,250.00
141655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220017240.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141655, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $4,500.00
141654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220017239.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141654, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $4,500.00
141653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220017238.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141653, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $2,250.00
141652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220017237.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141652, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $2,250.00
141651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220017236.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141651, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
141650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220017235.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141650, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $2,250.00
141649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220017234.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141649, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $2,250.00
141648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220017233.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141648, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
141647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220017232.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141647, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
141646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220017231.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141646, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $4,500.00
141645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220017230.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141645, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $2,250.00
141644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220017229.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141644, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
141643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220017228.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141643, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $4,500.00
141642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220017227.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141642, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $2,250.00
141641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220017226.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141641, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $4,500.00
141640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220017225.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141640, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
141639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220017224.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141639, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
141638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220017223.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141638, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
141637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220017222.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141637, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
151 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0515.- PAGO DE LA ESTIMACION No. OPG-R33-PAV-CI-C06-023/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,035,199.17
151 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0515.- PAGO DE LA ESTIMACION No. OPG-R33-PAV-CI-C06-023/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-258,799.79
150 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA CR NO. OPB0486.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DEAN ANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA $312,870.46
150 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA CR NO. OPB0486.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DEAN ANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA $-78,217.61
149 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV CR NO. OPB0484.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-PAV-CI-C06-017/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV $585,351.08
149 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV CR NO. OPB0484.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-PAV-CI-C06-017/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV $-146,337.77
129 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220016846.- COMPRA DE TOALLAS INTERDOBLADA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $3,132.00
88 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0503.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 7 OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBICAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $52,668.04
88 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0503.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 7 OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBICAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $-26,334.02
39 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0514.- PAGO DE LA ESTIMACION No. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-034/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RED HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $2,389,924.30
39 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0514.- PAGO DE LA ESTIMACION No. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-034/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RED HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $-597,481.07
7 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA RUIZ LOPEZ ALBERTO CR NO. 220017002.- PRESENTACION DE LA OBRA NEKROPOLIS DEL 3 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ ALBERTO $58,000.00
6 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA OLMOS AVILES ENRIQUE CR NO. 220016482.- IMPARTICION DE UNA PONENCIA EN LA MESA REDONSA DEL 5 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE OLMOS AVILES ENRIQUE $3,480.00
5 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE CULTURA COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016325.- IMPRESION DE DIPTICOS, GAFETES. BOLETOS. FOLLETOS Y CARPETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,551.60
4 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ TORRES JORGE CR NO. 220015876.- DISEÑO DE LA PAGIÑA WEB PARA FORO NACIONAL DE VIOLENCIA Y ARTE DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES JORGE $8,120.00
3 Detalle Factura de click aquí 14/11/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA LUMBRERAS BAUTISTA ERNESTO CR NO. 220015874.- PONENCIA DEL FORO NACIONAL DE VIOLENCIA Y ARTE EN EL INSTITUTO CABAÑAS, DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE LUMBRERAS BAUTISTA ERNESTO $2,320.00
230324 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA HERNANDEZ CONCEPCION BARTOLO CELESTINO CR NO. 220016994.- COMPLEMENTO DE PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DE AMPARO EN EL EXP. 191/2013 JUZGADO 4To. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230324, A FAVOR DE HERNANDEZ CONCEPCION BARTOLO CELESTINO $142,288.82
230323 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010049.- 5 to Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230323, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $99.00
230323 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010049.- 5 to Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230323, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $90.00
230323 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010049.- 5 to Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230323, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $158.00
230323 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010049.- 5 to Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230323, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $1,979.85
230323 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010049.- 5 to Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230323, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $500.00
230322 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010107.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230322, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $1,895.00
230322 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010107.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230322, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $8,816.00
230322 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010107.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230322, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $2,155.91
230322 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010107.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230322, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $521.70
230322 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010107.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230322, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $551.00
230321 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010106.- GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIS INFANTIELS POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230321, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $551.00
230321 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010106.- GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIS INFANTIELS POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230321, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $4,887.80
230321 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010106.- GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIS INFANTIELS POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230321, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $629.58
230321 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010106.- GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIS INFANTIELS POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230321, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $825.70
230321 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010106.- GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIS INFANTIELS POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230321, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $2,611.00
230320 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010105.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230320, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $406.00
230320 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010105.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230320, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $2,321.83
230320 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010105.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230320, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $2,204.00
230320 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010105.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230320, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $109.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $154.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $209.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $610.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $255.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $240.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $209.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $200.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $185.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $169.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $260.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $37.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $144.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $97.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $145.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $120.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $128.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $109.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $98.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $343.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $318.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $188.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $227.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $35.50
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $150.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $232.70
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $198.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $295.89
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $230.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $65.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $38.90
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $90.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $195.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $144.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $170.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,076.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $189.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $171.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $110.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $109.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $109.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $181.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $155.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $126.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $194.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $137.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $357.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $146.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $432.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $344.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $272.08
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $272.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $595.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $278.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $65.40
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $172.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $289.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $74.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $54.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $205.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $260.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $137.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $287.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $600.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $230.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $109.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $148.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $349.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $500.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $205.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $255.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $225.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $229.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $257.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $185.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $162.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $135.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $142.00
230319 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010039.- Reposición de fondo revolvente del 07 de Septiembre al 21 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230319, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $532.00
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $405.00
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $430.00
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $110.00
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $192.00
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $127.22
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $400.00
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $139.20
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $222.00
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $448.50
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $69.00
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $297.00
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $812.00
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $351.00
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $280.00
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $580.00
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $281.88
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $20.00
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
230318 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230318, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $49.00
230317 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220953.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230317, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $580.00
230317 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220953.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230317, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $116.00
230317 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220953.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230317, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $116.00
230317 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220953.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230317, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $116.00
230317 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220953.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230317, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $232.00
230317 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220953.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230317, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $259.00
230317 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220953.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230317, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $175.00
230317 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220953.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230317, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $580.00
230317 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220953.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230317, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $812.00
230316 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220899.- COMPRA DE TECLADOS Y MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230316, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $644.96
230314 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016804.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, INMUEBLE CALLE 36 No. 2797, BODEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230314, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $27,029.38
230313 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUERRERO MARTINEZ MARGARITA CR NO. 220016722.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 1224/2013 OF. DI/TP/1146/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230313, A FAVOR DE GUERRERO MARTINEZ MARGARITA $7,447.08
230312 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016546.- BOLETOS DE AVION GDL - MEXICO - PERM, RUSIA Y MEXICO A GDL. DEL 17 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230312, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,938.00
230312 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016546.- BOLETOS DE AVION GDL - MEXICO - PERM, RUSIA Y MEXICO A GDL. DEL 17 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230312, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
230312 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016546.- BOLETOS DE AVION GDL - MEXICO - PERM, RUSIA Y MEXICO A GDL. DEL 17 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230312, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,519.00
230312 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016546.- BOLETOS DE AVION GDL - MEXICO - PERM, RUSIA Y MEXICO A GDL. DEL 17 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230312, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
230311 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220016523.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230311, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
230310 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220016522.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230310, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
230309 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220016501.- SUBSIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230309, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
230308 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016489.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230308, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,700.00
230308 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016489.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230308, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
230307 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016488.- BOLETOS DE AVION PARA LA CD. DE PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230307, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $10,834.00
230307 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016488.- BOLETOS DE AVION PARA LA CD. DE PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230307, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
230306 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220016450.- VIATICOS PARA LA VISITA A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL 14 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230306, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $380.00
230306 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220016450.- VIATICOS PARA LA VISITA A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL 14 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230306, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $135.00
230306 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220016450.- VIATICOS PARA LA VISITA A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL 14 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230306, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $173.00
230304 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COORDINACION DE ASESORES BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016025.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTUDIO DE ESTUDIO EN EL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230304, A FAVOR DE BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $139,200.00
230303 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 220015853.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 Y 23 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230303, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,200.00
230302 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015827.- RENTA AUDIO Y VIDEO PARA EVENTO SAN JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230302, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $34,800.00
230301 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220013460.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2013, RECIBO 1703, 1704. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230301, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $180,000.00
230300 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220016460.- SERVICIOS PROFESIONALES EN COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230300, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $191,868.98
230299 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PEREZ PONCE ROSA ESTELA CR NO. 220014376.- INSTALACION Y SUMINISTRO DE VINILES PARA EXPOSICION TOMALA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230299, A FAVOR DE PEREZ PONCE ROSA ESTELA $2,540.40
230298 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010108.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230298, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $288.00
230298 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010108.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230298, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $309.89
230297 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010087.- gastos efecutados por fondo revolvente en las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230297, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $2,610.00
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $316.00
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $220.00
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,432.00
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $218.54
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $58.00
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $684.40
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $173.00
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $844.00
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $196.00
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $127.98
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $58.00
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $980.00
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,170.00
230296 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230296, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,873.90
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $266.80
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $881.60
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $13,804.00
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,169.20
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,670.40
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $174.00
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,292.00
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $185.60
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,103.08
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,528.40
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $852.60
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $916.40
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $440.80
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $208.80
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $14,244.80
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $647.28
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,020.72
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,366.00
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $522.00
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $10,521.20
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,974.32
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $504.60
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,397.80
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,648.20
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,832.80
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,276.00
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,427.64
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,018.40
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $417.60
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,505.60
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,055.60
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,044.00
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,264.40
230295 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220386.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230295, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,378.00
230294 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230294, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $390.00
230294 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230294, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $373.00
230294 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230294, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $100.00
230294 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230294, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $100.00
230294 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230294, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $360.00
230294 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230294, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $456.00
230294 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230294, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $251.00
230294 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230294, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $580.00
230294 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230294, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $239.00
230293 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRETE AMBRIS HECTOR DAVID CR NO. 220016521.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NAVARRETE AMBRIS HECTOR DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230293, A FAVOR DE NAVARRETE AMBRIS HECTOR DAVID $15,602.81
230292 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ VAZQUEZ EDUARDO CR NO. 220016520.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ VAZQUEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230292, A FAVOR DE DIAZ VAZQUEZ EDUARDO $1,754.40
230291 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO VILLEGAS RAMIRO CR NO. 220016517.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORENO VILLEGAS RAMIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230291, A FAVOR DE MORENO VILLEGAS RAMIRO $12,546.53
230290 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACHADO HERNANDEZ ERENDIRA VANIA CR NO. 220016516.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MACHADO HERNANDEZ ERENDIRA VANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230290, A FAVOR DE MACHADO HERNANDEZ ERENDIRA VANIA $18,520.42
230289 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMAYA CORONADO FRANCISCO CR NO. 220016514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AMAYA CORONADO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230289, A FAVOR DE AMAYA CORONADO FRANCISCO $22,039.58
230289 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMAYA CORONADO FRANCISCO CR NO. 220016514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AMAYA CORONADO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230289, A FAVOR DE AMAYA CORONADO FRANCISCO $2,938.61
230289 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMAYA CORONADO FRANCISCO CR NO. 220016514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AMAYA CORONADO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230289, A FAVOR DE AMAYA CORONADO FRANCISCO $734.65
230288 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS CR NO. 220016512.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230288, A FAVOR DE PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS $13,774.73
230288 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS CR NO. 220016512.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230288, A FAVOR DE PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS $4,081.40
230288 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS CR NO. 220016512.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230288, A FAVOR DE PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS $1,496.51
230288 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS CR NO. 220016512.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230288, A FAVOR DE PAYAN ACUÑA LEONEL JESUS $374.13
230287 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220016051.- PUBLICIADAD EN PERIODICOS DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230287, A FAVOR DE EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. $350,000.00
230286 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS CORTES SERGIO ANTONIO CR NO. 220015828.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASILLAS CORTES SERGIO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230286, A FAVOR DE CASILLAS CORTES SERGIO ANTONIO $5,525.48
230285 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220015368.- SUSCRIPCION SEMESTRAL AL MILENIO DEL 23 DE FEBRERO AL 16 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230285, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $720.00
230284 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600015.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230284, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $11,020.00
230284 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600015.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230284, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,347.46
230284 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600015.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230284, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
230284 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600015.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230284, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
203 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220016526.- ENVIO DE MESAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
203 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220016526.- ENVIO DE MESAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $205.00
203 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220016526.- ENVIO DE MESAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
202 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220016457.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
202 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220016457.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
202 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220016457.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
201 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016452.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $11,630.86
200 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220016550.- USO RACIONAL DE LA FUERZA IMPARTIDO A 40 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $140,000.00
199 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220016549.- TECNICAS DE INVESTIGACION POLICIAL IMPARTIDO A 40 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $140,000.00
198 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220016548.- NARCOMENUDEO IMPARTIDO A 40 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $140,000.00
197 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220016547.- CONDUCCION Y DETENCION DE PROBABLES RESPONSABLES IMPARTIDO A 40 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $140,000.00
196 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220016545.- MODELO POLICIAL PARA PERSONAL DE MANDO IMPARTIDO A 40 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $140,000.00
195 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220016543.- DERECHOS HUMANOS PARA PERSONAL OPERATIVO IMPARTIDO A 40 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $140,000.00
194 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016527.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $505.18
27 Detalle Factura de click aquí 13/11/2013 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0490.- PAGO DE VARIOS GASTOS AUTORIZADOS POR EL CAPECE DENTRO DE LA AMPLIACION DEL CONVENIO PARA EL PROGRAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $807,450.32
461 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0257.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03.OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $2,085,440.83
461 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0257.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03.OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $-1,042,720.42
460 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0164.- 7o PAGO Y ULTIMO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E460, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $661,543.44
459 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0162.- 5o PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E459, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $500,000.00
458 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0131.- 6TO PAGO DE LA ESTIMACION No. 7 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
456 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0303.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-IHS-CI-C04-011/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $758,634.19
456 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0303.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-IHS-CI-C04-011/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-189,658.55
455 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0275.- PAGO DE LA ESTIMACION No.02. OPG-OD-EQP-AD-C09-099/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ADECUACION DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,293,498.39
455 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0275.- PAGO DE LA ESTIMACION No.02. OPG-OD-EQP-AD-C09-099/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ADECUACION DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-646,749.20
454 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012439.- ANTICIPOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E454, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
454 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012439.- ANTICIPOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E454, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
454 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012439.- ANTICIPOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E454, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
454 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012439.- ANTICIPOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E454, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
15 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0305.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $3,586,258.27
15 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0305.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $-1,793,129.14
14 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. OPB0271.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-IHS-CI-C04-008/13. A)SANEAM. DE CANAL PLUVIAL NUEVA ESPAÑA (DES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $-474,549.98
14 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. OPB0271.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-IHS-CI-C04-008/13. A)SANEAM. DE CANAL PLUVIAL NUEVA ESPAÑA (DES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $1,898,199.94
13 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. OPB0260.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-IHS-CI-C04-008/13. A)SANEAM. DE CANAL PLUVIAL NUEVA ESPAÑA (DES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $944,477.89
13 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. OPB0260.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-IHS-CI-C04-008/13. A)SANEAM. DE CANAL PLUVIAL NUEVA ESPAÑA (DES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $-236,119.47
12 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GHUM S.A. DE C.V. CR NO. OPB0274.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-IHS-CI-C04-009/13 SANEAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL DEAN (ALBAÑ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. $549,357.17
12 Detalle Factura de click aquí 12/11/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GHUM S.A. DE C.V. CR NO. OPB0274.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-IHS-CI-C04-009/13 SANEAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL DEAN (ALBAÑ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. $-137,339.29
230283 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VEA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016324.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230283, A FAVOR DE VEA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $132,704.00
230282 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. CR NO. 220016293.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230282, A FAVOR DE CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. $125,000.44
230281 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500017.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230281, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $126.00
230281 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500017.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230281, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $738.99
230281 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500017.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230281, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $166.68
230281 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500017.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230281, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $196.00
230281 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500017.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230281, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,995.20
230281 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500017.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230281, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,502.20
230280 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220955.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230280, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $3,280.40
230279 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220945.- COMPRA DE REFACCIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230279, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $2,923.20
230279 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220945.- COMPRA DE REFACCIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230279, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $498.80
230279 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220945.- COMPRA DE REFACCIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230279, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $498.80
230278 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 24220817.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230278, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $5,623.91
230278 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 24220817.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230278, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $9,542.39
230278 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 24220817.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230278, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $5,352.80
230278 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 24220817.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230278, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $6,752.75
230278 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 24220817.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230278, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $8,708.06
230278 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 24220817.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230278, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $5,855.13
230277 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010080.- Reposición de Fondo Revolvente por gasto realizado el 26/09/2013, en esta Unidad Admva. Benito J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230277, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $348.00
230276 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ ZARATE DE GONZALEZ ANA MARIA CR NO. 220016873.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 05/11/ 2013 JUZG. 4to.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 377/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230276, A FAVOR DE GONZALEZ ZARATE DE GONZALEZ ANA MARIA $1,960.53
230275 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ ZARATE ANA MARIA CR NO. 220016872.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 05/11/ 2013 JUZG. 4to.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 377/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230275, A FAVOR DE GONZALEZ ZARATE ANA MARIA $815.99
230274 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ DIAZ MANUEL CR NO. 220016871.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 05/11/ 2013 JUZG. 4to.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 377/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230274, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ MANUEL $818.14
230273 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ DIAZ JESUS CR NO. 220016870.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 05/11/ 2013 JUZG. 4to.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 377/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230273, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ JESUS $828.42
230272 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ GONZALEZ JESUS JAVIER CR NO. 220016869.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 05/11/ 2013 JUZG. 4to.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 377/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230272, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JESUS JAVIER $890.43
230271 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ DIAZ RODOLFO CR NO. 220016868.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 05/11/ 2013 JUZG. 4to.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 377/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230271, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ RODOLFO $2,602.81
230270 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ AYON MARIA DE JESUS CR NO. 220016867.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 05/11/ 2013 JUZG. 4to.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 377/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230270, A FAVOR DE GONZALEZ AYON MARIA DE JESUS $783.66
230269 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ GONZALEZ JESUS RODOLFO CR NO. 220016866.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 05/11/ 2013 JUZG. 4to.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 377/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230269, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JESUS RODOLFO $873.18
230268 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ DE GONZALEZ ANA MARIA CR NO. 220016865.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 05/11/ 2013 JUZG. 4to.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 377/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230268, A FAVOR DE GONZALEZ DE GONZALEZ ANA MARIA $2,614.21
230267 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ DIAZ JOSE DE JESUS CR NO. 220016864.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 05/11/ 2013 JUZG. 4to.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 377/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230267, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ JOSE DE JESUS $16,063.48
230266 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE ASESORES TEXTILES HINCHAZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220016767.- IMPRESION DE PULSERAS BORDADAS PROG. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INFANTIL Y JUVENIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230266, A FAVOR DE TEXTILES HINCHAZ, S.A. DE C.V. $97,440.00
230265 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016742.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230265, A FAVOR DE FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,930.16
230264 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO CR NO. 220016530.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EQUINOS Y CANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230264, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO $13,085.00
230264 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO CR NO. 220016530.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EQUINOS Y CANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230264, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO $662.50
230263 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220016505.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230263, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $500.00
230262 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220016504.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230262, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $500.00
230261 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ SANCHEZ ARTURO CR NO. 220015582.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JIMENEZ SANCHEZ ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230261, A FAVOR DE JIMENEZ SANCHEZ ARTURO $6,111.11
230260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220015419.- TALLER Y DE PAPELOTE Y PORTARRETRATO EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230260, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $2,581.00
230259 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ACRONIS PUBLICIDAD, S.A. CR NO. 220015334.- CAMPAÑA PROMOCIANAL DE MARKETING Y NEGOCIOS DEPORTIVOS DEL 9 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230259, A FAVOR DE ACRONIS PUBLICIDAD, S.A. $8,120.00
230258 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA AVANTE GLOBAL TRADE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015308.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230258, A FAVOR DE AVANTE GLOBAL TRADE, S.A. DE C.V. $2,240.54
230257 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 220015300.- BOCINA LOGITECH MINIBOOMBOX PARA LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230257, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $928.00
230256 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO CR NO. 220014905.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230256, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO $23,171.00
230255 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014466.- SERVICIO DE FUMIGACION DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230255, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $2,958.00
230254 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES KADESIGN, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014400.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA ACONDICIONAR EL MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230254, A FAVOR DE KADESIGN, S. DE R.L. DE C.V. $8,352.00
230253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES KADESIGN, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014399.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS ACONDICIONAR EL MONUMENTO RAMON CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230253, A FAVOR DE KADESIGN, S. DE R.L. DE C.V. $13,804.00
230252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220014328.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230252, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,159.05
230252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220014328.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230252, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $470.50
230251 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220014317.- ABARROTES PARA ELA ELABORACION DE REFRIGERIOS DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230251, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $7,902.34
230250 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220014265.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230250, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $267.96
230249 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220013793.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230249, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,218.44
230248 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220013650.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230248, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $98,915.52
230248 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220013650.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230248, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $65,401.96
230247 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013353.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230247, A FAVOR DE GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. $48,733.92
230246 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011953.- IMPRESION DE TRPTICOS PARA SOCIALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230246, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $40,600.00
230245 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFIC. Y COMERCIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009303.- UN ARCHIVERO CON 4 GAVETAS PARA EL AREA DEL TESORERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230245, A FAVOR DE IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFIC. Y COMERCIO, S.A. DE C.V. $4,408.00
230244 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010042.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230244, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
230244 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010042.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230244, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
230244 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010042.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230244, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
230244 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010042.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230244, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $103.08
230244 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010042.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230244, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $3.00
230244 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010042.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230244, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $352.80
230244 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010042.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230244, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $480.00
230243 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $169.00
230243 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $42.00
230243 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $87.75
230243 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $198.00
230243 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $254.45
230243 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $420.72
230243 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $86.00
230243 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $14.00
230243 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $199.00
230243 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $1,125.36
230243 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $1,564.73
230243 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $872.00
230243 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $362.22
230243 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010041.- Resposiciòn de fondo revolvente por compras realizadas para las funciones y tareas encomendadas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230243, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $348.00
230242 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO FLORES FERNANDO CR NO. 220015780.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO FLORES FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230242, A FAVOR DE GUERRERO FLORES FERNANDO $22,027.31
230242 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO FLORES FERNANDO CR NO. 220015780.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO FLORES FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230242, A FAVOR DE GUERRERO FLORES FERNANDO $677.76
230242 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO FLORES FERNANDO CR NO. 220015780.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO FLORES FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230242, A FAVOR DE GUERRERO FLORES FERNANDO $169.44
230241 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220013816.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BERNAL RODRIGUEZ JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230241, A FAVOR DE BERNAL RODRIGUEZ JOSE MANUEL $30,208.33
230241 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220013816.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BERNAL RODRIGUEZ JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230241, A FAVOR DE BERNAL RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,416.67
230241 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220013816.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BERNAL RODRIGUEZ JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230241, A FAVOR DE BERNAL RODRIGUEZ JOSE MANUEL $604.17
230238 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ACRONIS PUBLICIDAD, S.A. CR NO. 220015340.- CAMPAÑA PROMOCIONAL DE MARKETING Y NEGOCIOS DEPORTIVOS DEL 26 DE AGO. AL 6 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230238, A FAVOR DE ACRONIS PUBLICIDAD, S.A. $8,120.00
230234 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013202.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230234, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,524.94
230234 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013202.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230234, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $69,908.90
230234 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013202.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230234, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,419.14
230234 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013202.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230234, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.37
230234 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013202.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230234, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,392.84
230234 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013202.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230234, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,359.16
128 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220016797.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $34,104.00
127 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220016777.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $47,089.04
127 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220016777.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $6,159.60
126 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220016449.- EQUIPO MEDICA PARA UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $2,299.12
125 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016434.- MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $9,000.00
124 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016723.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $59,723.76
123 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220016513.- COMPRA DE PAPEL JUMBO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $8,602.56
122 Detalle Factura de click aquí 11/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016455.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $9,768.36
230232 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220015591.- SUMINSITRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230232, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $12,388.80
230231 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220015455.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON DE TABLAROCA TERMINADO CON PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230231, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $5,684.00
230230 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO CR NO. 220015432.- GRUPO PREHISPANICO EN LA ESTAMPA DE AYAHUALUCO DEL 2 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230230, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO $2,900.00
230229 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI CR NO. 220015415.- TALLER DE ACUARELA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230229, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI $1,044.00
230228 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN LEON JOSE CR NO. 220016497.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 1323/2013 OF. DI/TP/1681/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230228, A FAVOR DE GUZMAN LEON JOSE $400.10
230227 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN LEON JOSE CR NO. 220016496.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 1334/2013 OF. DI/TP/1682/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230227, A FAVOR DE GUZMAN LEON JOSE $1,259.54
230226 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013744.- DESPENSAS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230226, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $130,000.00
230225 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MEDINA VILLANUEVA MARTHA ELOISA CR NO. 220016495.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 1165/2013 OF. DI/TP/1395/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230225, A FAVOR DE MEDINA VILLANUEVA MARTHA ELOISA $3,211.92
230224 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PV COMPUTACION Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015596.- UNA COMPUTADORA PARA RELACIONES PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230224, A FAVOR DE PV COMPUTACION Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,920.00
230223 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016533.- SERVICIO DE PRODUCCION DE ALTAR DE MUERTOS TRADICIONAL EN CAPILLA PRINCIPAL DEL PANTEON BELEM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230223, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $133,400.00
230222 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220015527.- COFFEE BREAK DEL 9 DE SEPTIEMBRE 2013 POR ESCUELA PARA PADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $9,000.00
230221 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015491.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230221, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $125,389.72
230220 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO CABRERA FERNANDEZ JUAN BERNARDO CR NO. 220015476.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230220, A FAVOR DE CABRERA FERNANDEZ JUAN BERNARDO $4,593.60
230219 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220015377.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230219, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $500.00
230218 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CONSORCIO EMPRESARIAL SERNA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015371.- UTENSILIOS PARA LOS CENTROS Y ACADEMIAS MPALES. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230218, A FAVOR DE CONSORCIO EMPRESARIAL SERNA, S.A. DE C.V. $9,000.01
230217 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015367.- CAMISAS Y PLAYERAS PARA EL PERSONAL DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230217, A FAVOR DE GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. $6,797.60
230216 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220015241.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230216, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $1,030.01
230215 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR WITTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010911.- COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230215, A FAVOR DE WITTE, S.A. DE C.V. $25,971.36
230215 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR WITTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010911.- COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230215, A FAVOR DE WITTE, S.A. DE C.V. $1,031.88
230215 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR WITTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010911.- COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230215, A FAVOR DE WITTE, S.A. DE C.V. $7,577.82
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $275.00
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $513.60
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,765.00
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,967.94
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $69.60
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $10,440.00
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $626.40
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $114.36
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $490.00
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $230.00
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $252.00
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $532.50
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $152.00
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,311.40
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $44.86
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $177.50
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $350.00
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,324.00
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,909.94
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $209.98
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $125.28
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,249.20
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,995.00
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $149.00
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $295.80
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $99.76
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $299.99
230213 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $113.03
230212 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220627.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230212, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $13,098.72
230211 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220016553.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230211, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
230210 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS NACIONAL MONTE DE PIEDAD, I.A.P. CR NO. 220016540.- CUMP. AL ACUERDO DE LA 2da. SALA UNILATERAL TRIB. DE LO ADMVO. EDO. DE JAL. EXP. 11-95/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230210, A FAVOR DE NACIONAL MONTE DE PIEDAD, I.A.P. $2,621.00
230209 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220016347.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230209, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
230208 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CHAVEZ CESAR ULISES CR NO. 220015579.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ CHAVEZ CESAR ULISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230208, A FAVOR DE LOPEZ CHAVEZ CESAR ULISES $1,297.48
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,997.50
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,601.47
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $838.24
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,639.00
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,969.79
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $6,194.40
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,000.00
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $8,700.00
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,000.00
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,204.00
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $9,048.00
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,331.80
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,868.06
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,740.00
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,189.70
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,376.99
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,472.97
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $8,750.46
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $872.09
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,445.36
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $9,646.00
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $12,528.00
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,548.00
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $11,302.20
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,705.00
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $777.35
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,732.00
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,043.00
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $376.86
230207 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230207, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,877.95
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $20.40
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $114.84
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $114.84
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $60.30
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $880.81
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $154.00
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $114.84
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $238.00
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $98.00
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $127.60
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $139.20
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $196.00
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $860.41
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $154.90
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $359.25
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $196.00
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $114.84
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $114.84
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $23.30
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $587.52
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $26.08
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $19.81
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $170.00
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $36.00
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,914.00
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $162.00
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $51.90
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $980.00
230206 Detalle Factura de click aquí 08/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010040.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230206, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $154.00
230205 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA TAPIA HARO NEREA ALEJANDRA CR NO. 220016437.- REPARACION DE PUERTA DE HERRERA DEL ALMACEN DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230205, A FAVOR DE TAPIA HARO NEREA ALEJANDRA $11,136.00
230204 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MENDOZA RUIZ JORGE CR NO. 220016062.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN UND. ADMVA. PRISCILIANO SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230204, A FAVOR DE MENDOZA RUIZ JORGE $6,960.00
230203 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA JIMENEZ SAMANO CARMEN CR NO. 220015794.- RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230203, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN $32,480.00
230202 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220015783.- ABARROTES PARA LA ELABORACION DE REFRIGERIOS EN GUARDERIA DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230202, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $6,579.70
230201 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION BUENROSTRO FREGOSO OLGA PATRICIA CR NO. 220015465.- SERVICIO DE INSTALEACION DE CIRCUITO CERRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230201, A FAVOR DE BUENROSTRO FREGOSO OLGA PATRICIA $82,629.12
230200 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220015217.- PAGO DE HONORARIO POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, O.C. 853. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230200, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
230200 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220015217.- PAGO DE HONORARIO POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, O.C. 853. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230200, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
230199 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220015185.- COMPRA DE ATOMIZADORES DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230199, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $135.72
230198 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220015107.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230198, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $10,555.07
230197 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA UNIVERSIDAD DEL DEPORTE GRUPO FITNESS ELITE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014996.- PONENCIA REALIDADES DEL DEPORTE MEXICANO DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230197, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DEL DEPORTE GRUPO FITNESS ELITE, S.A. DE C.V. $9,550.00
230197 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION UNIVERSIDAD DEL DEPORTE GRUPO FITNESS ELITE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014996.- PONENCIA REALIDADES DEL DEPORTE MEXICANO DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230197, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DEL DEPORTE GRUPO FITNESS ELITE, S.A. DE C.V. $3,906.00
230196 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CARRILLO PRECIADO PAULO CESAR CR NO. 220014994.- RENTA DE SALA LOUNGE CON MESA, MESA PERIQUERA CON BANCOS POR CUATRO DIAS EN EXPO-GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230196, A FAVOR DE CARRILLO PRECIADO PAULO CESAR $2,784.00
230195 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA EN TECONOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014703.- TELEFONO MARCA CISCO PARA MARIA ISABEL ALFEIRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230195, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECONOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. $7,886.84
230194 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220014676.- SERVICIO DE FOTOGRAFICO DURANTE LA SEGUNDA QNCA. DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230194, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,800.00
230193 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NUÑO CARDONA JOSE RAUL CR NO. 220014588.- AMBIENTACION MUSICAL EN EVENTO POR FIESTAS PATRIAS EN COL. ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230193, A FAVOR DE NUÑO CARDONA JOSE RAUL $6,496.00
230192 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014561.- IMPRESION DE LONAS DE DIFERENTES MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230192, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $6,594.60
230191 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014560.- RENTA DE SALON PARA EVENTOS DEL 4 AL 6 DE SEPTIE,BRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230191, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. $8,180.00
230190 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CR NO. 220014546.- SUSCRIPCION ANUAL DEL 21 DE AGO. 2013 AL 20 DE AGO. 2014 AL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230190, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. $2,090.00
230189 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DUK GLOBAL CONSULTING, S.C. CR NO. 220014528.- PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SELECTRO-ON DEL 28 DE JUNIO 2013 EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230189, A FAVOR DE DUK GLOBAL CONSULTING, S.C. $12,200.00
230188 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 220014524.- TELAS PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION LIA DEL 4 DE JULIO 2013 EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230188, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $2,259.89
230187 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HORN CONSULTING, S.C. CR NO. 220014523.- PRODUCCION DE LOS EVENTOS DE JUEVES DE PALACIO EN MUSEOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230187, A FAVOR DE HORN CONSULTING, S.C. $11,600.00
230186 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO CR NO. 220014521.- PRESENTACION DE UN GRUPO PREHISPANICO EN LA ESTAMPA DE AYAHUALUCO DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230186, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO $2,900.00
230185 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220014512.- RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230185, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $5,312.80
230184 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220014508.- FAJAS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA BIENESTAR COMUNITARIO Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230184, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,716.80
230184 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220014508.- FAJAS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA BIENESTAR COMUNITARIO Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230184, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $350.32
230184 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220014508.- FAJAS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA BIENESTAR COMUNITARIO Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230184, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,131.00
230183 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESTRADA GONZALEZ GABRIELA CR NO. 220014472.- RENTA DE PLANTA DE LUZ Y TOLDOS PARA FESTEJOS PATRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230183, A FAVOR DE ESTRADA GONZALEZ GABRIELA $6,496.00
230182 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MARTINEZ FLORES MIGUEL ANGEL CR NO. 220014419.- PRODUCCION E INTERPRETACION DE LOS MURALES DEL MAESTRO GABRIEL FLORES GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230182, A FAVOR DE MARTINEZ FLORES MIGUEL ANGEL $11,020.00
230181 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAMOFI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014415.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230181, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. $112,172.00
230180 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DONOSO GUTIERREZ RAUL CR NO. 220016442.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230180, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ RAUL $692.54
230180 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DONOSO GUTIERREZ RAUL CR NO. 220016442.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230180, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ RAUL $1,337.77
230180 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DONOSO GUTIERREZ RAUL CR NO. 220016442.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230180, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ RAUL $47.49
230180 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DONOSO GUTIERREZ RAUL CR NO. 220016442.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230180, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ RAUL $104.50
230180 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DONOSO GUTIERREZ RAUL CR NO. 220016442.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230180, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ RAUL $81.58
230180 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DONOSO GUTIERREZ RAUL CR NO. 220016442.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230180, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ RAUL $276.07
230180 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DONOSO GUTIERREZ RAUL CR NO. 220016442.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230180, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ RAUL $69.02
230179 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER CR NO. 220016441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230179, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER $81.58
230179 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER CR NO. 220016441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230179, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER $276.07
230179 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER CR NO. 220016441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230179, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER $69.02
230179 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER CR NO. 220016441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230179, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER $692.54
230179 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER CR NO. 220016441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230179, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER $1,337.77
230179 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER CR NO. 220016441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230179, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER $47.49
230179 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER CR NO. 220016441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DONOSO VENEGAS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230179, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ LUIS JAVIER $104.50
230178 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014390.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230178, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. $10,854.12
230176 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SERNA RODRIGUEZ ISIDRO CR NO. 220009244.- PAGO PARA CUMPLIMENTAR LAUDO DE SERNA RODRIGUEZ ISIDRO DEL 09/01/2008 EXP. 823/2007-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230176, A FAVOR DE SERNA RODRIGUEZ ISIDRO $3,421.32
230175 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RANGEL CASILLAS HUGO CR NO. 220009241.- PAGO PARA CUMPLIMENTAR LAUDO DE FECHA 10/05/2011 DE RANGEL CASILLAS HUGO PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230175, A FAVOR DE RANGEL CASILLAS HUGO $66,490.47
230174 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220946.- COMPRA DE PAPEL, AGUA, GASOLINA, FLOTADOR, BIRUTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230174, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $260.00
230174 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220946.- COMPRA DE PAPEL, AGUA, GASOLINA, FLOTADOR, BIRUTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230174, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $69.60
230174 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220946.- COMPRA DE PAPEL, AGUA, GASOLINA, FLOTADOR, BIRUTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230174, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $146.01
230170 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016373.- IMPRESOS Y ENCARTES DE LA REVISTA HUESPED JALSICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230170, A FAVOR DE QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V. $59,999.84
230169 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220015865.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JULIO Y AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230169, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
230169 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220015865.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JULIO Y AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230169, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
230168 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V. CR NO. 220015181.- COMPRA DE UNA LAVADORA INDUSTRIAL, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220012107. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230168, A FAVOR DE LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V. $103,298.00
230167 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. CR NO. 220014543.- RENTA DE CAMERINO Y SILLAS DEL 10 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230167, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. $5,568.00
230166 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014522.- IMPARTICION DEL TALLER DE WALT DISNEY DEL 25 DE MAYO 2013 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230166, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,160.00
230165 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220014507.- INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS REFRIGERIOS DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230165, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $5,047.01
230164 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014386.- TALLER DE DULCES TIPICOS Y PINTURA EN PAPEL MACHE DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230164, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,320.00
230163 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO URIBE VERA CESAR EDUARDO CR NO. 220014380.- PAGO POR SERVICIOS DE AVALUO REALIZADO A DIVERSIONES ARIAS, S.A. DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230163, A FAVOR DE URIBE VERA CESAR EDUARDO $127,200.00
230162 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013712.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230162, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $99,520.81
230161 Detalle Factura de click aquí 07/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013491.- COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE APOYO DURANTE DIAS EN LA ENTREGA DE ULTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230161, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $128,700.00
230160 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO CR NO. 220015835.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230160, A FAVOR DE DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO $4,114.67
230159 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220015459.- CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO HELIODORO HERNANDEZ LOZA REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA DAÑADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230159, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $12,180.00
230158 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE CR NO. 220015473.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN HELIODORO HERNANDEZ LOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230158, A FAVOR DE ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE $13,920.00
230157 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220015458.- CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO CUAUHTEMOC INFONAVIT IMPRERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230157, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $13,920.00
230156 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220734.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230156, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $5,461.28
230156 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220734.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230156, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $5,452.00
230156 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220734.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230156, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $2,345.52
230156 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220734.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230156, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $1,477.84
230156 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220734.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230156, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $13,569.68
230156 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220734.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230156, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $3,050.80
230156 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220734.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230156, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $3,114.60
230156 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220734.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230156, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $5,452.00
230156 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220734.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230156, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $5,452.00
230155 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016046.- SERVICIO DE INSERCION DE BANNER PUBLICITARIO, POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230155, A FAVOR DE MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. $120,000.00
230154 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA LOPEZ LUIS HUMBERTO CR NO. 220015778.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESPINOZA LOPEZ LUIS HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230154, A FAVOR DE ESPINOZA LOPEZ LUIS HUMBERTO $12,175.93
230153 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA LOPEZ MARIA EUGENIA CR NO. 220015777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESPINOZA LOPEZ MARIA EUGENIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230153, A FAVOR DE ESPINOZA LOPEZ MARIA EUGENIA $22,641.67
230152 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PINTURAS RETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015434.- CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA Y BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230152, A FAVOR DE PINTURAS RETO, S.A. DE C.V. $11,170.80
230151 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALVARADO GONZALEZ MIRIAM PATRICIA CR NO. 220015416.- TALLER BASICO DE PLASTILINA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 21 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230151, A FAVOR DE ALVARADO GONZALEZ MIRIAM PATRICIA $649.60
230150 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220014468.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230150, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $2,969.60
230149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA AVILA ALBERTO ABRAHAM CR NO. 220016715.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230149, A FAVOR DE ZUÑIGA AVILA ALBERTO ABRAHAM $5,737.82
230148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA LOPEZ FELIX MARTIN CR NO. 220016714.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230148, A FAVOR DE VILLANUEVA LOPEZ FELIX MARTIN $5,737.82
230147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLA AGUILAR JUAN CARLOS CR NO. 220016713.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230147, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS $5,737.82
230146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO CR NO. 220016712.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230146, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO $5,737.82
230145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY CR NO. 220016711.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230145, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY $5,737.82
230144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES VALDEZ CESAR ALEJANDRO CR NO. 220016710.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230144, A FAVOR DE TORRES VALDEZ CESAR ALEJANDRO $5,737.82
230143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES MURGUIA JESSICA FABIOLA CR NO. 220016709.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230143, A FAVOR DE TORRES MURGUIA JESSICA FABIOLA $5,737.82
230142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GUTIERREZ VICTOR GABRIEL CR NO. 220016708.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230142, A FAVOR DE TORRES GUTIERREZ VICTOR GABRIEL $5,737.82
230141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO CR NO. 220016707.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230141, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO $5,737.82
230140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE CR NO. 220016706.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230140, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE $5,737.82
230139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220016705.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230139, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
230138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO CR NO. 220016704.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230138, A FAVOR DE SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO $5,737.82
230137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES BERNAL FABIAN ALFREDO CR NO. 220016703.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230137, A FAVOR DE ROSALES BERNAL FABIAN ALFREDO $5,737.82
230136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220016702.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230136, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
230135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MORALES JOSE ANTONIO MARTIN CR NO. 220016701.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230135, A FAVOR DE ROMERO MORALES JOSE ANTONIO MARTIN $5,737.82
230134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS MARQUEZ RICARDO CR NO. 220016700.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230134, A FAVOR DE ROJAS MARQUEZ RICARDO $5,737.82
230133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MORANDO YUMZIL QUETZALCOATL CR NO. 220016699.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230133, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORANDO YUMZIL QUETZALCOATL $5,737.82
230132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL CR NO. 220016698.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230132, A FAVOR DE RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL $5,737.82
230131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220016697.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230131, A FAVOR DE RIVERA DIAZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
230130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO CR NO. 220016696.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230130, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO $5,737.82
230129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON CR NO. 220016695.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230129, A FAVOR DE RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON $5,737.82
230128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ORTIZ PEDRO CR NO. 220016694.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230128, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ PEDRO $5,737.82
230127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220016693.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230127, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
230126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEDROZA VAZQUEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220016692.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230126, A FAVOR DE PEDROZA VAZQUEZ CARLOS ALBERTO $5,737.82
230125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ ZARAGOZA CRISTOPHER JOSUE CR NO. 220016691.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230125, A FAVOR DE ORTIZ ZARAGOZA CRISTOPHER JOSUE $5,737.82
230124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL CR NO. 220016690.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230124, A FAVOR DE ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL $5,737.82
230123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY CR NO. 220016689.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230123, A FAVOR DE OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY $5,737.82
230122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO VITAL ESTEBAN CR NO. 220016688.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230122, A FAVOR DE NAVARRO VITAL ESTEBAN $5,737.82
230121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA CRUZ YOHIO IVAN CR NO. 220016687.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230121, A FAVOR DE MUNGUIA CRUZ YOHIO IVAN $5,737.82
230120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES GARCIA MIGUEL ANGEL CR NO. 220016686.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230120, A FAVOR DE MORALES GARCIA MIGUEL ANGEL $5,737.82
230119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA TRUJILLO ROSA MARGARITA CR NO. 220016685.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230119, A FAVOR DE MORA TRUJILLO ROSA MARGARITA $5,737.82
230118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONROY SANDOVAL JORGE CR NO. 220016684.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230118, A FAVOR DE MONROY SANDOVAL JORGE $5,737.82
230117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA VICENTE PEDRO CR NO. 220016683.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230117, A FAVOR DE MEZA VICENTE PEDRO $5,737.82
230116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO CR NO. 220016682.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230116, A FAVOR DE MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO $5,737.82
230115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA VARGAS ALEJANDRO CR NO. 220016681.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230115, A FAVOR DE MATA VARGAS ALEJANDRO $5,737.82
230114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ RAMON CR NO. 220016680.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230114, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON $5,737.82
230113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS CR NO. 220016679.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230113, A FAVOR DE MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS $5,737.82
230112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220016678.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230112, A FAVOR DE MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO $5,737.82
230111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ PEREZ HECTOR ANTONIO CR NO. 220016677.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230111, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ HECTOR ANTONIO $5,737.82
230110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTIZ GUALBERTO CR NO. 220016676.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230110, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO $5,737.82
230109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LUNA MIGUEL CR NO. 220016675.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230109, A FAVOR DE LOPEZ LUNA MIGUEL $5,737.82
230108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEOS MONTOYA GERARDO DANIEL CR NO. 220016674.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230108, A FAVOR DE LEOS MONTOYA GERARDO DANIEL $5,737.82
230107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JOAQUIN SAAVEDRA GERMAN CR NO. 220016673.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230107, A FAVOR DE JOAQUIN SAAVEDRA GERMAN $5,737.82
230106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GIL LUIS FELIPE CR NO. 220016672.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230106, A FAVOR DE JIMENEZ GIL LUIS FELIPE $5,737.82
230105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JACOBO ALFARO JOSE MANUEL CR NO. 220016671.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230105, A FAVOR DE JACOBO ALFARO JOSE MANUEL $5,737.82
230104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MEDINA ERNESTO CR NO. 220016670.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230104, A FAVOR DE HERNANDEZ MEDINA ERNESTO $5,737.82
230103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS DAVID CR NO. 220016669.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230103, A FAVOR DE GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS DAVID $5,737.82
230102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA GUILLERMO CR NO. 220016668.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230102, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA GUILLERMO $5,737.82
230101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RAMIREZ WILLIAM CR NO. 220016667.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230101, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ WILLIAM $5,737.82
230100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VALADEZ JOSE BLAS CR NO. 220016666.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230100, A FAVOR DE GARCIA VALADEZ JOSE BLAS $5,737.82
230099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RODRIGUEZ JORGE LUIS CR NO. 220016665.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230099, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ JORGE LUIS $5,737.82
230098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA DIAZ ADRIANA CR NO. 220016664.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230098, A FAVOR DE GARCIA DIAZ ADRIANA $5,737.82
230097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BECERRA CESAR ERNESTO CR NO. 220016663.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230097, A FAVOR DE GARCIA BECERRA CESAR ERNESTO $5,737.82
230096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ ESTEBAN CR NO. 220016662.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230096, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ ESTEBAN $5,737.82
230095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO CR NO. 220016661.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230095, A FAVOR DE FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO $5,737.82
230094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO CR NO. 220016660.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230094, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO $5,737.82
230093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO CR NO. 220016659.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230093, A FAVOR DE ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO $5,737.82
230092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS CR NO. 220016658.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230092, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS $5,737.82
230091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GAYTAN RAFAEL CR NO. 220016657.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230091, A FAVOR DE DIAZ GAYTAN RAFAEL $5,737.82
230090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ FIERROS LUIS ALBERTO CR NO. 220016656.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230090, A FAVOR DE DIAZ FIERROS LUIS ALBERTO $5,737.82
230089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ARELLANO ANTONIO CR NO. 220016655.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230089, A FAVOR DE DIAZ ARELLANO ANTONIO $5,737.82
230088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ALVAREZ ALEJANDRO CR NO. 220016654.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230088, A FAVOR DE DIAZ ALVAREZ ALEJANDRO $5,737.82
230087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC CR NO. 220016653.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230087, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC $5,737.82
230086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS CR NO. 220016652.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230086, A FAVOR DE CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS $5,737.82
230085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS URIBE GILBERTO CR NO. 220016651.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230085, A FAVOR DE CASILLAS URIBE GILBERTO $5,737.82
230084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS DIAZ GERARDO CR NO. 220016650.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230084, A FAVOR DE CASILLAS DIAZ GERARDO $5,737.82
230083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO CANDELAS HECTOR GABRIEL CR NO. 220016649.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230083, A FAVOR DE CARRILLO CANDELAS HECTOR GABRIEL $5,737.82
230082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA GONZALEZ ISAAC CR NO. 220016648.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230082, A FAVOR DE CARDONA GONZALEZ ISAAC $5,737.82
230081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT CR NO. 220016647.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230081, A FAVOR DE CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT $5,737.82
230080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAYARDO SEGURA FELISA YAZMIN CR NO. 220016646.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230080, A FAVOR DE BAYARDO SEGURA FELISA YAZMIN $5,737.82
230079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS LOZANO SERGIO OSVALDO CR NO. 220016645.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230079, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO SERGIO OSVALDO $5,737.82
230078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO CR NO. 220016644.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230078, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO $5,737.82
230077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS GUERRERO RAUL ALBERTO CR NO. 220016643.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230077, A FAVOR DE BAÑUELOS GUERRERO RAUL ALBERTO $5,737.82
230076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALONSO GALINDO IRMA JULIANA CR NO. 220016642.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230076, A FAVOR DE ALONSO GALINDO IRMA JULIANA $5,737.82
230075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA CR NO. 220016641.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230075, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA $5,737.82
230072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA AGUILAR JOSE BRICIO CR NO. 220016630.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230072, A FAVOR DE ZUÑIGA AGUILAR JOSE BRICIO $5,737.82
230071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO RODRIGUEZ GERAMAEL CR NO. 220016629.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230071, A FAVOR DE ZAMBRANO RODRIGUEZ GERAMAEL $5,737.82
230070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL CR NO. 220016628.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230070, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL $5,737.82
230069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VEGA MARTINEZ GUSTAVO CR NO. 220016627.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230069, A FAVOR DE VEGA MARTINEZ GUSTAVO $5,737.82
230068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLADOLID URIBE OCTAVIO ENRIQUE CR NO. 220016626.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230068, A FAVOR DE VALLADOLID URIBE OCTAVIO ENRIQUE $5,737.82
230067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDERRAMA FLORES LUIS ALBERTO CR NO. 220016625.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230067, A FAVOR DE VALDERRAMA FLORES LUIS ALBERTO $5,737.82
230066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES SANTILLAN ADRIAN CR NO. 220016624.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230066, A FAVOR DE TORRES SANTILLAN ADRIAN $5,737.82
230065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PIMENTEL ARTURO JOSUE EMANUEL CR NO. 220016623.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230065, A FAVOR DE TORRES PIMENTEL ARTURO JOSUE EMANUEL $5,737.82
230064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220016622.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230064, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO TOMAS $5,737.82
230063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO DIAZ OSCAR SAUL CR NO. 220016621.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230063, A FAVOR DE SALCEDO DIAZ OSCAR SAUL $5,737.82
230062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ LOPEZ JUANA EDITH CR NO. 220016620.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230062, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ JUANA EDITH $5,737.82
230061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ ANGEL OSWALDO CR NO. 220016619.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230061, A FAVOR DE RUIZ ANGEL OSWALDO $5,737.82
230060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS VARELA YULIANA EVELIA CR NO. 220016618.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230060, A FAVOR DE RUELAS VARELA YULIANA EVELIA $5,737.82
230059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES GONZALEZ FABIAN CANDELARIO CR NO. 220016617.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230059, A FAVOR DE ROSALES GONZALEZ FABIAN CANDELARIO $5,737.82
230058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GOMEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220016616.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230058, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ JOSE DE JESUS $5,737.82
230057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES PEREZ MARIA PATRICIA CR NO. 220016615.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230057, A FAVOR DE REYES PEREZ MARIA PATRICIA $5,737.82
230056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALACIOS VICTOR MANUEL CR NO. 220016614.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230056, A FAVOR DE PALACIOS VICTOR MANUEL $5,737.82
230055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALACIOS ENCINAS MIGUEL CR NO. 220016613.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230055, A FAVOR DE PALACIOS ENCINAS MIGUEL $5,737.82
230054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA ROSALES DAVID CR NO. 220016612.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230054, A FAVOR DE PADILLA ROSALES DAVID $5,737.82
230053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM CR NO. 220016611.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230053, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM $5,737.82
230052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PACHECO GONZALEZ JUAN MANUEL CR NO. 220016610.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230052, A FAVOR DE PACHECO GONZALEZ JUAN MANUEL $5,737.82
230051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVA ESCALANTE PEDRO CR NO. 220016609.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230051, A FAVOR DE OLIVA ESCALANTE PEDRO $5,737.82
230050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE CR NO. 220016608.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230050, A FAVOR DE NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE $5,737.82
230049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES CUELLAR MIRIAM GRISELDA CR NO. 220016607.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230049, A FAVOR DE MORALES CUELLAR MIRIAM GRISELDA $5,737.82
230048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA CR NO. 220016606.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230048, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA $5,737.82
230047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES VALENCIA DANIEL CR NO. 220016605.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230047, A FAVOR DE MIRAMONTES VALENCIA DANIEL $5,737.82
230046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO CR NO. 220016604.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230046, A FAVOR DE MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO $5,737.82
230045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 220016603.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230045, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO $5,737.82
230044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220016602.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230044, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO $5,737.82
230043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ABDON YONATHAN CR NO. 220016601.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230043, A FAVOR DE MARTINEZ ABDON YONATHAN $5,737.82
230042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ RAMIREZ OSCAR JONATHAN CR NO. 220016600.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230042, A FAVOR DE MARQUEZ RAMIREZ OSCAR JONATHAN $5,737.82
230041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ CERDA JULIAN ORLANDO CR NO. 220016599.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230041, A FAVOR DE MARQUEZ CERDA JULIAN ORLANDO $5,737.82
230040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ ALCANTAR MAURO ANTONIO CR NO. 220016598.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230040, A FAVOR DE MARQUEZ ALCANTAR MAURO ANTONIO $5,737.82
230039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO GUERRERO HUGO ANDRES CR NO. 220016597.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230039, A FAVOR DE MANZO GUERRERO HUGO ANDRES $5,737.82
230038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS HERNANDEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220016596.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230038, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ LUIS ALBERTO $5,737.82
230037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO CR NO. 220016595.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230037, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO $5,737.82
230036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUCERO GRANILLO CESAR EDUARDO CR NO. 220016594.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230036, A FAVOR DE LUCERO GRANILLO CESAR EDUARDO $5,737.82
230035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RUIZ SERGIO CR NO. 220016593.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230035, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ SERGIO $5,737.82
230034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA BENAVIDES LUIS ANGEL CR NO. 220016592.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230034, A FAVOR DE LIRA BENAVIDES LUIS ANGEL $5,737.82
230033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON JUAREZ JORGE CR NO. 220016591.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230033, A FAVOR DE LEON JUAREZ JORGE $5,737.82
230032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220016590.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230032, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
230031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA ZARAGOZA RIGOBERTO MARIO CR NO. 220016589.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230031, A FAVOR DE LARA ZARAGOZA RIGOBERTO MARIO $5,737.82
230030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LANGARICA REYES CARLOS ALBERTO CR NO. 220016588.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230030, A FAVOR DE LANGARICA REYES CARLOS ALBERTO $5,737.82
230029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HOYOS FLORES HUGO ALBERTO CR NO. 220016587.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230029, A FAVOR DE HOYOS FLORES HUGO ALBERTO $5,737.82
230028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUTIERREZ RAFAEL CR NO. 220016586.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230028, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ RAFAEL $5,737.82
230027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA GONZALEZ JOSUE EMMANUEL CR NO. 220016585.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230027, A FAVOR DE GUEVARA GONZALEZ JOSUE EMMANUEL $5,737.82
230026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ JOSUE ADAN CR NO. 220016584.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230026, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ JOSUE ADAN $5,737.82
230025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ LUNA DIEGO ARMANDO CR NO. 220016583.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230025, A FAVOR DE GOMEZ LUNA DIEGO ARMANDO $5,737.82
230024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO CR NO. 220016582.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230024, A FAVOR DE GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO $5,737.82
230023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ORTEGA ANGEL RENE CR NO. 220016581.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230023, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ANGEL RENE $5,737.82
230022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HINOJOSA JONATHAN GERARDO CR NO. 220016580.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230022, A FAVOR DE GARCIA HINOJOSA JONATHAN GERARDO $5,737.82
230021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GOMEZ OSCAR FRANCISCO CR NO. 220016579.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230021, A FAVOR DE GARCIA GOMEZ OSCAR FRANCISCO $5,737.82
230020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCES DELGADILLO JOSE DE JESUS CR NO. 220016578.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230020, A FAVOR DE GARCES DELGADILLO JOSE DE JESUS $5,737.82
230019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRUTOS GOMEZ OMAR ISRAEL CR NO. 220016577.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230019, A FAVOR DE FRUTOS GOMEZ OMAR ISRAEL $5,737.82
230018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA LOPEZ MAURICIO CR NO. 220016576.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230018, A FAVOR DE FIGUEROA LOPEZ MAURICIO $5,737.82
230017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS CASAS ADOLFO CR NO. 220016575.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230017, A FAVOR DE FIERROS CASAS ADOLFO $5,737.82
230016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FAJARDO ORTIZ LEONARDO AARON CR NO. 220016574.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230016, A FAVOR DE FAJARDO ORTIZ LEONARDO AARON $5,737.82
230015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO LINARES ALVARO CR NO. 220016573.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230015, A FAVOR DE DELGADO LINARES ALVARO $5,737.82
230014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CERDA HERNANDEZ MARTIN CR NO. 220016572.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230014, A FAVOR DE DE LA CERDA HERNANDEZ MARTIN $5,737.82
230013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA CR NO. 220016571.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230013, A FAVOR DE CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA $5,737.82
230012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO CR NO. 220016570.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230012, A FAVOR DE CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO $5,737.82
230011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO CARDENAS DIEGO ALEJANDRO CR NO. 220016569.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230011, A FAVOR DE CASTILLO CARDENAS DIEGO ALEJANDRO $5,737.82
230010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO CALDERON MAURICIO CR NO. 220016568.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230010, A FAVOR DE CASTILLO CALDERON MAURICIO $5,737.82
230009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA SOTO ESMIRNA NATALIE CR NO. 220016567.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230009, A FAVOR DE CASTAÑEDA SOTO ESMIRNA NATALIE $5,737.82
230008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS HORTA OSCAR HUMBERTO CR NO. 220016566.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230008, A FAVOR DE CARDENAS HORTA OSCAR HUMBERTO $5,737.82
230007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA MENDEZ CESAR CR NO. 220016565.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230007, A FAVOR DE BECERRA MENDEZ CESAR $5,737.82
230006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA MARTINEZ GUILLERMINA CR NO. 220016564.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230006, A FAVOR DE BECERRA MARTINEZ GUILLERMINA $5,737.82
230005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO CR NO. 220016563.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230005, A FAVOR DE AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO $5,737.82
230004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO HOWARD JORGE GENARO CR NO. 220016562.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230004, A FAVOR DE ANGUIANO HOWARD JORGE GENARO $5,737.82
230003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR JAUREGUI EDGAR DANIEL CR NO. 220016561.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230003, A FAVOR DE AGUILAR JAUREGUI EDGAR DANIEL $5,737.82
230002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO NUÑEZ CARLOS OSWALDO CR NO. 220016560.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230002, A FAVOR DE ACEVEDO NUÑEZ CARLOS OSWALDO $5,737.82
229999 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220016458.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229999, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,365,189.75
229998 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. OPB0451.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-FOPEDEP-PAV-AD-C06-043-13. REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229998, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $182,687.50
229998 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. OPB0451.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-FOPEDEP-PAV-AD-C06-043-13. REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229998, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $-45,671.88
229997 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520030.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229997, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
229997 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520030.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229997, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $989.94
229997 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520030.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229997, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $203.00
229997 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520030.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229997, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $754.23
229997 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520030.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229997, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
229997 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520030.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229997, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $504.00
229997 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520030.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229997, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $260.00
229997 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520030.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229997, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $522.56
229996 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200040.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229996, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $150.33
229996 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200040.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229996, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $56.00
229996 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200040.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229996, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $70.00
229993 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS NAVARRO HERRERA MARIA GUADALUPE DE LA ASUNCION CR NO. 220016494.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 24/10/ 2013 2da. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP. II-333/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229993, A FAVOR DE NAVARRO HERRERA MARIA GUADALUPE DE LA ASUNCION $2,242.50
229992 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016493.- CUMP. A SENT. DEFINITIVA DEL H. JUZGADO 2do. DE DIST. EN MATERIA CIVIL EDO.JAL EXP. 584/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229992, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. $280,091.60
229991 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIEL SILVA ELIAS CR NO. 220016363.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO OF. No. 96198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229991, A FAVOR DE MACIEL SILVA ELIAS $729.00
229990 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $261.00
229990 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $85.00
229990 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $487.20
229990 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $122.00
229990 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $26.30
229990 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $76.00
229990 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $165.88
229990 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $106.00
229990 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,637.50
229990 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $44.89
229990 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $313.00
229990 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $90.00
229990 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $100.00
229990 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,976.64
229990 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220015812.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229990, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $75.01
229989 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA EN TECONOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220015597.- UNA COMPUTADORA PARA RELACIONES PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229989, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECONOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. $13,849.24
229988 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015515.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 Y 16 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229988, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,088.00
229988 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015515.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 Y 16 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229988, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229987 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015514.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229987, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,131.00
229987 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015514.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229987, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229986 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015513.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE LOS CABOS, BAJA CALIFORINA SUR DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229986, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229986 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015513.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE LOS CABOS, BAJA CALIFORINA SUR DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229986, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,998.76
229985 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015512.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 Y 16 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229985, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229985 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015512.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 Y 16 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229985, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,877.00
229984 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE CR NO. 220015417.- PRESENTACION MUSICAL DE RECITAL EN MUSEO LOPEZ PORTILLO DEL 1 DE OCT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229984, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE $7,737.20
229983 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015325.- LECHE PARA ELABORACION DE REFRIGERIOS EN GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229983, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $5,973.56
229982 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014343.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, O.C.2620, SUSTITUYE AL 220012958. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229982, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
229981 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTILLAN OCAMPO CUITLAHUAC FERNANDO CR NO. 220012351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANTILLAN OCAMPO CUITLAHUAC FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229981, A FAVOR DE SANTILLAN OCAMPO CUITLAHUAC FERNANDO $25,840.21
229980 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 220011511.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229980, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $54,419.78
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $774.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $55.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $30.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $89.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,050.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $147.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $262.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $36.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $29.50
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $359.99
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $205.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $221.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $31.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $69.50
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $200.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $115.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $207.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,215.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $99.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $151.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $163.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $48.30
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $34.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $54.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $102.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $976.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $907.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $71.50
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $29.50
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $32.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $78.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $834.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $296.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,769.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $889.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $870.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $37.40
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $271.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $115.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $120.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $41.90
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $29.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $41.52
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $77.10
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $19.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $438.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $870.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $410.64
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $48.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $35.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $69.50
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $41.50
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $330.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $245.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $285.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,151.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $432.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $292.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $63.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $684.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $189.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $323.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $249.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $635.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $720.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $139.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $930.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $135.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $122.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $850.00
229979 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229979, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
217 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0497.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 14 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $5,315,035.76
217 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0497.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 14 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-1,820,714.24
148 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0501.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-025/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. $712,750.62
148 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0501.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-025/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. $-178,187.65
147 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0500.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-84,813.13
147 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0500.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $339,252.51
146 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0489.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2. OPG-R33-PAV-CI-C06-026/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $2,302,479.86
146 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0489.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2. OPG-R33-PAV-CI-C06-026/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-575,619.96
145 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0470.- PAGO DE LA ESTIMACION 7° OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3a Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-120,838.81
145 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0470.- PAGO DE LA ESTIMACION 7° OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3a Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $483,355.23
144 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0452.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $110,564.03
144 Detalle Factura de click aquí 06/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0452.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-27,641.01
229978 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220014679.- PRESENTACION DEL GRUPO DE MUSICA AFRICANA EN LA ESTAMPA DE AFRICANERIAS DEL 25 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229978, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $9,512.00
229977 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220736.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229977, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $6,148.00
229977 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220736.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229977, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $14,176.36
229976 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CONTRASTE PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016048.- SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229976, A FAVOR DE CONTRASTE PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $75,000.00
229975 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015413.- COMPRA DE CALCOMANIAS PARA ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229975, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. $35,356.80
229973 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BC AGRO S.A. DE C.V. CR NO. 220011821.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229973, A FAVOR DE BC AGRO S.A. DE C.V. $41,925.00
229970 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010011.- Fondo 3 *. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229970, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $204.00
229970 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010011.- Fondo 3 *. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229970, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $737.00
229970 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010011.- Fondo 3 *. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229970, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $14.10
229970 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010011.- Fondo 3 *. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229970, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $408.40
229970 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010011.- Fondo 3 *. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229970, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $28.50
229970 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010011.- Fondo 3 *. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229970, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $195.00
229970 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010011.- Fondo 3 *. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229970, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $199.00
229969 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $348.00
229969 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $74.24
229969 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $99.99
229969 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $812.00
229969 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,494.08
229969 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $87.99
229969 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $102.08
229969 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $30.04
229969 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $580.00
229969 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $28.00
229969 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,987.08
229969 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,836.09
229969 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520031.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre al 18 de Octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229969, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $56.00
229968 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220916.- COMPRA DE CUCHILLAS PARA PLTER, PAPELERIA IMPRESION, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229968, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $429.00
229968 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220916.- COMPRA DE CUCHILLAS PARA PLTER, PAPELERIA IMPRESION, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229968, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $928.00
229968 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220916.- COMPRA DE CUCHILLAS PARA PLTER, PAPELERIA IMPRESION, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229968, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $448.32
229968 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220916.- COMPRA DE CUCHILLAS PARA PLTER, PAPELERIA IMPRESION, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229968, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $304.00
229967 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $52.00
229967 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $168.00
229967 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $140.00
229967 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $40.60
229967 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $52.00
229967 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $240.00
229967 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $189.00
229967 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $224.00
229967 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $152.00
229967 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $266.00
229967 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $1,583.40
229967 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $343.00
229967 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010010.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 25/sept al 22/oct/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229967, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $252.00
229966 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANDOVAL LINARES TIMOTEA CR NO. 220016064.- PAGO POR DEVOLUCION DE LICENCIA DE AMPLIACION PAGADA DOBLE RECIBO OFICIAL No. 649693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229966, A FAVOR DE SANDOVAL LINARES TIMOTEA $5,104.00
229965 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA CR NO. 220015842.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229965, A FAVOR DE BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA $6,285.43
229965 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA CR NO. 220015842.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229965, A FAVOR DE BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA $1,257.09
229965 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA CR NO. 220015842.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229965, A FAVOR DE BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA $38.86
229965 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA CR NO. 220015842.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229965, A FAVOR DE BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA $57.00
229965 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA CR NO. 220015842.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229965, A FAVOR DE BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA $44.50
229965 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA CR NO. 220015842.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229965, A FAVOR DE BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA $419.03
229965 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA CR NO. 220015842.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229965, A FAVOR DE BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA $104.76
229965 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA CR NO. 220015842.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229965, A FAVOR DE BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA $2,095.13
229964 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS ORTEGA MARIO CR NO. 220015836.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229964, A FAVOR DE BALLESTEROS ORTEGA MARIO $6,285.43
229964 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS ORTEGA MARIO CR NO. 220015836.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229964, A FAVOR DE BALLESTEROS ORTEGA MARIO $1,257.09
229964 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS ORTEGA MARIO CR NO. 220015836.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229964, A FAVOR DE BALLESTEROS ORTEGA MARIO $38.86
229964 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS ORTEGA MARIO CR NO. 220015836.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229964, A FAVOR DE BALLESTEROS ORTEGA MARIO $57.00
229964 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS ORTEGA MARIO CR NO. 220015836.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229964, A FAVOR DE BALLESTEROS ORTEGA MARIO $44.50
229964 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS ORTEGA MARIO CR NO. 220015836.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229964, A FAVOR DE BALLESTEROS ORTEGA MARIO $419.03
229964 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS ORTEGA MARIO CR NO. 220015836.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229964, A FAVOR DE BALLESTEROS ORTEGA MARIO $104.76
229964 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS ORTEGA MARIO CR NO. 220015836.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229964, A FAVOR DE BALLESTEROS ORTEGA MARIO $2,095.13
229962 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015790.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229962, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $3,802.48
229961 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARANA ALVA JUAN RAMON CR NO. 220015776.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARANA ALVA JUAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229961, A FAVOR DE ARANA ALVA JUAN RAMON $15,864.33
229960 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015420.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229960, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $19,442.00
229960 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015420.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229960, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229959 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 220014541.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229959, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $135,998.40
229958 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014474.- AGUA DE EMBOLTELLADA Y REFRESCO COMO CATERING PARA VARIOS EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229958, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. $8,420.91
229957 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220014461.- COMPRA DE UNA CAJA C/6 ROLLOS DE HILO CAÑAMO, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220014144. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229957, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $220.40
229956 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CR NO. 220012603.- SUBSIDIO PARA EL CONGRESO DE AHORRO DE ENERGIA EDICION XXII AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229956, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. $104,000.00
229955 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011250.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229955, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $123,957.60
193 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016369.- COMPRA DE BATERIAS PARA RADIO XTS Y VIKINGO III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $3,622,030.40
192 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016368.- COMPRA DE CARGADOR MULTIPLE MARCA MOTOROLA PARA BATERIA XTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $377,000.00
121 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GONZALEZ SOTO EDUARDO CR NO. 220016360.- IMRPESION DE RECETARIOS CERTIFICADOS MEDICOS Y PARTE MEDICO DE LESIONADOS PARA U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO $10,619.80
120 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220016338.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $38,115.28
119 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220016049.- COMPRA DE BOTES PARA BASURA EN PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $4,546.04
118 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220015864.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $9,744.00
118 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220015864.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $1,671.56
118 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220015864.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $83,939.16
117 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015816.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $17,284.00
25 Detalle Factura de click aquí 05/11/2013 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0488.- PAGO DE VARIOS GASTOS AUTORIZADOS POR EL CAPECE DENTRO DE LA AMPLIACION DEL CONVENIO PARA EL PROGRAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $1,334,393.94
229954 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220015094.- INGRESOS POR SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229954, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $198,770.96
229953 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ PEREZ ROBERTO CR NO. 220015779.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ PEREZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229953, A FAVOR DE RODRIGUEZ PEREZ ROBERTO $5,398.33
229952 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PEREZ IRENE CR NO. 220015583.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ PEREZ IRENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229952, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ IRENE $5,547.85
229951 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220015091.- INGRESOS POR SUBCIDIO POR SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229951, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $198,770.96
229950 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0471.- PAGO DE LA ESTIMACION 1° OPG-OD-CON-AD-C06-044/13. CON EL FIN DE EVITAR LAS INUNDACIONES DE LA CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229950, A FAVOR DE FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. $970,293.98
229949 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA DE LA TORRE EDUARDO CR NO. 220016439.- CUMP. AL AUTO DEL 23/10/2013 DEL JUZG. 4To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP. 249/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229949, A FAVOR DE GARCIA DE LA TORRE EDUARDO $3,683.70
229948 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220633.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229948, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $9,579.28
229948 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220633.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229948, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $8,862.40
229948 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220633.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229948, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $7,192.00
229948 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220633.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229948, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $7,818.40
229947 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229947, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $5,510.00
229947 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229947, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $7,888.00
229947 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229947, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $11,736.88
229947 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229947, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $8,526.00
229947 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229947, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $8,964.48
229947 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229947, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $8,964.48
229946 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400018.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229946, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $464.00
229946 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400018.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229946, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $1,983.60
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $69.60
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $53.59
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $204.00
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $45.01
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $255.78
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $319.97
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $161.24
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $155.37
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $84.00
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $167.01
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $324.80
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $95.12
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $196.00
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $70.00
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $196.00
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $9,926.52
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $513.00
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $209.00
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,169.47
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $316.68
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $113.33
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $334.08
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $100.00
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $371.20
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $168.00
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $888.53
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $111.44
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $196.00
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $214.00
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,039.36
229945 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229945, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $47.99
229944 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500016.- Compra de toner´s para la Unidad Departemental de Estacionaminetos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229944, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,553.24
229938 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220015806.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO A, B, C, Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229938, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $33,060.00
229937 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220015805.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229937, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $48,720.00
229936 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CORTEZ OLIVIA CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DE LA ROSA TOSCANO RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229936, A FAVOR DE RAMOS CORTEZ OLIVIA $209.00
229936 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CORTEZ OLIVIA CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DE LA ROSA TOSCANO RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229936, A FAVOR DE RAMOS CORTEZ OLIVIA $163.17
229936 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CORTEZ OLIVIA CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DE LA ROSA TOSCANO RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229936, A FAVOR DE RAMOS CORTEZ OLIVIA $1,244.97
229936 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CORTEZ OLIVIA CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DE LA ROSA TOSCANO RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229936, A FAVOR DE RAMOS CORTEZ OLIVIA $311.24
229936 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CORTEZ OLIVIA CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DE LA ROSA TOSCANO RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229936, A FAVOR DE RAMOS CORTEZ OLIVIA $9,642.50
229936 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CORTEZ OLIVIA CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DE LA ROSA TOSCANO RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229936, A FAVOR DE RAMOS CORTEZ OLIVIA $2,871.00
229936 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CORTEZ OLIVIA CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DE LA ROSA TOSCANO RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229936, A FAVOR DE RAMOS CORTEZ OLIVIA $118.73
229935 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA CR NO. 220015586.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ORTIZ GONZALEZ HECTOR ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229935, A FAVOR DE QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA $10,038.88
229935 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA CR NO. 220015586.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ORTIZ GONZALEZ HECTOR ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229935, A FAVOR DE QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA $1,390.00
229935 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA CR NO. 220015586.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ORTIZ GONZALEZ HECTOR ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229935, A FAVOR DE QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA $53.97
229935 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA CR NO. 220015586.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ORTIZ GONZALEZ HECTOR ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229935, A FAVOR DE QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA $95.00
229935 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA CR NO. 220015586.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ORTIZ GONZALEZ HECTOR ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229935, A FAVOR DE QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA $74.17
229935 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA CR NO. 220015586.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ORTIZ GONZALEZ HECTOR ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229935, A FAVOR DE QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA $1,234.32
229935 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA CR NO. 220015586.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ORTIZ GONZALEZ HECTOR ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229935, A FAVOR DE QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA $308.58
229934 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO CR NO. 220015344.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229934, A FAVOR DE MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO $4,114.67
229933 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015298.- REFRIGERADORES, MICROONDAS Y VENTILADOR PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229933, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. $11,190.86
229932 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES CR NO. 220015255.- COMPRA DE ROSALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229932, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES $44,302.00
229931 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014542.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229931, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $44,822.40
229930 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014509.- LECHE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229930, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $5,973.56
229930 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014509.- LECHE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229930, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $5,973.56
229929 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CAMPOS GONZALEZ LILIA MARGARITA CR NO. 220014404.- SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229929, A FAVOR DE CAMPOS GONZALEZ LILIA MARGARITA $34,302.36
229928 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014403.- UNA CAFETERA PARA DEPTO. DE ASESORIA LEGAL Y SILLAS OPERATIVAS PARA RELACIONES PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229928, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. $926.85
229928 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014403.- UNA CAFETERA PARA DEPTO. DE ASESORIA LEGAL Y SILLAS OPERATIVAS PARA RELACIONES PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229928, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. $6,551.30
229927 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014270.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229927, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,672.72
229927 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014270.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229927, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $493.00
229926 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220014179.- SUMINISTRO DE LITROS DE GAS LP PARA BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229926, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $499.50
229925 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TOTAL GROUND S.A. DE C.V. CR NO. 220013728.- COMPRA DE MATERAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229925, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. $68,280.86
229924 Detalle Factura de click aquí 04/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220013484.- PLATILLOS SERVIDOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013, PARA HOSPOTALIZADOS Y PERSONAL MEDICO, O.C.844. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229924, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $529,934.40
229922 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAMBOA BEJAR JAVIER CR NO. 220015830.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GAMBOA BEJAR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229922, A FAVOR DE GAMBOA BEJAR JAVIER $54,375.00
229922 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAMBOA BEJAR JAVIER CR NO. 220015830.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GAMBOA BEJAR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229922, A FAVOR DE GAMBOA BEJAR JAVIER $7,250.00
229922 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAMBOA BEJAR JAVIER CR NO. 220015830.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GAMBOA BEJAR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229922, A FAVOR DE GAMBOA BEJAR JAVIER $1,812.50
229921 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220015409.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 410, PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229921, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
229920 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015492.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229920, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $80,450.50
229919 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REDEFY SERVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012429.- CONSULTORIA PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229919, A FAVOR DE REDEFY SERVICES, S.A. DE C.V. $406,000.00
229918 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010091.- 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 1968, DE LICENCIA Y POLIZA DE SEGURIDAD PERIMETRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229918, A FAVOR DE SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. $799,850.00
229917 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CRUZ SANCHEZ CARLOS ALAN CR NO. 220016342.- CUMP. AL AUTO DEL 14/102013 DEL JUZG. 1ro. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP.2079/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229917, A FAVOR DE CRUZ SANCHEZ CARLOS ALAN $26,142.26
229916 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200006.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229916, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $1,914.00
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $139.20
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $138.30
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $278.00
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $14.00
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $65.00
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $218.15
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $99.45
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,461.00
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $173.40
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,505.00
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $74.60
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,650.00
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $341.00
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $27.90
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $194.00
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $116.00
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,774.80
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $17.70
229915 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE NO 19 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229915, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
229914 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,061.04
229914 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,920.40
229914 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,776.80
229914 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,850.08
229914 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,807.40
229914 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,875.64
229914 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,857.60
229914 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,324.80
229914 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,646.79
229914 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $52.99
229914 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,706.20
229914 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,149.50
229914 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,103.80
229914 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,664.64
229914 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $213.80
229914 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,483.80
229914 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,741.40
229914 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,269.36
229914 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,417.40
229914 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010026.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS Y OTROS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229914, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,827.80
229913 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $10.00
229913 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $46.00
229913 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $396.02
229913 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $396.02
229913 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $462.03
229913 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $162.71
229913 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $150.80
229913 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $12.00
229913 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $27.50
229913 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $29.51
229913 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210021.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229913, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $962.80
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $101.99
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $229.51
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $238.44
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $232.00
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.99
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $271.00
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $157.68
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $318.00
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $16.95
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $87.63
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,615.98
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $19.66
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $100.00
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $89.87
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $9.82
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $405.00
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $5.00
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $54.00
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $284.00
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $92.80
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $224.00
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $421.00
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $161.45
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $224.00
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $253.75
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $360.06
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $123.38
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,972.00
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $70.00
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $224.00
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $250.00
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,579.97
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $150.00
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $141.99
229912 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229912, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $63.69
229910 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PEREZ PONCE ROSA ESTELA CR NO. 220015554.- ELABORACION DE SERVICIOS DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229910, A FAVOR DE PEREZ PONCE ROSA ESTELA $138,981.13
229909 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220015118.- REPARACION DE QUIROFANO Y VESTIR DE MUJERES EN CRUZ VERDE DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229909, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $10,440.00
229908 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BEAS FLORES ROSARIO ADRIANA CR NO. 220015116.- SERVICIO DE CAMBIO DE DOMOS EN RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229908, A FAVOR DE BEAS FLORES ROSARIO ADRIANA $11,600.00
141525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220016430.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141525, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $800.00
141524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220016429.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141524, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $800.00
141523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220016428.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141523, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $800.00
141522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220016427.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141522, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $800.00
141521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220016426.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141521, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $800.00
141520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220016425.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141520, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $1,000.00
141519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220016424.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141519, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $800.00
141518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220016423.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141518, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $800.00
141517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220016422.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141517, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $800.00
141516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220016421.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141516, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $1,000.00
141515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220016420.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141515, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $800.00
141514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220016419.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141514, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $1,000.00
141513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220016418.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141513, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $1,000.00
141512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220016417.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141512, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $1,000.00
141511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220016416.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141511, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $1,000.00
141510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220016415.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141510, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $800.00
141509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220016414.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141509, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $1,000.00
141508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220016413.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141508, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $800.00
141507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220016412.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141507, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $800.00
141506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220016411.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141506, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $1,000.00
141505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220016410.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141505, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $1,000.00
141504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220016409.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141504, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $800.00
141503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220016408.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141503, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $1,000.00
141502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220016407.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141502, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $1,000.00
141501 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220016406.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141501, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $1,000.00
141500 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220016405.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141500, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $800.00
141499 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220016404.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141499, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $1,000.00
141498 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220016403.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141498, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $800.00
141497 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220016402.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141497, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $1,000.00
141496 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220016401.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141496, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $800.00
141495 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220016400.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141495, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $1,000.00
141494 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220016399.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141494, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $800.00
141493 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220016398.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141493, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $1,000.00
141492 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220016397.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141492, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $800.00
141491 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220016396.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141491, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $1,000.00
141490 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220016395.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141490, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $800.00
141489 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220016394.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141489, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $1,000.00
141488 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220016393.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141488, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $1,000.00
141487 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220016392.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141487, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $800.00
141486 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220016391.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141486, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $800.00
141485 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220016390.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141485, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $1,000.00
141484 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220016389.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141484, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $800.00
141483 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220016388.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141483, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $800.00
141482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220016387.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141482, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $1,000.00
141481 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220016386.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141481, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $1,000.00
141480 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220016385.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141480, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $1,000.00
141479 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220016384.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141479, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $800.00
141478 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220016383.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141478, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $1,000.00
141477 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220016382.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141477, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $1,000.00
141476 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220016381.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141476, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $800.00
141475 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220016380.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141475, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $1,000.00
141474 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220016379.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141474, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $1,000.00
141473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220016378.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141473, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $1,000.00
141472 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220016377.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141472, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $1,000.00
141471 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220016376.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141471, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $1,000.00
141470 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220014496.- PRESENTACION DEL MAESTRO ANDRES SARRE DEL 21 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141470, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $6,960.00
141469 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220839.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141469, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $255.78
141468 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220834.- COMPRA ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $821.28
141467 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220820.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141467, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $4,220.08
141466 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141466, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $1,008.04
141466 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141466, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $1,008.04
141466 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141466, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $1,008.04
141465 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220760.- COMPRA DE ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141465, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $903.41
141464 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220759.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141464, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $511.56
141463 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220741.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141463, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $903.41
141462 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220738.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141462, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $373.52
141461 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220732.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141461, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,644.80
141461 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220732.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141461, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,273.60
141461 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220732.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141461, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $1,600.80
141461 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220732.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141461, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $3,468.40
141461 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220732.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141461, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,343.20
141461 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220732.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141461, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $3,700.40
141461 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220732.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141461, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $4,616.80
141461 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220732.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141461, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $1,937.20
141460 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 24220725.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141460, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $1,624.00
141459 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220718.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141459, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $5,829.00
141458 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141458, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $540.56
141457 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220685.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141457, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $2,296.80
141457 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220685.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141457, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $5,677.04
141457 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220685.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141457, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $2,281.72
141457 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220685.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141457, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $7,455.32
141457 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220685.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141457, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $2,517.20
141457 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220685.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141457, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $4,326.80
141457 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220685.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141457, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $1,317.76
141457 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220685.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141457, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $13,688.00
141457 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220685.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141457, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $1,554.40
141456 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 24220675.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141456, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $11,289.12
141456 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 24220675.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141456, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $12,562.80
141456 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 24220675.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141456, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $11,716.00
141455 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220672.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141455, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $5,525.95
141455 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220672.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141455, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,350.00
141455 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220672.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141455, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $6,786.00
141454 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141454, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $609.77
141454 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141454, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,246.92
141454 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141454, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $54.68
141454 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141454, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,424.32
141454 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141454, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $609.77
141454 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141454, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $390.22
141454 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141454, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $25.23
141454 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141454, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,239.31
141453 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220637.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141453, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $870.00
141453 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220637.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141453, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $754.00
141453 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220637.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141453, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $754.00
141452 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220636.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141452, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $11,689.32
141451 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220628.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141451, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $627.15
141450 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141450, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $4,640.00
141450 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141450, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $5,800.00
141449 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220597.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141449, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,647.20
141448 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220583.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141448, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,124.50
141447 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141447, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,148.00
141446 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141446, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,104.00
141446 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141446, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,143.92
141446 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141446, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $649.60
141446 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141446, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $570.72
141446 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141446, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
141445 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141445, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $8,685.99
141445 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141445, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $8,685.59
141445 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141445, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $7,000.79
141444 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220536.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141444, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,751.60
141443 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220533.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141443, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $9,836.80
141443 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220533.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141443, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,640.00
141443 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220533.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141443, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $7,076.00
141443 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220533.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141443, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,494.00
141443 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220533.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141443, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,784.00
141442 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
141442 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
141442 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
141442 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $591.60
141442 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $591.60
141442 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $226.20
141442 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $829.40
141442 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141442, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
141441 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141441, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $6,565.60
141441 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141441, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $6,656.08
141441 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141441, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $4,524.00
141441 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141441, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $8,827.60
141441 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141441, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $8,406.52
141440 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $255.20
141440 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,422.00
141440 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $11,407.44
141440 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $807.36
141440 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $249.40
141440 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,285.20
141440 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $881.60
141440 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,607.76
141440 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,248.00
141440 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $8,389.67
141440 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $255.20
141440 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220524.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141440, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $928.00
141439 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220487.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141439, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,141.35
141439 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220487.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141439, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,503.23
141438 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220453.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141438, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $13,920.00
141438 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220453.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141438, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $2,780.14
141438 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220453.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141438, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $3,783.92
141438 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220453.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141438, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $4,411.48
141438 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220453.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141438, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $5,759.40
141438 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220453.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141438, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $284.55
141437 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $9,048.00
141437 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $371.20
141437 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,247.00
141437 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $417.60
141437 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $11.60
141437 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $127.60
141437 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $568.40
141437 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $12,064.00
141437 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,695.84
141437 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
141437 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,262.00
141437 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
141437 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,937.20
141437 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141437, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $620.60
141436 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016314.- SERVICIO DE FUMIGACION POR NOVIEMBRE Y DIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141436, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $27,840.00
141434 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220015797.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE MARSELLA No. 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141434, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $27,197.90
141433 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015792.- SUMINISTRO DE488 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141433, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,289.12
141433 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015792.- SUMINISTRO DE488 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141433, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-317.20
141432 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015791.- SUM. DE 225 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 108/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141432, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,516.50
141432 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015791.- SUM. DE 225 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 108/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141432, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-146.25
141431 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015756.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141431, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $5,230.00
141430 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015729.- SUMINISTRO DE 1220 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3772/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141430, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,222.80
141430 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015729.- SUMINISTRO DE 1220 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3772/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141430, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-793.00
141429 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015690.- SUMINISTRO DE 2279 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/661/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,538.50
141429 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015690.- SUMINISTRO DE 2279 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/661/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,826.54
141429 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015690.- SUMINISTRO DE 2279 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/661/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-176.15
141429 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015690.- SUMINISTRO DE 2279 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/661/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,365.74
141429 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015690.- SUMINISTRO DE 2279 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/661/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,897.50
141429 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015690.- SUMINISTRO DE 2279 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/661/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,732.18
141429 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015690.- SUMINISTRO DE 2279 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/661/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-228.15
141429 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015690.- SUMINISTRO DE 2279 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/661/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-568.75
141429 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015690.- SUMINISTRO DE 2279 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/661/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-167.05
141429 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015690.- SUMINISTRO DE 2279 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/661/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-341.25
141428 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015571.- SUMINISTRO DE 247 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 4 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3724/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141428, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-160.55
141428 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015571.- SUMINISTRO DE 247 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 4 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3724/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141428, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,664.78
141427 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015570.- SUMINISTRO DE 105 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3725/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141427, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-68.25
141427 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015570.- SUMINISTRO DE 105 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3725/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141427, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $707.70
141426 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015495.- SUM. DE 2412 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 23/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141426, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,568.46
141425 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015488.- SUMINISTRO DE 372 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 22/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141425, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-241.80
141425 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015488.- SUMINISTRO DE 372 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 22/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141425, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,507.28
141424 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015485.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141424, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,199.07
141423 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015460.- MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE 2013, INMUEBLE RENTADO EN AV. VALLARTA No. 3233, LOCALES 6 Y 7 ZONA F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141423, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. $1,403.88
141422 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220015446.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE J OSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,352.83
141421 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220015406.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE PINO SUAREZ No. 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141421, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
141420 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220015399.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE BELEN No. 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141420, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
141419 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220015397.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE PEDRO LOZA No. 280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141419, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
141418 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220015394.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE VENEZUELA No. 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141418, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
141417 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015393.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141417, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $5,625.42
141416 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015365.- SUM. DE 485 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 18/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141416, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-315.25
141416 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015365.- SUM. DE 485 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 18/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141416, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,268.90
141414 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015316.- SUM. DE 2800 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 16/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141414, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,912.01
141413 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220015268.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE ALDAMA No. 624, BODEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141413, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $23,787.58
141411 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220015265.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE R. MICHEL No. 564, BODEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141411, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $13,975.19
141409 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220015259.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE EPIGMENIO GONZALEZ No. 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141409, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $10,683.87
141407 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 220015212.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141407, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $24,940.00
141406 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 220015196.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141406, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $38,355.40
141405 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MARTINEZ MERCADO PEDRO CR NO. 220015176.- COMPRA DE ESCOBAS DE PLASTICO DE 7 HILOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141405, A FAVOR DE MARTINEZ MERCADO PEDRO $4,292.00
141404 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015158.- COMPRA DE REFRESCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141404, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $2,270.67
141403 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220015156.- COMPRA DE FORMATOS Y BITACORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141403, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $13,221.68
141403 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220015156.- COMPRA DE FORMATOS Y BITACORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141403, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $5,104.00
141402 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015129.- MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141402, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $6,889.36
141401 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220015112.- DOS ENFRIADORES DE AGUA PARA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141401, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $6,728.00
141400 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220015101.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAES POR SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141400, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,319.46
141399 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015100.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141399, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $358,614.53
141398 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220015098.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141398, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
141397 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015072.- SUSCRIPCION NORMAL ANUAL DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2013 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141397, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,800.00
141396 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014844.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141396, A FAVOR DE TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $84,634.23
141395 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220014678.- PRESENTACION DE MULIERIS DEL 26 DE SEPT. 2013 EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141395, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $15,320.75
141394 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220014669.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141394, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $29,083.52
141393 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220014668.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141393, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $21,112.00
141392 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220014667.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141392, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $3,016.00
141391 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014511.- RENTA DE SILLAS CON EQUIPO MONTAJTE Y DESMONTAJE EN LA COL. ALTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141391, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $11,739.20
141390 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220014510.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA COL. RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141390, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $5,278.00
141389 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VASALLO MORALES HECTOR CR NO. 220014473.- FICHAS COLECCIONABLES PARA TALLERERS A QUIEN LA TOCA ENMASCARADO Y PALABRAS MAGICAS EN MANHATTAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141389, A FAVOR DE VASALLO MORALES HECTOR $4,060.00
141388 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220014276.- COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141388, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $7,308.00
141387 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220014141.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141387, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $14,303.53
141386 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220014090.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141386, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $500.00
141385 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014082.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141385, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,353.03
141385 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014082.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141385, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,846.97
141384 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014062.- COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141384, A FAVOR DE LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. $20,412.29
141383 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VIVEROS PRECIADO, S.C. DE R.L. CR NO. 220013802.- COMPRA DE 2000 LITROS DE FERTILIZANTE Y 20 TONELADAS DE FERTILIZANTE ORGANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141383, A FAVOR DE VIVEROS PRECIADO, S.C. DE R.L. $49,000.00
141382 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220013798.- SERVICIO DE ALIMENTACION DESAYUNO Y COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141382, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $29,071.22
141381 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220013750.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141381, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $33,979.18
141380 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220013742.- ASESORIA DEL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141380, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
141379 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220013720.- COMPRA DE FLORES Y PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141379, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $26,520.00
141378 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220013715.- COMPRA DE FLORES Y PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141378, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $29,232.00
141377 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220013506.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141377, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $48,720.00
141376 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013476.- RENTA DE SANITARIO PORTATIL SENCILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141376, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. $56,840.00
141375 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141375, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $35,447.28
141374 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012734.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1976. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141374, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $17,516.00
141374 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012734.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1976. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141374, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $6,188.60
141373 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012625.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141373, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. $29,435.00
141372 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012609.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141372, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $46,590.24
141371 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CR NO. 220012595.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141371, A FAVOR DE CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V $28,501.20
141370 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220012536.- SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141370, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $34,452.00
141369 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INNES HUERTA JORGE RICARDO CR NO. 220012162.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141369, A FAVOR DE INNES HUERTA JORGE RICARDO $9,020.16
141369 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INNES HUERTA JORGE RICARDO CR NO. 220012162.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141369, A FAVOR DE INNES HUERTA JORGE RICARDO $27,805.20
141368 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MARTINEZ MERCADO PEDRO CR NO. 220010200.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141368, A FAVOR DE MARTINEZ MERCADO PEDRO $32,354.72
1051 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PLAZOLA MEZA EDUARDO CR NO. 220015803.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1051, A FAVOR DE PLAZOLA MEZA EDUARDO $9,795.18
1050 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PLAZOLA MEZA EDUARDO CR NO. 220015802.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1050, A FAVOR DE PLAZOLA MEZA EDUARDO $9,795.18
1049 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO PALAFOX BENJAMIN CR NO. 220015775.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1049, A FAVOR DE OROZCO PALAFOX BENJAMIN $9,795.18
1048 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LUCANO JARERO ERASMO CR NO. 220015774.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO $9,795.18
1047 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LUCANO JARERO ERASMO CR NO. 220015773.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1047, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO $9,795.18
1046 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL CR NO. 220015764.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1046, A FAVOR DE TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL $9,795.18
1045 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA CR NO. 220015763.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1045, A FAVOR DE VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA $9,795.18
1044 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA CR NO. 220015762.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1044, A FAVOR DE SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA $9,795.18
1043 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ROSALES CANALES CARMEN AMARANTA VIRGINIA CR NO. 220015760.- PAGO DE HONORARIOS CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1043, A FAVOR DE ROSALES CANALES CARMEN AMARANTA VIRGINIA $9,795.18
1042 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO HARO BEATRIZ CR NO. 220015758.- PAGO DE HONORARIOS CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1042, A FAVOR DE ROMERO HARO BEATRIZ $9,795.18
1041 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ TRUJILLO BEATRIZ ALEJANDRA CR NO. 220015757.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1041, A FAVOR DE RODRIGUEZ TRUJILLO BEATRIZ ALEJANDRA $9,795.18
1040 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO CR NO. 220015755.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1040, A FAVOR DE RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO $9,795.18
1039 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS NAVARRO MANUEL CR NO. 220015754.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1039, A FAVOR DE RIVAS NAVARRO MANUEL $9,795.18
1038 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS CR NO. 220015753.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1038, A FAVOR DE PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS $9,795.18
1037 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO PALAFOX BENJAMIN CR NO. 220015752.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1037, A FAVOR DE OROZCO PALAFOX BENJAMIN $9,795.18
1036 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ CISNEROS RICARDO CR NO. 220015751.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1036, A FAVOR DE MARTINEZ CISNEROS RICARDO $9,795.18
1035 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA CR NO. 220015750.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1035, A FAVOR DE MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA $9,795.18
1034 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL CR NO. 220015747.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1034, A FAVOR DE LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL $9,795.18
1033 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GARCIA GABRIELA CR NO. 220015746.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1033, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA GABRIELA $9,795.18
1032 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO CR NO. 220015745.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1032, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO $9,795.18
1031 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO CR NO. 220015743.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1031, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO $9,795.18
1030 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET CR NO. 220015742.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1030, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET $9,795.18
1029 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA CR NO. 220015740.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1029, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA $9,795.18
1028 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CARDENAS RAMOS ROGELIO HIRAM CR NO. 220015739.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1028, A FAVOR DE CARDENAS RAMOS ROGELIO HIRAM $9,795.18
1027 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY CR NO. 220015737.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1027, A FAVOR DE CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY $9,795.18
1026 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA CR NO. 220015736.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1026, A FAVOR DE ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA $9,795.18
1025 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO ISMAEL CR NO. 220015735.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1025, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL $12,355.39
1024 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA CR NO. 220015734.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1024, A FAVOR DE DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA $12,355.39
1023 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY CR NO. 220015732.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1023, A FAVOR DE CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY $9,795.18
1022 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA CR NO. 220015731.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1022, A FAVOR DE VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA $9,795.18
1021 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL CR NO. 220015727.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1021, A FAVOR DE TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL $9,795.18
1020 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA CR NO. 220015726.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1020, A FAVOR DE SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA $9,795.18
1019 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ROSALES CANALES CARMEN AMARANTA VIRGINIA CR NO. 220015725.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1019, A FAVOR DE ROSALES CANALES CARMEN AMARANTA VIRGINIA $9,795.18
1018 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO HARO BEATRIZ CR NO. 220015723.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1018, A FAVOR DE ROMERO HARO BEATRIZ $9,795.18
1017 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ TRUJILLO BEATRIZ ALEJANDRA CR NO. 220015721.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1017, A FAVOR DE RODRIGUEZ TRUJILLO BEATRIZ ALEJANDRA $9,795.18
1016 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO CR NO. 220015718.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1016, A FAVOR DE RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO $9,795.18
1015 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS NAVARRO MANUEL CR NO. 220015717.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1015, A FAVOR DE RIVAS NAVARRO MANUEL $9,795.18
1014 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS CR NO. 220015716.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1014, A FAVOR DE PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS $9,795.18
1013 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ CISNEROS RICARDO CR NO. 220015711.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1013, A FAVOR DE MARTINEZ CISNEROS RICARDO $9,795.18
1012 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA CR NO. 220015710.- PAGO DE HONORARIOS COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1012, A FAVOR DE MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA $9,795.18
1011 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL CR NO. 220015707.- PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1011, A FAVOR DE LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL $9,795.18
1010 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GARCIA GABRIELA CR NO. 220015705.- PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1010, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA GABRIELA $9,795.18
1009 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO CR NO. 220015704.- PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1009, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO $9,795.18
1008 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO CR NO. 220015703.- PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1008, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO $9,795.18
1007 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET CR NO. 220015702.- PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1007, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET $9,795.18
1006 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA CR NO. 220015701.- PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1006, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA $9,795.18
1005 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CARDENAS RAMOS ROGELIO HIRAM CR NO. 220015700.- PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE CARDENAS RAMOS ROGELIO HIRAM $9,795.18
1004 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA CR NO. 220015699.- PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1004, A FAVOR DE ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA $9,795.18
1003 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA CR NO. 220015698.- PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1003, A FAVOR DE DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA $12,355.39
1002 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO ISMAEL CR NO. 220015697.- PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1002, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL $12,355.39
1001 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015486.- COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $881.60
1000 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 5910 SOFTWARE DIRECCION ADMINISTRATIVA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220015274.- COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS, SPYWARE Y ANTISPAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $58,464.00
143 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0480.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $673,607.94
143 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0480.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $-168,401.98
142 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB0476.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $-165,419.20
142 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB0476.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $661,676.81
141 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0475.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-PAV-CI-C06-16/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $835,464.83
141 Detalle Factura de click aquí 01/11/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0475.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-PAV-CI-C06-16/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $-208,866.21
Total Mensual Noviembre 2013 acumulado
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