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Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2011


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210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,187.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $352.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,906.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,968.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $638.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,712.25
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,828.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,945.40
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,900.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,177.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $186.64
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,003.74
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $51.04
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,933.46
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,959.70
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,643.30
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,200.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,496.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,923.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $286.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,178.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $446.50
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,975.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,936.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $280.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $664.50
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,392.50
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,990.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,548.40
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,634.60
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,876.80
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,788.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,972.40
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,710.80
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,231.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,917.10
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,827.80
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,944.92
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $200.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,203.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,477.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,181.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $700.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $154.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $138.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $168.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $620.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $424.56
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,300.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $149.31
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,363.99
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $126.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $709.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,500.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $252.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $30.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,832.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,981.28
210776 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019304.- DEVOLUCION DE DIFERENCIAS DE VARIAS LICENCIAS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES DEL CH. 8081379. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210776, A FAVOR DE OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. $3,310.50
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,620.01
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $32.99
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,950.00
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,770.95
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $159.62
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $166.78
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $34.86
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $101.50
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $158.00
210774 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019301.- BOLETOS D/AVION PARA JOSE LUIS QUIROZ Y RUTH GALLARDO A MEDELLIN, COLOMBIA DEL 26 AL 29 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210774, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $9,989.00
210774 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019301.- BOLETOS D/AVION PARA JOSE LUIS QUIROZ Y RUTH GALLARDO A MEDELLIN, COLOMBIA DEL 26 AL 29 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210774, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $9,989.00
210773 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019280.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA BANNER EN PAGINA DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210773, A FAVOR DE MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. $120,000.00
210772 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220019201.- DESPACHADORES DE ROLLO DE PAPEL, ROLLO PARA MANOS Y TRAPEADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210772, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $406.00
210772 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220019201.- DESPACHADORES DE ROLLO DE PAPEL, ROLLO PARA MANOS Y TRAPEADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210772, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $4,651.60
210771 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220019195.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210771, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,415.20
210771 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220019195.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210771, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,922.95
210770 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220019094.- IMPRESION DE TRIPTICOS EN SELECCION A COLOR PARA INFORMACION DE LOS DIVERSOS PROGAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210770, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $10,324.00
210769 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220019093.- PANTALONES DE MEZCLILLA GRIS CON DOS BORDADOS PARA DIRECCION PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210769, A FAVOR DE PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO $1,084.60
210769 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220019093.- PANTALONES DE MEZCLILLA GRIS CON DOS BORDADOS PARA DIRECCION PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210769, A FAVOR DE PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO $6,073.76
210768 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220018800.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PROTESIS PARA HOMBRO P/EL BECARIO RAFAEL LLANES CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210768, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $5,800.00
210767 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TEMPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017982.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE JACKS, TAPAS DE DOS VENTANAS Y CAJAS CON ADHESIVO DE SOBREPONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210767, A FAVOR DE TEMPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $11,994.86
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $170.50
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $53.50
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $42.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $143.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $28.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $28.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $117.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $348.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,608.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,608.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,298.04
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $999.94
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $390.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
123496 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1474.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123496, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $9,667.25
123496 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1474.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123496, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-2,416.81
123495 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1044.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGACION ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123495, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. $344,185.89
123495 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1044.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGACION ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123495, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. $-86,046.47
123494 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 24221732.- COMPRA DE PAPEL SANITARIO PARA EL PERSONAL DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123494, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $1,141.44
123491 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220019725.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123491, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $260,209.47
123490 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUMIGE, S.A. CR NO. 220019194.- SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DEL ARCHIVO MPAL, FINIQUITO DE LA ORDEN 493, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123490, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. $12,760.00
123489 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220019193.- CONSULTORIA PARA ELAB. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 3658, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123489, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. $235,500.00
123488 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FUMIGE, S.A. CR NO. 220019184.- SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2011, FINIQUITO DE LA ORDEN 1854. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123488, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. $7,911.20
123487 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019181.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123487, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $12,716.04
123487 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019181.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123487, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $826,290.84
123486 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019174.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123486, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $10,208.00
123485 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019173.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123485, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $1,271.51
123484 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019170.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123484, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $157,262.60
123483 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR CR NO. 220019167.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123483, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR $3,499.96
123482 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019165.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123482, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $757.45
123481 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220019163.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123481, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $6,016.92
123480 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220019161.- COMPRA DE PLAYERAS GORRAS Y CHAMARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123480, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $11,855.58
123479 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019156.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TAMBOR BROTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123479, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,267.10
123479 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019156.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TAMBOR BROTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123479, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $6,939.12
123478 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO CR NO. 220019147.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123478, A FAVOR DE NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO $516,896.00
123477 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019143.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123477, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $44,973.91
123476 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIO PARTICULAR ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. CR NO. 220019123.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123476, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. $4,350.00
123475 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019105.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123475, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $1,925.60
123475 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019105.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123475, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $2,012.60
123475 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019105.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123475, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $2,279.40
123474 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019098.- COMPRA DE SOLDADURA PUNTA NARANJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123474, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,838.83
123473 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220019091.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE NOVIEMBRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2623. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123473, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $6,948.40
123472 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019087.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123472, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $440.80
123471 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019071.- PAGO DE 20% FINIQUITO DE ORDEN 3660,DE CONSULTORIA DE PLANES PARCIALES "ZONA 5 OLIMPICA" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123471, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $217,616.00
123470 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019068.- PAGO DEL 20% ORDEN 3660, POR CONSULTORIA Y REVISION DE PLANES PARCIALES "ZONA 2 MINERVA" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123470, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $178,759.62
123469 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220019056.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, DIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123469, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,420,870.54
123468 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019051.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,680.42
123467 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019050.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123467, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $37,798.07
123466 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019002.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123466, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,315.36
123464 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018884.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123464, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,277.22
123464 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018884.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123464, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,095.78
123464 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018884.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123464, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,945.54
123463 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018880.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123463, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $20,204.88
123463 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018880.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123463, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $6,540.08
123463 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018880.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123463, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $4,939.28
123462 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018833.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123462, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. $6,021,335.46
123461 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220018818.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123461, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $2,947,505.00
123459 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220018141.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE OCTURBE, OTROS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123459, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,223,789.00
123458 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220017115.- TRANSPORTACION AEREA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 15 Y 16 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123458, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $9,438.00
123457 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220017027.- TRANSPORTACION AERA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 3 AL 7 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123457, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $6,196.00
134 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1566.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. $477,015.68
134 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1566.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-119,253.92
133 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1534.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $447,772.90
133 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1534.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-111,943.22
132 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. CR NO. 220019136.- CURSO EN GESTION Y EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS PARTE 2, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. $119,999.68
131 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS YAX'KIN, A.C. CR NO. 220019086.- FINIQUITO DE LA ORDEN 5891 POR CICLO DE CONFERENCIAS FORO LA POLITICA SOCIAL EN MEXICO, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE CENTRO DE DERECHOS HUMANOS YAX'KIN, A.C. $500,000.00
130 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. CR NO. 220019085.- CURSO EN GESTION Y EVALUACION SOCIAL PARTE 1 SEGUNDO PAGO O.C.4697. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. $60,320.00
210765 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FEDERACION REVOLUCIONARIA DE OBREROS Y CAMPESINOS DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220019720.- APOYO ECONOMICO P/SUFRAGAR LOS GASTOS P/LLEVAR A CABO EL CONSEJO ESTATAL EXRAORDINARIO EN EST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210765, A FAVOR DE FEDERACION REVOLUCIONARIA DE OBREROS Y CAMPESINOS DEL ESTADO DE JALISCO $28,000.00
210764 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010077.- FONDO REVOLVENTE No. 12 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210764, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $3,850.04
210764 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010077.- FONDO REVOLVENTE No. 12 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210764, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $2,516.55
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $79.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,993.75
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $37.83
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $564.40
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,588.74
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $544.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $260.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $172.72
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,177.40
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $580.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $233.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $408.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $873.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $110.79
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,491.10
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $199.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $5,336.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $713.40
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $290.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $232.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $295.80
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $24.47
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,977.78
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $104.79
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $170.90
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $18.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,903.14
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,572.96
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $332.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $6,032.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $326.15
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $595.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $90.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $5,086.14
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $2,218.89
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,653.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $174.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,392.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,252.92
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $115.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $20.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $2,146.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $232.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,856.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $36.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $36.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $18.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $18.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,793.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $4,247.92
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $210.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $2,876.80
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $18.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $527.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $480.00
210760 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019182.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA, MES NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210760, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,837,919.78
210759 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT CR NO. 220019179.- COMPRA DE VOLANTES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210759, A FAVOR DE HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT $119,480.00
210758 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220019176.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210758, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $8,500.00
210757 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ MARTINEZ JESUS CR NO. 220019175.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210757, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS $8,075.00
210756 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220019171.- COMPRA DE 19 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210756, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $8,075.00
210755 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220019169.- COMPRA DE 19 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210755, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $8,075.00
210754 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019152.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210754, A FAVOR DE GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,074.11
210754 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019152.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210754, A FAVOR DE GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $729.64
210753 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BARES Y RESTAURANTES EXCLUSIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019150.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210753, A FAVOR DE BARES Y RESTAURANTES EXCLUSIVOS, S.A. DE C.V. $126,825.62
210752 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FERCORP INTERNATIONAL, S.C. CR NO. 220019140.- MATERIAL DE LONAS QUE SE INSTALAO EN LAS DIFERENTES ZONAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210752, A FAVOR DE FERCORP INTERNATIONAL, S.C. $8,519.04
210750 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019134.- PAGO DE CENA PARA EVENTO PCMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210750, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. $22,320.49
210749 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER CR NO. 220019096.- CUBETA DESENGRASANTE PARA DESASOLVE ORGANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210749, A FAVOR DE CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER $10,579.20
210748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019088.- ELABORACION DE UNIFORMES PARA ESMERALDA EVELIA DOMIGNUEZ MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210748, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,601.96
210747 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220019083.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210747, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $10,050.00
210746 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 220019081.- APORTACION DE OBRAS ESPECIFICAS Y CARGO DE AMPLIACION DE KVA PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210746, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $19,830.20
210745 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ SANROMAN ANGEL DE JESUS CR NO. 220019041.- SERVICIO DE LOGOTIPOS CON NUEVA IMAGEN CORPORATIVA DE PROTECCION CIVIL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210745, A FAVOR DE LOPEZ SANROMAN ANGEL DE JESUS $55,545.60
210744 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA CR NO. 220017112.- SERVICIOS DE TRANSPORTACION AERA, DOS HABITACIONES, UNA NOCHE CON ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210744, A FAVOR DE MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA $7,959.00
210743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA CR NO. 220016582.- TRANSPORTACION AEREA P/VELIA MA. GARCIA Y DAVID EDUARDO ACEVES R. 19 AL 21 DE AGO. 2011, LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210743, A FAVOR DE MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA $13,692.00
210742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $2,853.60
210742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $2,291.00
210742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,044.00
210742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $21.90
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $42.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $47.90
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $65.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,131.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $105.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $135.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $140.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
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210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $100.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
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210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $130.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $140.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $70.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $130.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $75.01
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $269.90
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $100.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,417.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,992.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $88.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $4,779.80
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $97.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $443.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $28.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $56.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $56.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $42.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $56.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,935.01
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $244.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $84.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $56.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,139.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $498.00
210738 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010079.- FONDO REVOLVENTE No. 25 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210738, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $7,200.12
210738 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010079.- FONDO REVOLVENTE No. 25 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210738, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $6,519.20
210738 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010079.- FONDO REVOLVENTE No. 25 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210738, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $5,243.20
210737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $182.00
210737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,564.84
210737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $210.00
210737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $5,104.00
210737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $354.00
210737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $220.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $66.50
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $54.90
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $170.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $6,090.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $3,300.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $99.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $8,000.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $364.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $171.90
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $574.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $322.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $429.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $357.28
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $450.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $86.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $423.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $379.52
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $360.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $140.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $167.04
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $532.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $868.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $261.20
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $60.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $224.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $66.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $78.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $406.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $110.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $300.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $812.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,886.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $500.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $278.40
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $350.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $44.15
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $800.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $235.86
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $108.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $64.96
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,750.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $350.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $397.10
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $331.44
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $248.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $157.30
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $353.69
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $910.60
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $900.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $522.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,134.40
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $5,220.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $196.01
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,300.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $249.99
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $17.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $83.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $195.05
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $420.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $171.92
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $180.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $123.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $380.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $110.97
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $113.99
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $19.99
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $148.49
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $648.74
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $297.33
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $60.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $550.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $42.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $679.98
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $70.06
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,679.60
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,760.80
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $417.60
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2740 PRODUCTOS TEXTILES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $549.96
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,399.99
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $951.20
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $62.55
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $50.20
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $909.92
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $132.50
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $556.80
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $556.80
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $278.40
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,392.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $700.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $250.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,334.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $164.60
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $519.02
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $330.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $416.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $286.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $142.30
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $676.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $500.54
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $762.30
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $996.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,138.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $975.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $20.90
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,023.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $265.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $69.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,073.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,019.70
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $348.22
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $117.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $689.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,171.99
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $651.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $637.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $258.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $533.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $996.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $747.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $250.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,653.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $104.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $780.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $663.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $377.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $702.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $102.25
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $510.90
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,995.20
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $380.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $780.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $286.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,950.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,840.46
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $145.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $64.44
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,800.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $215.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $430.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $260.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $860.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $250.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $700.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $178.64
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $416.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $663.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,079.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $530.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $83.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $507.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $415.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $155.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,828.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $88.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $751.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $268.00
210732 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520067.- GASTOS MENORS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210732, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $470.09
210732 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520067.- GASTOS MENORS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210732, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,995.20
210732 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520067.- GASTOS MENORS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210732, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,887.60
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,999.84
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,322.40
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $638.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $560.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $100.92
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,994.04
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $42.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $953.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $349.97
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $212.84
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $40.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,478.12
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $943.96
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,044.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,318.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,318.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $447.80
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $500.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $59.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $476.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $15.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $36.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,531.22
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $417.60
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $750.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,770.16
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,990.56
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,972.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $232.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $768.31
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $560.05
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $330.60
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $450.00
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $426.00
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,885.00
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $49.90
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $13.92
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $863.60
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,170.00
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $980.20
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,786.40
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $81.78
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $154.93
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $186.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $30.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $20.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $80.10
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $90.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $198.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $150.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $154.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $81.01
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $84.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $575.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $280.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $228.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $192.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $114.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $200.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $258.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $107.98
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $110.80
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $168.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $234.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $270.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $120.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $168.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $126.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $60.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $186.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $224.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $128.10
210702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220019486.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210702, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $2,000.00
210701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE NEREY YOLANDA PATRICIA CR NO. 220019485.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210701, A FAVOR DE PONCE NEREY YOLANDA PATRICIA $5,000.00
210700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA MERCADO JOSE RAUL CR NO. 220019480.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210700, A FAVOR DE MEDINA MERCADO JOSE RAUL $4,000.00
210699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CORONA JOSE DE JESUS CR NO. 220019478.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210699, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS $5,000.00
210698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ DELGADILLO ALICIA CR NO. 220019473.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210698, A FAVOR DE JIMENEZ DELGADILLO ALICIA $5,000.00
210697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER CR NO. 220019471.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210697, A FAVOR DE GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER $5,000.00
210696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ GONZALEZ SANDRA CR NO. 220019469.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210696, A FAVOR DE DE LA CRUZ GONZALEZ SANDRA $5,000.00
210695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN CR NO. 220019467.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210695, A FAVOR DE CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN $5,000.00
210694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019466.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210694, A FAVOR DE BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER $4,000.00
210693 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FUENTES ESCOBEDO JESSICA CR NO. 220019216.- CUMPLIMIENTO A CONVENIO DE FECHA 10/10/2011EXP. RP/058/2009 DE JESSICA FUENTES ESCOBEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210693, A FAVOR DE FUENTES ESCOBEDO JESSICA $4,000.00
210692 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO ESTRATEGIAS EXITOSAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019214.- RENTA DE SALON 13 Y 14 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210692, A FAVOR DE ESTRATEGIAS EXITOSAS, S.A. DE C.V. $30,700.00
210691 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE TURISMO MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220019149.- ALQUILER DE SALAS LOUNGE Y TOLDO ARABE PARA LA CONFERENCIA LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EN EMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210691, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $2,668.00
210690 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019144.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210690, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $327.51
210690 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019144.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210690, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $2.49
210690 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019144.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210690, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $636.34
210689 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES CR NO. 220019121.- SERVICIO PROFESIONAL DE CALIFICACION DE LA DEUDA PUBLICA. OFICIO No.DC/0502/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210689, A FAVOR DE MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES $132,635.20
210688 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220019119.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADOS DEL LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210688, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
210687 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ CORREA ANA ALEJANDRA CR NO. 220019076.- GASTOS DE MARCHA DE APARICIO ADAME JAVIER MAURICIO QUIEN FALLECIERA EL 25 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210687, A FAVOR DE JIMENEZ CORREA ANA ALEJANDRA $14,492.00
210686 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAZO MORAN JOSE ALBERTO CR NO. 220019053.- SERVICIO PARA LA PRESENTACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS DEL CIRCO TEATRO "MARIONETTE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210686, A FAVOR DE RAZO MORAN JOSE ALBERTO $81,200.00
210685 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019046.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210685, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $55,200.00
210683 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ROSALES BENAVIDES ZOILA CR NO. 220019005.- IMPRESION DE 10,000 VOLANTES E IMPRESION DE 100 POSTERS DOBLE CARTA PARA EXPO EMPRENDE INCUBADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210683, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA $7,578.28
210682 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018787.- IMPRESION DE FOTOSTATICAS DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL PROGRAMA HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210682, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $1,142.37
210681 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MIRANDA VEGA JOSEFINA CR NO. 220018509.- GASTOS DE MARCHA DE CERVANTES SANCHEZ MAXIMINO QUIEN FALLECIERA EL 29 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210681, A FAVOR DE MIRANDA VEGA JOSEFINA $22,530.60
210680 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220018273.- COMIDAS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210680, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $80,039.94
123456 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019166.- SUM. DE 303 LITROS DE GAS L. PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA/ZIM1035641732 MEMO S/N 22/11/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123456, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-196.95
123456 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019166.- SUM. DE 303 LITROS DE GAS L. PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA/ZIM1035641732 MEMO S/N 22/11/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123456, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,790.73
123455 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA STANDARD & POOR´S, S.A. DE C.V. CR NO. 220019120.- SERVICIO PROFESIONAL DE CALIFICACION DE LA DEUDA PUBLICA. OFICIO No.DC/0501/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123455, A FAVOR DE STANDARD & POOR´S, S.A. DE C.V. $249,400.00
123454 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220019107.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123454, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $105,560.00
123453 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE CR NO. 220019104.- COMIDA DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 27 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123453, A FAVOR DE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE $17,632.00
123452 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019089.- SUM. DE 233 LITROS DE GAS LP PARA BASE-04 DE BOMBEROS/ZIM4020844026 OF. DGB02/4756/2011 DEL 17 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123452, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,377.03
123452 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019089.- SUM. DE 233 LITROS DE GAS LP PARA BASE-04 DE BOMBEROS/ZIM4020844026 OF. DGB02/4756/2011 DEL 17 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123452, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-151.45
123451 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220019063.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA No.3233 LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123451, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $20,682.14
123450 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220019062.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123450, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $25,076.27
123449 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220019061.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123449, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $20,284.92
123448 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220019057.- SERVICIO DE BLOCKS C/50 FOLIOS MISCELANEOS ORIGINAL Y COPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123448, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,078.56
123446 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220019000.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123446, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $76,150.53
123445 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1417.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C17-239/10 CONTINGENCIA SOBRE EL CANAL DE AV. NORMALISTAS, TRAB. CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123445, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. $278,586.16
123444 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221703.- compra de accesorios de equipo de computo para las areas de taller. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123444, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,585.16
123443 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019108.- SUM. DE 271 LITROS DE GAS LP PARA BASE-02 DE BOMBEROS/ZIM1035294617 OF. DGB02/4802/2011 DE NOV.22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,601.61
123443 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019108.- SUM. DE 271 LITROS DE GAS LP PARA BASE-02 DE BOMBEROS/ZIM1035294617 OF. DGB02/4802/2011 DE NOV.22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-176.15
123442 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220019080.- COMPRA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123442, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $512.72
123441 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220019079.- COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123441, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $30,921.66
123440 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019075.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123440, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $101,281.32
123439 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220019073.- CONSULTORIA PROYECTOS DE PLANES DE DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123439, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. $95,532.50
123438 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019059.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123438, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,556.40
123437 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220019048.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123437, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $400,953.08
123436 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019045.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123436, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $709.92
123435 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019044.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123435, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,560.40
123435 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019044.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123435, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,424.40
123434 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019042.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123434, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $19,314.00
123431 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220019031.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123431, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $3,262.50
123431 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220019031.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123431, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $1,546.65
123415 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019004.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y CARGADORES DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123415, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $7,050.00
123415 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019004.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y CARGADORES DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123415, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $9,990.10
123414 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018997.- COMPRA DE JUNTEADOR BLANCO Y PEGAZULEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123414, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $676.22
123413 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018996.- COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLINA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123413, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $12,020.01
123412 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018992.- FACTURA QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE NOVIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123412, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
123411 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018991.- FACTURA QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE NOVIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123411, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
123410 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220018990.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123410, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $69,716.00
123409 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018959.- COMPRA DE MATERIAL UTIL PARA INSTALARSE EN LOS VEHICULO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123409, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $31,350.51
123408 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220018954.- COMPRA DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123408, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $1,102.00
123406 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018916.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123406, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $9,750.27
123405 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220018899.- COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123405, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $5,882.36
123404 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018898.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123404, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $453.91
123403 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS CR NO. 220018897.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123403, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS $116,580.00
123402 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220018895.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123402, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. $116,000.00
123401 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. CR NO. 220018875.- COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123401, A FAVOR DE GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. $7,864.80
123400 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018874.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123400, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $46,110.00
123399 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA CR NO. 220018839.- RENTA DE UN EQUIPO DE BACK-LINE PARA LAS AGRUPACIONES EN EL PASEO DEL FRESNO DEL 5 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123399, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES VERONICA $2,320.00
123398 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220018838.- RENTA DE SILLAS PARA EL CONCIERTO DE GALA REQUIEM DEL MOZART EN PANTEON DE BELEN DEL 1 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123398, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $3,317.60
123397 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220018831.- IMPRESION DE VOLANTES Y POSTERS DE EXPO EMPRENDE DEL 26 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123397, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES $2,929.00
123396 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220018823.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN DR R.MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123396, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $14,732.31
123395 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018817.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123395, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,969.23
123394 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220018812.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123394, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $44,200.54
123393 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA CR NO. 220018791.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CUATRO EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123393, A FAVOR DE LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA $60,320.00
123392 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220018777.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SONORIZACION POR EL DIA DE MUERTOS DEL 29 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123392, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $4,640.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123390 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018749.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123390, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $965.70
123390 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018749.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123390, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $4,692.29
123389 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018747.- COMPRA DE SOGA DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123389, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $110.20
123388 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018511.- IMPRESION DE 900 TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123388, A FAVOR DE DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,033.56
123387 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220018497.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123387, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $3,351.24
123386 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE CULTURA ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220018493.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123386, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $28,881.68
123385 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 220018464.- COMPRA DE SOGA DE PLASTICO 3/4". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123385, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $186.18
123384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018035.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123384, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $643,800.00
123382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220019685.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123382, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
123381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA MERCADO ROSALBA CR NO. 220019684.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123381, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA $2,250.00
123380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RENTERIA SUSANA CR NO. 220019683.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123380, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA $2,250.00
123379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220019682.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123379, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
123378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220019681.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123378, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $4,500.00
123377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220019680.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123377, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
123376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220019679.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123376, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $4,500.00
123375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220019678.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123375, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
123374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT CR NO. 220019677.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123374, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT $2,250.00
123373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220019676.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123373, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
123372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019675.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123372, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
123371 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA CR NO. 220019674.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123371, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA $2,250.00
123370 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO CR NO. 220019673.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123370, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO $2,250.00
123369 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220019672.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123369, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
123368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220019671.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123368, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $2,250.00
123367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220019670.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123367, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
123366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA CR NO. 220019669.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123366, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA $2,250.00
123365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220019668.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123365, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $2,250.00
123364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO CR NO. 220019667.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123364, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO $2,250.00
123363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220019666.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123363, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
123362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220019665.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123362, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
123361 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220019664.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123361, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
123360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220019663.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123360, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $2,250.00
123359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO CR NO. 220019662.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123359, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO $2,250.00
123358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220019661.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123358, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $4,500.00
123357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220019660.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123357, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
123356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE CR NO. 220019659.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123356, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE $2,250.00
123355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO CR NO. 220019658.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123355, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO $2,250.00
123354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220019657.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123354, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
123353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220019656.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123353, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $2,250.00
123352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220019655.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123352, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $4,500.00
123351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220019654.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123351, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $2,250.00
123350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220019653.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123350, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
123349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220019652.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123349, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
123348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220019651.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123348, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $2,250.00
123347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220019650.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123347, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $2,250.00
123346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA CR NO. 220019649.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123346, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA $2,250.00
123345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220019648.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123345, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $4,500.00
123344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220019647.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123344, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
123343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA CR NO. 220019646.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123343, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA $2,250.00
123342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220019645.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123342, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $4,500.00
123341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220019644.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123341, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $4,500.00
123340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO DAVID CR NO. 220019643.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123340, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID $2,250.00
123339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROBLES MA CATALINA CR NO. 220019642.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123339, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA $2,250.00
123338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220019641.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123338, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
123337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220019640.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123337, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
123336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL CR NO. 220019639.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123336, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL $2,250.00
123335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220019638.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123335, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
123334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220019637.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123334, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $2,250.00
123333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MORA LOPEZ ANGELICA CR NO. 220019636.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123333, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA $2,250.00
123332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220019635.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123332, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $4,500.00
123331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS LARA SONIA CR NO. 220019634.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123331, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA $2,250.00
123330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220019633.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123330, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
123329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220019632.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123329, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $2,250.00
123328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220019631.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123328, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
123327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220019630.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123327, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $2,250.00
123326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220019629.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123326, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
123325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220019628.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123325, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
123324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220019627.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123324, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
123323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO CR NO. 220019626.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123323, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO $2,250.00
123322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220019625.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123322, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
123321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220019624.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123321, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
123230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL CR NO. 220019490.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123230, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL $5,000.00
123229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220019489.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123229, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $5,000.00
123228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220019488.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123228, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $5,000.00
123227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220019487.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123227, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $3,000.00
123226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220019484.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123226, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $5,000.00
123225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220019483.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123225, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $2,000.00
123224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220019482.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123224, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $5,000.00
123223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220019481.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123223, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $5,000.00
123222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220019479.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123222, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $3,000.00
123221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220019477.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123221, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $5,000.00
123220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220019476.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123220, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $5,000.00
123219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220019475.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123219, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $3,000.00
123218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS RAMIREZ LILIANA CR NO. 220019474.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123218, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA $5,000.00
123217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220019472.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123217, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $5,000.00
123216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220019470.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123216, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $2,000.00
123215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220019468.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123215, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $5,000.00
123214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220019465.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123214, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $5,000.00
123213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220019464.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123213, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $2,000.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $58.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $464.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $1,566.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $92.50
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $34.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $177.50
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $54.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $197.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $649.60
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $677.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $1,743.50
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $180.40
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $48.00
210678 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ LLAMAS ALBERTO CR NO. 220018963.- PAGO DE LAUDO EXP. 357/2008-A2 DE FECHA 02/08/2011 OF. DJM/DJCT/PL/773/2011 DEL 04/08/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210678, A FAVOR DE CHAVEZ LLAMAS ALBERTO $64,369.24
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $28.00
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $70.00
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $28.00
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $56.00
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,624.00
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $56.00
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $56.00
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $278.40
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,358.00
210676 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019103.- FINIQUITO DE LA ORDEN 3662, CONSULTORIA Y REVISION DE PLANES PARCIALES ZONA OBLATOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210676, A FAVOR DE INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. $221,560.00
210675 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTOR LUNA JOSE LUIS CR NO. 220019102.- FINIQUITO DE LA ORDEN 3663, CONSULTORIA REVISION DE PLANES PARCIALES "ZONA 6 TETLAN" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210675, A FAVOR DE PINTOR LUNA JOSE LUIS $111,360.00
210674 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C CR NO. 220019101.- FINIQUITO DE LA ORDEN 3661 CONSULTORIA REVISION DE PLANES PARCIALES "ZONA 3 HUENTITAN" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210674, A FAVOR DE CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C $187,920.00
210673 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ SANTOS ERICK CR NO. 220019077.- SEGUNDA ENTREGA DE LOS TRABAJOS ESPECIFICADOS EN LA O.C. 1836. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210673, A FAVOR DE GONZALEZ SANTOS ERICK $48,000.00
210672 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220019058.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210672, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
210660 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019016.- COMPRA DE BOTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210660, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,888.00
210658 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ROJAS SANDOVAL FRANCISCO CR NO. 220019010.- COMPRA DE REFLECTOR HALCON 250-400W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210658, A FAVOR DE ROJAS SANDOVAL FRANCISCO $123,516.80
210657 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CISNEROS RAZO HUGO CR NO. 220019003.- COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA, BLUSAS, PLAYERAS, PANTALONES, BOTA Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210657, A FAVOR DE CISNEROS RAZO HUGO $48,305.88
210656 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ROSALES BENAVIDES ZOILA CR NO. 220018998.- IMPRESION DE VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA Y POSTERS TAMAÑO DOBLE CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210656, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA $4,099.44
210655 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220018962.- REEMB.DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 KILOS DE GAS PARA EL PARQUE AGUA AZUL OF. 538/2011 DEL 18/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210655, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $328.55
363 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VERONICA LEAL VELA CR NO. 25000475.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL ESPACIO SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE VERONICA LEAL VELA $1,500.00
362 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIA TEPEZANO CORTES CR NO. 25000474.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE MRIAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE CLAUDIA TEPEZANO CORTES $1,500.00
361 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ROSA ISELA JIMENEZ CORONA CR NO. 25000461.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA $1,500.00
360 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CARLOS ADAN ROJAS TORRES CR NO. 25000460.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE CARLOS ADAN ROJAS TORRES $1,500.00
359 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ CR NO. 25000458.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ $1,500.00
358 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANA CELINA SANCHEZ BARBA CR NO. 25000457.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE ANA CELINA SANCHEZ BARBA $1,500.00
357 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BERTHA ALICIA PRESA AVILA CR NO. 25000456.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 357, A FAVOR DE BERTHA ALICIA PRESA AVILA $1,500.00
356 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ROSA GARIBAY FERRER CR NO. 25000455.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 356, A FAVOR DE ROSA GARIBAY FERRER $1,500.00
355 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RIGOBERTO CARRILLO OROZCO CR NO. 25000454.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE RIGOBERTO CARRILLO OROZCO $1,500.00
354 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO CR NO. 25000453.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO $1,500.00
353 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA CR NO. 25000452.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA $1,500.00
352 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANDRA LOPEZ VAZQUEZ CR NO. 25000451.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE SANDRA LOPEZ VAZQUEZ $1,500.00
351 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANGELICA NOLASCO BRAVO CR NO. 25000450.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE ANGELICA NOLASCO BRAVO $1,500.00
350 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON CR NO. 25000449.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON $1,500.00
349 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUA DE LA CRUZ RIVERA CR NO. 25000448.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE SUA DE LA CRUZ RIVERA $1,500.00
348 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JUDITH OCAMPO VALLE CR NO. 25000447.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 348, A FAVOR DE JUDITH OCAMPO VALLE $1,500.00
347 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RUTH VALLE MELLIN CR NO. 25000446.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 347, A FAVOR DE RUTH VALLE MELLIN $1,500.00
346 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ CR NO. 25000445.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ $1,500.00
345 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA CR NO. 25000444.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA $1,500.00
344 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA CR NO. 25000443.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA $1,500.00
343 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL CR NO. 25000442.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL $1,500.00
342 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ CR NO. 25000441.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 342, A FAVOR DE AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ $1,500.00
341 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MANUELA AVILA CERVANTES CR NO. 25000440.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES $1,500.00
340 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO CR NO. 25000439.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO $1,500.00
339 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IGNACIO FLORES NOLASCO CR NO. 25000438.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO $1,500.00
338 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000437.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
337 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS CR NO. 25000436.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS $1,500.00
336 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000435.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
335 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA CR NO. 25000434.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA $1,500.00
334 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GILBERTO GARCIA TOSCANO CR NO. 25000433.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE GILBERTO GARCIA TOSCANO $1,500.00
333 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VICTOR NUÑO BRAVO CR NO. 25000431.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE VICTOR NUÑO BRAVO $1,500.00
332 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JENNYFER NAGELLY NUÑEZ GONZALEZ CR NO. 25000430.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE JENNYFER NAGELLY NUÑEZ GONZALEZ $1,500.00
331 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 25000429.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ $1,500.00
330 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTEFANIA RUIZ RODRIGUEZ CR NO. 25000428.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE ESTEFANIA RUIZ RODRIGUEZ $1,500.00
329 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VERONICA BARCENAS ROSAS CR NO. 25000427.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE VERONICA BARCENAS ROSAS $1,500.00
328 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DANIEL MEDINA MERCADO CR NO. 25000426.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE DANIEL MEDINA MERCADO $1,500.00
327 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN CEJA MOJICA CR NO. 25000425.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA $1,500.00
326 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ABILENE HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000424.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS $1,500.00
325 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOSE RAMOS HERNANDEZ CR NO. 25000423.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ $1,500.00
324 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RICARDO CARMONA ROMERO CR NO. 25000422.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO $1,500.00
323 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000421.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA $1,500.00
322 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOSE LUIS ESPARZA HERRERA CR NO. 25000420.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA $1,500.00
321 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SERGIO SERRATOS AVILA CR NO. 25000419.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE SERGIO SERRATOS AVILA $1,500.00
320 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA CR NO. 25000418.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA $1,500.00
319 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ CR NO. 25000417.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ $1,500.00
317 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA CR NO. 25000400.- ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA $1,500.00
316 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VERONICA LEAL VELA CR NO. 25000397.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE VERONICA LEAL VELA $1,500.00
315 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL CR NO. 25000396.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE, ESPACIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL $1,500.00
314 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO CR NO. 25000394.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO $1,500.00
313 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANA CELINA SANCHEZ BARBA CR NO. 25000393.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE ANA CELINA SANCHEZ BARBA $1,500.00
312 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANDRA LOPEZ VAZQUEZ CR NO. 25000392.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE SANDRA LOPEZ VAZQUEZ $1,500.00
311 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RIGOBERTO CARRILLO OROZCO CR NO. 25000391.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE RIGOBERTO CARRILLO OROZCO $1,500.00
310 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO CR NO. 25000390.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO $1,500.00
309 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON CR NO. 25000389.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON $1,500.00
308 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA CR NO. 25000388.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA $1,500.00
307 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA CR NO. 25000387.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA $1,500.00
306 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RUTH VALLE MELLIN CR NO. 25000386.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE RUTH VALLE MELLIN $1,500.00
305 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000385.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
304 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IGNACIO FLORES NOLASCO CR NO. 25000384.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO $1,500.00
303 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ CR NO. 25000383.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ $1,500.00
302 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUA DE LA CRUZ RIVERA CR NO. 25000382.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE SUA DE LA CRUZ RIVERA $1,500.00
301 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ CR NO. 25000381.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ $1,500.00
300 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIA TEPEZANO CORTES CR NO. 25000380.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE CLAUDIA TEPEZANO CORTES $1,500.00
299 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA CR NO. 25000379.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA $1,500.00
298 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000378.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
297 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS CR NO. 25000377.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS $1,500.00
296 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANGELICA NOLASCO BRAVO CR NO. 25000376.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE ANGELICA NOLASCO BRAVO $1,500.00
295 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JUDITH OCAMPO VALLE CR NO. 25000375.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE JUDITH OCAMPO VALLE $1,500.00
294 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ CR NO. 25000374.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ $1,500.00
293 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000373.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA $1,500.00
292 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000372.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA $1,500.00
291 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN CEJA MOJICA CR NO. 25000371.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA $1,500.00
290 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ROSA ISELA JIMENEZ CORONA CR NO. 25000370.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA $1,500.00
289 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA CR NO. 25000369.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA $1,500.00
288 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ROSA GARIBAY FERRER CR NO. 25000368.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE ROSA GARIBAY FERRER $1,500.00
287 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BERTHA ALICIA PRESA AVILA CR NO. 25000367.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE BERTHA ALICIA PRESA AVILA $1,500.00
286 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MANUELA AVILA CERVANTES CR NO. 25000366.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES $1,500.00
285 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GILBERTO GARCIA TOSCANO CR NO. 25000364.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE GILBERTO GARCIA TOSCANO $1,500.00
284 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CARLOS ADAN ROJAS TORRES CR NO. 25000363.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE CARLOS ADAN ROJAS TORRES $1,500.00
283 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SERGIO SERRATOS AVILA CR NO. 25000362.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE SERGIO SERRATOS AVILA $1,500.00
282 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RICARDO CARMONA ROMERO CR NO. 25000358.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO $1,500.00
281 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOSE RAMOS HERNANDEZ CR NO. 25000357.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ $1,500.00
280 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VERONICA BARCENAS ROSAS CR NO. 25000356.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE VERONICA BARCENAS ROSAS $1,500.00
279 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTEFANIA RUIZ RODRIGUEZ CR NO. 25000355.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE ESTEFANIA RUIZ RODRIGUEZ $1,500.00
278 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ CR NO. 25000354.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ $1,500.00
277 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DANIEL MEDINA MERCADO CR NO. 25000353.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE DANIEL MEDINA MERCADO $1,500.00
276 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ABILENE HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000352.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS $1,500.00
275 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JENNYFER NAGELLY NUÑEZ GONZALEZ CR NO. 25000351.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE JENNYFER NAGELLY NUÑEZ GONZALEZ $1,500.00
274 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOSE LUIS ESPARZA HERRERA CR NO. 25000350.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA $1,500.00
273 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 25000349.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ $1,500.00
272 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000331.- PAGO POR MATERIAL PARA PRESTADORES Y PROMOTORES DEL ESPACIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $4,550.00
271 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000330.- PAGO POR MATERIAL PARA PRESTADORES Y PROMOTORES DEL ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $5,200.00
270 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000329.- PAGO POR MATERIAL PARA PRESTADORES Y PROMOTORES DEL ESPACIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $5,200.00
269 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000328.- PAGO POR MATERIAL PARA PRESTADORES Y PROMOTORES DEL ESPACIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $6,500.00
268 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000299.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE ZUMBA No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $9,688.32
267 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018958.- 2DO. PAGO SERVICIO EVENTO TARDEADA PARQUE SAN JACINTO, OBRA 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $10,440.00
266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018957.- 1ER. PAGO SERVICIO EVENTO TARDEADA PARQUE SAN JACINTO, OBRA 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $10,440.00
265 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018956.- 1ER. PAGO SERVICIO EVENTO DE LUCHA LIBRE, PARQUE SAN JACINTO, OBRA 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $7,830.00
264 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018955.- 2DO. PAGO SERVICIO EVENTO DE LUCHA LIBRE, PARQUE SAN JACINTO, OBRA 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $7,830.00
263 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018943.- 1ER. PAGO SERVICIO EVENTO CONCIERTO, PARQUE SAN JACINTO, OBRA 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $12,900.15
262 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220018942.- 2DO. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $3,132.00
261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220018941.- 1ER. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $3,132.00
260 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018940.- 2DO. PAGO SERVICIO EVENTO DE LUCHA LIBRE, PARQUE PASEO DE LA SELVA, OBRA 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $7,830.00
259 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018937.- 1ER. PAGO SERVICIO EVENTO DE LUCHA LIBRE, PARQUE PASEO DE LA SELVA, OBRA 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $7,830.00
103 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010200.- MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO No. DE PROYECTO 140391DS033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $282.81
102 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010199.- MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO No. DE PROYECTO 140391DS033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $10,656.62
101 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR CR NO. 33010179.- KIT DE ARTICULOS PARA EL CURSO DE UÑAS DE GEL No. E PROYECTO 140391DS043. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR $3,550.00
100 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR CR NO. 33010177.- KIT ARTICULOS PARA EL CURSO DE PEINADO No. DE PROYECTO 140391DS047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR $10,406.00
99 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VICTOR IVAN ALBA AMADOR CR NO. 33010156.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE VICTOR IVAN ALBA AMADOR $1,000.00
98 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 33010147.- MATERIAL PARA EL CURSO DE COMPUTACION No. DE PROYECTO 140391DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,953.36
97 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ BECERRA PAOLA CR NO. 220019054.- CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PROGRAMA HABITAT 2011, PROYECTO 140391DS030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA $6,210.00
96 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ BECERRA PAOLA CR NO. 220019052.- CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PROGRAMA HABITAT 2011, PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA $6,210.00
95 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018922.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5818, OFICIO No.HABITAT/213/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $1,552.50
94 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018912.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5818, OFICIO No.HABITAT/213/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $1,552.50
93 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018896.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO, ORDEN 5815, OFICIO No.HABITAT/210/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $1,552.50
92 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018894.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO, ORDEN 5815, OFICIO No.HABITAT/210/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $1,552.50
91 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018886.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5683, OFICIO No.HABITAT/177/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $1,552.50
90 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018885.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5683, OFICIO No.HABITAT/177/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $1,552.50
89 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 220018883.- CURSO DE CAPACITACION DE FABRICACION DE VELAS, ORDEN 5977, OFICIO No.HABITAT/220/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $6,210.00
88 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ BECERRA PAOLA CR NO. 220018881.- CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6206, OFICIO No.HABITAT/133/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA $6,210.00
87 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ BECERRA PAOLA CR NO. 220018879.- CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6205, OFICIO No.HABITAT/132/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA $6,210.00
33 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. OPB1546.- PAGO ESTIM 2 OPG-CONADE-EQP-CI-C14-165/11 REHABILITACION DE ALBERCA DEPORTIVA NO. 9 "PALN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $193,078.65
33 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. OPB1546.- PAGO ESTIM 2 OPG-CONADE-EQP-CI-C14-165/11 REHABILITACION DE ALBERCA DEPORTIVA NO. 9 "PALN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $-57,923.59
32 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. OPB1545.- PAGO ESTIM 1 OPG-CONADE-EQP-CI-C14-165/11 REHABILITACION DE ALBERCA DEPORTIVA NO. 9 "PALN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $333,085.47
32 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. OPB1545.- PAGO ESTIM 1 OPG-CONADE-EQP-CI-C14-165/11 REHABILITACION DE ALBERCA DEPORTIVA NO. 9 "PALN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $-99,925.64
31 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, CR NO. OPB0496.- 2DO PAGO Y ULTIMO DE LA FACTURA 2170 ESTIM 1 FINIQ.OPG-CONADE-CI-C15-226/10 AMPLIACION DE UNIDAD DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, $598,496.82
31 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, CR NO. OPB0496.- 2DO PAGO Y ULTIMO DE LA FACTURA 2170 ESTIM 1 FINIQ.OPG-CONADE-CI-C15-226/10 AMPLIACION DE UNIDAD DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, $-179,549.05
210654 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA GURROLA MATIAS CR NO. 220019178.- PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 13 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210654, A FAVOR DE MEZA GURROLA MATIAS $586,985.52
210653 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220019122.- TRANSPORTACION ARERA PARA EMPRESARIOS DE GDL. A PTO. VALLARTA DEL 1 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210653, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $20,584.00
210652 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220019115.- RENTA DE CAMIONETAS SUBURBAN DEL 1 AL 14 DE SEPT. 2011PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210652, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $19,800.00
210651 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MORENO ROSALES ROBERTO CR NO. 220019114.- SERVICIO DE TOLDO,TARIMA,ILUMINACION,SONIDO,SILLAS Y MESAS P/LA FIESTA D/AMERICA DEL 10 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210651, A FAVOR DE MORENO ROSALES ROBERTO $109,156.00
210650 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 220018893.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210650, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $1,042.85
210649 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220018815.- PASTO Y PLANTAS PARA LA REFORESTACION DE LA ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTRIS Y OTRAS AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210649, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $3,840.00
210648 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010071.- Envio facturas del periodo del 18 de octubre al 16 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210648, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $196.00
210648 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010071.- Envio facturas del periodo del 18 de octubre al 16 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210648, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $1,058.00
210648 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010071.- Envio facturas del periodo del 18 de octubre al 16 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210648, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $432.00
210648 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010071.- Envio facturas del periodo del 18 de octubre al 16 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210648, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $3,482.46
210648 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010071.- Envio facturas del periodo del 18 de octubre al 16 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210648, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $8,151.28
210648 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010071.- Envio facturas del periodo del 18 de octubre al 16 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210648, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $299.41
210648 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010071.- Envio facturas del periodo del 18 de octubre al 16 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210648, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $410.00
210647 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MARTINEZ TREJO ANTONIO CR NO. 220018865.- TRANSPORTACION GUADALAJARA - AMECA -GUADALAJARA DEL 11 AL 13 DE NOV. 2011 EN TRES AUTOBUSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210647, A FAVOR DE MARTINEZ TREJO ANTONIO $38,280.00
210646 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA MARTINEZ TREJO ANTONIO CR NO. 220018862.- RENTA DE CAMIONETAS CON GASOLINA DEL 29 AL 31 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210646, A FAVOR DE MARTINEZ TREJO ANTONIO $85,260.00
210645 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010263.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210645, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $440.80
210645 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010263.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210645, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $117.00
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $185.75
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $261.00
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $67.51
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $21.49
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $250.00
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $150.46
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $1,008.00
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $634.80
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $68.90
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $1,354.42
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $603.20
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $325.00
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $39.80
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $96.01
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $64.48
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $21.49
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $23.50
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $82.30
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $200.00
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $94.01
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $95.97
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $187.80
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $63.75
210644 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $49.00
210643 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010146.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210643, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $1,137.00
210643 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010146.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210643, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $157.00
210643 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010146.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210643, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $150.50
210643 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010146.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210643, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $1,950.00
210643 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010146.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210643, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $64.12
210643 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010146.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210643, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $59.70
210642 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $6,751.20
210642 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $318.00
210642 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $812.00
210642 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $140.00
210642 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,348.50
210642 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $267.96
210642 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $9,280.00
210642 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $70.60
210642 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,886.74
210642 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $584.00
210642 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $370.00
210642 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $155.30
210641 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $144.00
210641 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $114.00
210641 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $98.74
210641 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $2,088.00
210641 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $60.00
210641 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $60.00
210641 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $26.00
210641 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $112.00
210641 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,872.00
210641 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $210.00
210641 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $114.00
210641 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $121.00
210641 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,076.00
210641 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $152.00
210641 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $25.00
210641 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
210641 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $126.00
210640 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019128.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 25 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210640, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $162.60
210640 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019128.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 25 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210640, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $66.30
210640 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019128.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 25 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210640, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $54.00
210640 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019128.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 25 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210640, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $71.02
210640 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019128.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 25 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210640, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $88.49
210640 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019128.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 25 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210640, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $598.00
210640 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019128.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 25 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210640, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $64.00
210640 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019128.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 25 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210640, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $89.50
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $96.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $224.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $240.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $550.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,387.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $345.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $880.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $269.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $998.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $148.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,139.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $134.04
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $717.51
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $290.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $836.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $203.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $360.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $369.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $431.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $592.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $254.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $396.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $218.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $276.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $302.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $513.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $460.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,580.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $216.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $396.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $101.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $104.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $550.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $418.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $352.50
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $695.00
210639 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $753.00
210638 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $186.00
210638 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $150.00
210638 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $162.60
210638 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,276.00
210638 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $2,988.16
210638 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $98.70
210638 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $57.00
210638 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $2,378.00
210638 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $300.00
210638 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $25.00
210638 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $25.00
210637 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220019112.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADOS DEL LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210637, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
210636 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220019111.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADOS DEL LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210636, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
210635 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON CR NO. 220019072.- FINIQUITO DE 20% DE ORDEN 3664 DE CONSULTORIA PLANES PARCIALES "ZONA 7 CRUZ DEL SUR" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210635, A FAVOR DE NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON $505,000.00
210634 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON CR NO. 220019064.- ULTIMA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA ORDEN 3659 POR LOS TRABAJOS DE CONSULTORIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210634, A FAVOR DE NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON $192,104.00
210629 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220018889.- COMIDA DEL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR DEL 11 AL 15 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210629, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $1,750.00
210628 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220018882.- COMIDA DEL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR DEL 2 AL 6 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210628, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $1,690.00
210627 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220018878.- COMIDA DEL PEORSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR DEL 9 AL 12 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210627, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $1,300.00
210626 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220018877.- COMIDA DEL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR DEL 13 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210626, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $1,720.00
210625 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220018876.- CIMIDA DEL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210625, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $1,750.00
210624 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220018870.- COMIDA DEL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR DEL 6 AL 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210624, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $1,780.00
210623 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220018869.- COMIDA DEL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR DEL 30 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210623, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $1,720.00
210622 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220018868.- SERVICIOS EXTRORDINARIOS DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210622, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $1,690.00
210621 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220018819.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A LA REUNION DE COMISION DE RESP. DEL 18 DE OCT. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210621, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $2,061.00
210620 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 220018807.- REPARACION DE ENJARRES DE TECHO Y PARED DE CAJA RECAUDADORA DEL CENTRO DE RECAUDACION RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210620, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $1,392.00
210619 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PRESTADORA DE SERVICIOS SOTO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018797.- RENTA DE SALON Y BANQUETAS PARA EVENTOS CON ASOCIACIONES CIVILES DEL 4 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210619, A FAVOR DE PRESTADORA DE SERVICIOS SOTO, S. DE R.L. DE C.V. $14,964.00
210618 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220018789.- REFACCCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210618, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,787.62
210617 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO PEREZ FLORES LETICIA CR NO. 220018788.- FORMATOS DE SOLICITUD DE CERTIFICADOS, INFORMES CATASTRALES, FOTOCOPIAS Y HOJAS MEMBRETADAS T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210617, A FAVOR DE PEREZ FLORES LETICIA $3,688.80
210614 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORALES GUZMAN JESUS CARLOS CR NO. 220019146.- APOYO ECONOMICO P/EL PROYECTO EDITORIAL "MEMORIAS DEL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PRESUPUESTOS PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210614, A FAVOR DE MORALES GUZMAN JESUS CARLOS $30,000.00
210613 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CABRERA MELENDEZ PATRICIA CR NO. 220019145.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA PLACA DE TITANIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210613, A FAVOR DE CABRERA MELENDEZ PATRICIA $18,000.00
123212 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA CR NO. OPB1496.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-266/08 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTERVENCION URBANA Y REVITALIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123212, A FAVOR DE MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA $220,158.69
123212 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA CR NO. OPB1496.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-266/08 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTERVENCION URBANA Y REVITALIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123212, A FAVOR DE MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA $-66,047.61
123211 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB1491.- PAGO ESTIM 3 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123211, A FAVOR DE Córdova España Mario $872,281.75
123211 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB1491.- PAGO ESTIM 3 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123211, A FAVOR DE Córdova España Mario $-218,070.44
123210 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB1490.- PAGO ESTIM 3 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123210, A FAVOR DE Córdova España Mario $925,543.50
123210 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB1490.- PAGO ESTIM 3 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123210, A FAVOR DE Córdova España Mario $-231,385.88
123207 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018830.- SERVICIO DE INTERNET DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123207, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $24,339.69
123206 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018829.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123206, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $30,975.18
123205 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB1466.- PAGO ESTIM 1 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C10-148/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL PROY. EJEC. PARA EL PARQUE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123205, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $694,249.24
123204 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018960.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123204, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $502,396.49
123203 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018946.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123203, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $79,980.96
123202 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018944.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123202, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $356,189.25
123201 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220018935.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA DE 1ER QNA DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123201, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,450.00
123200 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018892.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123200, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $253,810.57
123199 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018872.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123199, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $7,916.86
123198 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018871.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123198, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,953.44
123197 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220018816.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123197, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $24,523.56
123196 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018034.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123196, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $1,154,200.00
123196 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018034.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123196, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $415,280.00
123196 Detalle Factura de click aquí 25/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018034.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123196, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $415,280.00
210612 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018905.- COMPRA DE MEMORIAS Y MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210612, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $290.00
210612 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018905.- COMPRA DE MEMORIAS Y MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210612, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $870.00
210612 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018905.- COMPRA DE MEMORIAS Y MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210612, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $3,213.20
210612 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PANTEONES IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018905.- COMPRA DE MEMORIAS Y MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210612, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $261.00
210611 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GUANTES SERGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018887.- COMPRA DE GUANTES DE PIEL ELECTRICISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210611, A FAVOR DE GUANTES SERGO, S.A. DE C.V. $13,746.00
210610 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CODIGO PURPURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018855.- SERVICIO "INTERNACIONAL FEDEX PRIORITY" GUIAS No.8730 3442 0708 20 CAJAS CON 280 KILOS TOTAL, KILOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210610, A FAVOR DE CODIGO PURPURA, S.A. DE C.V. $25,302.97
210610 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CODIGO PURPURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018855.- SERVICIO "INTERNACIONAL FEDEX PRIORITY" GUIAS No.8730 3442 0708 20 CAJAS CON 280 KILOS TOTAL, KILOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210610, A FAVOR DE CODIGO PURPURA, S.A. DE C.V. $208.80
210609 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,409.99
210609 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $544.00
210609 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $140.00
210609 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $464.00
210609 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,245.00
210609 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $197.10
210609 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $763.00
210609 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,795.68
210609 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $963.82
210609 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,336.32
210609 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $450.00
210609 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $337.79
210608 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010258.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210608, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
210608 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010258.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210608, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
210608 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010258.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210608, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,345.00
210608 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010258.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210608, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
210607 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010257.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LOS REFRIGERIOS A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210607, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $7,864.00
210607 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010257.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LOS REFRIGERIOS A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210607, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $10,600.50
210607 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010257.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LOS REFRIGERIOS A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210607, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $10,090.60
210607 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010257.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LOS REFRIGERIOS A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210607, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $10,355.90
210606 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
210606 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
210606 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210606 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
210606 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210606 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $182.00
210606 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
210606 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
210606 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $238.00
210606 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
210606 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
210606 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
210606 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $154.00
210606 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
210606 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
210606 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
210605 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010252.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210605, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $6,309.00
210605 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010252.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210605, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $5,001.00
210605 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010252.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210605, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $7,860.00
210605 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010252.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210605, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $10,353.00
210604 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010250.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210604, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $136.56
210604 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010250.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210604, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $134.98
210604 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010250.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210604, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $579.82
210604 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010250.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210604, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $649.60
210603 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010217.- GASTOS EFECUTADOS POR REFRIGERIOS PARA LOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210603, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $9,860.80
210603 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010217.- GASTOS EFECUTADOS POR REFRIGERIOS PARA LOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210603, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $8,434.00
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $30.00
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,734.32
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $474.00
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $3,757.00
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,620.00
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $108.00
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $232.00
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $12,064.00
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,473.20
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,132.16
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,560.00
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $700.92
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $78.00
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $3,480.00
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $96.63
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $126.33
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,815.40
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $98.00
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $50.98
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $146.46
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $104.40
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $113.10
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $139.20
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $139.98
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $15.00
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $12,441.00
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $15.00
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $637.96
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $10.00
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $781.84
210602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,556.56
210601 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA CR NO. 220018841.- RENTA DE AUDIO PARA EL PANTEON DE BELEN DEL 26 DE OCT. AL 2 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210601, A FAVOR DE SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA $12,500.00
210600 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISEÑOS ELEGANTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018840.- GORRAS ROJAS BORDADES PARA EL PERSONAL OOPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210600, A FAVOR DE DISEÑOS ELEGANTES, S.A. DE C.V. $3,132.00
210599 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. CR NO. 220018836.- PRESENTACION DEL ENSANBLE VOCAL CAPELLA DEL 3 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210599, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. $6,960.00
210598 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PUNTO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220018832.- MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATRACCION DE INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210598, A FAVOR DE PUNTO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. $12,000.00
210597 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220018771.- COMIDA D/JORGE A. SANDOVAL D.Y MEDIOS D/COMUNICACION P/APERTURA D/ZONA PEATONAL E/MINERVA EL 25/ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210597, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,760.00
210596 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220018721.- REEMBOLSO POR PAGO DE REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MAESTRO SERVANDO ENRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210596, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $5,895.00
210595 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $440.00
210595 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $340.00
210595 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $298.00
210595 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $308.00
210595 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $277.07
210595 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $75.40
210595 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $196.16
210595 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $486.20
210595 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $295.20
210595 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $906.39
210595 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $464.00
210594 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010021.- COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210594, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $255.00
210594 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010021.- COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210594, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $835.20
210594 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010021.- COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210594, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $562.50
210594 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010021.- COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210594, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $602.80
210594 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010021.- COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210594, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $196.16
210594 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010021.- COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210594, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $700.00
210593 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010051.- PAGO DE INSCRIPCION AL PERIODICO Y COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210593, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $14.00
210593 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010051.- PAGO DE INSCRIPCION AL PERIODICO Y COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210593, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $28.00
210593 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010051.- PAGO DE INSCRIPCION AL PERIODICO Y COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210593, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $39.50
210593 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010051.- PAGO DE INSCRIPCION AL PERIODICO Y COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210593, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $14.00
210593 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010051.- PAGO DE INSCRIPCION AL PERIODICO Y COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210593, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $14.00
210592 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010050.- COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210592, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $340.00
210592 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010050.- COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210592, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $327.70
210592 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010050.- COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210592, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $166.00
210592 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010050.- COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210592, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $2,018.40
210592 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010050.- COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210592, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $1,784.30
210592 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010050.- COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210592, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $71.10
210591 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010049.- ELMINADOR, AGUA Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210591, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $28.00
210591 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010049.- ELMINADOR, AGUA Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210591, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $14.00
210591 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010049.- ELMINADOR, AGUA Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210591, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $14.00
210591 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010049.- ELMINADOR, AGUA Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210591, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $399.00
210591 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010049.- ELMINADOR, AGUA Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210591, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $112.00
210590 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COORDINACION DE ASESORES VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010048.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210590, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $354.50
210590 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010048.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210590, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $14.00
210590 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE ASESORES VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010048.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210590, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $1,216.00
210589 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010046.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210589, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $14.00
210589 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010046.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210589, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $1,573.00
210589 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010046.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210589, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $957.00
210589 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010046.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210589, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $417.60
210588 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300011.- FONDO REVOLVENTE DE ARTOICULOS DIESOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMISION DE PLANEACION U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210588, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $738.92
210588 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300011.- FONDO REVOLVENTE DE ARTOICULOS DIESOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMISION DE PLANEACION U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210588, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $18.00
210588 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300011.- FONDO REVOLVENTE DE ARTOICULOS DIESOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMISION DE PLANEACION U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210588, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,995.20
210588 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300011.- FONDO REVOLVENTE DE ARTOICULOS DIESOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMISION DE PLANEACION U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210588, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $198.36
210588 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300011.- FONDO REVOLVENTE DE ARTOICULOS DIESOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMISION DE PLANEACION U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210588, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,703.57
210588 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300011.- FONDO REVOLVENTE DE ARTOICULOS DIESOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMISION DE PLANEACION U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210588, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $242.00
210588 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300011.- FONDO REVOLVENTE DE ARTOICULOS DIESOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMISION DE PLANEACION U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210588, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,236.56
210587 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $55.00
210587 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,944.16
210587 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,997.71
210587 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,961.24
210587 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $75.00
210587 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,029.10
210587 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $135.00
210587 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $380.00
210587 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,780.46
210587 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $385.00
210587 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $387.90
210587 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $348.00
210587 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $120.00
210587 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $120.00
210587 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $280.00
210587 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $155.60
210587 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,998.14
210587 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $120.00
210587 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $19.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $3,132.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $838.95
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $518.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $193.83
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,604.45
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $220.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $382.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $251.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $490.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $175.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $637.50
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,751.84
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $550.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $56.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $98.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,809.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $326.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $119.90
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,735.50
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $348.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $565.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $199.06
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,707.20
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $180.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $70.64
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $420.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $625.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $120.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $9,256.80
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $539.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $480.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $570.14
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $66.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,988.60
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $96.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $870.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $870.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $224.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $238.80
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $447.00
210586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $400.00
210585 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210585, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $10,800.00
210585 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210585, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $200.00
210585 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210585, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $152.00
210585 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210585, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $129.00
210585 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210585, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $812.00
210585 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210585, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $4,500.00
210585 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210585, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $353.00
210585 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210585, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $5,500.00
210585 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210585, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $11,866.80
210584 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $4,138.50
210584 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210584 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
210584 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $10,348.00
210584 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $8,871.00
210584 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210584 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
210584 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
210584 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $154.00
210584 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
210584 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
210584 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
210584 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210584 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210583 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010248.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210583, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
210583 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010248.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210583, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
210582 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010242.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210582, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,440.00
210582 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010242.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210582, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,815.40
210582 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010242.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210582, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $634.00
210582 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010242.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210582, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $348.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $14.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
210581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
210580 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010203.- fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210580, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $2,552.00
210580 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010203.- fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210580, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $2,320.00
210580 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010203.- fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210580, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $245.00
210579 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
210579 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
210579 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210579 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
210579 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
210579 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210579 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
210579 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210579 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
210579 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210579 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
210578 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $42.00
210578 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
210578 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $182.00
210578 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
210578 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
210578 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
210578 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
210578 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $42.00
210578 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $42.00
210578 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
210578 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $42.00
210578 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
210578 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
210578 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210578 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $42.00
210578 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
210578 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
210577 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010121.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210577, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $166.00
210577 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010121.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210577, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $100.00
210577 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010121.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210577, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $46.40
210577 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010121.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210577, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $116.00
210577 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010121.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210577, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $120.00
210577 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010121.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210577, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $232.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $154.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $156.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
210576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
210575 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $179.99
210575 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $812.00
210575 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $180.00
210575 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,159.51
210575 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $96.00
210575 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $240.00
210575 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,039.36
210575 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $450.00
210575 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $120.00
210575 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $490.73
210575 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $169.07
210575 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $55.68
210575 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $30.00
210575 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $232.50
210575 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $120.00
210574 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $275.69
210574 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $812.00
210574 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $110.00
210574 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $119.99
210574 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $812.00
210574 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $30.00
210574 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $20.00
210574 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $120.00
210574 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $184.02
210574 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $172.50
210574 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $249.40
210574 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $225.04
210574 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $812.00
210573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $198.00
210573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $259.00
210573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $245.00
210573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $265.00
210573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $263.10
210573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,856.00
210573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $265.00
210573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $178.00
210573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $450.00
210573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $520.00
210573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,160.00
210573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $603.20
210573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $330.00
210573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $446.00
210573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $438.48
210573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $192.95
210573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $139.20
210573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,856.00
210573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $649.00
210572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $624.00
210572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,800.00
210572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $630.00
210572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $175.00
210572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $100.00
210572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $928.00
210572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $2,296.80
210572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $830.00
210572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $695.00
210572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $830.00
210572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $50.00
210572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $280.00
210572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $154.00
210572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $3,422.00
210572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $121.11
210572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $402.00
210572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $151.00
210572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $98.00
210572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $38.79
210571 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200041.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210571, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $1,508.00
210571 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200041.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210571, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $255.00
210569 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $77.40
210569 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $262.25
210569 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $320.50
210569 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $189.00
210569 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $149.90
210569 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $20.00
210569 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $110.00
210569 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $120.00
210569 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $190.00
210569 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $225.00
210569 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $58.19
210569 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $20.00
210568 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010070.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210568, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $26.94
210568 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010070.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210568, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $67.80
210568 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010070.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210568, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $248.00
210568 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010070.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210568, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $515.00
210568 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010070.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210568, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $515.00
210568 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010070.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210568, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $909.00
210567 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010069.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210567, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $31.70
210567 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010069.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210567, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $148.40
210567 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010069.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210567, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $1,327.00
210566 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010068.- FONDO REVOLVENTE No17 ( DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $141.50
210566 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010068.- FONDO REVOLVENTE No17 ( DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $84.00
210566 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010068.- FONDO REVOLVENTE No17 ( DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $112.00
210566 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010068.- FONDO REVOLVENTE No17 ( DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $37.05
210566 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010068.- FONDO REVOLVENTE No17 ( DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $98.00
210566 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010068.- FONDO REVOLVENTE No17 ( DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $28.00
210566 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010068.- FONDO REVOLVENTE No17 ( DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,996.00
210566 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010068.- FONDO REVOLVENTE No17 ( DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $133.60
210565 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010064.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210565, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $28.00
210565 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010064.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210565, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $157.40
210565 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010064.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210565, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $462.00
210565 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010064.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210565, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $42.00
210564 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010061.- gasto de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210564, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $5,659.06
210563 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROCESOS LABORALES E INFORMATICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019084.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210563, A FAVOR DE PROCESOS LABORALES E INFORMATICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $143,640.00
210562 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLUCIONES Y APLICACIONES OPERATIVAS INDEX S.A. DE C.V . CR NO. 220019082.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210562, A FAVOR DE SOLUCIONES Y APLICACIONES OPERATIVAS INDEX S.A. DE C.V . $112,520.00
210561 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS UREÑA RODRIGUEZ MA. ANA ROSA CR NO. 220019020.- CUMP. DE CONVENIO EXP. R.P. 033/2009 DE FECHA 31 DE MARZO. DE 2011 DE MA. ANA ROSA UREÑA RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210561, A FAVOR DE UREÑA RODRIGUEZ MA. ANA ROSA $100,000.00
210560 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COLEGIO DE COLPOSCOPIA Y PATOLOGIA GENITAL INFERIOR DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220018994.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL V CONGRESO INTERNACIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210560, A FAVOR DE COLEGIO DE COLPOSCOPIA Y PATOLOGIA GENITAL INFERIOR DE OCCIDENTE, A.C. $40,000.00
210559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220018985.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210559, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $2,000.00
210558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE NEREY YOLANDA PATRICIA CR NO. 220018984.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210558, A FAVOR DE PONCE NEREY YOLANDA PATRICIA $10,000.00
210557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA MERCADO JOSE RAUL CR NO. 220018979.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210557, A FAVOR DE MEDINA MERCADO JOSE RAUL $4,000.00
210556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CORONA JOSE DE JESUS CR NO. 220018977.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210556, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS $5,000.00
210555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ DELGADILLO ALICIA CR NO. 220018972.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210555, A FAVOR DE JIMENEZ DELGADILLO ALICIA $5,000.00
210554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER CR NO. 220018970.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210554, A FAVOR DE GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER $3,000.00
210553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ GONZALEZ SANDRA CR NO. 220018968.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210553, A FAVOR DE DE LA CRUZ GONZALEZ SANDRA $5,000.00
210552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN CR NO. 220018966.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210552, A FAVOR DE CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN $5,000.00
210551 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CR NO. 220018939.- APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210551, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. $300,000.00
210550 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220018867.- TRANSPORTACION AEREA A MEXICO DEL 9 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210550, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $11,554.00
210548 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES PRESIDENCIA URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO CR NO. 220018864.- ARREGLOS FLORALES Y UNO PARA PODIUM P/FORO INTERNACIONAL POLITICA SOCIAL DEL 3 AL 5 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210548, A FAVOR DE URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO $17,632.00
210546 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RODRIGUEZ BENAVIDES MARTHA YADIRA CR NO. 220018860.- PRESENTACION MUSICAL DEL SALTERIO EN EL TEATRO DEGOLLADO EL 10 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210546, A FAVOR DE RODRIGUEZ BENAVIDES MARTHA YADIRA $928.00
210545 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA CARLOS CR NO. 220018857.- TALLER DE PINTA TU JUGUETE EN PASEO MIRAVALLE EL 30 DE OCT. Y PASEO DEL FRESNO EL 5 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210545, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS $1,908.00
210544 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON CR NO. 220018856.- TALLER DE CIENCIA EN PASEO MIRAVALLE DEL 6 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210544, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON $930.19
210543 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018806.- AS 25 ALIMIENTO CANINO ANF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210543, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $9,700.00
210542 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220018801.- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL OPERATIVO QUE LABORA EN REPARACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210542, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $19,902.12
210541 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PUENTE ZAMBRANO JUAN PABLO CR NO. 220018794.- DEVOLUCION CUBIERTA INDEBIDAMENTE EN RECIB0 0FICIAL 1585869 DEL 05/07/2011. AMPARO 1789/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210541, A FAVOR DE PUENTE ZAMBRANO JUAN PABLO $30,353.50
210540 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GALVAN ORTIZ OSCAR CR NO. 220018793.- ARREGLOS FLORALES P/RATIFICACION D/HERMANAMIENTO C/ALAJUELA COSTA RICA,LAREDO TEXAS Y DOWNY CALIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210540, A FAVOR DE GALVAN ORTIZ OSCAR $6,960.00
210539 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GALVAN ORTIZ OSCAR CR NO. 220018792.- ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO CON ASOCIACIONES CIVILES DEL 4 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210539, A FAVOR DE GALVAN ORTIZ OSCAR $5,800.00
210538 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220018781.- SERVICIO DE ALIMENTACION CON EQUIPO DE MOBILIARIO PARA VIERNES SOCIAL P/ELLAS DEL 23 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210538, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $3,650.52
210535 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BRAVO HERNANDEZ SALVADOR CR NO. 220018760.- REEMBOLSO POR COMPRA DE CAJA DE HERRAMIENTA P/EL TRASLADO DEL EQUIPO DE COMPUTO /PROG. DE ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210535, A FAVOR DE BRAVO HERNANDEZ SALVADOR $4,724.00
210534 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220018757.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS ACOJINADAS Y MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210534, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $27,232.16
210533 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA OROZCO JASSO ASESORES S.C. CR NO. 220018754.- ASESORIA LEGAL POR ACTIVIDADES JURIDICAS Y ADITORIA C/RELACION AL FIDEICOMISO D/LA VILLA PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210533, A FAVOR DE OROZCO JASSO ASESORES S.C. $92,800.00
210532 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PANTEONES GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018740.- COMPRA DE BOILER SEMI AUTOMATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210532, A FAVOR DE GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,165.38
210531 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220018733.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210531, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
210530 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION MEDICA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018731.- COMPRA DE IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210530, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $22,595.64
210529 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220018727.- REEMBOLSO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN REUNIONES QUE LLEVA A CABO EL SECRETARIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210529, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $11,999.04
210528 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FERCORP INTERNATIONAL, S.C. CR NO. 220018726.- MATERIAL DE LONAS QUE SE INSTALO EN LAS DIFERENTES ZONAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210528, A FAVOR DE FERCORP INTERNATIONAL, S.C. $12,082.56
210527 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220018725.- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS EN EL CURSO ITINERANTE DENOMINADO MODELO POTENCIAL PARA MANDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210527, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $12,470.00
210525 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220018723.- REEMBOLSO POR PAGO DE REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MAESTRO SERVANDO ENRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,688.00
210524 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018722.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210524, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $26,648.40
210523 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FORMULACION DE PRODUCTOS MILENIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018716.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UND. DE CONSERVACION DE INMUEBLES DEL MES DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210523, A FAVOR DE FORMULACION DE PRODUCTOS MILENIO, S.A. DE C.V. $12,157.79
210522 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SPS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018713.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UND. DE PALACIO MPAL. DEL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210522, A FAVOR DE SPS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $12,149.19
210521 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO CR NO. 220018712.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA MALLA CICLONICA EN EL MERCADO SANTA ELENA DE LA CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210521, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO $9,899.55
210520 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220018711.- CONSUMO DE TORTAS, TACOS Y AGUAS FRESCAS P/PERSONAL PRELIBERADO E/EL PROYECTO DE MEJORA D/PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210520, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $12,470.00
210519 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARISCAL RIVAS CARLOS GUILLERMO CR NO. 220018704.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, UBICADO EN MDO. MEXICALTZINGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210519, A FAVOR DE MARISCAL RIVAS CARLOS GUILLERMO $121,800.00
210518 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA CR NO. 220018703.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210518, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA $4,800.00
210517 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO CR NO. 220018702.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA JUICIO DE AMPARO 1605/2010 JUSG. CUARTO DE DIST. EN MAT. ADMVA. EN EL EDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210517, A FAVOR DE BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO $14,000.00
210516 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO CSM PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220018698.- ROTULADO DE MINIBUSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210516, A FAVOR DE CSM PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. $37,584.00
210515 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS CR NO. 220018575.- INTERRUPTOR ELECTRICO BIMETALICO MARCA SIMENS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210515, A FAVOR DE GONZALEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS $6,612.00
210512 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018502.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210512, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $740.00
210512 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018502.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210512, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $821.20
210512 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018502.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210512, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,331.00
210511 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CONSEJO COORDINADOR PARA LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DE JALISCO A.C. CR NO. 220018500.- APORTACION RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210511, A FAVOR DE CONSEJO COORDINADOR PARA LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DE JALISCO A.C. $115,000.00
210510 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018495.- COMPRA DE LUMINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210510, A FAVOR DE ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $75,637.80
210509 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ HERRERA GERARDO CR NO. 220018490.- FINIQUITO DE LA ORDEN 689, POR LOS TRABAJOS DE CONSULTORIA PARA ELAB. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210509, A FAVOR DE GONZALEZ HERRERA GERARDO $38,340.00
210508 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. CR NO. 220018487.- GRANO CONCENTRADO PARA CABALLO, ALFALFA Y RASTROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210508, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. $123,437.79
210507 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220018465.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210507, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $120,500.00
210505 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220018272.- UNIDADES PORTATILES EN LOS EVENTOS DE CHAPULTEPEC Y COL. DEL FRESNO DEL 8, 15 Y 22 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210505, A FAVOR DE ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. $9,396.00
210504 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220018270.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210504, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,770.00
210504 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220018270.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210504, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,912.40
210503 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI CR NO. 220018230.- ACTIVIDADES LUDICAS PARA TALLER DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN EL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210503, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI $5,889.36
210502 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017995.- HIDROLAVADORA CON MOTOR B & S DE 6.5 HP 2990 PSI INCLUYE ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210502, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. $8,499.99
210501 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017402.- CAMBIO DE COBERTURA DE DOS VEHICULOS DE SER PATULLAS CAMBIARON A USO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210501, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,083.48
210500 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TIRADO MARIN ANA ISABEL CR NO. 220017339.- PAGO EN CUMPLIMIENTO A LAUDO DE ANA ISABEL TIRADO MARIN OF. DJM/1105/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210500, A FAVOR DE TIRADO MARIN ANA ISABEL $224,685.75
210499 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220017244.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210499, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,374.47
210498 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALATORRE FLORES JORGE ALBERTO CR NO. 220016283.- PAGO DE ASESORIA JDIAGNOSTICO Y MONITORIO DE LA TRANSPARENCIA MPAL. EN MATERIAL FIN.SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210498, A FAVOR DE ALATORRE FLORES JORGE ALBERTO $45,186.38
210497 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA ANTONIO CR NO. 220012748.- PAGO DE LAUDO EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 06/07/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210497, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA ANTONIO $1,394,928.63
123195 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS DOFESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018700.- ADQUISICION DE BARREDORAS MOD. 636. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123195, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. $2,801,400.00
123194 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS DOFESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018699.- ADQUISICION DE BARREDORAS MOD. 636. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123194, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. $2,801,400.00
123193 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1522.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11 CONSTRUC. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123193, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $203,931.34
123193 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1522.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11 CONSTRUC. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123193, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $-50,982.84
123192 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1442.- PAGO ESTIM 6 SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE 21 VIALIDADES DEL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123192, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. $95,565,939.88
123191 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB1434.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11 REHAB. DE GIMNASIO RIO DE JANEIRO,TRAB CONSIS: CAMBIO DE TECHU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123191, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $451,228.17
123191 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB1434.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11 REHAB. DE GIMNASIO RIO DE JANEIRO,TRAB CONSIS: CAMBIO DE TECHU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123191, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $-128,431.69
123190 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. CR NO. OPB1230.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-001/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RESC. DE ESP. PUBLICOS PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123190, A FAVOR DE C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. $403,068.62
123189 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220018810.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DEL MES DE NOV/2011 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123189, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,157,601.72
123187 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220018769.- SERV. DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, EN EL MES DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123187, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $12,906.07
123185 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018738.- SUMINISTRO DE 91 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 15/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123185, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-59.15
123185 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018738.- SUMINISTRO DE 91 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 15/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123185, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $537.81
123182 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 CR NO. 220017132.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123182, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 $2,097,208.75
258 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220018934.- 2DO. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $3,132.00
257 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220018931.- 1ER. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $3,132.00
256 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018929.- 1ER. PAGO SERVICIO EVENTO DE LUCHA LIBRE, PARQUE SAUZ, OBRA 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $7,830.00
255 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220018927.- 2DO. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $3,132.00
254 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220018925.- 1ER. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $3,132.00
253 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018924.- 2DO. PAGO SERVICIO EVENTO DE LUCHA LIBRE, PARQUE NIÑO ARTILLERO, OBRA 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $7,830.00
252 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018923.- 2DO. PAGO SERVICIO EVENTO DE LUCHA LIBRE, PARQUE NIÑO ARTILLERO, OBRA 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $7,830.00
251 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220018921.- 2DO. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $3,132.00
250 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220018920.- 1ER. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $3,132.00
249 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018919.- 2DO. PAGO SERVICIO EVENTO CONCIERTO, PARQUE NIÑO ARTILLERO, OBRA 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $12,900.15
248 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018918.- 1ER. PAGO SERVICIO EVENTO CONCIERTO, PARQUE NIÑO ARTILLERO, OBRA 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $12,900.15
247 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018917.- 1ER. PAGO SERVICIO EVENTO CINE, PARQUE NIÑO ARTILLERO, OBRA 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $10,800.00
246 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018915.- 1ER. PAGO SERVICIO EVENTO CONCIERTO, PARQUE MIRAVALLE, OBRA 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $12,900.15
245 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018914.- 1ER. PAGO SERVICIO EVENTO DE LUCHA LIBRE, PARQUE MIGUEL HIDALGO, OBRA 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $7,830.00
244 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220018911.- 2DO. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $3,132.00
243 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220018910.- 1ER. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $3,132.00
242 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018907.- 1ER. PAGO SERVICIO EVENTO TARDEADA PARQUE MIGUEL HIDALGO, OBRA 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $10,440.00
241 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220018906.- 2DO. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $3,132.00
240 Detalle Factura de click aquí 24/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220018904.- 1ER. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $3,132.00
123181 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1456.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123181, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $70,339.64
123181 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1456.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123181, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-17,584.91
123180 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24221702.- COMPRA DE PAPELERIA Y LIBRO GUIA AUTOMETRICA, NOIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123180, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $120.00
123180 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24221702.- COMPRA DE PAPELERIA Y LIBRO GUIA AUTOMETRICA, NOIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123180, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,938.36
123178 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018828.- SUM. DE 1307 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUAD. REM. ZIM10355282315/ MEMO S/N DEL 15/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123178, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,724.37
123178 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018828.- SUM. DE 1307 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUAD. REM. ZIM10355282315/ MEMO S/N DEL 15/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123178, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-849.55
123177 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018826.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123177, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,914.00
123176 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018824.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123176, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,483.16
123175 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220018821.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123175, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $44,200.54
123174 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220018820.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No. 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123174, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,262.68
123173 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220018814.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123173, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $9,744.00
123172 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PANTEONES LAN WAN ASESORIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018813.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123172, A FAVOR DE LAN WAN ASESORIA, S.A. DE C.V. $566.31
123171 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018809.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123171, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $13,536.04
123170 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018808.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123170, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $5,660.80
123169 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018804.- SERVICIO DE FONTANERIA PARA LOS BAÑOS DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123169, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $233.00
123168 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220018802.- SERVICIO DE ILUMINACION PARA PASEO CHAPULTEPEC Y SERVICIO DE VALLA DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123168, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $80,040.00
123168 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220018802.- SERVICIO DE ILUMINACION PARA PASEO CHAPULTEPEC Y SERVICIO DE VALLA DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123168, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $51,040.00
123167 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018790.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123167, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $1,395.89
123166 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018785.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123166, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $705.28
123165 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220018775.- MANTELES EN TAMPA COLOR ROJO Y SERVILLETA PARA EVENTO DE ARTESANOS INDIGENAS EN AV. CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123165, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $8,804.00
123164 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018774.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA A SUS UNIDADES POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
123163 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018770.- COMPRA DE CALZADO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123163, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $7,934.40
123162 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018767.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123162, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,771.68
123160 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PANTEONES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220018763.- COMPRA DE GUANTE DE LATEX NATURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123160, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $14,115.75
123158 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018759.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123158, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,584.40
123158 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018759.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123158, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,755.60
123158 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018759.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123158, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,092.08
123157 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018755.- TAMBOS ABIERTOS USADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123157, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $10,949.97
123156 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. CR NO. 220018753.- SERVICIO DE M ANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123156, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. $105,319.88
123155 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018751.- SUMINISTRO DE 264 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123155, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-171.60
123155 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018751.- SUMINISTRO DE 264 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123155, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,560.24
123154 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018750.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123154, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $2,223.72
123153 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018746.- SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123153, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $101,186.01
123152 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018744.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 4707. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123152, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $6,264.00
123151 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018735.- COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123151, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $2,593.48
123151 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018735.- COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123151, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $11,693.80
123151 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018735.- COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123151, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $668.86
123149 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018720.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123149, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $1,626.14
123149 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018720.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123149, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $518.52
123148 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018718.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123148, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $115,745.55
123147 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018715.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123147, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $839.93
123146 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018714.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123146, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $400.55
123146 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018714.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123146, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,250.13
123145 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS CR NO. 220018697.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123145, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS $117,160.00
123144 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO CR NO. 220018696.- REHABILIRTACION DE CANTERIA Y BUSTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123144, A FAVOR DE LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO $117,740.00
123143 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018695.- REPARCION DE SKATOPISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123143, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $116,232.00
123142 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220018694.- COMPRA DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123142, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. $115,998.84
123141 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220018693.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123141, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $29,664.00
123140 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220018492.- SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. PARA DIFERENTES UNIDADES MEDICAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3300 Y 3298. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123140, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $2,436.00
123140 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220018492.- SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. PARA DIFERENTES UNIDADES MEDICAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3300 Y 3298. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123140, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $986.00
123139 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018491.- COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123139, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,500.80
123139 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018491.- COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123139, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,059.64
123138 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220018489.- SERVICIO DE REPARACION DE ANDADORES Y MACHUELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123138, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $121,800.00
123137 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018488.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AUTOCLAVES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4165. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123137, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $32,480.00
123136 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220018486.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123136, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $53,940.00
123135 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018471.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123135, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $6,661.19
123135 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018471.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123135, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,473.20
123134 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018460.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123134, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $462.08
123133 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018457.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123133, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $121,816.77
123132 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018294.- SUMINISTRO DE 330 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123132, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-214.50
123132 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018294.- SUMINISTRO DE 330 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123132, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,950.30
123131 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220018259.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123131, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $416,666.67
123130 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220018084.- FEC.ENERGIA ELECTRICA P/OCT./11 SERVS.ALUB.CONV. A PORTEO DE ENERGIA SEGUN MEXHIDROELECTRICIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123130, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,682,515.59
123129 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220017911.- VIAJE REDONDO ESPECIAL REALIZADOS DEL 15 AL 30 OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123129, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $99,427.36
123128 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220017488.- VIAJE REDONDO ESPECIAL DEL 15 AL 30 DE COT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123128, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $114,786.20
372 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1531.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0157 ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-163/09 ESCUELA PRIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $299.25
371 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1530.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-163/09 ESCUELA PRIMARIA URBANA No. 224 "AÑO JUAREZ" TRAB. COMPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E371, A FAVOR DE GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $49,325.14
371 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1530.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-163/09 ESCUELA PRIMARIA URBANA No. 224 "AÑO JUAREZ" TRAB. COMPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E371, A FAVOR DE GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-14,911.76
129 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB1489.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $311,853.32
129 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB1489.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $-77,963.33
128 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1488.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $320,232.82
128 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1488.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-80,058.20
127 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1487.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $188,682.39
127 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1487.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-47,170.60
126 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1486.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-069/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $2,431,272.54
126 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1486.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-069/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $-607,818.14
125 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1485.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-078/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM. RAMON CORONA,.ABEL ROBLES RGUEZ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $101,281.63
125 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1485.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-078/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM. RAMON CORONA,.ABEL ROBLES RGUEZ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-25,320.41
124 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB1480.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-077/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $1,557,551.19
124 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB1480.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-077/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $-389,387.80
123 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB1479.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $2,307,708.59
123 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB1479.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $-576,927.15
122 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1472.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $182,700.71
122 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1472.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $-45,675.18
121 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1470.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMAS DEL GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $412,731.69
121 Detalle Factura de click aquí 23/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1470.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMAS DEL GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-103,182.92
123127 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220018890.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 PRIMERA PARTIDA, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123127, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,420,870.54
123126 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018798.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DE BODEGA UNBICADA EN CALLE 36 No. 2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123126, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $26,037.36
123124 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220018783.- SERV. DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIRECCION DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123124, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $2,489.87
123123 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018732.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123123, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,655.44
123122 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220018690.- PERIODICOS Y REVISTAS ENTREGADOS A REGIDORES DURANTE EL MES DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123122, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $8,145.00
123120 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018469.- SUMNISTRO DE 560 LITROS DE GAS LP PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 14/112011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123120, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,309.60
123120 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018469.- SUMNISTRO DE 560 LITROS DE GAS LP PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 14/112011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123120, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-364.00
123119 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018463.- SUMINISTRO DE 187 LITROS DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL OF, 161/11 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123119, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-121.55
123119 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018463.- SUMINISTRO DE 187 LITROS DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL OF, 161/11 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123119, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,105.17
123118 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018462.- SUMINISTRO DE 2930 LITRS DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 07/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123118, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,904.50
123118 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018462.- SUMINISTRO DE 2930 LITRS DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 07/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123118, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $17,316.30
123092 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220018406.- COMPRA DE GUANTE PARA ASEO DOMESTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123092, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $493.00
123090 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220018396.- SERVICIO DE FUMINGACION EN DOS DEPENDENCIAS POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123090, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $928.00
123090 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220018396.- SERVICIO DE FUMINGACION EN DOS DEPENDENCIAS POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123090, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $5,742.00
123089 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018395.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $225.00
123089 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018395.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $550.00
123089 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018395.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $5,578.00
123088 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018392.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123088, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $268,857.44
123087 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018387.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123087, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,531.20
123087 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018387.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123087, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,336.90
123086 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018386.- SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORES PARA EL MONITORIO DE MEDIOS ELCTRONICOS DEL 1 DE AGO. AL 31 DE DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123086, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $88,918.06
123085 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220018384.- SERVICIO DE FUMINGACION A 13 MERCADOS POR EL MES DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123085, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $10,303.12
123084 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018383.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123084, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $308,389.35
123083 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018381.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA A SUS UNIDADES POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123083, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
123082 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220018380.- COMPRA DE TONER HP PARA IMPRESORA DEL DEPTO DE PRESUPUESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123082, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $1,736.71
123081 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018379.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123081, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. $2,395.48
123080 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220018371.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123080, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $4,321.00
123080 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220018371.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123080, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $623.62
123079 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220018370.- IMPRESIONES DE TARJETAS DE PRESENTACION Y VOLANTES P/EVENTOS DE VIERNES SOCIAL ENTRE SEMANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123079, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $10,904.00
123078 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220018368.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, AUDIO, ILUMINACION Y TEMPLETE P/EVENTO EN LOMAS DE POLANCO Y PANORAMICA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123078, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $11,136.00
123077 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES CR NO. 220018351.- COMPRA DE LLAVE PARA MANGUERA 1/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123077, A FAVOR DE HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES $1,252.80
123076 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220018334.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123076, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $498.80
123075 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220018332.- COMPRA DE ALCOHOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123075, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $713.40
123074 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220018331.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO A CALDERAS DE JUNIO A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123074, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $9,048.00
123073 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018324.- FACTURA DEL MES DE MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123073, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $76,150.66
123072 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS DOFESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018321.- COMPRA DE BARREDORAS Y EQUIPO DE SUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123072, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. $2,801,400.00
123072 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS DOFESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018321.- COMPRA DE BARREDORAS Y EQUIPO DE SUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123072, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. $1,008,504.00
123072 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS DOFESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018321.- COMPRA DE BARREDORAS Y EQUIPO DE SUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123072, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. $4,625,500.00
123072 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS DOFESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018321.- COMPRA DE BARREDORAS Y EQUIPO DE SUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123072, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. $1,008,504.00
123072 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS DOFESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018321.- COMPRA DE BARREDORAS Y EQUIPO DE SUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123072, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. $4,625,500.00
123071 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018320.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123071, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $80.13
123071 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018320.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123071, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $470.96
123070 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018319.- SERV. DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123070, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
123069 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018317.- SERV. DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DEL REGIDOR SERGIO RIOS BOJORQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123069, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
123068 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA CR NO. 220018302.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123068, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA $23,255.68
123067 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220018298.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123067, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $14,133.44
123067 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220018298.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123067, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $6,933.56
123067 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220018298.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123067, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $13,111.95
123066 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018287.- REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS ESTERILIZADORAS DE LA UND. MED. DR. DELEGADILLO ARAUJO Y UND. TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123066, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $8,468.00
123065 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018284.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123065, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. $5,046.00
123065 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018284.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123065, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. $7,340.48
123064 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220018282.- PAPELERIA PARA ACTIVIADES DE LAS DIVERSAS AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123064, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $8,411.16
123063 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220018281.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILIMINACION, SONORIZACION Y ENTARIMADO PARA VIERNES SOCIAL DEL 7 DE OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123063, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $6,960.00
123062 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220018280.- BOLSAS DE AGITADORES PARA PROGRAMA ADOPTA UNA MACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123062, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $2,842.00
123061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220018276.- SERVICIO D/ALQUILER D/TOLDOS C/PAREDES EN COL. DEL FRESNO EL 22 D/OCT. Y EN MIRAVALLE EL 23 DE OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123061, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $5,498.40
123060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018275.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123060, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,969.11
123059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018255.- SUMINISTRO DE 670 LITROS DE GAS LP PARA BOMBEROS OFs. DGB02/4613 Y DGB02/4611 DEL 08/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123059, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-389.35
123059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018255.- SUMINISTRO DE 670 LITROS DE GAS LP PARA BOMBEROS OFs. DGB02/4613 Y DGB02/4611 DEL 08/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123059, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,540.09
123059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018255.- SUMINISTRO DE 670 LITROS DE GAS LP PARA BOMBEROS OFs. DGB02/4613 Y DGB02/4611 DEL 08/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123059, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $419.61
123058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220018252.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123058, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $5,278.00
123057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS TRACSA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220018213.- VENTA DE PLACA VIBRATORIA PARA LA REPAVIMENTACION DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123057, A FAVOR DE TRACSA, S.A.P.I. DE C.V. $33,566.92
123056 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE CR NO. 220018083.- SERVICIO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123056, A FAVOR DE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE $20,880.00
123055 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA CR NO. 220018081.- COMPRA DE PLAYERAS POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123055, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA $28,752.51
123055 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA CR NO. 220018081.- COMPRA DE PLAYERAS POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123055, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA $25,230.00
123054 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017937.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123054, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $734.28
123053 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220017824.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123053, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $12,631.41
123052 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220017797.- COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO MANGA LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123052, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $10,899.36
123051 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017366.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123051, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $54,000.00
123051 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017366.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123051, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $7,400.00
123050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL CR NO. 220018989.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123050, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL $5,000.00
123049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220018988.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123049, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $5,000.00
123048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220018987.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123048, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $5,000.00
123047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220018986.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123047, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $3,000.00
123046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220018983.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123046, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $5,000.00
123045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220018982.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123045, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $2,000.00
123044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220018981.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123044, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $5,000.00
123043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220018980.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123043, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $5,000.00
123042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220018978.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123042, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $3,000.00
123041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220018976.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123041, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $5,000.00
123040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220018975.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123040, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $5,000.00
123039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220018974.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123039, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $3,000.00
123038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS RAMIREZ LILIANA CR NO. 220018973.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123038, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA $5,000.00
123037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220018971.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123037, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $5,000.00
123036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220018969.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123036, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $2,000.00
123035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220018967.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123035, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $5,000.00
123034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220018965.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123034, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $5,000.00
123033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220018964.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123033, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $2,000.00
86 Detalle Factura de click aquí 22/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB1520.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-HAB-EQP-CI-C16-179/11 140391ME002 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $689,754.32
210495 Detalle Factura de click aquí 18/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE LUCERO ADOLFO CR NO. 220018251.- PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAUDO DE ADOLFO URIBE LUCERO EXP. 230/11-A2 OF. DJM/DJCT/PL/983/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210495, A FAVOR DE URIBE LUCERO ADOLFO $15,000.00
210494 Detalle Factura de click aquí 18/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE INGRESOS JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220018861.- 99 BLUSAS Y CAMISAS MARCA BING BANG CON BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210494, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $29,410.52
210493 Detalle Factura de click aquí 18/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUIRRE ALVAREZ & ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220018851.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210493, A FAVOR DE AGUIRRE ALVAREZ & ASOCIADOS, S.C. $139,200.00
210492 Detalle Factura de click aquí 18/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5690 OTROS EQUIPOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NERIA PEREZ VICTOR JULIO CR NO. 220015530.- COMPRA DE ATRILES DENTRO DEL EVENTO TURISMO INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210492, A FAVOR DE NERIA PEREZ VICTOR JULIO $11,020.00
210491 Detalle Factura de click aquí 18/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JOSE LUIS CR NO. 220018362.- EMOLUMENTO DEL 2DO SEMESTRE DE 2011 AL PERSONAL Y/O JUBILADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210491, A FAVOR DE MARTINEZ JOSE LUIS $11,851.40
210490 Detalle Factura de click aquí 18/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220018691.- SOPORTE PARA DVD Y PANTALLA DE PLASMA DE LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210490, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $405.00
210490 Detalle Factura de click aquí 18/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220018691.- SOPORTE PARA DVD Y PANTALLA DE PLASMA DE LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210490, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $346.84
210486 Detalle Factura de click aquí 18/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JOSE LUIS CR NO. 220018743.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210486, A FAVOR DE MARTINEZ JOSE LUIS $7,407.12
210486 Detalle Factura de click aquí 18/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JOSE LUIS CR NO. 220018743.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210486, A FAVOR DE MARTINEZ JOSE LUIS $987.61
210486 Detalle Factura de click aquí 18/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JOSE LUIS CR NO. 220018743.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210486, A FAVOR DE MARTINEZ JOSE LUIS $246.90
210474 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220018780.- HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS PARA EMPRESARIOS DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210474, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $23,975.52
210473 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220018779.- TRANSPORTACION AEREA PARA EMPRESARIOS DE GUADALAJARA, A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210473, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $24,296.00
210472 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220018778.- TRANSPORTACION AEREA PARA FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210472, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $30,370.00
210471 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220018776.- HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS PARA FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210471, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $29,969.40
210470 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GOMEZ BENITEZ ARMANDO DE JESUS CR NO. 220017776.- ASESORIA EXTERNA A TESORERIA C/EL INFORME DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LA GESTION DE GOBIERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210470, A FAVOR DE GOMEZ BENITEZ ARMANDO DE JESUS $116,000.00
210469 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010045.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210469, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,277.00
210468 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010040.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210468, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $7,650.21
210468 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010040.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210468, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $503.43
210467 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010019.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210467, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,600.00
210467 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010019.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210467, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $382.92
210467 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010019.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210467, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $4,628.40
210467 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010019.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210467, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $178.91
210467 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010019.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210467, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $18.00
210467 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010019.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210467, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $37.83
210467 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010019.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210467, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $5,243.20
210466 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010018.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210466, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $928.00
210466 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010018.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210466, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,508.00
210466 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010018.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210466, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $10,150.00
210466 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010018.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210466, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $90.00
210466 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010018.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210466, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $18.00
210466 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010018.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210466, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $18.00
210466 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010018.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210466, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $9,612.00
210466 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010018.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210466, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $624.00
210466 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010018.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210466, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $170.00
210466 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010018.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210466, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,234.24
210465 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018786.- RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210465, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $444,113.46
210465 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018786.- RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210465, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $423,175.60
210465 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018786.- RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210465, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $493,505.72
210464 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIDHE CORPORATIVO, S.C. CR NO. 220018784.- EJECUCION DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA, MEDICION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS, AUDITORES INTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210464, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. $41,442.16
210463 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RODRIGUEZ BENAVIDES MARTHA YADIRA CR NO. 220018710.- AMENIZACION MUSICAL DEL DUETO SABOR DE ANTAÑO EN MUSEO DE LA CUIDAD DEL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210463, A FAVOR DE RODRIGUEZ BENAVIDES MARTHA YADIRA $2,320.00
210462 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018709.- LAMINAS GALVANIZADAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210462, A FAVOR DE PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. $12,026.88
210461 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PUNTO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220018706.- DISEÑO DE PRESENTACION WHY GUADALAJARA PARA LA DIRECCION DE FOMENTO DE INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210461, A FAVOR DE PUNTO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. $12,180.00
210460 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018705.- VIAJE ESPECIAL CON MOTIVO DE LA INAGUGURACION DE OBRA DE REPAVIMENTACION EN AV.M. GARCIA BARRAGAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210460, A FAVOR DE AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. $3,000.00
210459 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220018701.- PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTIO AL 1ER CURSO DE RESUCITACION CARDIO-PULMONAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210459, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $2,436.00
210458 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CR NO. 220018576.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO MURAL DEL 4 DE NOV. 2011 AL 3 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210458, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. $1,900.00
210437 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL CR NO. 220018409.- EVALUACION DE GOBIERNO MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210437, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL $116,000.00
210436 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220018397.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210436, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $18,188.80
210435 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018369.- COPIAS FOTOSTATICAS E IMPRESION DE ATRIBUCIONES EJES DE ACCION DE PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210435, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $945.40
210435 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018369.- COPIAS FOTOSTATICAS E IMPRESION DE ATRIBUCIONES EJES DE ACCION DE PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210435, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $4,963.11
210434 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220018323.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE NOV. 2011, D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210434, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
210433 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220018279.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210433, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $1,218.00
210433 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220018279.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210433, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $1,044.00
210433 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220018279.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210433, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $2,842.00
210432 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220018494.- COMPRA DE UN MONITOR Y UNA ANTENA INALAMBRICA DE RED PARA INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210432, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $189.00
210432 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220018494.- COMPRA DE UN MONITOR Y UNA ANTENA INALAMBRICA DE RED PARA INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210432, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,499.00
210431 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARES ANAYA MARIO HUGO CR NO. 220018480.- PAGO DE FIQUITO POR DESTITUCION DE MARIO HUGO MARES ANAYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210431, A FAVOR DE MARES ANAYA MARIO HUGO $9,298.46
210430 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES RODRIGUEZ ALICIA CR NO. 220018477.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HERNANDEZ AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210430, A FAVOR DE REYES RODRIGUEZ ALICIA $1,987.86
210430 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES RODRIGUEZ ALICIA CR NO. 220018477.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HERNANDEZ AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210430, A FAVOR DE REYES RODRIGUEZ ALICIA $466.66
210430 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES RODRIGUEZ ALICIA CR NO. 220018477.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HERNANDEZ AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210430, A FAVOR DE REYES RODRIGUEZ ALICIA $78.17
210430 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES RODRIGUEZ ALICIA CR NO. 220018477.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HERNANDEZ AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210430, A FAVOR DE REYES RODRIGUEZ ALICIA $109.66
210430 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES RODRIGUEZ ALICIA CR NO. 220018477.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HERNANDEZ AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210430, A FAVOR DE REYES RODRIGUEZ ALICIA $74.66
210430 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES RODRIGUEZ ALICIA CR NO. 220018477.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HERNANDEZ AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210430, A FAVOR DE REYES RODRIGUEZ ALICIA $706.15
210430 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES RODRIGUEZ ALICIA CR NO. 220018477.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HERNANDEZ AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210430, A FAVOR DE REYES RODRIGUEZ ALICIA $282.27
210430 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES RODRIGUEZ ALICIA CR NO. 220018477.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HERNANDEZ AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210430, A FAVOR DE REYES RODRIGUEZ ALICIA $56.79
210429 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ GOMEZ MOISES CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HDEZ. AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210429, A FAVOR DE VALADEZ GOMEZ MOISES $1,987.86
210429 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ GOMEZ MOISES CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HDEZ. AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210429, A FAVOR DE VALADEZ GOMEZ MOISES $466.66
210429 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ GOMEZ MOISES CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HDEZ. AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210429, A FAVOR DE VALADEZ GOMEZ MOISES $78.17
210429 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ GOMEZ MOISES CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HDEZ. AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210429, A FAVOR DE VALADEZ GOMEZ MOISES $109.66
210429 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ GOMEZ MOISES CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HDEZ. AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210429, A FAVOR DE VALADEZ GOMEZ MOISES $74.66
210429 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ GOMEZ MOISES CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HDEZ. AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210429, A FAVOR DE VALADEZ GOMEZ MOISES $706.15
210429 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ GOMEZ MOISES CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HDEZ. AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210429, A FAVOR DE VALADEZ GOMEZ MOISES $282.27
210429 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ GOMEZ MOISES CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HDEZ. AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210429, A FAVOR DE VALADEZ GOMEZ MOISES $56.79
210428 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MASCORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220018399.- SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS ANTIPANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210428, A FAVOR DE MASCORP, S.A. DE C.V. $111,999.96
210427 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ MARTIN SALVADOR CR NO. 220018315.- PAGO DE FINIQUITO DE MARTIN SALVADOR HDEZ. LOPEZ DEL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM-730/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210427, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARTIN SALVADOR $3,351.00
210427 Detalle Factura de click aquí 17/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ MARTIN SALVADOR CR NO. 220018315.- PAGO DE FINIQUITO DE MARTIN SALVADOR HDEZ. LOPEZ DEL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM-730/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210427, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARTIN SALVADOR $1,060.00
210426 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018388.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210426, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. $120,000.00
210425 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010074.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210425, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $344.00
210425 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010074.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210425, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $1,254.06
210425 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010074.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210425, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $678.00
210425 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010074.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210425, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $492.00
210425 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010074.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210425, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $510.00
210425 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010074.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210425, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $390.00
210425 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010074.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210425, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $226.00
210425 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010074.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210425, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $300.00
210425 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010074.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210425, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $250.00
210425 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010074.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210425, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $837.00
210421 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220018417.- PRESENTACION DE TEATRO CALLEJERO DEL GRUPO ZAIKA EN PASEO CHAPULTEPEC EL 22 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210421, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $13,679.25
210420 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220018416.- TALLERES DE ARTESANIAS INDIGENAS DEL 1, 8 Y 15 DE OCT. EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210420, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $5,651.52
210419 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ SERNA GUILLERMO DE JESUS CR NO. 220018413.- TALLERES DE CARICATURAS A LAPIZ, 28/AGO., 7/OCT. E/MIRAVALLE Y 13/AGO. 3,10,17 Y 24/SEPT.EN P.FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210419, A FAVOR DE HERNANDEZ SERNA GUILLERMO DE JESUS $7,113.21
210417 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220018410.- EVENTO DEL 22 DE OCTUBRE 2011 EN PASEO DEL FRESNO, MARIACHI MUJER LATINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210417, A FAVOR DE OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO $4,060.00
210416 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LARIOS DE LA TORRE KARINA CR NO. 220018407.- ASESORIA E IMPARTICION D/TALLER SOBRE LA VIDA Y OBRA DE PABLO PICASO Y JOAN MIRO EL 14 Y 20 D/OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210416, A FAVOR DE LARIOS DE LA TORRE KARINA $4,377.38
210415 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL CR NO. 220018404.- PRESENTACION DE LA CANTANTE MINERVA VILLA EL LA COL. DEL FRESO DEL 22 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210415, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL $1,313.21
210414 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA PEREZ ANSELMO CR NO. 220018403.- PRESENTACION DE PAYASOS EN LA COL. DEL FRESNO DEL 15 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210414, A FAVOR DE HERRERA PEREZ ANSELMO $1,315.44
210413 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018390.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210413, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $18,213.39
210413 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018390.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210413, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $22,369.44
210413 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018390.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210413, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $14,582.36
210412 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MAYER KLAUS CR NO. 220018389.- PRESENTACION DE GUANATOS BRASS BAND EN PLAZA LIBERACION EL 14 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210412, A FAVOR DE MAYER KLAUS $9,849.06
210411 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220018377.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210411, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $1,672.32
210411 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220018377.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210411, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $643.20
210411 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220018377.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210411, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $771.84
210411 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220018377.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210411, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $514.56
210410 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018376.- HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL BOND, IMPRESAS A DOS TINTAS P/ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210410, A FAVOR DE DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. $8,700.00
210409 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220018375.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HIDRONEUMATICO DE VELOCIDAD VARIABLE E/LAS INSTALACIONES DE SEG.CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210409, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $7,540.00
210409 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220018375.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HIDRONEUMATICO DE VELOCIDAD VARIABLE E/LAS INSTALACIONES DE SEG.CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210409, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $9,860.00
210408 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220018374.- PARES DE CALZADO NEGRO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210408, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $12,406.20
210407 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO CR NO. 220018373.- MANDILES IMPRESOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210407, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO $1,450.00
210406 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA OCHOA VALDOVINOS PEDRO CR NO. 220018372.- METROS DE VINIL MICROPERFORADO PARA MEDALLON CHARGER 2011 POLICIA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210406, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO $10,718.40
210405 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018328.- COMPRA DE IMPERMEABLE GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210405, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $8,614.16
210405 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018328.- COMPRA DE IMPERMEABLE GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210405, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $1,191.32
210405 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018328.- COMPRA DE IMPERMEABLE GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210405, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $1,649.52
210404 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018318.- SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1439. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210404, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. $2,958.00
210403 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INDUMERK, S.A. DE C.V. CR NO. 220018306.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210403, A FAVOR DE INDUMERK, S.A. DE C.V. $36,270.88
210402 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018286.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA EL AREA DE URGENCIAS DE LA UND. MEDICA DR. RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210402, A FAVOR DE INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA, S.A. DE C.V. $8,414.87
210401 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA NOVE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018285.- COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210401, A FAVOR DE NOVE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,116.20
210400 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220018283.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA SONORIZAR EVENTO EN PARQUE SAN JACINTO DEL 15 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210400, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $9,245.20
210399 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCIÓN DE CATASTRO LAZCANO GONZALEZ SUSANA CR NO. 220018278.- PERSIANAS DE P.V.C. INCLUYENDO INSTALACION EN DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210399, A FAVOR DE LAZCANO GONZALEZ SUSANA $3,662.93
210398 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220018277.- SERVICIO DE SESION FOTOGRAFICA EVENTO FERIA MPAL. GDL. LITERARIA Y DIVERSA DE 4 AL 13 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210398, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $1,589.20
210397 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOBREVALLS VELOZ EDUARDO CR NO. 220018068.- COMPRA DE LETREROS EN LAMINA GALVANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210397, A FAVOR DE SOBREVALLS VELOZ EDUARDO $13,456.00
210396 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018011.- SERV.DE BANQUETE COMIDA A DOS TIEMPOS,MANTELERIA, CRISTALERIA, CUBIERTOS,REFRESCOS, HIELO,MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210396, A FAVOR DE COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. $16,704.00
210395 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO A.C. CR NO. 220016971.- CURSO DE CAPACITACION PARA 30 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210395, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO A.C. $97,440.00
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $3,364.00
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $48.00
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $281.88
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $150.00
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $60.00
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $110.00
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $150.00
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $714.00
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $84.00
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $28.00
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,670.40
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $438.00
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $263.00
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $53.00
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $600.90
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
210394 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $112.00
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $151.70
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $2,255.04
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $253.48
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $33.90
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $150.00
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $120.02
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $696.00
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,856.00
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $135.00
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $957.00
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $272.48
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $294.40
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $243.60
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $2,088.00
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $372.13
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,033.85
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $3,132.00
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $49.90
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $672.80
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $99.95
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $100.00
210393 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $7,839.28
210391 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220014302.- TRANSPORTACION AEREA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS DEL 11 AL 13 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210391, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $3,405.00
210391 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220014302.- TRANSPORTACION AEREA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS DEL 11 AL 13 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210391, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $5,892.00
210390 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220012468.- COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210390, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $42,164.15
210389 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS CAMARENA ZOILA CR NO. 220018419.- APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR PARTE DEL VIAJE Y FLETE DE LOS CABALLOS A LA CD DE PUEBLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210389, A FAVOR DE CARDENAS CAMARENA ZOILA $20,000.00
210373 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SPS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018204.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210373, A FAVOR DE SPS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $11,995.10
123032 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA CR NO. OPB1465.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123032, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA $26,970.25
123032 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA CR NO. OPB1465.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123032, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA $-8,034.20
123031 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE CR NO. OPB1447.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0344 ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-319/08 REHAB. DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123031, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE $780.07
123030 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. OPB1444.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-112/11 RENOVACION DEL PARQUE MONTERREY, TRAB. CONSIST. REHAB. DE ANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123030, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $201,953.89
123030 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. OPB1444.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-112/11 RENOVACION DEL PARQUE MONTERREY, TRAB. CONSIST. REHAB. DE ANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123030, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $-50,488.47
123029 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1416.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C11-160/11 A)REHB DE CORONA DE MACHUELO,B)REHAB. Y COLOCACION DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123029, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. $240,542.94
123029 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1416.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C11-160/11 A)REHB DE CORONA DE MACHUELO,B)REHAB. Y COLOCACION DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123029, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. $-60,135.74
123028 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1325.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C05-009/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: VARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123028, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. $209,007.96
123028 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1325.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C05-009/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: VARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123028, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. $-52,251.99
123027 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1311.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C05-011/11 PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOAQUIN ROME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123027, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $186,836.43
123027 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1311.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C05-011/11 PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOAQUIN ROME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123027, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $-46,709.25
123026 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1195.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-045/11 PAV. CONCRETO ASFALTICO UBI: A1) OTILIO G. ENTRE J. Ma. IGLESI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123026, A FAVOR DE PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $873,361.95
123026 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1195.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-045/11 PAV. CONCRETO ASFALTICO UBI: A1) OTILIO G. ENTRE J. Ma. IGLESI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123026, A FAVOR DE PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-218,340.49
123025 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0992.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C03-034/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123025, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. $256,766.97
123025 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0992.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C03-034/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123025, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. $-54,324.51
123006 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018297.- SUMINISTRO DE 1544 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 08/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123006, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,003.60
123006 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018297.- SUMINISTRO DE 1544 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 08/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123006, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,125.04
123005 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018293.- COMPRA DE BAT. KODAK RECARGABLE AA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123005, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. $1,012.33
123004 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017872.- COMPRA DE CAMION DE VOLTEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123004, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $750,000.00
123003 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CONAPLOR S DE P.R. DE R.L. CR NO. 220017521.- COM¡PRA DE MARGARITA PERENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123003, A FAVOR DE CONAPLOR S DE P.R. DE R.L. $159,600.00
123002 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017514.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123002, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. $4,888,843.84
122998 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220017369.- PUBLICIDAD PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122998, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $1,080,000.00
122997 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220017195.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122997, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. $307,928.37
122996 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017087.- COMPRA DE LLAMTAS Y PLATO DE PRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122996, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $5,533.20
122996 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017087.- COMPRA DE LLAMTAS Y PLATO DE PRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122996, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $43,537.12
202 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. CR NO. OPB1401.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-PAV-AD-C06-107/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. $30,806.18
201 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. CR NO. OPB1387.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C15-219/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. SUSTITUCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. $839,197.20
201 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. CR NO. OPB1387.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C15-219/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. SUSTITUCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. $-243,122.26
120 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1469.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMAS DEL GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $104,013.59
120 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1469.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMAS DEL GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-26,003.40
119 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1461.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA LINDA,TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. $844,857.50
119 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1461.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA LINDA,TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. $-211,214.38
118 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO CR NO. OPB1460.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-107/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE CALLE MALECON,TRAB. CONSIS: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO $577,802.57
118 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO CR NO. OPB1460.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-107/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE CALLE MALECON,TRAB. CONSIS: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO $-144,450.64
117 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1459.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. $849,652.75
117 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1459.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. $-212,413.19
116 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1446.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. $702,222.47
116 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1446.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. $-175,555.62
115 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1445.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $194,513.68
115 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1445.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-48,628.42
114 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1347.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C07-085/11 REHAB. DEL JDIN.DE NIÑOS MA.ELENA CHANES TRAB: CONSIS: EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. $108,360.29
114 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1347.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C07-085/11 REHAB. DEL JDIN.DE NIÑOS MA.ELENA CHANES TRAB: CONSIS: EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. $-27,090.07
113 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000485.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPER. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2011, PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $12,565.00
113 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000485.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPER. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2011, PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $12,565.00
112 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000484.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUP. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2011, PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $12,565.00
112 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000484.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUP. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2011, PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $12,565.00
111 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 5910 SOFTWARE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA CR NO. 220017936.- DIRECTORIO ESTADISTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONOMICAS, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA $22,094.35
110 Detalle Factura de click aquí 16/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017935.- INSERCION DE PUBLICIDAD EN EL OCCIDENTAL, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $34,712.71
210372 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210372, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $332.50
210372 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210372, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $605.52
210370 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018503.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210370, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $7,890,804.78
210369 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA YONADAB CONSULTORES, S.C. CR NO. 220018393.- SERVICIO INTEGRAL DE LOGISTICA PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE DEL 31 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210369, A FAVOR DE YONADAB CONSULTORES, S.C. $11,600.00
210368 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018385.- IMPRESION DE 500 CONVOCATORIAS EN SELECCION A COLOR TAMAÑO 4 CARTAS P/PROGRAMA GUADALAJARA INCLUYENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210368, A FAVOR DE DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. $4,941.60
210367 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ BARBA SANDRA IVETTE CR NO. 220018313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANDRA IVETTE GUTIERREZ BARBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210367, A FAVOR DE GUTIERREZ BARBA SANDRA IVETTE $33,709.32
210367 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ BARBA SANDRA IVETTE CR NO. 220018313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANDRA IVETTE GUTIERREZ BARBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210367, A FAVOR DE GUTIERREZ BARBA SANDRA IVETTE $8,516.04
210367 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ BARBA SANDRA IVETTE CR NO. 220018313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANDRA IVETTE GUTIERREZ BARBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210367, A FAVOR DE GUTIERREZ BARBA SANDRA IVETTE $4,964.85
210367 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ BARBA SANDRA IVETTE CR NO. 220018313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANDRA IVETTE GUTIERREZ BARBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210367, A FAVOR DE GUTIERREZ BARBA SANDRA IVETTE $1,234.82
210366 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220018312.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTAÑEDA CHAVEZ MA. DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210366, A FAVOR DE CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN $15,118.82
210366 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220018312.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTAÑEDA CHAVEZ MA. DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210366, A FAVOR DE CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN $2,226.76
210366 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220018312.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTAÑEDA CHAVEZ MA. DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210366, A FAVOR DE CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN $553.82
210365 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ROJAS SANDOVAL FRANCISCO CR NO. 220018308.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210365, A FAVOR DE ROJAS SANDOVAL FRANCISCO $123,516.01
210364 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OPERADORA RESERVA AUTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220018295.- PRESENTACION DEL GRUPO "SHAK" EL 01 DE OCTUBRE DE 2011, EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210364, A FAVOR DE OPERADORA RESERVA AUTOR, S.A. DE C.V. $12,000.00
210363 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA CR NO. 220018292.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "BATU` BAHIA" EL 29 DE OCTUBRRE DE 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210363, A FAVOR DE SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA $12,584.91
210362 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIAL TITAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018205.- SERV. DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ARNULFO VILLASEÑOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210362, A FAVOR DE COMERCIAL TITAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,144.76
210361 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FORMULACION DE PRODUCTOS MILENIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018202.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL REGISTRO CIVIL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210361, A FAVOR DE FORMULACION DE PRODUCTOS MILENIO, S.A. DE C.V. $12,168.84
210360 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA VERA JIMENEZ CLEMENTE CR NO. 220018183.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210360, A FAVOR DE VERA JIMENEZ CLEMENTE $4,800.00
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,274.00
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,456.40
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,713.68
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,832.80
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,218.00
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,194.00
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12,503.60
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $678.50
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $406.10
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $525.75
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $95.00
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $10,692.88
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,500.00
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $445.60
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $135.02
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $10,962.00
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,136.00
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $10,788.00
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,693.00
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $211.00
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $357.60
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,663.80
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,040.04
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,948.80
210357 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $134.00
210356 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000399.- REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210356, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $421.31
210356 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000399.- REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210356, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $508.43
210356 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000399.- REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210356, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $809.75
210355 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210355, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $35.50
210355 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210355, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $691.36
210355 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210355, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $696.00
210355 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210355, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $68.00
210355 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210355, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $182.00
210355 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210355, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $883.00
210355 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210355, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $240.00
210355 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210355, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $502.00
210355 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210355, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $732.00
210355 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210355, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $35.50
210330 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RODRIGUEZ TORRES EVERARDO CR NO. 220018307.- COMPORA HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210330, A FAVOR DE RODRIGUEZ TORRES EVERARDO $586.96
210329 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018291.- CENA PANAMERICANOS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210329, A FAVOR DE COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. $125,280.00
210328 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA WAKING SOULS A.C. CR NO. 220018288.- EVENTEO CULTURAL CON 27 TALLERES DE MUSICA DE OCT. A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210328, A FAVOR DE WAKING SOULS A.C. $28,420.20
210327 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018215.- COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATIL HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210327, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $125,269.56
210326 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018214.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO E IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210326, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $40,493.22
210326 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018214.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO E IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210326, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $82,206.88
210325 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZA MARQUEZ JOSE LUIS CR NO. 220018207.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE LUIS GARZA MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210325, A FAVOR DE GARZA MARQUEZ JOSE LUIS $7,050.48
210325 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZA MARQUEZ JOSE LUIS CR NO. 220018207.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE LUIS GARZA MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210325, A FAVOR DE GARZA MARQUEZ JOSE LUIS $877.00
210325 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZA MARQUEZ JOSE LUIS CR NO. 220018207.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE LUIS GARZA MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210325, A FAVOR DE GARZA MARQUEZ JOSE LUIS $219.25
210324 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA CR NO. 220018174.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARIA REBECA DELGADILLO DE ANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210324, A FAVOR DE DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA $622.37
210324 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA CR NO. 220018174.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARIA REBECA DELGADILLO DE ANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210324, A FAVOR DE DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA $155.59
210324 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA CR NO. 220018174.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARIA REBECA DELGADILLO DE ANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210324, A FAVOR DE DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA $4,667.77
210322 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CABAL MT, S.A. DE C.V. CR NO. 220018148.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210322, A FAVOR DE CABAL MT, S.A. DE C.V. $445,440.00
210321 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CABAL MT, S.A. DE C.V. CR NO. 220018147.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210321, A FAVOR DE CABAL MT, S.A. DE C.V. $445,440.00
210320 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $5,850.00
210320 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $3,551.99
210320 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $40.00
210320 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $4,100.00
210320 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $3,851.00
210320 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $10,000.00
210320 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $721.00
210320 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $40.00
210320 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $40.00
210320 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $4,000.00
210320 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $2,531.00
210320 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $2,520.62
210319 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL CR NO. 220018032.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210319, A FAVOR DE GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL $33,333.33
210319 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL CR NO. 220018032.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210319, A FAVOR DE GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL $13,330.00
210319 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL CR NO. 220018032.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210319, A FAVOR DE GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL $3,330.00
210318 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANTUNA VILLA ALDO CR NO. 220018028.- PAGO POR FINIQUITO/RENUNCIA DE ALDO ANTUNA VILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210318, A FAVOR DE ANTUNA VILLA ALDO $15,367.98
210318 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANTUNA VILLA ALDO CR NO. 220018028.- PAGO POR FINIQUITO/RENUNCIA DE ALDO ANTUNA VILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210318, A FAVOR DE ANTUNA VILLA ALDO $6,146.57
210318 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANTUNA VILLA ALDO CR NO. 220018028.- PAGO POR FINIQUITO/RENUNCIA DE ALDO ANTUNA VILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210318, A FAVOR DE ANTUNA VILLA ALDO $1,532.49
210317 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RUIZ ALFONSO CR NO. 220018027.- PAGO POR FINIQUITO/RENUNCIA DE ALFONSO CERVANTES RUIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210317, A FAVOR DE CERVANTES RUIZ ALFONSO $3,948.00
210317 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RUIZ ALFONSO CR NO. 220018027.- PAGO POR FINIQUITO/RENUNCIA DE ALFONSO CERVANTES RUIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210317, A FAVOR DE CERVANTES RUIZ ALFONSO $3,288.68
210316 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA ORTIZ SERGIO ARTURO CR NO. 220018026.- PAGO POR FINIQUITO DE SERGIO ARTURO PEÑA ORTIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210316, A FAVOR DE PEÑA ORTIZ SERGIO ARTURO $21,071.52
210316 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA ORTIZ SERGIO ARTURO CR NO. 220018026.- PAGO POR FINIQUITO DE SERGIO ARTURO PEÑA ORTIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210316, A FAVOR DE PEÑA ORTIZ SERGIO ARTURO $3,103.50
210316 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA ORTIZ SERGIO ARTURO CR NO. 220018026.- PAGO POR FINIQUITO DE SERGIO ARTURO PEÑA ORTIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210316, A FAVOR DE PEÑA ORTIZ SERGIO ARTURO $771.88
210315 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PALMA MEJIA JOSE VENANCIO CR NO. 220017325.- FABRICACION Y ACTIVACION DE FUEGOS PIROTECNICOS DEL 15 DE SEPT. DE FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210315, A FAVOR DE PALMA MEJIA JOSE VENANCIO $96,570.00
210314 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ITESO, A.C. CR NO. 220017227.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210314, A FAVOR DE ITESO, A.C. $46,400.00
122995 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220018707.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, CONSEJO MPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122995, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $7,563,712.83
122905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220018573.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122905, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
122904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA MERCADO ROSALBA CR NO. 220018572.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122904, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA $2,250.00
122903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RENTERIA SUSANA CR NO. 220018571.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122903, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA $2,250.00
122902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220018570.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122902, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
122901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220018569.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122901, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $4,500.00
122900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220018568.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122900, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
122899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220018567.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122899, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $4,500.00
122898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220018566.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122898, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
122897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT CR NO. 220018565.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122897, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT $2,250.00
122896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220018564.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122896, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
122895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018563.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122895, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
122894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA CR NO. 220018562.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122894, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA $2,250.00
122893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO CR NO. 220018561.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122893, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO $2,250.00
122892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220018560.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122892, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
122891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220018559.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122891, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $2,250.00
122890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220018558.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122890, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
122889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA CR NO. 220018557.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122889, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA $2,250.00
122888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220018556.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122888, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $2,250.00
122887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO CR NO. 220018555.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122887, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO $2,250.00
122886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220018554.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122886, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
122885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220018553.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122885, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
122884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220018552.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122884, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
122883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220018551.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122883, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $2,250.00
122882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO CR NO. 220018550.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122882, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO $2,250.00
122881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220018549.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122881, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $4,500.00
122880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220018548.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122880, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
122879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE CR NO. 220018547.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122879, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE $2,250.00
122878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO CR NO. 220018546.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122878, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO $2,250.00
122877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220018545.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122877, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
122876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220018544.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122876, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $2,250.00
122875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220018543.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122875, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $4,500.00
122874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220018542.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122874, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $2,250.00
122873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220018541.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122873, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
122872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220018540.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122872, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
122871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220018539.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122871, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $2,250.00
122870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220018538.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122870, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $2,250.00
122869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA CR NO. 220018537.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122869, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA $2,250.00
122868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220018536.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122868, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $4,500.00
122867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220018535.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122867, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
122866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA CR NO. 220018534.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122866, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA $2,250.00
122865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220018533.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122865, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $4,500.00
122864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220018532.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122864, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $4,500.00
122863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO DAVID CR NO. 220018531.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122863, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID $2,250.00
122862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROBLES MA CATALINA CR NO. 220018530.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122862, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA $2,250.00
122861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220018529.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122861, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
122860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220018528.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122860, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
122859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL CR NO. 220018527.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122859, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL $2,250.00
122858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220018526.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122858, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
122857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220018525.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122857, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $2,250.00
122856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MORA LOPEZ ANGELICA CR NO. 220018524.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122856, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA $2,250.00
122855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220018523.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122855, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $4,500.00
122854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS LARA SONIA CR NO. 220018522.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122854, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA $2,250.00
122853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220018521.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122853, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
122852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220018520.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122852, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $2,250.00
122851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220018519.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122851, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
122850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220018518.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122850, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $2,250.00
122849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220018517.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122849, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
122848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220018516.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122848, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
122847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220018515.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122847, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
122846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO CR NO. 220018514.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122846, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO $2,250.00
122845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220018513.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122845, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
122844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220018512.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122844, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
122843 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018310.- SUMINISTRO DE 623 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE-01 OF. DGB02/4624/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122843, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-404.95
122843 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018310.- SUMINISTRO DE 623 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE-01 OF. DGB02/4624/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122843, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,681.93
122842 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018309.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122842, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. $2,172.00
122841 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/760/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122841, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,684.35
122841 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/760/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122841, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-185.25
122841 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/760/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122841, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,660.71
122841 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/760/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122841, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,767.09
122841 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/760/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122841, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-669.50
122841 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/760/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122841, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-122.85
122841 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/760/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122841, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-194.35
122841 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/760/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122841, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-182.65
122841 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/760/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122841, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,116.99
122841 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/760/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122841, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,087.30
122840 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018303.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ANTENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122840, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $119,874.40
122839 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. CR NO. 220018301.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122839, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. $2,088.00
122839 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. CR NO. 220018301.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122839, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. $2,320.00
122839 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. CR NO. 220018301.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122839, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. $1,508.00
122838 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122838, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $14,018.37
122838 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122838, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,044.84
122837 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018296.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122837, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $64,635.20
122837 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018296.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122837, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $125,558.40
122837 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018296.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122837, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $91,640.00
122836 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018290.- COMPRA DE PAÑUELOS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122836, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $696.00
122835 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220018289.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122835, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $2,349.00
122834 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018257.- POLIZA DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE PRESCISION Y EQUIPOS UPS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122834, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $119,999.99
122834 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018257.- POLIZA DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE PRESCISION Y EQUIPOS UPS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122834, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $117,070.36
122833 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220018250.- COMPRA DE PALAS TIPO AZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122833, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $203.00
122832 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018242.- COMPRA DE BATERIA KODAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122832, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $265.06
122831 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018241.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122831, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $282,350.11
122830 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220018238.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122830, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $4,466.00
122830 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220018238.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122830, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $19,807.00
122829 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018237.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122829, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $7,649.51
122829 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018237.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122829, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $6,224.56
122829 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018237.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122829, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $30,739.42
122829 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018237.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122829, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $6,649.70
122829 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018237.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122829, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,706.40
122828 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018233.- SUMINISTRO DE 180 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122828, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,063.80
122828 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018233.- SUMINISTRO DE 180 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122828, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-117.00
122827 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SURDY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018232.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122827, A FAVOR DE SURDY, S.A. DE C.V. $255.20
122826 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018231.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122826, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,768.84
122825 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018229.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122825, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,173.92
122824 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018227.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122824, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $104,977.93
122823 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018226.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122823, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $86,394.54
122822 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220018217.- COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA ESPECTACUTLOS PUBLICOS DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122822, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $3,480.00
122821 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220018195.- COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122821, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $83,520.00
122820 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220018188.- COMPRA DE IMPRESORAS HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122820, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $12,474.64
122819 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220018186.- COMPRA DE BOTA DE HULE, SUELA REFORZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122819, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $11,776.32
122818 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA NAVARRO CORONA GRACIELA CR NO. 220018181.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122818, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA $120,000.00
122818 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA NAVARRO CORONA GRACIELA CR NO. 220018181.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122818, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA $96,200.00
122817 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE TURISMO LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018080.- COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122817, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $14,003.00
122816 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018077.- SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122816, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $225,809.02
122815 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220018021.- SUBSIDIO POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO MENSUAL, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122815, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
122814 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS JOTEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017899.- COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI Y PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122814, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. $48,720.00
122814 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS JOTEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017899.- COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI Y PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122814, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. $121,800.00
122813 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017464.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZACLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122813, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $2,733.19
122812 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017419.- COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122812, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $741,349.75
122811 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA JOTEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017331.- COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122811, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. $3,770.00
239 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1498.- PAGO ESTIM 1 OPG-REP-EQP-CI-C09-144/11 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE RECREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. $518,467.00
239 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1498.- PAGO ESTIM 1 OPG-REP-EQP-CI-C09-144/11 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE RECREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. $-155,540.10
109 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220018064.- PAGO DE CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 5675, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $60,000.00
109 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220018064.- PAGO DE CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 5675, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $64,000.00
109 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220018064.- PAGO DE CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 5675, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $64,000.00
109 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220018064.- PAGO DE CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 5675, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $52,000.00
109 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220018064.- PAGO DE CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 5675, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $64,000.00
109 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220018064.- PAGO DE CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 5675, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $70,000.00
109 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220018064.- PAGO DE CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 5675, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $70,000.00
109 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220018064.- PAGO DE CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 5675, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $64,000.00
109 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220018064.- PAGO DE CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 5675, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $64,000.00
85 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. CR NO. OPB1499.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-HAB-PAV-CI-C10-152/11 140391ME007 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. $311,224.94
10 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BANORTE 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1369.- PAGO ESTIM 1 SSM-FOD-MPAV-CI-C11-046/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: LERDO DE TEJADA /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $2,003,022.92
10 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BANORTE 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1369.- PAGO ESTIM 1 SSM-FOD-MPAV-CI-C11-046/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: LERDO DE TEJADA /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $-600,906.88
9 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BANORTE 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. OPB1438.- PAGO ESTIM 1 SSM-FOD-MPAV-CI-C11-048/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN DE DIOS ROBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $2,388,243.70
9 Detalle Factura de click aquí 15/11/2011 BANORTE 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. OPB1438.- PAGO ESTIM 1 SSM-FOD-MPAV-CI-C11-048/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN DE DIOS ROBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-716,473.11
210313 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200040.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210313, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $118.89
210313 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200040.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210313, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $192.00
210313 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200040.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210313, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $150.00
210313 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200040.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210313, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $754.00
210312 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL CR NO. 220018408.- (COMPLEMENTO DE ENCUESTAS DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210312, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL $81,200.00
210311 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018249.- SERVICIO DE PUBLICACION VIDEO TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210311, A FAVOR DE MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. $116,000.00
210310 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018248.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210310, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $127,136.00
210309 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018247.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210309, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. $232.00
210309 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018247.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210309, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. $2,366.40
210309 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018247.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210309, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. $107.97
210309 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018247.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210309, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. $2,052.74
210308 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES HUERTA ANDRADE VICKY CR NO. 220018246.- COMPRA DE LAMPARAS DE LUZ DE DIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210308, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY $856.08
210307 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA VICOFA, S.C. CR NO. 220018245.- ASESORIA JURIDICA ASUNTO DEL PUENTE CIRCUVALACION Y AVILA CAMACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210307, A FAVOR DE VICOFA, S.C. $116,000.00
210306 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE PAVIMENTOS DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO CR NO. 220018240.- COMPRA DE GUIA ROJI DE GUADALAJARA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210306, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO $652.00
210305 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220018228.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210305, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $280,188.72
210304 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220018024.- BOLETOS DE TRASLADO A IRAPUATO A GUADALAJARA P/RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL Y JOSE RAMON MONCADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210304, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $300.00
210304 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220018024.- BOLETOS DE TRASLADO A IRAPUATO A GUADALAJARA P/RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL Y JOSE RAMON MONCADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210304, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $300.00
210303 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA CR NO. 220018022.- TALLER DE PATINAS EN PASEO DEL FRESNO DEL 22 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210303, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA $1,313.21
210302 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220018019.- PRESENTACION DE TEATRO DE TITERES "CUENTOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210302, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $8,700.00
210301 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220018018.- IMPARTICION DEL TALLER DE PINTURA SOBRE JARRON EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2011, EN PASEO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210301, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $986.00
210300 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220018017.- IMPARTICION DEL TALLER DE TEORIA Y ESTRUCTURA DE UNA PIÑATA TIPICA MEXICANA EL 23 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210300, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $1,345.60
210299 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ITESO, A.C. CR NO. 220018016.- IMPRESION DE CAUDRIPTICOS DE GUADALAJARA ARTE ETNICO EN OFFSET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210299, A FAVOR DE ITESO, A.C. $9,048.00
210298 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO CR NO. 220018005.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA MALLA CICLONICA EN EL MERCADO SANTA ELENA DE LA CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210298, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO $9,899.55
210297 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA ZARAVA, S.C. CR NO. 220018003.- HOSPEDAJE DURANTE LOS PANAMERICANOS EN EL NVO. HOTEL FENIX DEL 13 AL 15 DE OCT. 2011 EN GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210297, A FAVOR DE ZARAVA, S.C. $15,470.00
210296 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $378.67
210296 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $28.00
210296 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
210296 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
210296 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
210296 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
210296 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $65.00
210296 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
210296 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $70.00
210296 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
210296 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $78.00
210296 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
210296 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $247.00
210296 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
210296 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $999.92
210296 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,003.70
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $84.00
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $78.00
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $104.00
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $56.00
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $130.00
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $130.00
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $14.00
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $78.00
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $78.00
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
210295 Detalle Factura de click aquí 14/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
210293 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600033.- Gastos generados por la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210293, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $7,830.00
210293 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600033.- Gastos generados por la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210293, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $7,830.00
210293 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600033.- Gastos generados por la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210293, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $6,960.00
210293 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600033.- Gastos generados por la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210293, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $6,728.00
210293 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600033.- Gastos generados por la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210293, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $7,250.00
210293 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600033.- Gastos generados por la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210293, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $6,728.00
210292 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220018269.- IMPRESION D/TARJETAS D/PRESENTACION,HOJAS DE APUNTES,HOJAS CARTA,OFICIO, SELLO AUTOENTINTABLE ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210292, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $16,182.00
210291 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220018265.- DIPTICOS DE CONSULSTA PUBLICA 2011 DEL 21 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210291, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $61,248.00
210290 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA MARTINEZ TREJO ANTONIO CR NO. 220018264.- RENTA DE 7 CAMIONETAS POR DOS DIAS CON GASOLINA INCLUIDA DEL 13 AL 15 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210290, A FAVOR DE MARTINEZ TREJO ANTONIO $56,840.00
210289 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MARTINEZ TREJO ANTONIO CR NO. 220018263.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ORQUESTA SINFONICA DEL AYTO. DE GDL. DEL 28 Y 29 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210289, A FAVOR DE MARTINEZ TREJO ANTONIO $18,560.00
210288 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220017536.- HOSPEDAJE DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2011 PARA LOS ESCOLTAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210288, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $13,195.00
210287 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REYES ENCARNACION VICTOR ARMANDO CR NO. 220018402.- APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTACION A INGLATERRA C/MOTIVO DE CAMPEONATO MUNDIAL DE GIMNASIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210287, A FAVOR DE REYES ENCARNACION VICTOR ARMANDO $26,071.00
210282 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220017295.- RENTA DE CAMIONETA SUBURBAN P/LOS ESCOLTAS DEL PRESIDENTE MPAL MTRO JORGE ARISTOTELES SANDOVAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210282, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $7,500.00
210281 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220016957.- SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE VARIAS PERSONAS DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210281, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $5,200.00
210280 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220016954.- SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA VARIAS PERSONAS DEL 19 Y 20 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210280, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $10,726.00
210279 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS FIGUEROA MARIA DEL SOCORRO CR NO. 220014930.- PAGO DE LAUDO DE MA. DEL SOCORRO BARAJAS F. EXP. 143/08C DEL TRIB. DE ARB. Y ESCALFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210279, A FAVOR DE BARAJAS FIGUEROA MARIA DEL SOCORRO $65,000.00
210278 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENTERIA SANCHEZ ALICIA CR NO. 220014929.- PAGO DE LAUDO DE ALICIA RENTERIA S. EXP.143/08C DEL TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON DEL EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210278, A FAVOR DE RENTERIA SANCHEZ ALICIA $65,000.00
210277 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZEA GARCIA VICTOR CR NO. 220014928.- PAGO DE LAUDO DE VICTOR ZEA G. EXP. 143/08C DEL TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON DEL EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210277, A FAVOR DE ZEA GARCIA VICTOR $65,000.00
210276 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CORREA MARIA TRINIDAD CR NO. 220014927.- PAGO DE LAUDO DE MA. TRINIDAD GLEZ. C. EXP. 143/08C DEL TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON DEL EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210276, A FAVOR DE GONZALEZ CORREA MARIA TRINIDAD $65,000.00
210275 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AREVALO TAMAYO PABLO CR NO. 220014926.- PAGO DE LAUDO DE PABLO AREVALO T. EXP.143/08C DEL TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON DEL EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210275, A FAVOR DE AREVALO TAMAYO PABLO $65,000.00
210274 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600035.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210274, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $6,844.00
210274 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600035.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210274, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $126.00
210274 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600035.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210274, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $7,424.00
210274 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600035.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210274, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,948.00
210274 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600035.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210274, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,856.00
210274 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600035.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210274, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $725.58
210273 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600034.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210273, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $6,960.00
210273 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600034.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210273, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
210273 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600034.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210273, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
210273 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600034.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210273, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
210273 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600034.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210273, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $83.00
210273 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600034.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210273, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $6,844.00
210270 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOSCOY GARCIA ALBERTO CR NO. 220017065.- PAGO DE LAUDO EXP. 1104/2010-G2 TRIB. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON JAL. SANTOSCOY GARCIA ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210270, A FAVOR DE SANTOSCOY GARCIA ALBERTO $223,817.00
210270 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOSCOY GARCIA ALBERTO CR NO. 220017065.- PAGO DE LAUDO EXP. 1104/2010-G2 TRIB. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON JAL. SANTOSCOY GARCIA ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210270, A FAVOR DE SANTOSCOY GARCIA ALBERTO $56,183.00
210268 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220018267.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210268, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $8,000.00
210267 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220018258.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, JALISCO A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210267, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $42,000.00
210266 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON CR NO. 220017986.- SERVICIO DE MANTTO. DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS PARA PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210266, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON $116,863.30
210265 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCIÓN DE CATASTRO MAW CORPORATION, S.A. DE C.V. CR NO. 220017985.- SUMINISTRO DE HOJAS DE TABLAROCA, PREFACINTA,REDIMIX Y TORNILLERIA PARA LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210265, A FAVOR DE MAW CORPORATION, S.A. DE C.V. $6,960.00
210265 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO MAW CORPORATION, S.A. DE C.V. CR NO. 220017985.- SUMINISTRO DE HOJAS DE TABLAROCA, PREFACINTA,REDIMIX Y TORNILLERIA PARA LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210265, A FAVOR DE MAW CORPORATION, S.A. DE C.V. $2,958.00
210264 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220017968.- COMPRA DE NARANJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210264, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO $34,500.00
210263 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220017965.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE OCTUBRE 2011 DEL TALLER DE GRABADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1569. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210263, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $14,591.19
210262 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220017525.- COMPRA DE PLAYERAS PANAMERICANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210262, A FAVOR DE RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES $127,600.00
210261 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,916.90
210261 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $992.00
210261 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,643.00
210261 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $70.00
210261 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,576.00
210261 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,917.00
210261 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,432.00
210261 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,638.00
210261 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,493.00
210261 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $56.00
210261 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $14.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $47.20
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $79.80
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $196.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $378.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $145.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $112.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $108.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $230.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $96.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $250.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $153.26
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $380.48
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $352.50
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $435.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $114.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $172.76
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $655.65
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $98.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $108.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $96.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $90.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $128.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $410.64
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,080.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,690.50
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,832.80
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,763.20
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $90.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $108.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $266.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $99.55
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $238.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
210260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $66.00
210259 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANTIAGO VARGAS MARIA DEL SOCORRO CR NO. 220018239.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO EN EL RECIBO OF. 5173483 DE FECHA 29 DE DIC. 2010 OF. DI/6361/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210259, A FAVOR DE SANTIAGO VARGAS MARIA DEL SOCORRO $1,154.14
210258 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA CR NO. 220018216.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210258, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA $4,270.00
210258 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PAVIMENTOS RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA CR NO. 220018216.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210258, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA $579.00
210257 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER CR NO. 220018191.- COMPRA DE CUBETAS DE ABRASIVOS DESENGRASANTES (ORGANICO) P/SER UTLIZADOS EN MERCADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210257, A FAVOR DE CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER $10,579.20
210256 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220018153.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE CAMISAS AZUL MARINO SIN ESCUDOS P/PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210256, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $12,046.60
210255 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO CABELLO ANETH TERESA CR NO. 220017993.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, MESAS, SILLAS Y ENTARIMADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210255, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA $80,498.87
210254 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MORALES HERNANDEZ JESUS RAMON CR NO. 220016961.- ESTUDIO GEOGRAFICO EN COLONIAS TETLAN, OBLATOS Y CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210254, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ JESUS RAMON $5,800.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $950.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,200.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,576.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,975.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,169.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,298.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $770.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,860.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $649.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,244.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,240.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,508.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $95.50
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,275.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,100.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,400.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,160.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,914.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,841.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,940.20
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,357.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,029.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,576.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,975.50
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $456.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $900.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $951.61
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,100.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,339.60
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,956.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,092.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,046.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,280.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,479.50
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,488.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,287.00
210253 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,150.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,502.50
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,353.50
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,264.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,382.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,650.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,216.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,760.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,230.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,952.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $578.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $46.40
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,008.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,716.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $429.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,865.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,638.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $569.31
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $899.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,485.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,552.50
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,236.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $473.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,529.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,120.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,606.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $540.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,692.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,524.00
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $361.11
210252 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,845.00
210250 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPLEMENTOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018199.- COMPRA DE RESPIRADORES Y CARTUCHOS 3M VAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210250, A FAVOR DE COMPLEMENTOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $781.84
210249 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018198.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210249, A FAVOR DE ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $57,072.00
210248 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO CR NO. 220018197.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210248, A FAVOR DE HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO $83,520.00
210247 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220018196.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS ALIMENTOS Y MOBILIARIO, EVENTO DEL 24/08/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210247, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $22,550.75
210246 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIRGEN SANCHEZ CARLOS CR NO. 220018192.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CARLOS VIRGEN SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210246, A FAVOR DE VIRGEN SANCHEZ CARLOS $13,310.13
210246 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIRGEN SANCHEZ CARLOS CR NO. 220018192.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CARLOS VIRGEN SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210246, A FAVOR DE VIRGEN SANCHEZ CARLOS $1,744.16
210246 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIRGEN SANCHEZ CARLOS CR NO. 220018192.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CARLOS VIRGEN SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210246, A FAVOR DE VIRGEN SANCHEZ CARLOS $433.16
210246 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIRGEN SANCHEZ CARLOS CR NO. 220018192.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CARLOS VIRGEN SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210246, A FAVOR DE VIRGEN SANCHEZ CARLOS $2,683.32
210246 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIRGEN SANCHEZ CARLOS CR NO. 220018192.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CARLOS VIRGEN SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210246, A FAVOR DE VIRGEN SANCHEZ CARLOS $67.82
210246 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIRGEN SANCHEZ CARLOS CR NO. 220018192.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CARLOS VIRGEN SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210246, A FAVOR DE VIRGEN SANCHEZ CARLOS $133.00
210246 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIRGEN SANCHEZ CARLOS CR NO. 220018192.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CARLOS VIRGEN SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210246, A FAVOR DE VIRGEN SANCHEZ CARLOS $103.83
210245 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ IGNACIO CR NO. 220018187.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE IGNACIO RAMIREZ GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210245, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ IGNACIO $7,216.03
210245 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ IGNACIO CR NO. 220018187.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE IGNACIO RAMIREZ GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210245, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ IGNACIO $964.04
210245 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ IGNACIO CR NO. 220018187.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE IGNACIO RAMIREZ GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210245, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ IGNACIO $241.01
210244 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ TRUJILLO FRANCISCO CR NO. 220018184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE FRANCISCO RODRIGUEZ TRUJILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210244, A FAVOR DE RODRIGUEZ TRUJILLO FRANCISCO $7,401.80
210244 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ TRUJILLO FRANCISCO CR NO. 220018184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE FRANCISCO RODRIGUEZ TRUJILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210244, A FAVOR DE RODRIGUEZ TRUJILLO FRANCISCO $986.90
210244 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ TRUJILLO FRANCISCO CR NO. 220018184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE FRANCISCO RODRIGUEZ TRUJILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210244, A FAVOR DE RODRIGUEZ TRUJILLO FRANCISCO $246.72
210243 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOYA BENITEZ DAVID CR NO. 220018182.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DAVID MOYA BENITEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210243, A FAVOR DE MOYA BENITEZ DAVID $7,345.60
210243 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOYA BENITEZ DAVID CR NO. 220018182.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DAVID MOYA BENITEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210243, A FAVOR DE MOYA BENITEZ DAVID $979.41
210243 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOYA BENITEZ DAVID CR NO. 220018182.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DAVID MOYA BENITEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210243, A FAVOR DE MOYA BENITEZ DAVID $244.85
210242 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO SERRANO JUAN MANUEL CR NO. 220018180.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JUAN MANUEL DELGADO SERRANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210242, A FAVOR DE DELGADO SERRANO JUAN MANUEL $7,387.45
210242 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO SERRANO JUAN MANUEL CR NO. 220018180.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JUAN MANUEL DELGADO SERRANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210242, A FAVOR DE DELGADO SERRANO JUAN MANUEL $984.99
210242 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO SERRANO JUAN MANUEL CR NO. 220018180.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JUAN MANUEL DELGADO SERRANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210242, A FAVOR DE DELGADO SERRANO JUAN MANUEL $246.24
210241 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS GARCIA MARIA ELENA CR NO. 220018177.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARIA ELENA RUELAS GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210241, A FAVOR DE RUELAS GARCIA MARIA ELENA $7,407.45
210241 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS GARCIA MARIA ELENA CR NO. 220018177.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARIA ELENA RUELAS GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210241, A FAVOR DE RUELAS GARCIA MARIA ELENA $987.66
210241 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS GARCIA MARIA ELENA CR NO. 220018177.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARIA ELENA RUELAS GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210241, A FAVOR DE RUELAS GARCIA MARIA ELENA $246.91
210240 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ Y VELAZQUEZ MARTIN CR NO. 220018176.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARTIN GOMEZ Y VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210240, A FAVOR DE GOMEZ Y VELAZQUEZ MARTIN $7,149.30
210240 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ Y VELAZQUEZ MARTIN CR NO. 220018176.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARTIN GOMEZ Y VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210240, A FAVOR DE GOMEZ Y VELAZQUEZ MARTIN $953.24
210240 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ Y VELAZQUEZ MARTIN CR NO. 220018176.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARTIN GOMEZ Y VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210240, A FAVOR DE GOMEZ Y VELAZQUEZ MARTIN $238.31
210239 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE SANCHEZ ALBERTO SALVADOR CR NO. 220018173.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALBERTO SALVADOR AGUIRRE SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210239, A FAVOR DE AGUIRRE SANCHEZ ALBERTO SALVADOR $10,239.30
210238 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ NAVARRO PRUDENCIO CR NO. 220018171.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PRUDENCIO ALVAREZ NAVARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210238, A FAVOR DE ALVAREZ NAVARRO PRUDENCIO $5,475.00
210237 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑIZ ANAYA AURORA CR NO. 220018169.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AURORA MUÑIZ ANAYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210237, A FAVOR DE MUÑIZ ANAYA AURORA $6,375.00
210236 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE ROSALES CRISTINA DEL ROCIO CR NO. 220018168.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CRISTINA DEL ROCIO URIBE ROSALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210236, A FAVOR DE URIBE ROSALES CRISTINA DEL ROCIO $17,031.38
210236 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE ROSALES CRISTINA DEL ROCIO CR NO. 220018168.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CRISTINA DEL ROCIO URIBE ROSALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210236, A FAVOR DE URIBE ROSALES CRISTINA DEL ROCIO $2,508.45
210236 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE ROSALES CRISTINA DEL ROCIO CR NO. 220018168.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CRISTINA DEL ROCIO URIBE ROSALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210236, A FAVOR DE URIBE ROSALES CRISTINA DEL ROCIO $623.88
210235 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CORNEJO JOSE LUIS CR NO. 220018167.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE LUIS RODRIGUEZ CORNEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210235, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNEJO JOSE LUIS $9,987.54
210235 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CORNEJO JOSE LUIS CR NO. 220018167.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE LUIS RODRIGUEZ CORNEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210235, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNEJO JOSE LUIS $3,993.53
210235 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CORNEJO JOSE LUIS CR NO. 220018167.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE LUIS RODRIGUEZ CORNEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210235, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNEJO JOSE LUIS $996.71
210234 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN BARRAGAN ALICIA CR NO. 220018165.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALICIA BARRAGAN BARRAGAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210234, A FAVOR DE BARRAGAN BARRAGAN ALICIA $21,269.70
210234 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN BARRAGAN ALICIA CR NO. 220018165.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALICIA BARRAGAN BARRAGAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210234, A FAVOR DE BARRAGAN BARRAGAN ALICIA $3,132.69
210234 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN BARRAGAN ALICIA CR NO. 220018165.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALICIA BARRAGAN BARRAGAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210234, A FAVOR DE BARRAGAN BARRAGAN ALICIA $779.14
210233 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA ARISMENDES ALBERTO CR NO. 220018164.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALBERTO MEZA ARISMENDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210233, A FAVOR DE MEZA ARISMENDES ALBERTO $8,033.37
210233 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA ARISMENDES ALBERTO CR NO. 220018164.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALBERTO MEZA ARISMENDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210233, A FAVOR DE MEZA ARISMENDES ALBERTO $1,071.11
210233 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA ARISMENDES ALBERTO CR NO. 220018164.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALBERTO MEZA ARISMENDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210233, A FAVOR DE MEZA ARISMENDES ALBERTO $268.02
210233 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA ARISMENDES ALBERTO CR NO. 220018164.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALBERTO MEZA ARISMENDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210233, A FAVOR DE MEZA ARISMENDES ALBERTO $191.80
210232 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ PEREZ MARIA CR NO. 220018161.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARIA PEREZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210232, A FAVOR DE PEREZ PEREZ MARIA $8,090.00
210232 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ PEREZ MARIA CR NO. 220018161.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARIA PEREZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210232, A FAVOR DE PEREZ PEREZ MARIA $1,078.66
210232 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ PEREZ MARIA CR NO. 220018161.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARIA PEREZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210232, A FAVOR DE PEREZ PEREZ MARIA $269.66
210231 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MARTINEZ MARTHA CR NO. 220018159.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTHA LOPEZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210231, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MARTHA $8,111.52
210231 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MARTINEZ MARTHA CR NO. 220018159.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTHA LOPEZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210231, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MARTHA $1,081.53
210231 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MARTINEZ MARTHA CR NO. 220018159.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTHA LOPEZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210231, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MARTHA $270.38
210230 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VANEGAS ARAIZA JOSE RAFAEL CR NO. 220018158.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JOSE RAFAEL VANEGAS ARAIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210230, A FAVOR DE VANEGAS ARAIZA JOSE RAFAEL $15,571.50
210230 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VANEGAS ARAIZA JOSE RAFAEL CR NO. 220018158.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JOSE RAFAEL VANEGAS ARAIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210230, A FAVOR DE VANEGAS ARAIZA JOSE RAFAEL $2,076.00
210230 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VANEGAS ARAIZA JOSE RAFAEL CR NO. 220018158.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JOSE RAFAEL VANEGAS ARAIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210230, A FAVOR DE VANEGAS ARAIZA JOSE RAFAEL $435.66
210229 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220018157.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210229, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $556.80
210228 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAXEMIN ARAMBURO APRIL CR NO. 220018156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE APRIL MAXEMIN ARAMBURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210228, A FAVOR DE MAXEMIN ARAMBURO APRIL $6,666.66
210227 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRERA ZAVALA ALEJANDRA CR NO. 220018155.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALEJANDRA BARRERA ZAVALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210227, A FAVOR DE BARRERA ZAVALA ALEJANDRA $16,239.51
210226 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS CR NO. 220018152.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210226, A FAVOR DE SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS $10,540.60
210226 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS CR NO. 220018152.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210226, A FAVOR DE SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS $1,405.41
210226 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS CR NO. 220018152.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210226, A FAVOR DE SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS $351.32
210225 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYALA FLORES ABEL CR NO. 220018150.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ABEL AYALA FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210225, A FAVOR DE AYALA FLORES ABEL $4,444.44
210224 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018087.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210224, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $3,809.44
210223 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018085.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210223, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $3,988.08
210222 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VAZQUEZ RUIZ J. MARIO CR NO. 220018078.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210222, A FAVOR DE VAZQUEZ RUIZ J. MARIO $116,000.00
122809 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24221682.- COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122809, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $117.39
122809 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24221682.- COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122809, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $953.52
122807 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220018268.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011, BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DEL ESTADO DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122807, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
122806 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220018266.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122806, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $260,209.47
122805 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220018256.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 (SEGUNDA QNA) INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122805, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,001.13
122803 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018244.- COMPRA DE MAGNS SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122803, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $453,323.34
122802 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018219.- COMPRA DE JUEGO DE ANDAMIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122802, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $18,200.01
122801 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220018212.- PAGO DEL 50% DE LOS CURSOS DE COMPUTACION EFECTUADOS DEL 16/05/2011 AL 23/12/2011, ORDEN 5142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122801, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. $59,943.00
122800 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220018211.- SERVICIO DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122800, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES $51,086.40
122799 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018210.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5561. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122799, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $4,612.16
122798 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018209.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122798, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $12,102.05
122797 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220018208.- COMPRA DE GUANTE PARA ASEO DOMESTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122797, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $4,228.20
122796 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018206.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122796, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,066.46
122795 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018193.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122795, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $553.83
122795 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018193.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122795, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $379.22
122794 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018179.- COMPRA DE CEMENTO GRIS Y BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122794, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,784.92
122793 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018166.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122793, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $1,148.40
122793 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018166.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122793, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $6,667.68
122793 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018166.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122793, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $1,948.80
122792 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FUMIGE, S.A. CR NO. 220018163.- SERVICIO DE FUMIGACION EN GRAL. POR EL MES DE OCTUBRE 2011, ORDEN 1854. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122792, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. $7,911.20
122791 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220018160.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122791, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $5,831.32
122790 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018145.- CAMBIO DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. MAURICIO NAVARRO P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122790, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
122790 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018145.- CAMBIO DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. MAURICIO NAVARRO P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122790, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
122790 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018145.- CAMBIO DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. MAURICIO NAVARRO P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122790, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $160.00
122789 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018144.- 130 GARRAFONES DE AGUA DEL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122789, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,820.00
122788 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220018142.- COMPRA DE REFRESCOS EN LATA Y BOTELLAS CON AGUA DE 600 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122788, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. $1,498.50
122787 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018088.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122787, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $255.20
122787 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018088.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122787, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,029.87
122787 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018088.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122787, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,456.80
122786 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018082.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122786, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,186.32
122786 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018082.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122786, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,583.40
122785 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CISNEROS GUERRERO MA. MAGDALENA CR NO. 220018079.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122785, A FAVOR DE CISNEROS GUERRERO MA. MAGDALENA $39,967.80
122784 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220018076.- VIAJE REDONDO ESPECIAL DEL SABADO 1,8,15,22,29 Y VIERNES 21 FOLIOS 3513,3559,3567,3577 Y 3596. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122784, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $8,120.00
122783 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA CR NO. 220018075.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122783, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA $2,262.00
122782 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018073.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122782, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $197.20
122781 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018072.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122781, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $846.80
122781 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018072.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122781, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $1,913.77
122780 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220018069.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122780, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $542.01
122779 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LAN WAN ASESORIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018067.- SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122779, A FAVOR DE LAN WAN ASESORIA, S.A. DE C.V. $97,602.93
122778 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018065.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122778, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $15,414.08
122777 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018061.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122777, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $4,287.36
122776 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. CR NO. 220018060.- REPARACION A BOMBA SUMERGIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122776, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. $50,928.64
122775 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018033.- SUMINISTRO DE 2910 LITROS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 31/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122775, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $17,052.60
122775 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018033.- SUMINISTRO DE 2910 LITROS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 31/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122775, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,891.50
122774 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VISITADURIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018030.- COMPRA AGENA Y CUTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122774, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,180.68
122773 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018029.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122773, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $4,860.40
122772 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018025.- COMPRA DE CARTUCHCOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122772, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,905.80
122772 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018025.- COMPRA DE CARTUCHCOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122772, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,888.40
122771 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220018013.- RENTA DE MEZCLADORA DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122771, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $80,736.00
122770 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018010.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,694.18
122769 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018009.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122769, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,908.62
122768 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE CULTURA CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220018007.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122768, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $49,706.00
122767 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220018006.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO A LAS A CALDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122767, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $9,048.00
122766 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS CR NO. 220018004.- CAMISAS CUELLO REONDO ROJO, CON EL LOGOTIPO DEL AYTO. DE GDL. Y NOMBRE DE LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122766, A FAVOR DE SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS $9,918.00
122765 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017979.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122765, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $35,496.00
122765 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017979.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122765, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,559.56
122765 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017979.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122765, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,617.04
122765 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017979.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122765, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,302.04
122765 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017979.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122765, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $102,966.24
122764 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017973.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122764, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $399.04
122764 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017973.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122764, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $7,789.28
122764 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017973.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122764, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $2,836.34
122764 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017973.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122764, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $988.90
122763 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. CR NO. 220017903.- SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122763, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. $851,999.99
122762 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220017900.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122762, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $1,067.20
122762 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220017900.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122762, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $1,517.28
122761 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220017808.- COMPRA DE TONER HP PARA ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122761, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $2,227.20
122760 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017650.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JUZGADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122760, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $984.14
122760 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017650.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JUZGADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122760, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $1,793.66
122759 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017558.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122759, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,445.86
122759 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017558.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122759, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $9,604.22
122759 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017558.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122759, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $167.52
122758 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017283.- ANT. DEL 50% POR COMPRA DE UNA PERFILADORA DE COCNRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122758, A FAVOR DE SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,043,760.00
122757 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORENO JAIMES CARLOS LUIS CR NO. 220017277.- CURSO DE CAPACITACION SOBRE EL ANALISIS DE LA NORMATIVIDAD RELATIVA A LOS RECURSOS DE FISM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122757, A FAVOR DE MORENO JAIMES CARLOS LUIS $18,000.00
122757 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MORENO JAIMES CARLOS LUIS CR NO. 220017277.- CURSO DE CAPACITACION SOBRE EL ANALISIS DE LA NORMATIVIDAD RELATIVA A LOS RECURSOS DE FISM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122757, A FAVOR DE MORENO JAIMES CARLOS LUIS $22,600.00
122756 Detalle Factura de click aquí 11/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017262.- FABRICA DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122756, A FAVOR DE SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,000,768.00
210221 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010080.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210221, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $2,401.20
210221 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010080.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210221, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $812.00
210221 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010080.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210221, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $812.00
210221 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010080.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210221, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $2,068.86
210221 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010080.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210221, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,310.80
210220 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA DE JALISCO CR NO. 220018274.- APOYO ECONOMICO PARA EL PABELLON DE TRANSPARENCIA EN LA FIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210220, A FAVOR DE INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA DE JALISCO $40,000.00
210219 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PRESIDENCIA CORPORATIVO ADLECO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018262.- CAPACITACION A SERVS.PUBS. D/ASPECTOS BASICOS D/LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ARMON.CONTABLE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210219, A FAVOR DE CORPORATIVO ADLECO, S.A. DE C.V. $17,850.03
210218 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220018143.- ADQUISICION DE TARJETAS DE CONTROL DE GIMNASIO QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210218, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $2,959.60
210217 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018071.- SERVICIO DE PRODUCCION DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210217, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. $90,835.70
210216 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220016261.- RENTA, AFINACION Y TRANSPORTE DE PIANO DE 1/4 COLA DEL 28 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210216, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION $6,960.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $215.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $326.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $90.77
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $252.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,292.10
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $291.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $65.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $442.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,995.20
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $103.50
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $163.10
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $429.20
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $850.60
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $6,560.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $154.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $48.90
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $75.11
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $828.12
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $299.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,867.60
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,400.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $311.90
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $126.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $39.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $351.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $193.34
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $168.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $29.66
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $89.77
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $159.41
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $373.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $143.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $232.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $594.50
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $116.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $670.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $381.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $245.97
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,615.02
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,447.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $167.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $196.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $169.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $430.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $98.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $432.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,061.40
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $272.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $234.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $6,660.72
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $250.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $7,569.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $9,859.42
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $237.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $480.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $383.77
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $33.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $870.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,983.60
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,415.20
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,266.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $9,500.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $325.76
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $170.70
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $3.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $417.60
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $267.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $15.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $205.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,948.80
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $191.40
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $264.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $200.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $136.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $568.00
210215 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,092.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $4,101.99
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $39.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,258.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $74.24
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $282.54
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $154.12
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $66.05
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $65.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $9.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $32.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $110.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $161.34
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $104.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $107.01
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $312.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $108.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $800.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $95.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $19.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $160.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $114.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $45.33
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $35.96
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $905.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $326.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $197.20
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $309.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $255.90
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $12,276.93
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,587.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,314.12
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $174.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $49.56
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $580.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14,500.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,784.26
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $368.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,020.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,044.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,392.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $33.06
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $62.64
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $139.20
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $292.32
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,298.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $202.00
210214 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $234.55
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $6,660.72
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $201.91
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $129.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $335.15
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $90.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $206.41
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $214.60
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $154.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $65.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $371.37
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,074.99
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $172.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,898.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $377.93
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $40.37
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $650.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $612.68
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,100.57
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,600.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $208.80
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $845.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $520.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $200.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $150.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $335.50
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $189.50
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $39.50
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $270.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $185.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $158.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $8,699.07
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,930.61
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $25.60
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $395.60
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,997.99
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,357.20
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $220.67
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $612.68
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $231.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $273.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.01
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $377.93
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $96.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $921.04
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,292.82
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $925.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $246.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $21.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $9.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $26.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $525.90
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $189.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $98.95
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $422.01
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $150.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $57.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $660.02
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,955.00
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $46.40
210213 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $325.00
210211 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017978.- COMPRA DE CISTERNA ROTOPLAS DE 10,000 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210211, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. $28,682.16
210210 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL CR NO. 220017963.- CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2512. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210210, A FAVOR DE DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL $5,800.00
210209 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE TURISMO HDALTA VID, S.A. DE C.V. CR NO. 220017279.- VIDEO PROMOCIONAL GUADALAJARA P/ENTREGA DE MATERIAL TURISTICO P/PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210209, A FAVOR DE HDALTA VID, S.A. DE C.V. $10,999.82
238 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220018057.- 2DO. PAGO POR CURSO DE FUTBOL ESPACIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $3,132.00
237 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220018056.- 1ER. PAGO POR CURSO DE FUTBOL ESPACIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $3,132.00
236 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220018055.- 1ER. PAGO POR CURSO DE FUTBOL ESPACIO SAN JACINTO 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $3,132.00
235 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220018054.- 1ER. PAGO POR CURSO FUTBOL ESPACIO SAUZ 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $3,132.00
234 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220018053.- 2DO. PAGO POR CURSO FUTBOL ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $3,132.00
233 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220018052.- 1ER. PAGO POR CURSO FUTBOL ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $3,132.00
232 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MONTELLANO HERNANDEZ CESAR CR NO. 220018051.- 1ER. PAGO POR TALLER PREVENCION ADICCIONES ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR $5,400.00
231 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MONTELLANO HERNANDEZ CESAR CR NO. 220018050.- 1ER. PAGO POR TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES ESPACIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR $5,400.00
230 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MONTELLANO HERNANDEZ CESAR CR NO. 220018049.- 2DO. PAGO POR TALLER PREVENCION ADICCIONES ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR $5,400.00
229 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MONTELLANO HERNANDEZ CESAR CR NO. 220018048.- 2DO. PAGO POR TALLER PREVENCION ADICIONES ESPACIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR $5,400.00
228 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MONTELLANO HERNANDEZ CESAR CR NO. 220018047.- 2DO. PAGO POR TALLER PREVENCION ADICIONES ESPACIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR $5,400.00
227 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220018046.- 2DO. PAGO POR CURSO DE FUTBOL ESPACIO SAN JACINTO 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $3,132.00
226 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MONTELLANO HERNANDEZ CESAR CR NO. 220018045.- 1ER. PAGO TALLER PREVENCION ADICCIONES ESPACIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR $5,400.00
225 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220018044.- 2DO. PAGO POR CURSO DE ZUMBA PARA EL ESPACIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $9,396.00
224 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 220018043.- 2DO. PAGO POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $8,456.40
223 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 220018041.- 2DO. PAGO POR EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES MIRAVALLE 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $8,456.40
222 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 220018038.- 2DO. PAGO POR TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $11,275.20
221 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 220018036.- 2DO. PAGO POR TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA ESPACIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $11,275.20
220 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 220018031.- 1ER. PAGO POR TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA PARA EL ESPACIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $11,275.20
38 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1436.- PAGO ESTIM 11 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $304,747.34
38 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1436.- PAGO ESTIM 11 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-91,424.20
19 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1475.- PAGO QUE AMPARA VARIAS FACTURAS 1764,1877,1796,1799,1801,1873,1833,1842,1844,1858 DE ESCUELA SANA 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $293,197.38
18 Detalle Factura de click aquí 10/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1476.- PAGO QUE AMPARA LAS FACTURAS 1776,1778,1798,1810,1884,1837,1850,1859,1868 Y 1870 DE ESCUELA SANA 201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $282,503.05
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $20.00
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $3,718.00
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,871.54
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,837.44
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $70.79
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $8.11
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11,368.00
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,837.44
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,793.99
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,837.44
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,924.00
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $180.96
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,542.98
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $169.00
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $232.00
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $6,380.00
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $77.50
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $91.00
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $20.00
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $65.00
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,612.00
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $82.50
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $10.00
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $15.00
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $104.40
210208 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,837.44
210207 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $310.07
210207 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $172.00
210207 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $48.80
210207 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $607.00
210207 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $222.00
210207 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $400.00
210207 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,438.14
210207 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $211.00
210207 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $420.00
210207 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $600.37
210207 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $154.00
210207 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $167.99
210207 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $190.01
210207 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $37.12
210207 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $190.00
210206 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO ZARCO CRUZ JOAQUIN CR NO. 220017804.- IMPRESION EN BRAILE DE LAS GUIAS TURISTICAS DE:INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS, TEATRO DEGOLLADO Y CAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210206, A FAVOR DE ZARCO CRUZ JOAQUIN $11,614.50
210205 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017496.- VIAT., AUTORIZADO P/EL PDTE. MPAL. P/ASISTIR A ASUNTOS RELACIONADOS C/LA DEUDA PUB.D/6 AL 8 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210205, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $450.00
210205 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017496.- VIAT., AUTORIZADO P/EL PDTE. MPAL. P/ASISTIR A ASUNTOS RELACIONADOS C/LA DEUDA PUB.D/6 AL 8 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210205, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $450.00
210205 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017496.- VIAT., AUTORIZADO P/EL PDTE. MPAL. P/ASISTIR A ASUNTOS RELACIONADOS C/LA DEUDA PUB.D/6 AL 8 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210205, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $752.00
210205 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017496.- VIAT., AUTORIZADO P/EL PDTE. MPAL. P/ASISTIR A ASUNTOS RELACIONADOS C/LA DEUDA PUB.D/6 AL 8 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210205, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $3,063.22
210205 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017496.- VIAT., AUTORIZADO P/EL PDTE. MPAL. P/ASISTIR A ASUNTOS RELACIONADOS C/LA DEUDA PUB.D/6 AL 8 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210205, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $3,153.20
210205 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017496.- VIAT., AUTORIZADO P/EL PDTE. MPAL. P/ASISTIR A ASUNTOS RELACIONADOS C/LA DEUDA PUB.D/6 AL 8 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210205, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $350.00
210205 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017496.- VIAT., AUTORIZADO P/EL PDTE. MPAL. P/ASISTIR A ASUNTOS RELACIONADOS C/LA DEUDA PUB.D/6 AL 8 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210205, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $465.00
210203 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ CR NO. OPB0421.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1727A ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-241/09 TRABAJOS CONSISTENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210203, A FAVOR DE REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ $797.43
210202 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ CR NO. OPB0420.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-241/09 TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICION EN FORMA MECANICA Y SUMINISTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210202, A FAVOR DE REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ $91,705.27
210201 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARLOS ROBLES GRACIELA CR NO. 220012002.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210201, A FAVOR DE CARLOS ROBLES GRACIELA $4,003.08
210201 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARLOS ROBLES GRACIELA CR NO. 220012002.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210201, A FAVOR DE CARLOS ROBLES GRACIELA $1,600.59
210200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARLOS ROBLES GRACIELA CR NO. 220009900.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210200, A FAVOR DE CARLOS ROBLES GRACIELA $23,057.76
210199 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OCAMPO GONZALEZ SAUL CR NO. 220018063.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE SAUL CAMPO GONZALEZ OF. DI/TP/1329/2011 DEL 06/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210199, A FAVOR DE OCAMPO GONZALEZ SAUL $2,880.00
210198 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VILLAGRAN CISNEROS LUIS ALBERTO CR NO. 220018059.- CARTUCHOS PARA DESKJET Y TONERES PARA DIVERSAS IMPRESORAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210198, A FAVOR DE VILLAGRAN CISNEROS LUIS ALBERTO $12,367.95
210197 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ ALVAREZ ROGELIO CR NO. 220018058.- RENTA DE EQUIPO MULTIMEDIA, 1, 8,15 DE OCT. EN PASEO D/FRESNO Y EL 15 Y 22 DE OCT. EN CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210197, A FAVOR DE LOPEZ ALVAREZ ROGELIO $10,695.20
210197 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ ALVAREZ ROGELIO CR NO. 220018058.- RENTA DE EQUIPO MULTIMEDIA, 1, 8,15 DE OCT. EN PASEO D/FRESNO Y EL 15 Y 22 DE OCT. EN CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210197, A FAVOR DE LOPEZ ALVAREZ ROGELIO $8,352.00
210196 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO CR NO. 220018042.- REFACCIONES DE EQUIPO MEDICO EN LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210196, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO $12,296.00
210195 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA GRUPO TRACTESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018040.- SERVICIO DE REPARCION, ADECUACION Y SUMINISTRO EN EL INGRESO EN LA UND. MED. DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210195, A FAVOR DE GRUPO TRACTESA, S.A. DE C.V. $7,482.00
210194 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017782.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210194, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $79.69
210194 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017782.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210194, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $4,339.56
210194 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017782.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210194, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $187.92
210194 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017782.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210194, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $444.10
210193 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017582.- CERMONIA DE IZAMIENTO DE BANDERAS DE LA AMERCIAS DEL 10 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210193, A FAVOR DE ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER $2,900.00
210192 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220017581.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210192, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
210191 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220017555.- IMPRESION DE 25,000 TARJETAS DE PRESENTACION P/LA DIRECTORA GRAL DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210191, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $5,568.00
210190 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010057.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 de agosto al 26 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210190, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $52.00
210190 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010057.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 de agosto al 26 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210190, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $295.84
210190 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010057.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 de agosto al 26 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210190, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $448.00
210190 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010057.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 de agosto al 26 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210190, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $450.00
210190 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010057.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 de agosto al 26 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210190, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $456.00
210188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA MERCADO JOSE RAUL CR NO. 220018235.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1 QNA OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210188, A FAVOR DE MEDINA MERCADO JOSE RAUL $4,000.00
210187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ DELGADILLO ALICIA CR NO. 220018234.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1 QNA OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210187, A FAVOR DE JIMENEZ DELGADILLO ALICIA $5,000.00
210186 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO MURILLO ABRAHAM ALEJANDRO CR NO. 220018001.- PAGO POR FINIQUITO/RENUNCIA DE ABRAHAM ALEJANDRO OROZCO MURILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210186, A FAVOR DE OROZCO MURILLO ABRAHAM ALEJANDRO $8,958.33
210185 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DAVALOS PARTIDA RAMSES CR NO. 220017940.- PAGO POR FINIQUITO DE RAMSES DAVALOS PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210185, A FAVOR DE DAVALOS PARTIDA RAMSES $8,958.33
210179 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SPS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017981.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UND. ARNULFO VILLASEÑOR POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210179, A FAVOR DE SPS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $12,180.00
210178 Detalle Factura de click aquí 09/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LOPEZ JAIME OMAR CR NO. 220017783.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE JAIME OMAR LOPEZ LOPEZ OF. SSPM/RM-710/2011 DE OCT. 17 DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210178, A FAVOR DE LOPEZ LOPEZ JAIME OMAR $4,863.00
210176 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FRIJO DIRECCION, S.C. CR NO. 220018062.- HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210176, A FAVOR DE FRIJO DIRECCION, S.C. $139,200.00
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,499.88
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,839.42
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $866.52
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $232.00
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $24.00
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $24.00
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,946.84
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $205.09
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $95.80
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $37.00
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $35.50
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $793.00
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $148.00
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $806.70
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,759.50
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,850.00
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,832.00
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,292.50
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $18.00
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $34.50
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $77.00
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $65.80
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $328.00
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,805.63
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $45.80
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12.00
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,400.00
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $32.50
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $277.00
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $700.06
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $150.80
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,280.00
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $199.64
210175 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12,727.38
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,318.20
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12,351.00
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $7,015.68
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $348.00
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $657.60
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $383.00
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $191.40
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,775.00
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $48.12
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,950.00
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $806.00
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $4,304.09
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,277.52
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $4,526.90
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,128.04
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $30.00
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $152.00
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $350.00
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,249.90
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $174.00
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $48.12
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,108.16
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $910.00
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $184.40
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,890.00
210174 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,440.00
210173 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IMAGENES UNIVERSALES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018015.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210173, A FAVOR DE IMAGENES UNIVERSALES, S. DE R.L. DE C.V. $125,000.00
210172 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018014.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210172, A FAVOR DE PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. $5,595.84
210171 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220017810.- Reposición de fndo revolvente del periodo del 13 de octubre al 03 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210171, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $5,549.44
210171 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220017810.- Reposición de fndo revolvente del periodo del 13 de octubre al 03 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210171, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $400.00
210171 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220017810.- Reposición de fndo revolvente del periodo del 13 de octubre al 03 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210171, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $190.01
210171 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220017810.- Reposición de fndo revolvente del periodo del 13 de octubre al 03 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210171, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $609.00
210171 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220017810.- Reposición de fndo revolvente del periodo del 13 de octubre al 03 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210171, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $348.00
210171 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220017810.- Reposición de fndo revolvente del periodo del 13 de octubre al 03 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210171, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $5,800.00
210171 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220017810.- Reposición de fndo revolvente del periodo del 13 de octubre al 03 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210171, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $480.00
210170 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FORMULACION DE PRODUCTOS MILENIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017980.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UND. REFORMA POR EL MES DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210170, A FAVOR DE FORMULACION DE PRODUCTOS MILENIO, S.A. DE C.V. $12,064.00
210169 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIAL TITAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017977.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UND. DE PALACIO MPAL. POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210169, A FAVOR DE COMERCIAL TITAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,855.20
210168 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES OFFICE CARE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017975.- LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE CONSERVACION DE INMUEBLE POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210168, A FAVOR DE OFFICE CARE S DE R.L. DE C.V. $11,958.79
210167 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS MIRANDA LUCIA SISI CR NO. 220017960.- PAGO POR FINIQUITO/CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE LUCIA SISI VARGAS MIRANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210167, A FAVOR DE VARGAS MIRANDA LUCIA SISI $1,027.93
210167 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS MIRANDA LUCIA SISI CR NO. 220017960.- PAGO POR FINIQUITO/CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE LUCIA SISI VARGAS MIRANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210167, A FAVOR DE VARGAS MIRANDA LUCIA SISI $23.25
210167 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS MIRANDA LUCIA SISI CR NO. 220017960.- PAGO POR FINIQUITO/CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE LUCIA SISI VARGAS MIRANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210167, A FAVOR DE VARGAS MIRANDA LUCIA SISI $76.00
210167 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS MIRANDA LUCIA SISI CR NO. 220017960.- PAGO POR FINIQUITO/CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE LUCIA SISI VARGAS MIRANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210167, A FAVOR DE VARGAS MIRANDA LUCIA SISI $59.33
210167 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS MIRANDA LUCIA SISI CR NO. 220017960.- PAGO POR FINIQUITO/CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE LUCIA SISI VARGAS MIRANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210167, A FAVOR DE VARGAS MIRANDA LUCIA SISI $9,208.54
210167 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS MIRANDA LUCIA SISI CR NO. 220017960.- PAGO POR FINIQUITO/CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE LUCIA SISI VARGAS MIRANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210167, A FAVOR DE VARGAS MIRANDA LUCIA SISI $1,112.73
210167 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS MIRANDA LUCIA SISI CR NO. 220017960.- PAGO POR FINIQUITO/CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE LUCIA SISI VARGAS MIRANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210167, A FAVOR DE VARGAS MIRANDA LUCIA SISI $277.54
210167 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS MIRANDA LUCIA SISI CR NO. 220017960.- PAGO POR FINIQUITO/CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE LUCIA SISI VARGAS MIRANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210167, A FAVOR DE VARGAS MIRANDA LUCIA SISI $7,709.48
210166 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS LOPEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220017957.- PAGO POR FINIQUITO/RENUNCIA DE JOSE DE JESUS CONTRERAS LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210166, A FAVOR DE CONTRERAS LOPEZ JOSE DE JESUS $8,448.79
210165 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORNEJO PINEDO CESAR JONATAN CR NO. 220017955.- PAGO POR FINIQUITO/RENUNCIA DE CESAR JONATAN CORNEJO PINEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210165, A FAVOR DE CORNEJO PINEDO CESAR JONATAN $3,559.25
210164 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOVAR PARTIDA GILBERTO CR NO. 220017950.- PAGO POR FINIQUITO/RENUNCIA DE GILBERTO TOVAR PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210164, A FAVOR DE TOVAR PARTIDA GILBERTO $8,958.33
210163 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ MOLINA JOSE ALBERTO CR NO. 220017948.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE ALBERTO RUIZ MOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210163, A FAVOR DE RUIZ MOLINA JOSE ALBERTO $6,017.62
210162 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO MARISCAL MONICA CR NO. 220017946.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MONICA AGUAYO MARISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210162, A FAVOR DE AGUAYO MARISCAL MONICA $1,759.25
210161 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BADILLO ANAYA CIRILO CR NO. 220017945.- PAGO DE FINIQUITO/TERMINO DE CONTRATO DE CIRILO BADILLO ANAYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210161, A FAVOR DE BADILLO ANAYA CIRILO $16,239.51
210160 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DAVALOS ZEPEDA MIGUEL CR NO. 220017944.- PAGO POR FINIQUITO/TERMINO DE CONTRATO DE MIGUEL DAVALOS ZEPEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210160, A FAVOR DE DAVALOS ZEPEDA MIGUEL $16,239.51
210159 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220017941.- REEMBOLSO POR COMPRA DE MEZA PLEGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210159, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $681.95
210136 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA MACIAS JOSE ANTONIO CR NO. 220017780.- PAGO DE FINIQ. POR PENSION DE JOSE ANTONIO HERRERA M. OF. SSPM/RM-696/2011 RASTRO MPAL 17/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210136, A FAVOR DE HERRERA MACIAS JOSE ANTONIO $101,574.00
210135 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO BENAVIDES ANTONIO CR NO. 220014925.- PAGO DE LAUDO DE ANTONIO NAVARRO B. EXP. 143/108C DEL TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON DEL EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210135, A FAVOR DE NAVARRO BENAVIDES ANTONIO $65,000.00
210134 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN NAVARRO JACINTO CR NO. 220014924.- PAGO DE LAUDO DE JACINTO BARRAGAN N. EXP. 143/08C DEL TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON DEL EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210134, A FAVOR DE BARRAGAN NAVARRO JACINTO $65,000.00
210133 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BORUNDA SOTELO MAITE CR NO. 220014748.- PAGO DE LAUDO DE BORUNDA SOTELO MAITE EXP. 1237/2007/A1 DEL TRIB DE ARB. Y ESCALAFON JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210133, A FAVOR DE BORUNDA SOTELO MAITE $9,450.07
210132 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BATISTA CHAVEZ GUSTAVO ANTONIO CR NO. 220013148.- LAUDO DE CUMPLIMENTAR EL CONVENIO DE FECHA 29 DE JULIO 2011 DENTRO DEL JUICIO LABORAL EXP.201/10-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210132, A FAVOR DE BATISTA CHAVEZ GUSTAVO ANTONIO $26,690.00
210131 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ PEREZ MIRIAM ZULEICA CR NO. 220013147.- LAUDO DE CUMPLIMENTAR EL CONVENIO DEL 20 DE JULIO 2011 EXP. 1018/07-B Y SU ACUMULADO 1068/2010-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210131, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ MIRIAM ZULEICA $20,000.00
210130 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO GONZALEZ ALEJANDRO CR NO. 220013143.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR EL CONVENIO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210130, A FAVOR DE MORENO GONZALEZ ALEJANDRO $15,000.00
122755 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018074.- SUMINISTRO DE 542 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 07/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122755, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,203.22
122755 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018074.- SUMINISTRO DE 542 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 07/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122755, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-352.30
122754 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018020.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122754, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $10,405.78
122753 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018012.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122753, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $32,540.82
122752 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220017932.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122752, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $3,918.48
122752 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220017932.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122752, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $2,324.64
122750 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24221641.- COMPRA DE CAJAS CARTON PARA ENVIO DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122750, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,861.80
122749 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24221633.- compra de papeleria para la administracion del taller. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122749, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $330.60
122749 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24221633.- compra de papeleria para la administracion del taller. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122749, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $662.59
122747 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017998.- SUMINISTRO DE 2132 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/738/2011 DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,092.02
122747 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017998.- SUMINISTRO DE 2132 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/738/2011 DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-232.05
122747 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017998.- SUMINISTRO DE 2132 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/738/2011 DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-157.95
122747 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017998.- SUMINISTRO DE 2132 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/738/2011 DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-241.15
122747 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017998.- SUMINISTRO DE 2132 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/738/2011 DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-149.50
122747 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017998.- SUMINISTRO DE 2132 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/738/2011 DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,174.06
122747 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017998.- SUMINISTRO DE 2132 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/738/2011 DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,455.66
122747 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017998.- SUMINISTRO DE 2132 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/738/2011 DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-605.15
122747 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017998.- SUMINISTRO DE 2132 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/738/2011 DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,347.80
122747 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017998.- SUMINISTRO DE 2132 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/738/2011 DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,423.98
122746 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017997.- SUMINISTRO DE 1714 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122746, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,114.10
122746 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017997.- SUMINISTRO DE 1714 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122746, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,129.74
122745 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017994.- SUMINISTRO DE 107 LITROS DE GAS PARA BASE-05 DE BOMBEROS OF. DGB02/4540/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122745, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $627.02
122744 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220017989.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 (PRIMER PAGO) INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122744, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $400,953.08
122743 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017987.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122743, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $5,192.16
122742 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017983.- SUMINSITRO E INSTALACION DE GABINETES Y CHUMACERA DE BALERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122742, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. $3,062.40
122741 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017976.- COMPRA DE HERRAMIENTA Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122741, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $34,602.80
122741 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017976.- COMPRA DE HERRAMIENTA Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122741, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $13,525.60
122740 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017974.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122740, A FAVOR DE MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. $9,502.72
122739 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220017972.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DE SALSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122739, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $37,700.00
122738 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220017971.- COMPRA DE BOLSA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122738, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $2,349.00
122737 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017969.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122737, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $5,022.80
122736 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220017967.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 (PRIMER QUINCENA), INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122736, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,001.13
122735 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017964.- SUMINISTRO DE 141 LITROS DE GAS PARA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122735, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $826.26
122735 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017964.- SUMINISTRO DE 141 LITROS DE GAS PARA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122735, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-91.65
122734 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220017962.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122734, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $10,486.40
122734 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220017962.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122734, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $4,750.20
122733 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220017959.- SERVICIO EN CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE OCTUBRE 2011 EN RASTRO MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2623. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122733, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $6,948.40
122732 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220017954.- VIAJE REDONDO ESPECIAL POR EL MES DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122732, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $11,368.00
122731 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220017942.- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS "NOTIFICACIONES DE ADEUDO PREDIAL" P/EL DEPTO DE EJECUCION FISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122731, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $8,537.60
122730 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220017938.- SUBSIDIO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE PPOR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122730, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $271,085.72
122728 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017917.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122728, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $83,264.29
122727 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017912.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122727, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $272,151.12
122726 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017910.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS HERRAMIENTAS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122726, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,832.00
122726 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017910.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS HERRAMIENTAS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122726, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $59,160.00
122726 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017910.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS HERRAMIENTAS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122726, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $51,628.12
122725 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017909.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122725, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $5,785.15
122724 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220017906.- MOBILIARIO,CRISTALERIA,ALIMIENTO,RENTA D/SILLA,MAMPARA,TARIMA, AUDIO Y SOROIZACION, TOLDO Y UNIFILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122724, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $112,897.00
122723 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017902.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122723, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $150,592.38
122723 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017902.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122723, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $69,780.68
122723 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017902.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122723, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $149,858.56
122723 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017902.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122723, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $79,822.03
122722 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017898.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122722, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $501.12
122721 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017897.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122721, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,584.84
122719 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220017891.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122719, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $314,475.05
122713 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. CR NO. 220017880.- COMPRA DE BOLSA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122713, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. $18,096.00
122712 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220017877.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122712, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $4,089.00
122712 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220017877.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122712, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $12,485.08
122712 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220017877.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122712, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $6,812.68
122712 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220017877.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122712, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $12,019.92
122711 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017876.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122711, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $676.50
122710 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220017875.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122710, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $6,223.40
122710 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220017875.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122710, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $1,763.20
122710 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220017875.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122710, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $12,019.92
122709 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017874.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122709, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $230,448.90
122708 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017873.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122708, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,173.02
122685 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. CR NO. 220017818.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL REGISTRO CIVIL No.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122685, A FAVOR DE EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. $12,151.00
122681 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220017792.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122681, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $1,776.43
122680 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017785.- SUMINISTRO DE 552 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DE 28/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122680, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-358.80
122680 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017785.- SUMINISTRO DE 552 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DE 28/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122680, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,234.72
122679 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220017585.- SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN MERCADO LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122679, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $5,742.00
122678 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017551.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122678, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $5,501.47
122677 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017550.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122677, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $977.65
122676 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017549.- SERVICIO DE COCTELDEL 19 DE AGO. 2011 EN EL MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122676, A FAVOR DE SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. $6,496.00
122675 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220017548.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122675, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $696.00
122674 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017546.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122674, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $1,874.05
122674 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017546.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122674, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $9,370.25
122673 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220017542.- BOLSAS DE AGITADORES PARA EVENTO DENTRO DEL PROGRAMA ADOTA UNA MACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122673, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $11,368.00
122672 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017538.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122672, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $350.90
122672 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017538.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122672, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $334.92
122671 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OCSAA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017537.- COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122671, A FAVOR DE OCSAA, S.A. DE C.V. $55,680.00
122670 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220017531.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122670, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $4,976.40
122670 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220017531.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122670, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $3,132.00
122669 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122669, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $652.01
122668 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017518.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122668, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,569.40
122668 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017518.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122668, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $4,002.00
122668 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017518.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122668, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $678.60
122667 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017472.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122667, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $18,462.52
122666 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017470.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122666, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. $406.00
122665 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
122665 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
122665 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
122665 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
122665 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
122665 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
122665 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
122665 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
122665 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
122665 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
122665 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
122665 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
122664 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017373.- TRANSMISION DE SPOTS DE RADIO CON EL MEDIO DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122664, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $300,000.00
122663 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL PRODUCTOS LA COLINA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017357.- COMPORA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122663, A FAVOR DE PRODUCTOS LA COLINA, S.A. DE C.V. $2,198.00
122663 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL PRODUCTOS LA COLINA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017357.- COMPORA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122663, A FAVOR DE PRODUCTOS LA COLINA, S.A. DE C.V. $5,552.00
122662 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220017353.- IMPRESIONES DE VOLANTES PARA EVENTOS SOCIALES COORDINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122662, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $11,785.60
122661 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 220017352.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122661, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $139.20
122660 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220017342.- PINTURAS PARA MANUALIDADES DE LOS MENORES EN GUARDERIA EN LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122660, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $9,958.60
122659 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA JOTEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017330.- COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122659, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. $2,111.20
122658 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA JOTEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017329.- COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122658, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. $20,207.20
122657 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA JOTEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017328.- COMPRA DE PAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122657, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. $12,818.00
122657 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA JOTEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017328.- COMPRA DE PAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122657, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. $6,032.00
122657 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA JOTEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017328.- COMPRA DE PAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122657, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. $11,611.60
122656 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017314.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122656, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $1,546.86
122655 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017310.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122655, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $2,477.18
122655 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017310.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122655, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $705.74
122654 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017309.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122654, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $7,568.13
122653 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017306.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122653, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,375.27
122653 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017306.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122653, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,281.04
122653 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VISITADURIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017306.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122653, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,995.67
122652 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017304.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122652, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $2,363.27
122651 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122651, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $722.00
122651 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122651, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $1,444.00
122651 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017302.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122651, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $1,368.88
122650 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017299.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122650, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $828.30
122649 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220017296.- COMPRA DE MATERIAL DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122649, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,604.00
122649 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220017296.- COMPRA DE MATERIAL DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122649, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $431.80
122649 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220017296.- COMPRA DE MATERIAL DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122649, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $690.00
122648 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017234.- COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA LA EXPO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122648, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. $9,674.40
122647 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017233.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122647, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,635.60
122647 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VISITADURIA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017233.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122647, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $430.36
122647 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017233.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122647, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,435.50
122646 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017224.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122646, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $3,728.36
122645 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220017220.- SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ESTACIONAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122645, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,887.68
122644 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017194.- COMPRA DE BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122644, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $556.80
122643 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017177.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122643, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $560.07
122643 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017177.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122643, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $66,951.02
122642 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220017151.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ENTARIMADO P/EVENTOS EN COLONIAS C/MOTIVO DE FIESTAS PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122642, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $4,640.00
122642 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220017151.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ENTARIMADO P/EVENTOS EN COLONIAS C/MOTIVO DE FIESTAS PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122642, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $5,800.00
122641 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122641, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. $18,566.15
122641 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122641, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. $10,382.58
122640 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220017124.- SERV. DE RENTA DE UN CAMERINO DE 3.00x6.00MTS P/EL TALENTO PRESENTADO EL 01/OCT/2011 EN PASEO CHAPUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122640, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $2,749.20
122639 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017118.- COMPRA DE BROCHAS DE CERDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122639, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. $980.20
122638 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA CR NO. 220017102.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122638, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA $783.00
122637 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017098.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122637, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $220.40
122636 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220017095.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122636, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $8,294.00
122635 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220017090.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122635, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. $281,038.88
122634 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017053.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122634, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $9,463.28
122633 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017051.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122633, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $678.60
122632 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017045.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122632, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $833.46
122632 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017045.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122632, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $4,942.76
122632 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017045.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122632, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $2,334.50
122631 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220017043.- IMPRESION DE VOLANTES DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS Y LUNES CONTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122631, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $11,785.60
122630 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017033.- INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE COMITES DE VENCINOS Y ALIMENTACION A CUADRILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122630, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $2,105.65
122630 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017033.- INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE COMITES DE VENCINOS Y ALIMENTACION A CUADRILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122630, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $3,345.34
122629 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220016962.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN MERCADO RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122629, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,832.00
122628 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016942.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122628, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $168,013.24
122627 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016939.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION UBICADO EN CAMELLON DE LA AV. PASEO DE LA ARBOLEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122627, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,999.04
122626 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CR NO. 220016894.- COMPRA DE BALEROS PARA REPARACIONES DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122626, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA $1,252.80
122625 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220016892.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR, PANTALLAS, MICROFONOS Y BAFLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122625, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $20,253.60
122625 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE CULTURA GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220016892.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR, PANTALLAS, MICROFONOS Y BAFLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122625, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $65,865.96
122624 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. CR NO. 220016877.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2011, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3297,3301 Y 3299. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122624, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. $1,508.00
122624 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. CR NO. 220016877.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2011, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3297,3301 Y 3299. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122624, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. $2,320.00
122624 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. CR NO. 220016877.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2011, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3297,3301 Y 3299. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122624, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. $2,088.00
122623 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016669.- COMPRA DE LLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4983. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122623, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $90,380.00
122622 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220016663.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122622, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $15,494.12
122622 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220016663.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122622, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $64,333.60
122622 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220016663.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122622, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $1,549.76
122621 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220016626.- COMPRA DE JERINGA PARA INSULINA DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122621, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $2,064.80
122620 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016615.- COMPRA DE JUEGOS DE DADOS DE IMPACTO 1/2". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122620, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. $1,235.28
122619 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016589.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,999.28
122618 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016477.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL Y MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122618, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $63,844.03
122618 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016477.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL Y MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122618, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $234.55
122617 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220016408.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122617, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $1,256.74
122616 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016402.- COMPRA DE CABLE NEUTRANOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122616, A FAVOR DE MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. $6,182.80
122615 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220016284.- COMPRA DE CHAMARRAS Y PANTALONES Y CAMARRAS DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122615, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $34,510.00
122615 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220016284.- COMPRA DE CHAMARRAS Y PANTALONES Y CAMARRAS DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122615, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $9,662.80
109 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB1440.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $283,908.03
109 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB1440.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $-70,977.01
108 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1437.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. $284,107.36
108 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1437.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. $-71,026.84
107 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1404.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $222,581.43
107 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1404.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-55,645.36
8 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BANORTE 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. CR NO. OPB1324.- PAGO ESTIM 1 SSM-FOD-MPAV-AD-C16-061/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MEDRANO / DIAZ MI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. $791,644.83
8 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BANORTE 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. CR NO. OPB1324.- PAGO ESTIM 1 SSM-FOD-MPAV-AD-C16-061/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MEDRANO / DIAZ MI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. $-237,493.45
7 Detalle Factura de click aquí 08/11/2011 BANORTE 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. CR NO. OPB1320.- PAGO 30% ANTICIPO SSM-FOD-MPAV-AD-C16-061/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MEDRANO / DI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. $296,895.92
210129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS SANTOS GUMERCINDO CR NO. 220018135.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210129, A FAVOR DE SANTOS SANTOS GUMERCINDO $52,855.68
210128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ROMERO RAFAEL CR NO. 220018129.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210128, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROMERO RAFAEL $34,609.76
210127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ RUBEN CR NO. 220018128.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210127, A FAVOR DE RIVERA DIAZ RUBEN $47,376.00
210126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ORTIZ FELIX CR NO. 220018124.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210126, A FAVOR DE RAMIREZ ORTIZ FELIX $35,353.76
210125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAREDES DOMINGUEZ MANUEL CR NO. 220018121.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210125, A FAVOR DE PAREDES DOMINGUEZ MANUEL $49,826.40
210124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LANDA OLIVARES INOCENCIO CR NO. 220018110.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210124, A FAVOR DE LANDA OLIVARES INOCENCIO $52,855.68
210123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JALTECO LOPEZ JUAN JOSE CR NO. 220018109.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210123, A FAVOR DE JALTECO LOPEZ JUAN JOSE $61,876.16
210122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO MARIA DEL CARMEN CR NO. 220018094.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210122, A FAVOR DE CASTRO MARIA DEL CARMEN $40,881.76
210121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE CR NO. 220018140.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210121, A FAVOR DE ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE $16,270.96
210120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ ACEVES MARIA GUADALUPE CR NO. 220018139.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210120, A FAVOR DE VELAZQUEZ ACEVES MARIA GUADALUPE $12,611.92
210119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VANEGAS ARAIZA JOSE RAFAEL CR NO. 220018138.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210119, A FAVOR DE VANEGAS ARAIZA JOSE RAFAEL $24,914.40
210118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUAREZ REYNOSO JOSE DE JESUS CR NO. 220018137.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210118, A FAVOR DE SUAREZ REYNOSO JOSE DE JESUS $20,009.92
210117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOBERANIS SOSA ADALBERTO CR NO. 220018136.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210117, A FAVOR DE SOBERANIS SOSA ADALBERTO $10,843.92
210116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS CR NO. 220018134.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210116, A FAVOR DE SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS $16,864.96
210115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS GONZALEZ MANUEL ISIDRO CR NO. 220018133.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210115, A FAVOR DE RUELAS GONZALEZ MANUEL ISIDRO $22,685.76
210114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS GARCIA MARIA ELENA CR NO. 220018132.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210114, A FAVOR DE RUELAS GARCIA MARIA ELENA $11,851.92
210113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES JARAMILLO REBECA CR NO. 220018131.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210113, A FAVOR DE ROSALES JARAMILLO REBECA $23,688.00
210112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ TRUJILLO FRANCISCO CR NO. 220018130.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210112, A FAVOR DE RODRIGUEZ TRUJILLO FRANCISCO $23,685.76
210111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES SAAVEDRA PAULINO CR NO. 220018127.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210111, A FAVOR DE REYES SAAVEDRA PAULINO $22,685.76
210110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENDON TRINIDAD PEDRO CR NO. 220018126.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210110, A FAVOR DE RENDON TRINIDAD PEDRO $11,336.96
210109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL GUERRERO ROSA CR NO. 220018125.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210109, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO ROSA $23,688.00
210108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ IGNACIO CR NO. 220018123.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210108, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ IGNACIO $11,852.96
210107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ PEREZ MARIA CR NO. 220018122.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210107, A FAVOR DE PEREZ PEREZ MARIA $12,944.00
210106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA MADRIGAL CONSUELO CR NO. 220018120.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210106, A FAVOR DE ORTEGA MADRIGAL CONSUELO $23,688.00
210105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO CR NO. 220018119.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210105, A FAVOR DE OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO $23,688.00
210104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO TORRES RICARDO CR NO. 220018118.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210104, A FAVOR DE MURILLO TORRES RICARDO $27,741.76
210103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO MELGOZA CARLOS CR NO. 220018117.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210103, A FAVOR DE MURILLO MELGOZA CARLOS $11,831.92
210102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOYA BENITEZ DAVID CR NO. 220018116.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210102, A FAVOR DE MOYA BENITEZ DAVID $11,752.96
210101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA ARISMENDI ALBERTO CR NO. 220018115.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210101, A FAVOR DE MEZA ARISMENDI ALBERTO $12,853.40
210099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA ORTIZ JUAN GERARDO CR NO. 220018113.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210099, A FAVOR DE LUNA ORTIZ JUAN GERARDO $11,852.44
210098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MARTINEZ MARTHA CR NO. 220018112.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210098, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MARTHA $12,978.44
210097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON GONZALEZ GABRIEL HUMBERTO CR NO. 220018111.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210097, A FAVOR DE LEON GONZALEZ GABRIEL HUMBERTO $20,068.00
210096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ ALEJANDRO CR NO. 220018108.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210096, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ALEJANDRO $23,688.00
210095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CHAVEZ JOSEFINA CR NO. 220018107.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210095, A FAVOR DE HERNANDEZ CHAVEZ JOSEFINA $11,353.92
210094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN J. SAGRARIO CR NO. 220018106.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210094, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN J. SAGRARIO $23,701.76
210093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ Y VELAZQUEZ MARTIN CR NO. 220018105.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210093, A FAVOR DE GOMEZ Y VELAZQUEZ MARTIN $22,877.76
210092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ FLORES FELIPE CR NO. 220018104.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210092, A FAVOR DE GOMEZ FLORES FELIPE $23,688.00
210091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ DUEÑAS ALEJO CIRO CR NO. 220018103.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210091, A FAVOR DE GOMEZ DUEÑAS ALEJO CIRO $16,270.88
210090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GOMEZ OLIVIA CR NO. 220018102.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210090, A FAVOR DE GARCIA GOMEZ OLIVIA $11,851.40
210089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ALA TORRE FILIBERTO CR NO. 220018101.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210089, A FAVOR DE ESPINOZA ALA TORRE FILIBERTO $23,688.00
210088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO SERRANO JUAN MANUEL CR NO. 220018100.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210088, A FAVOR DE DELGADO SERRANO JUAN MANUEL $11,819.92
210087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA CR NO. 220018099.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210087, A FAVOR DE DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA $7,468.44
210086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA CHAVEZ GUILLERMO CR NO. 220018098.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210086, A FAVOR DE CORONA CHAVEZ GUILLERMO $23,685.76
210085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA HERNANDEZ HOMERO CR NO. 220018097.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210085, A FAVOR DE CORDOVA HERNANDEZ HOMERO $26,346.00
210084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERNA TOPETE ISIDRO CR NO. 220018096.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210084, A FAVOR DE CERNA TOPETE ISIDRO $14,407.40
210083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA GOMEZ JOSEFINA CR NO. 220018095.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210083, A FAVOR DE CEJA GOMEZ JOSEFINA $26,769.92
210082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS MARIO CR NO. 220018093.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210082, A FAVOR DE CAMPOS MARIO $22,465.76
210081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS LOPEZ MANUEL CR NO. 220018092.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210081, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ MANUEL $62,634.08
210080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVARIO CEBALLOS CESARIO CR NO. 220018091.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210080, A FAVOR DE CALVARIO CEBALLOS CESARIO $22,685.76
210079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIAGA LOPEZ JAVIER CR NO. 220018090.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210079, A FAVOR DE ARRIAGA LOPEZ JAVIER $23,688.00
210078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR ESTRADA ROBERTO CR NO. 220018089.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210078, A FAVOR DE AGUILAR ESTRADA ROBERTO $23,688.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $200.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $350.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $257.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,044.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $986.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,453.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $425.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $119.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $425.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $169.99
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $93.48
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $190.80
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,077.81
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $500.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $560.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $280.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $285.64
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $213.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $179.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,944.16
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $326.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,080.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,479.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $27.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $460.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $27.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $210.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,000.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $49.50
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,005.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $450.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $271.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,933.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $295.11
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,101.62
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $462.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,000.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,000.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $60.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $775.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $380.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,650.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $38.30
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $350.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,050.01
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $35.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $15.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $98.60
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $41.40
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $63.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $84.90
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $359.10
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $75.90
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $225.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $285.64
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $403.75
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $560.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $49.98
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $285.64
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $717.41
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $255.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,816.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,029.12
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $100.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $154.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $189.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $556.80
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $979.21
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $425.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,972.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,223.80
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $360.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $300.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $206.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $392.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $476.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $199.70
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $100.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,390.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $120.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,860.00
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $612.02
210077 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $24.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $144.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,814.24
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,628.08
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $774.20
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $4,530.96
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,832.80
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO URBANO LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $461.48
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $673.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,999.91
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $598.56
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,220.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $784.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $467.48
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $270.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $139.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $27.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $812.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $232.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $209.70
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,988.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $467.48
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $85.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $320.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $18.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $315.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $464.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,276.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $58.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $69.09
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,753.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,914.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $528.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $928.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $578.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $464.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $161.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $760.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $191.00
210076 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $454.00
210075 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010016.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210075, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $12.75
210075 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010016.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210075, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $110.00
210075 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010016.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210075, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $335.10
210075 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010016.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210075, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $93.00
210075 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010016.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210075, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $191.63
210075 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010016.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210075, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $86.42
210075 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010016.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210075, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $285.64
210075 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010016.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210075, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $392.61
210075 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010016.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210075, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $35.99
210074 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520061.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210074, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $140.00
210074 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520061.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210074, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,148.40
210074 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520061.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210074, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $140.00
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $672.80
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,798.00
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $449.00
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $313.59
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $9.19
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $429.93
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $474.94
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $262.01
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,084.00
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $294.00
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,369.96
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,590.33
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $144.00
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $348.00
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,854.38
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $26.03
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $29.99
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $128.00
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $34.01
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $599.99
210073 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $714.33
210072 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520059.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210072, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
210072 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520059.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210072, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $64.50
210072 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520059.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210072, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
210072 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520059.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210072, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $2,976.56
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $225.00
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $24.00
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $118.60
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,112.00
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $150.00
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $94.00
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $252.00
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.02
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $55.00
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $176.99
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $150.00
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $140.00
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $184.05
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $658.53
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $145.00
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $170.00
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $175.00
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $34.00
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $110.00
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $35.00
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $350.00
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $320.00
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $140.00
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,079.10
210071 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $480.60
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $75.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $78.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $70.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $420.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $140.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $145.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $96.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $282.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $46.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $638.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $46.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,461.60
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $30.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $78.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $82.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $82.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $199.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $466.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $84.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $245.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,250.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $87.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $41.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $70.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $2,140.20
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $3,549.60
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $81.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $440.92
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $199.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $47.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $79.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,044.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $163.00
210070 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,252.80
210069 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24221673.- COMPRA DE GAS BAJA PARA EL EQUIPO DE VERIFICACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210069, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $1,857.86
210068 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA INDUSTRIAS MEXICANAS ZERO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018000.- CUMP. AL ACUERDO DEL 21/10/2011 DEL JUICIO DE AMPARO 2418/2010 OF. DJM/DJCT/AMP 2692/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210068, A FAVOR DE INDUSTRIAS MEXICANAS ZERO, S.A. DE C.V. $647,334.53
210067 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLARREAL COVARRUBIAS MA. DEL REFUGIO CR NO. 220017988.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL FOLIO 383/2011 OF. HAMU/DI/TP/591/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210067, A FAVOR DE VILLARREAL COVARRUBIAS MA. DEL REFUGIO $10,040.34
210066 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA CR NO. 220017961.- IMPRESION DE 10000 FORMAS DE VOLANTES IMPRESOS P/PROGRAMA DE APOYA A NIÑOS PREESCOLAR Y PRIMARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210066, A FAVOR DE FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA $5,684.00
210065 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION BIOXOR, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017956.- DESARROLLO SITIO WEB INCUSOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210065, A FAVOR DE BIOXOR, S. DE R.L. DE C.V. $7,700.00
210064 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220017952.- IMPRESION DE 2000 FOLLETOS IMPRESOS PARA OBSEQUIAR DENTRO DEL PROGRAMA MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210064, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $6,264.00
210061 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220017939.- DONATIVO PARA AGRUP. DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JAL. POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210061, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
210060 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220017934.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210060, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $435.00
210060 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220017934.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210060, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $2,552.00
210060 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220017934.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210060, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $1,392.00
210060 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220017934.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210060, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $406.00
210060 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220017934.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210060, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $696.00
210060 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220017934.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210060, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $696.00
210060 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220017934.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210060, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $2,494.00
210060 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220017934.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210060, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $899.00
210060 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220017934.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210060, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $435.00
210059 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GONZALEZ TAMARA CR NO. 220017933.- CURADURIA DE LA EXPOSICION IMPRESIONES FANTASTICAS DEL 5 DE AGO. 2011 AL 31 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210059, A FAVOR DE RAMIREZ GONZALEZ TAMARA $13,132.08
210058 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017931.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210058, A FAVOR DE PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. $1,531.20
210058 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017931.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210058, A FAVOR DE PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. $371.20
210057 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017882.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210057, A FAVOR DE ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. $2,676.70
210056 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS COMPLEMENTOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017879.- COMPRA DE CONOS REFLEJANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210056, A FAVOR DE COMPLEMENTOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,180.00
210053 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220017557.- COMPRA PANTALONES MEZCLILLA Y CAMISAS DE MANGA LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210053, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $59,706.36
210052 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 220017473.- COPIAS CERTIFICADAS DE PODERES GENERALES EMITIDAS POR LA NOTARIA 31 DE ZAPOPAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210052, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $12,597.50
210051 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO CR NO. 220017461.- RENTA DE EQUIPO DE BALCKLINE PARA LAS AGRUPACIONES EN PLAZA LIBERACION DEL 14 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210051, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO $12,000.20
210048 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017482.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210048, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $2,215.60
210048 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE RASTRO IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017482.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210048, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $510.40
210048 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE CULTURA IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017482.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210048, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $19,952.00
210047 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HACIENDA JAVALOYA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017455.- RENTA D/SALON, EQUIPO D/AUDIO MED.Y CHICO, MICROFONO INALAMBRICO, COFFEE-BREAK Y COMIDA D/27 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210047, A FAVOR DE HACIENDA JAVALOYA, S.A. DE C.V. $111,313.80
210046 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017454.- COMPRA DE LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210046, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. $49,491.03
210045 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. CR NO. 220017427.- PRESENTACION DEL CUARTETO DE SAXOFONES DEL 6 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210045, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. $6,960.00
210044 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPUESTOS ORIENTALES KINMU, S.A. DE C.V. CR NO. 220017207.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210044, A FAVOR DE REPUESTOS ORIENTALES KINMU, S.A. DE C.V. $1,694.18
210043 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220017930.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALJANDRO MERCADO PEÑA, POR NOV. 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210043, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
210029 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA MASTER EVENT, S.A. DE C.V. CR NO. 220017908.- SERVICIOS DE TOLDO Y MAMPARA ESTRUCUTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210029, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MASTER EVENT, S.A. DE C.V. $7,656.00
210028 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220017907.- RENTA DE SONORIZACION Y AUDIO, RENTA DE TOLDOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210028, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $44,080.00
210027 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES EDIFICACIONES VALLE VERDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017904.- COMPRA DE OLIVOS NEGROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210027, A FAVOR DE EDIFICACIONES VALLE VERDE, S.A. DE C.V. $120,000.00
210020 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ZULOAGA FERNANDEZ LUIS CR NO. 220017878.- IMPARTICION DE CONFERENCIAS LOS DIAS 17, 24,31 DE AGOSTO Y 07 DE SEPTIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210020, A FAVOR DE ZULOAGA FERNANDEZ LUIS $13,132.08
210016 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INDUMERK, S.A. DE C.V. CR NO. 220017769.- COMPRA DE CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210016, A FAVOR DE INDUMERK, S.A. DE C.V. $20,121.36
210015 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA CR NO. 220017524.- IMPRESIONES DE FOLLETOS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210015, A FAVOR DE CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA $90,480.00
210014 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTAÑEDA DE LA LANZA ROBERTO CR NO. 220017213.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210014, A FAVOR DE CASTAÑEDA DE LA LANZA ROBERTO $1,218.00
210013 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS CR NO. 220017152.- COMPRA DE VALVULA CHECK Y REAPRACION DE LA BOMBA CENTRIFUGA EN EL MERCADO CONSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210013, A FAVOR DE GONZALEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS $6,960.00
210012 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017144.- VARIOS ESTUDIOS P/LOZA ARELLANO ANTONIO D/SECRETARIA D/SEG.CIUDADANA P/VALORACION D/RIESGO DE TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210012, A FAVOR DE CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA, S.A. DE C.V. $6,276.00
210011 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017140.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO UTILIZADO PARA LA AUDITORIA DE CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210011, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $1,902.40
210010 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OPERADORA RESERVA AUTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017130.- PRESENTACION DEL GRUPO HABAMBA SON Y EL TALLER DE ABUELITO DE DANZA EN COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210010, A FAVOR DE OPERADORA RESERVA AUTOR, S.A. DE C.V. $12,000.00
210009 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. CR NO. 220017125.- IMPARTICION DE TALLER DE ECOLOGIA Y TEATRO EN PASEO DEL FRESNO Y TALLER DE ECOLOGIA Y ARTES PLASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210009, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. $4,376.00
210008 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220017097.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210008, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $3,916.00
210007 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220017086.- COMPRA DE ROLLO DE PAPEL JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210007, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $7,540.00
210006 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PRODUCTOS ELECTRICOS ROCA, S.A. DE CV. CR NO. 220017024.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210006, A FAVOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS ROCA, S.A. DE CV. $75,168.00
210005 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MUÑOZ NAVARRO JAIME CR NO. 220016963.- ARRENDAMIENTO DE REVOLVEDORA PARA DOS SACOS Y UN CAJON MEZCLERO DURANTE 15 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210005, A FAVOR DE MUÑOZ NAVARRO JAIME $12,180.00
210004 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016953.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210004, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $742.40
210004 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016953.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210004, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $626.40
210003 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220016944.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE 175KW INSTALADA EN EL EDIFICIO DE MARSELLA No.49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210003, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $12,668.13
210002 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM CR NO. 220016940.- SERV. DE FUMIGACION P/EL CONTROL DE PLAGAS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210002, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM $11,832.00
210001 Detalle Factura de click aquí 07/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016399.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210001, A FAVOR DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. $588.12
210000 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010077.- Reposicion de Ffondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210000, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $115.15
210000 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010077.- Reposicion de Ffondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210000, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $92.80
210000 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010077.- Reposicion de Ffondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210000, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $232.00
210000 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010077.- Reposicion de Ffondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210000, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $632.50
210000 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010077.- Reposicion de Ffondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210000, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $375.20
210000 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010077.- Reposicion de Ffondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210000, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $902.00
209999 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010071.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209999, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $232.00
209999 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010071.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209999, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $99.00
209999 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010071.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209999, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $812.00
209999 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010071.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209999, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $273.00
209999 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010071.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209999, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $92.80
209999 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010071.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209999, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $3,006.64
209999 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010071.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209999, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $186.00
209999 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010071.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209999, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $812.00
209999 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010071.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209999, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $77.40
209998 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VILCHES LLEO JOSEPHINE CR NO. 220017999.- CUMP. AL ACUERDO DEL 25/10/2011 DEL JUICIO DE AMPARO 713/2011 OF. DJM/DJCT/AMP 2703/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209998, A FAVOR DE VILCHES LLEO JOSEPHINE $722.01
209997 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220017807.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO P/EVENTO POR CELEBRACION DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209997, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $5,243.20
209996 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN CR NO. 220017806.- MARCOS PARA ANDAMIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA EXPO EMPRENDE EL 26 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209996, A FAVOR DE RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN $2,563.14
209995 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017799.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209995, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $174.00
209995 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017799.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209995, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $800.40
209994 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GOMEZ MIRELES GONZALO CR NO. 220017796.- SERVICIO DE IMPRESION Y REPARTO DE CARTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209994, A FAVOR DE GOMEZ MIRELES GONZALO $119,480.00
209993 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220017786.- COMPRA DE ALARMA DE HUMO PARA SER INSTALADA EN EL D.I.F. EN IN INDUSTRIA NO. 392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209993, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $440.01
209992 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220017474.- CONJUNTO SEMI EJECUTIVO PENINSULAR PARA LA RECADUDADORA ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209992, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $4,290.84
122613 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220017456.- TRANSPORTACION AEREA P/JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ Y MANUEL ALFARO LOZANO DEL 1 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122613, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $7,224.00
122612 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220017450.- TRANSPORTACION AREA PARA ALMA GPE. SALAS MONTIEL DEL 25 Y 26 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122612, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $6,153.00
122611 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1307.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C09-145/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA NO 48 MANUEL URIARTE TOVAR TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122611, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. $236,817.67
122611 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1307.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C09-145/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA NO 48 MANUEL URIARTE TOVAR TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122611, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. $-59,204.42
122610 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221674.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $234.55
122609 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 24221605.- compra de eslinga de 2", gancho con chaveta y cadenas de acero pulidas para la grua. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122609, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $1,942.91
122607 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017905.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122607, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $620,276.60
122606 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017871.- SUMINISTRO DE 222 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 063/11 DEL 28/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122606, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,300.92
122606 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017871.- SUMINISTRO DE 222 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 063/11 DEL 28/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122606, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-144.30
122604 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220017805.- IMPRESION DE VOLANTES P/EVENTOS SOCIALES COORDINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122604, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $7,795.20
122603 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220017803.- COMPRA DE IMPRESORA HP LASER P/LA CAJA DE COBRO QUE SE INSTALO EN EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122603, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $3,480.00
122601 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017793.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122601, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $150.68
122600 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017791.- COMPRA DE VARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122600, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $1,305.00
122599 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017775.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122599, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $21,136.05
122598 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017770.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122598, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,192.40
122598 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017770.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122598, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $6,432.90
122598 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017770.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122598, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,268.00
122597 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220017768.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122597, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $1,453.25
122596 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017554.- DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122596, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $57,884.00
122595 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220017541.- MANNTELES EN TAMPA ROJO PARA EVENTO DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122595, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $8,352.00
122594 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220017458.- CHALECOS DISTINTIVOS PARA LOS CANES DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122594, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $4,930.00
122593 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017372.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CON EL MEDIO DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122593, A FAVOR DE CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. $125,000.00
122592 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. CR NO. 220017371.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CON EL MEDIO DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122592, A FAVOR DE ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. $150,000.00
122591 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. CR NO. 220017240.- MANTENIMIENTO A BOMBAS SEMERGIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122591, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. $76,392.96
122590 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220017180.- PIEZA IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122590, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES $27,840.00
122589 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122589, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,273.91
122589 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122589, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,676.56
122588 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220017170.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122588, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $16,265.52
122588 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220017170.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122588, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $5,181.72
122588 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220017170.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122588, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $208.80
122588 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220017170.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122588, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $950.04
122587 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017165.- COMPRA DE TONER Y PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122587, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $668.16
122587 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017165.- COMPRA DE TONER Y PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122587, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,106.40
122587 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017165.- COMPRA DE TONER Y PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122587, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $377.00
122587 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017165.- COMPRA DE TONER Y PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122587, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $220.40
122586 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017161.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122586, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,248.00
122586 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017161.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122586, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,299.20
122585 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017157.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122585, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,351.04
122585 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017157.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122585, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $265.25
122585 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017157.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122585, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $11,385.63
122584 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME CR NO. 220017134.- EVENTOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 11, 18, 25 DE SEPT. Y 2 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122584, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME $63,420.72
122583 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017122.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122583, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $53,392.51
122582 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017120.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122582, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,456.29
122581 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017107.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122581, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $10,268.32
122581 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017107.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122581, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $13,675.82
122580 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220017105.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122580, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES $2,737.60
122580 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220017105.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122580, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES $974.40
122580 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220017105.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122580, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES $342.20
122580 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220017105.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122580, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES $1,183.20
122579 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220017088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122579, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. $31,643.97
122579 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220017088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122579, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. $67,131.08
122579 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220017088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122579, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. $73,958.78
122578 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220016887.- PERIODICOS Y REVISTAS PARA SALA REGIDORES CORRESPONDIENTE AL SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122578, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $7,840.00
122577 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220016611.- COMPRA DE CAMISOLAS TIPO FILIPINA, PANTALONES TIPO PANTS, OVEROLES Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122577, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $72,732.00
122577 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220016611.- COMPRA DE CAMISOLAS TIPO FILIPINA, PANTALONES TIPO PANTS, OVEROLES Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122577, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $36,192.00
122576 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016349.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122576, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $6,149.60
122576 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE RASTRO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016349.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122576, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $690.00
122576 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016349.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122576, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,380.01
122575 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016342.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122575, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,295.50
122574 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220016332.- COMPRA DE TUVO GALVANIZADO ROSCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122574, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $10,379.03
122573 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016331.- COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122573, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $9,999.78
122573 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016331.- COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122573, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $9,322.58
122572 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220016325.- COMPRA DE PINTURA, ROLLO DE MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR, BROCHAS Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122572, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $1,584.56
122572 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220016325.- COMPRA DE PINTURA, ROLLO DE MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR, BROCHAS Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122572, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $1,546.28
122572 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220016325.- COMPRA DE PINTURA, ROLLO DE MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR, BROCHAS Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122572, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $3,843.78
122571 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016321.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122571, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. $174.00
122570 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220016298.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122570, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $16,472.00
122570 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220016298.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122570, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $4,946.24
44 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1242.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $555,245.88
44 Detalle Factura de click aquí 04/11/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1242.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-138,811.47
209989 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACEVES RUEDA ALEJANDRA CR NO. 220017970.- GASTOS PROPIOS DE PRODUCCION CON MOTIVO DE LA "ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A BENITO SANTOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209989, A FAVOR DE ACEVES RUEDA ALEJANDRA $31,000.00
209988 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011015.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209988, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $896.10
209987 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GARCIA GOMEZ SILVIA CR NO. 220017859.- CUMP. A CONVENIO DE FECHA 20 DE SEP. DE 2011 EXP. RP. 039/2008 DE SILVIA GARCIA GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209987, A FAVOR DE GARCIA GOMEZ SILVIA $4,000.00
209985 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220017801.- PRESENTACION DE LA OBRA DE ATHOS-GARABATOS EN AV. CHAPULTEPEC DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL PANAMERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209985, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL $13,679.24
209984 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220017788.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE 30 KW EN LA REC. DE LA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209984, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $10,208.00
209983 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VAZQUEZ MACIAS ALEJANDRO CR NO. 220017424.- DEV. POR PAGO EN DEMASÌA DE IMPTO. PREDIAL RECIBO 1131062 DEL 08/02/2011 OF. DI 5814/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209983, A FAVOR DE VAZQUEZ MACIAS ALEJANDRO $5,039.78
209982 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220017246.- SERVICIO INTEGRAL PARA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209982, A FAVOR DE OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. $19,660.00
209982 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE TURISMO OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220017246.- SERVICIO INTEGRAL PARA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209982, A FAVOR DE OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. $22,701.00
209981 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220017813.- PAPELERIA OFICIAL (HOJAS MEMBRETADAS, TARJETAS DE PRESENTACION, TARJETA DE PRESENTACION EN BRAILE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209981, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $119,851.20
209980 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220017789.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209980, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $3,984.60
209979 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220017787.- COMPRA DE PAPEL JUMBO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209979, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $3,016.00
209978 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017784.- COMPRA DE 21 ESFERA PRISMATICA DE POLICARBONATO DE 47 CMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209978, A FAVOR DE ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $46,284.00
209977 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017771.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209977, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $260.56
209976 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220017654.- COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209976, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $1,275.00
209975 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 220017653.- COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209975, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $1,275.00
209974 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220017652.- COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE, PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209974, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $1,275.00
209973 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017651.- COMPRA DE CABLE VINIPHEL 2000 CAL.12 600 VOLTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209973, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $830.56
209972 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017556.- COMPRA DE VENDA ELASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209972, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $1,512.06
209971 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220017389.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209971, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
209970 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220017379.- CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209970, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $98,600.00
209969 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220017376.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209969, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
209968 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO CR NO. 220017133.- EVENTOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 11, 18. 25 DE SEPT. Y 2 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209968, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO $12,501.72
209967 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANDUJO BITAR EFREN ARTURO CR NO. 220017089.- COMPRA DE CAMISA DE VESTIR Y BLUSAS TIPO CASUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209967, A FAVOR DE ANDUJO BITAR EFREN ARTURO $14,894.40
209966 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DE DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209966, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $1,450.00
209966 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DE DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209966, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $1,023.82
209966 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016977.- IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DE DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209966, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $1,809.60
209965 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ROSALES BENAVIDES ZOILA CR NO. 220016897.- IMPRESION DE VOLANTES Y POSTERS P/LA EXPO EMPRENDE EL 28 DE SEPTIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209965, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA $8,050.40
209964 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ROSALES BENAVIDES ZOILA CR NO. 220016895.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA EL USO DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209964, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA $2,552.00
209963 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220016891.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209963, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $2,569.96
209962 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220016562.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209962, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
209961 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016358.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209961, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $247.78
209960 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MEDICURI, S.A. DE C.V. CR NO. 220016302.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209960, A FAVOR DE MEDICURI, S.A. DE C.V. $7,973.16
200 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1400.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $147,681.14
200 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1400.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-37,030.31
199 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1235.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C06-110/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETAS,RED DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $255,589.03
199 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1235.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C06-110/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETAS,RED DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-101,065.45
106 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1414.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $123,525.50
106 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1414.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $-30,881.38
105 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1405.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $373,087.16
105 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1405.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $-93,271.79
104 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1403.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $246,712.58
104 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1403.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-61,678.14
103 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DEINCOKWI, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1402.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. $339,558.42
103 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DEINCOKWI, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1402.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. $-84,889.61
102 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1395.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $718,905.66
102 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1395.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $-179,726.42
101 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB1356.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $1,604,857.58
101 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB1356.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $-401,214.39
100 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1210.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C07-085/11 REHAB. DEL JDIN.DE NIÑOS MA.ELENA CHANES TRAB: CONSIS: EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. $251,471.59
100 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1210.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C07-085/11 REHAB. DEL JDIN.DE NIÑOS MA.ELENA CHANES TRAB: CONSIS: EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. $-62,867.90
99 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220017943.- PAGO DE CICLO DE CONFERENCIAS CASOS DE EXITO EN LA IMPLEMENTACION DE POLS. PUBS. RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $50,000.00
98 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. CR NO. 220017425.- CURSO EN GESTION Y EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO PARTE 1, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. $60,320.00
84 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR CR NO. 33010178.- KIT DE ARTICULOS PARA EL CURSO DE UÑAS DE GEL No. DE PROYECTO 140391DS043. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR $12,000.00
83 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010176.- CURSO DE CAPACITACION DE COMPUTACION No. DE PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $4,050.00
82 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL WILLIAMS ALBERTO VAZQUEZ BELTRAN CR NO. 33010175.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE WILLIAMS ALBERTO VAZQUEZ BELTRAN $1,000.00
81 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ BECERRA PAOLA CR NO. 33010173.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA No. DE PROYECTO 140391DS030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA $11,658.00
80 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ BECERRA PAOLA CR NO. 33010172.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA No. DE PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA $11,552.85
79 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010170.- CURSO DE CAPACITACION DECORTE DE CABELLO No. DE PROYECTO 140391DS040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $4,950.00
78 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010169.- CURSO DE CAPACITACION DE MAQUILLAJE No. DE PROYECTO 140391DS036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $4,950.00
77 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010168.- CURSO DE CAPACITACION DE UÑAS DE ACRILICO No. DE PROYECTO 140391DS037. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $4,950.00
76 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010167.- CURSO DE CAPACITACION DE CORTE DE CABELLO No. DE PROYECTO 140391DS042. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $4,950.00
75 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010166.- CURSO DE CAPACITACION DE UÑAS DE ACRILICO No. DE PROYECTO 140391DS039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $4,950.00
74 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010165.- CURSO DE CAPACITACION DE PEINADO No. DE PROYECTO 140391DS046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $4,950.00
73 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010164.- CURSO DE CAPACITACION DE UÑAS DE GEL No. E PROYECTO 140391DS045. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $4,950.00
72 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010163.- CURSO DE CAPACITACION DE UÑAS DE GEL No.DE PROYECTO 140391DS044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $4,950.00
71 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010162.- CURSO DE CAPACITACION DE PEINADO No. DE PROYECTO 140391DS048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $4,950.00
70 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010161.- CURSO DE CAPACITACION DE GELATINAS NO. DE PROYECTO 140391DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $4,950.00
69 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010160.- CURSO DE CAPACITACION DE MAQUILLAJE No. DE PROYECTO 140391DS034. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $4,950.00
68 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO ARTEAGA NUÑO CR NO. 33010157.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE ROBERTO ARTEAGA NUÑO $1,000.00
67 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL KEVIN NOEL ESTRADA ALAMO CR NO. 33010155.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE KEVIN NOEL ESTRADA ALAMO $1,000.00
66 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ERICK GIOVANNI OLIVA ORTEGA CR NO. 33010152.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE ERICK GIOVANNI OLIVA ORTEGA $1,000.00
65 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 33010127.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL No. DE PROYECTO 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $1,552.50
64 Detalle Factura de click aquí 03/11/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 33010126.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL No. DE PROYECTO 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $1,552.50
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $927.47
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $139.70
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $100.10
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $169.40
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $995.97
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $268.40
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $253.00
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $141.90
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $199.10
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $189.20
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $839.30
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $921.80
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $114.84
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $1,103.30
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $277.20
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $297.00
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209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $95.70
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $523.60
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $121.00
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $139.70
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $249.70
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $169.40
209959 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $253.00
209958 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010071.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209958, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,992.18
209958 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010071.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209958, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $9,500.40
209957 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010070.- FONDO REVOLVENTE No. 15 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209957, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $170.00
209957 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010070.- FONDO REVOLVENTE No. 15 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209957, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $194.00
209957 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010070.- FONDO REVOLVENTE No. 15 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209957, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $199.90
209957 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010070.- FONDO REVOLVENTE No. 15 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209957, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $189.14
209957 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010070.- FONDO REVOLVENTE No. 15 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209957, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $390.92
209956 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $193.20
209956 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,835.35
209956 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $50.00
209956 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $111.00
209956 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $487.20
209956 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $464.00
209956 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $147.08
209956 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $614.20
209956 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $572.00
209956 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $221.00
209956 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $575.00
209956 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $881.00
209956 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $207.64
209956 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $200.00
209956 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $220.00
209956 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $37.00
209956 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,111.00
209954 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MEDINA BELECHE FERNANDO CR NO. 220017547.- AMBIENTACION MUSICAL DEL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209954, A FAVOR DE MEDINA BELECHE FERNANDO $5,143.40
209953 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220017544.- COMPRA DE UN SILLON EJECUTIVO PARA INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209953, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $3,411.56
209952 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILERA MACIAS BERENICE CR NO. 220017505.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILERA MACIAS BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209952, A FAVOR DE AGUILERA MACIAS BERENICE $8,592.59
209951 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220017468.- ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209951, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
209950 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BKT BICIPUBLICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017463.- LIQUIDACION POR EL 50% RESTANTE DE CICLOPUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209950, A FAVOR DE BKT BICIPUBLICA, S.A. DE C.V. $575,360.00
209949 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GODINEZ CANO EZEQUIEL DANIEL CR NO. 220017449.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO DEL 23 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209949, A FAVOR DE GODINEZ CANO EZEQUIEL DANIEL $2,900.00
209949 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GODINEZ CANO EZEQUIEL DANIEL CR NO. 220017449.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO DEL 23 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209949, A FAVOR DE GODINEZ CANO EZEQUIEL DANIEL $5,568.00
209948 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE CULTURA CARDENAS MAGAÑA ADRIAN CR NO. 220017270.- COMPRA DE ANAQUELES METALICO TIPO ESQUELETO PARA CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209948, A FAVOR DE CARDENAS MAGAÑA ADRIAN $6,612.00
209947 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE CULTURA CARDENAS MAGAÑA ADRIAN CR NO. 220017269.- COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL Y BANCAS DE VISITANTE PARA CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209947, A FAVOR DE CARDENAS MAGAÑA ADRIAN $11,228.80
209946 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CAP CITI, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1306.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-142/11 EQUIPAMIENTO URBANO DEL BANQUETON Y REHAB. DE LAS CALLES JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209946, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. $752,551.72
209946 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CAP CITI, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1306.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-142/11 EQUIPAMIENTO URBANO DEL BANQUETON Y REHAB. DE LAS CALLES JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209946, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. $-188,137.93
209945 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA INGUN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017809.- CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO: 830/2011 OFS. DJM/DJCT/AMP 2677/2011 Y 0987HAMU/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209945, A FAVOR DE INGUN, S.A. DE C.V. $111,940.92
209944 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DALTON EVOLUCION, S.A. DE CV CR NO. 220017584.- DEV. POR PAGO IMPROCEDENTE RECIBO 1775687 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2011 OF. 0980HAMU/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209944, A FAVOR DE DALTON EVOLUCION, S.A. DE CV $78,068.28
209943 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA ESPINOSA LAFUENTE CARLOS ALBERTO CR NO. 220017583.- CUMP. A RESOLUCION DEFINITIVA EXP. RP 062/2009 JUICIO DE NULIDAD EXP. 35/2010 DE CARLOS A. ESPINOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209943, A FAVOR DE ESPINOSA LAFUENTE CARLOS ALBERTO $277,467.66
209942 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220017539.- COMPRA DE FISTOLES GRABADOS EN METAL, CON RELIEVE Y ESTUCHE PARA ENTREGARLOS COMO OBSEQUIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209942, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $70,550.41
209942 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220017539.- COMPRA DE FISTOLES GRABADOS EN METAL, CON RELIEVE Y ESTUCHE PARA ENTREGARLOS COMO OBSEQUIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209942, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $9,002.39
209941 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220017446.- SUMINISTRO Y ALICACION DE PINTURA EN REGISTRO CIVIL NO. 11 EN LA HERMOSA PROVINCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209941, A FAVOR DE LOPEZ MARIA CONCEPCION $6,960.00
209940 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GONZALEZ TOSCANO GABIREL RAMON CR NO. 220017437.- CONCIERTO DE LA SOPRANO ALMA ROCIO JIMENEZ DEL 13 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209940, A FAVOR DE GONZALEZ TOSCANO GABIREL RAMON $8,120.00
209939 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO CR NO. 220017429.- TALLER DE SEMILLAS BISUTERIA EN MIRAVALLE DEL 9 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209939, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO $1,127.17
209938 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ENRIQUEZ PADILLA JUAN DE DIOS CR NO. 220017396.- COMPRA DE MANDILES PARA INTENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209938, A FAVOR DE ENRIQUEZ PADILLA JUAN DE DIOS $1,020.80
209937 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017375.- CALENDARIOS DE 13 HOJAS IMPRESION DOS LADOS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209937, A FAVOR DE GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. $127,600.00
209936 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220017300.- 5,000 VOLANTES Y LONA IMPRESA P/EL MERCADO LIBERTAD C/MOTIVO DE FESTIVIDADES DEL "DIA DE SAN JUAN". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209936, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $16,008.00
209935 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DOMINGUEZ MARTINEZ CARLOS CR NO. 220017281.- CUMP. A RESOLUCION DEFINITIVA EXP. RP. 003/2010 DIRECC. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209935, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ CARLOS $1,428.00
209932 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 220016420.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209932, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $100.00
209932 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 220016420.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209932, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $100.00
209932 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 220016420.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209932, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $118.00
209932 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 220016420.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209932, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $44.00
209932 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 220016420.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209932, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $118.00
209932 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 220016420.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209932, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $44.00
209931 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARREÑO PRECIADO EMANUEL ALFONSO CR NO. 220015727.- GAS LP PARA LOS BAÑOS DEL PERSONAL OPERATIVO Y COCINETA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209931, A FAVOR DE CARREÑO PRECIADO EMANUEL ALFONSO $334.75
122569 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017495.- SUMINISTRO DE 1290 LITROS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA MEMO S/N DEL 25/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122569, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,559.40
122569 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017495.- SUMINISTRO DE 1290 LITROS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA MEMO S/N DEL 25/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122569, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-838.50
122568 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220017247.- ARRENDAMEINTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122568, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $15,743.52
122567 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220015867.- IMPRESION DE 8 MILLARES DE VOLANTES P/EVENTO VIERNES SOCIAL P/ELLAS Y 4 MILLARES P/LUNES CONTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122567, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $8,444.80
122566 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220015644.- IMPRESION DE VOLANTES PARA EVENTOS CORRDINADOS POR DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122566, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $9,558.40
122565 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1346.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C12-176/10 CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122565, A FAVOR DE LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $17,802.52
122564 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221661.- COMPRA DE GUANTES, CRISTAL PARA CARETA DE SOLDAR, PETO, FAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122564, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $1,987.20
122563 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221629.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122563, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $6,229.20
122563 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221629.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122563, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $5,800.00
122562 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221627.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122562, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $5,264.08
122561 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
122561 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $192.89
122561 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $142.91
122561 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $155.41
122561 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $196.50
122561 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
122561 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $45.01
122561 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $142.91
122561 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $196.50
122561 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
122561 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $387.44
122561 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $307.96
122561 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,453.40
122560 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221598.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122560, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $5,452.00
122560 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221598.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122560, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $3,248.00
122560 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221598.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122560, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $7,551.60
122560 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221598.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122560, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $2,099.60
122560 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221598.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122560, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $3,306.00
122560 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221598.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122560, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $6,530.80
122560 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221598.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122560, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $7,511.00
122560 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221598.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122560, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $3,480.00
122560 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221598.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122560, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $3,166.80
122559 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.11
122559 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
122559 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
122558 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221589.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122558, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $2,331.60
122558 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221589.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122558, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $5,301.20
122558 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221589.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122558, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $3,756.08
122558 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221589.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122558, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $9,943.52
122558 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221589.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122558, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $4,390.60
122557 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122557, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $117.90
122557 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122557, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $217.14
122557 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122557, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
122557 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122557, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
122557 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122557, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $117.90
122557 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122557, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $117.90
122557 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122557, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,453.40
122557 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122557, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
122556 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122556, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $4,825.60
122556 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122556, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $8,545.72
122555 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221534.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122555, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.04
122555 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221534.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122555, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $217.94
122555 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221534.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122555, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,453.40
122555 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221534.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122555, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $217.94
122555 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221534.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122555, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $320.01
122555 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221534.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122555, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,453.40
122555 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221534.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122555, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $285.82
122555 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221534.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122555, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $75.03
122555 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221534.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122555, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
122554 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24221533.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122554, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $2,157.60
122554 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24221533.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122554, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $6,166.56
122554 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24221533.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122554, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $2,613.48
122553 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122553, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $307.96
122553 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122553, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
122553 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122553, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $142.91
122553 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122553, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $576.76
122553 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122553, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
122553 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122553, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $163.21
122553 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122553, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $45.01
122553 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122553, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
122553 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122553, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $142.91
122552 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221452.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122552, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $698.76
122552 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221452.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122552, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $570.72
122552 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221452.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122552, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $217.94
122552 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221452.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122552, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $4,200.17
122552 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221452.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122552, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.42
122552 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221452.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122552, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.11
122551 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122551, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $1,716.80
122551 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122551, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $1,108.96
122551 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122551, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $1,053.28
122550 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $232.93
122550 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
122550 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
122550 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $117.90
122550 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
122550 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
122550 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $217.94
122550 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $117.90
122550 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $142.91
122550 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $163.71
122550 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $196.50
122550 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $165.05
122550 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
122550 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
122549 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
122549 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,299.20
122549 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.04
122549 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $45.01
122549 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $196.50
122549 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $813.86
122549 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.04
122549 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $45.01
122549 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
122549 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
122549 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,454.39
122549 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $378.07
122549 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
122549 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,150.30
122549 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $192.93
122548 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24221317.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122548, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $6,763.96
122548 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24221317.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122548, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $7,667.60
122548 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24221317.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122548, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $359.60
122547 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24221298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122547, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $359.60
122547 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24221298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122547, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $359.60
122547 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24221298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122547, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $359.60
122547 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24221298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122547, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $556.80
122546 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122546, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $2,053.20
122546 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122546, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $4,503.12
122546 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122546, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $4,019.40
122545 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220017798.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE/2011 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122545, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,164,993.75
122456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220017647.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122456, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $5,500.00
122455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA MERCADO ROSALBA CR NO. 220017646.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122455, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA $3,050.00
122454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RENTERIA SUSANA CR NO. 220017645.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122454, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA $3,050.00
122453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220017644.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122453, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $3,050.00
122452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220017643.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122452, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $5,500.00
122451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220017642.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122451, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $3,050.00
122450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220017641.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122450, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $5,500.00
122449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220017640.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122449, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $3,050.00
122448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT CR NO. 220017639.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122448, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT $3,050.00
122447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220017638.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122447, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $5,500.00
122446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017637.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122446, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
122445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA CR NO. 220017636.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122445, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA $3,050.00
122444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO CR NO. 220017635.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122444, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO $3,050.00
122443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220017634.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122443, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
122442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220017633.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122442, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $3,050.00
122441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220017632.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122441, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $3,050.00
122440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA CR NO. 220017631.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122440, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA $3,050.00
122439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO CR NO. 220017629.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122439, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO $3,050.00
122438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220017628.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122438, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $5,500.00
122437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220017627.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122437, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
122436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220017626.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122436, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $5,500.00
122435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220017625.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122435, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $3,050.00
122434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO CR NO. 220017624.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122434, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO $3,050.00
122433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220017623.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122433, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $5,500.00
122432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220017622.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122432, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $3,050.00
122431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE CR NO. 220017621.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122431, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE $3,050.00
122430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO CR NO. 220017620.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122430, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO $3,050.00
122429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220017619.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122429, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $5,500.00
122428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220017618.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122428, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $3,050.00
122427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220017617.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122427, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $5,500.00
122426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220017616.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122426, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $3,050.00
122425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220017615.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122425, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
122424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220017614.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122424, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
122423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220017613.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122423, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $3,050.00
122422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220017612.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122422, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $3,050.00
122421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA CR NO. 220017611.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122421, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA $3,050.00
122420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220017610.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122420, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $5,500.00
122419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220017609.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122419, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $5,500.00
122418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA CR NO. 220017608.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122418, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA $3,050.00
122417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220017607.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122417, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $5,500.00
122416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220017606.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122416, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $5,500.00
122415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO DAVID CR NO. 220017605.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122415, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID $3,050.00
122414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROBLES MA CATALINA CR NO. 220017604.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122414, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA $3,050.00
122413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220017603.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122413, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
122412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220017602.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122412, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $5,500.00
122411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL CR NO. 220017601.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122411, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL $3,050.00
122410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220017600.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122410, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $5,500.00
122409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220017599.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122409, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $3,050.00
122408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MORA LOPEZ ANGELICA CR NO. 220017598.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122408, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA $3,050.00
122407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220017597.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122407, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $5,500.00
122406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS LARA SONIA CR NO. 220017596.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122406, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA $3,050.00
122405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220017595.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122405, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $5,500.00
122404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220017594.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122404, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $3,050.00
122403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220017593.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122403, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $3,050.00
122402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220017592.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122402, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $3,050.00
122401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220017591.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122401, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $3,050.00
122400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220017590.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122400, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
122399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220017589.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122399, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $5,500.00
122398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO CR NO. 220017588.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122398, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO $3,050.00
122397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220017587.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122397, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $3,050.00
122396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220017586.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122396, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $5,500.00
122395 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL CR NO. 220017580.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122395, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL $4,326.49
122394 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220017579.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122394, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $4,326.49
122393 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220017578.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122393, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $4,326.49
122392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220017577.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122392, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $2,687.68
122391 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220017575.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122391, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $4,326.49
122390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220017574.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122390, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $1,823.02
122389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220017573.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122389, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $4,326.49
122388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220017572.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122388, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $4,326.49
122387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220017570.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122387, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $2,687.68
122386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220017568.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122386, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $4,326.49
122385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220017567.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122385, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $4,326.49
122384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220017566.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122384, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $2,687.68
122383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS RAMIREZ LILIANA CR NO. 220017565.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122383, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA $4,326.49
122382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220017563.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122382, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $4,326.49
122381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220017562.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122381, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $1,823.02
122380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220017561.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122380, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $4,326.49
122379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220017560.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122379, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $4,326.49
122378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220017559.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122378, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $1,823.02
122377 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017535.- REPARACION DE TRANSFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122377, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $113,100.00
122376 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017529.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 27/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122376, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,051.00
122376 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017529.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 27/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122376, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
122375 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017528.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122375, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $75,478.62
122375 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017528.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122375, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $31,882.09
122374 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017526.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122374, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $129,543.09
122373 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017522.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122373, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $182,472.90
122373 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017522.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122373, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $84,127.29
122373 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017522.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122373, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $263,672.93
122372 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017503.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122372, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $208.80
122372 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017503.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122372, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $6,936.80
122371 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017501.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122371, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,345.60
122371 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017501.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122371, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,838.70
122371 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017501.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122371, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,503.82
122371 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017501.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122371, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,868.36
122370 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017499.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122370, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $15,705.24
122370 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017499.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122370, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,706.80
122370 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017499.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122370, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,084.12
122368 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017490.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122368, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,624.00
122367 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017486.- COMPRA DE CALCULADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122367, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $928.19
122366 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017478.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122366, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $841.00
122365 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017477.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122365, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $20,796.71
122365 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017477.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122365, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $74,309.60
122364 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017471.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122364, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. $7,469.47
122363 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220017469.- COMPRA DE ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122363, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,005.02
122362 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017465.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122362, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $9,187.20
122362 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017465.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122362, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $5,359.20
122362 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017465.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122362, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,296.80
122361 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017460.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122361, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $16,302.64
122360 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017453.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE COLOR NARANJA Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122360, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $6,592.28
122359 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220017452.- TRANSPORTACION AEREA P/ROBERTO LOPEZ LARA DEL 31 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122359, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $5,134.00
122358 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220017451.- TRANSPORTACION AEREA P/JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ Y MANUEL ALFARO LOZANO EL 19 Y 20 DE JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122358, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $11,234.00
122357 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220017445.- RENTA DE CAMIONETAS DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122357, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $19,800.00
122356 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017444.- SUMINISTRO DE 915 LITROS DE GAS LP PARA BASE-05 DE BOMBEROS OF. DGB02/4396/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122356, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,361.90
122356 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017444.- SUMINISTRO DE 915 LITROS DE GAS LP PARA BASE-05 DE BOMBEROS OF. DGB02/4396/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122356, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-594.75
122355 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017443.- SUMINISTRO DE 96 LITROS DE GAS LP PARA BASE-03 BETA DE BOMBEROS OF. DGB02/4400/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122355, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $562.56
122354 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220017442.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA P/PROGRAMAS SOCIALES Y MANUALIDADES PARA PABELLON DE NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122354, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $506.34
122354 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220017442.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA P/PROGRAMAS SOCIALES Y MANUALIDADES PARA PABELLON DE NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122354, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $247.08
122354 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220017442.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA P/PROGRAMAS SOCIALES Y MANUALIDADES PARA PABELLON DE NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122354, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $851.44
122354 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220017442.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA P/PROGRAMAS SOCIALES Y MANUALIDADES PARA PABELLON DE NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122354, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $2,349.00
122354 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220017442.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA P/PROGRAMAS SOCIALES Y MANUALIDADES PARA PABELLON DE NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122354, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $791.12
122354 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220017442.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA P/PROGRAMAS SOCIALES Y MANUALIDADES PARA PABELLON DE NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122354, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,847.18
122353 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220017440.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122353, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $4,524.00
122352 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017439.- SERV. DE ESTACIONAMIENTO DE 70 UNIDADES OFICIALES RESGUARDADAS EN ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122352, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
122351 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220017438.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LA CASA DE SALUD UBICADA EN RIO NILO Y AV. DEL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122351, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $11,716.00
122350 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017436.- SUMINISTRO DE 2912 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 24/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122350, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,892.80
122350 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017436.- SUMINISTRO DE 2912 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 24/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122350, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $17,064.32
122349 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220017434.- SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PATIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122349, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,964.24
122348 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220017432.- FACTURA DEL MES DE OCTUBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122348, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $76,150.53
122347 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220017431.- FACTURA DEL MES DE OCTUBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122347, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $30,975.18
122346 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220017428.- SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122346, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,199.07
122345 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017421.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122345, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $13,675.82
122345 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017421.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122345, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $21,698.73
122344 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017420.- COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122344, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $4,422.97
122344 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017420.- COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122344, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $94,741.99
122342 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017411.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 25/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122342, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-199.55
122342 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017411.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 25/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122342, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,799.02
122341 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017404.- CCOMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122341, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $105,529.91
122341 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017404.- CCOMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122341, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $117,342.58
122340 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017399.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122340, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $720.36
122340 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017399.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122340, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,883.35
122339 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220017397.- SERV. DE CAMERINO DE 3.00X6.00 P/LAS AGRUPACIONES QUE SE PRESENTARON EN EVENTO "ANTORCHA PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122339, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $9,968.11
122338 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017391.- SEGURO PARA OBRAS DE ARTE DE LA EXPOSICION FORMAS DE DIBUJO RECIENTEEN JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122338, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,727.49
122337 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220017388.- COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122337, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $8,120.00
122336 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122336, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $17,143.99
122335 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017385.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN PALACIO MPAL. POR LA SEGUNDA QNCA. DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122335, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $133,400.00
122334 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017384.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA EN INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122334, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $5,245.52
122333 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220017383.- SUMINISTRO E INSTALACION DE DUELAS DE ALUMINIO PARA SER INSTALADAS EN DOS PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122333, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $10,400.00
122332 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017381.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122332, A FAVOR DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $791.70
122331 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017377.- SUMINISTRO DE 2073 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/722/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,635.58
122331 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017377.- SUMINISTRO DE 2073 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/722/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-576.55
122331 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017377.- SUMINISTRO DE 2073 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/722/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,054.80
122331 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017377.- SUMINISTRO DE 2073 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/722/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-117.00
122331 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017377.- SUMINISTRO DE 2073 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/722/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-211.25
122331 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017377.- SUMINISTRO DE 2073 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/722/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,904.50
122331 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017377.- SUMINISTRO DE 2073 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/722/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-172.25
122331 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017377.- SUMINISTRO DE 2073 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/722/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,552.90
122331 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017377.- SUMINISTRO DE 2073 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/722/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-270.40
122330 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220017365.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122330, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $10,092.00
122329 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220017363.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN MERCADO RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122329, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,832.00
122328 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220017362.- COMPRA DE LAMPARA CURVALUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122328, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $1,692.67
122327 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220017361.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122327, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $11,832.00
122326 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017360.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122326, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $38,170.55
122325 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017358.- OXIGENO MEDICINAL FACT. 296313,297198,297741,298058,296210,296913,297162,298105,298547,298910,297492. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122325, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $47,623.72
122324 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017356.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122324, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $4,720.73
122323 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017350.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122323, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $64,651.70
122323 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017350.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122323, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $298,843.05
122322 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220017343.- SONIDO, SONORIZACION, ILUMINACION Y ENTARIMADO P/EVENTOS D/FIESTAS PATRIAS EN DOS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122322, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $5,800.00
122322 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220017343.- SONIDO, SONORIZACION, ILUMINACION Y ENTARIMADO P/EVENTOS D/FIESTAS PATRIAS EN DOS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122322, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $5,800.00
122321 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220017318.- COMPRA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122321, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $223,356.49
122320 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017291.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122320, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $17,731.76
122319 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017287.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122319, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. $504.02
122318 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220017286.- COMPRA DE CUBETAS DE PLASTICO Y FIBRA VERDE PARA LI MPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122318, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $209.96
122317 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017285.- SERVICIO PAQUETE INTEGRAL, DESAYUNO A LA MESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122317, A FAVOR DE VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. $6,699.00
122316 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017273.- SUMINISTRO DE CRISTALES CLARO EN EL D.I.F. NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122316, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. $11,866.80
122315 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS CR NO. 220017268.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EN FACHADA Y BARDA PERIMETRAL DE C.D.I. NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122315, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS $11,832.00
122314 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CAMPOS MORALES RAUL CR NO. 220017264.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122314, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL $12,255.72
122313 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL JOTEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017258.- COMPRA DE PAR DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122313, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. $44,805.00
122312 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017226.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122312, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,647.73
122311 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220017025.- COMPRA DE CHAMARRAS EN GABARDINIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122311, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $168,200.00
122310 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016965.- SUMINISTRO DE 543 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DE 17/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122310, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-352.95
122310 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016965.- SUMINISTRO DE 543 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DE 17/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122310, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,181.98
122309 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220016885.- BOLETOS DE AVION GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA P/EL PRESIDENTE MPAL MTRO JORGE ARISTOTELES SANDOVAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122309, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $4,303.00
122308 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220016880.- TRANSPORTACION AEREA PARA EL LIC ROBERTO LOPEZ LARA EL 05 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122308, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $6,357.00
122307 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016599.- COMPRA DE GUANTE DE PIEL PARA OPERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122307, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,292.00
122306 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220016571.- BOLETOS DE AVION P/EL PRESIDENTE MPAL MTRO JORGE ARISTOTELES SANDOVAL P/ASISTIR A LA "CEREMONIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122306, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $8,798.00
122305 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220016566.- BOLETOS DE AVION P/EL PRESIDENTE MPAL MTRO JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y SU ASISTENTE PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122305, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $8,035.92
122304 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016528.- SUMINISTRO DE 1863 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/684/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,687.80
122304 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016528.- SUMINISTRO DE 1863 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/684/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,212.20
122304 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016528.- SUMINISTRO DE 1863 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/684/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,415.20
122304 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016528.- SUMINISTRO DE 1863 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/684/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-189.15
122304 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016528.- SUMINISTRO DE 1863 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/684/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-135.85
122304 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016528.- SUMINISTRO DE 1863 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/684/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,460.20
122304 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016528.- SUMINISTRO DE 1863 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/684/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-499.85
122304 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016528.- SUMINISTRO DE 1863 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/684/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-158.60
122304 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016528.- SUMINISTRO DE 1863 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/684/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,030.00
122304 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016528.- SUMINISTRO DE 1863 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/684/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
122303 Detalle Factura de click aquí 01/11/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016480.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122303, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. $377.20
Total Mensual Noviembre 2011 acumulado
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$265,295,287.69
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