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Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2015 | ||||||||||
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No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
254998 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016800.- COMPRA DE TONERS PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254998, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $88,165.87 |
254997 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BAEZA SOMELLERA MARIA LUISA | CR NO. 220014706.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP POR TRANS PATRIMONIAL CTA 4U104192 REC 2222328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254997, A FAVOR DE BAEZA SOMELLERA MARIA LUISA | $102,465.24 |
254986 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PUBLICACIONES ILUSTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016899.- PAGO POR CCONCEPTO DE TRABAJOS DE FOTOGRAFIAS, DOCUMENTACIÓN, ELABORACIÓN Y EDICIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254986, A FAVOR DE PUBLICACIONES ILUSTRA, S.A. DE C.V. | $1,271,627.00 |
254985 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ANUNCIOS TECNICOS MOCTEZUMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007382.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE LICENCIAS CON RECIBO OFICIAL 1869031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254985, A FAVOR DE ANUNCIOS TECNICOS MOCTEZUMA S.A. DE C.V. | $315,546.22 |
159504 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220017096.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159504, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $442.81 |
23 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220017535.- PRIMER PAGO PARCIAL DE INCREMENTO AUTORIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $8,000,000.00 |
6 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2015 | INTERACCIONES | 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0121.- PAGO DEL 40% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-CEI-PAV-CI-C06-068/15 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $1,536,041.42 |
254984 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220017122.- PENSION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254984, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
254983 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012766.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254983, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $123,453.00 |
254981 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PENINSULA COUNTRY CLUB S.A. DE C.V. | CR NO. 220017448.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254981, A FAVOR DE PENINSULA COUNTRY CLUB S.A. DE C.V. | $31,412.50 |
254980 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017310.- SUMINISTRO DE 416 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254980, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-270.40 |
254980 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017310.- SUMINISTRO DE 416 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254980, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,178.24 |
254977 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 220017124.- AYUDA ECONOMICA POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254977, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $13,689.00 |
254972 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016893.- PAGO DE SERVICIO INTEGRAL DE SONORIZACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254972, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $21,460.00 |
254971 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016890.- PAGO DE SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254971, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $25,520.00 |
254970 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016881.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DE SONORIZACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254970, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $21,344.00 |
254968 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES RUELAS VICTOR FERNANDO | CR NO. 220008000.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254968, A FAVOR DE FLORES RUELAS VICTOR FERNANDO | $4,614.06 |
254968 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES RUELAS VICTOR FERNANDO | CR NO. 220008000.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254968, A FAVOR DE FLORES RUELAS VICTOR FERNANDO | $120,581.14 |
254968 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES RUELAS VICTOR FERNANDO | CR NO. 220008000.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254968, A FAVOR DE FLORES RUELAS VICTOR FERNANDO | $1,843.78 |
254968 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES RUELAS VICTOR FERNANDO | CR NO. 220008000.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254968, A FAVOR DE FLORES RUELAS VICTOR FERNANDO | $460.94 |
254948 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES SILVA NANCY | CR NO. 220005728.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO SILVA CARRILLO ELVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254948, A FAVOR DE CORTES SILVA NANCY | $19,368.00 |
254945 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220017432.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254945, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
254944 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220017296.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254944, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
254924 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA GONZALEZ HERIBERTO | CR NO. 220009629.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254924, A FAVOR DE VILLANUEVA GONZALEZ HERIBERTO | $9,379.16 |
254924 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA GONZALEZ HERIBERTO | CR NO. 220009629.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254924, A FAVOR DE VILLANUEVA GONZALEZ HERIBERTO | $99,059.10 |
18 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220017099.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $337,692.20 |
17 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220017286.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $946,400.00 |
16 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220017097.- SUBSIDIO DEL 50% DE LA PRIMER Y SEGUNDA DEL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $455,354.40 |
16 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220017097.- SUBSIDIO DEL 50% DE LA PRIMER Y SEGUNDA DEL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $455,354.40 |
254904 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO CASILLAS JOSEFINA | CR NO. 220010694.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254904, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS JOSEFINA | $13,293.33 |
254904 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO CASILLAS JOSEFINA | CR NO. 220010694.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254904, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS JOSEFINA | $116,181.10 |
254900 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | COTO LA PERLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017428.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254900, A FAVOR DE COTO LA PERLA, S.A. DE C.V. | $54,005.41 |
254898 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | CR NO. 220017426.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254898, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | $51,592.77 |
254897 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220017084.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254897, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
254896 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220013127.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254896, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
15 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220017074.- SERVICIO TELEFONICO DE RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $41,013.93 |
15 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220017074.- SERVICIO TELEFONICO DE RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $17,404.28 |
14 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INFONACOT | CR NO. 220017298.- RETENCIONES A EMPLEADOS DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE INFONACOT | $10,712.96 |
13 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220017113.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,189,941.16 |
12 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220017089.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $214,990.67 |
11 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220017088.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $321,760.24 |
11 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220017088.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,163.69 |
10 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220017083.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MS DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
9 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220017077.- SERVICIO TELEFONICO DE RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $223,339.74 |
9 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220017077.- SERVICIO TELEFONICO DE RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $329,948.71 |
8 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220017076.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
254885 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220017090.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254885, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
254883 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MORALES RITA | CR NO. 220008026.- FINOQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORALES RITA | $5,083.34 |
254882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS MARTINES MARILA | CR NO. 220017423.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254882, A FAVOR DE VILLEGAS MARTINES MARILA | $5,737.82 |
254881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL | CR NO. 220017422.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254881, A FAVOR DE VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL | $5,737.82 |
254880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | CR NO. 220017421.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254880, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | $5,737.82 |
254879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO RUBIO CARLOS OMAR | CR NO. 220017420.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254879, A FAVOR DE VELASCO RUBIO CARLOS OMAR | $5,737.82 |
254878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA CARDONA MARIA DE JESUS | CR NO. 220017419.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254878, A FAVOR DE UREÑA CARDONA MARIA DE JESUS | $5,737.82 |
254877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | CR NO. 220017418.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254877, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | $5,737.82 |
254875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES HUERTA ROBERTO | CR NO. 220017416.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254875, A FAVOR DE TORRES HUERTA ROBERTO | $5,737.82 |
254874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017415.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254874, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
254873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS GREGORIO LUIS ENRIQUE | CR NO. 220017414.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254873, A FAVOR DE SANTOS GREGORIO LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
254872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO SANTIAGO OLIVIA ANAHI | CR NO. 220017413.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254872, A FAVOR DE SANTIAGO SANTIAGO OLIVIA ANAHI | $5,737.82 |
254871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI | CR NO. 220017412.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254871, A FAVOR DE SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI | $5,737.82 |
254869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES JOSE FRANCISCO | CR NO. 220017410.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254869, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES JOSE FRANCISCO | $5,737.82 |
254868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220017409.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254868, A FAVOR DE SANCHEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
254867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ AGUILAR ESTHELA ATZIRY NOEMI | CR NO. 220017408.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254867, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILAR ESTHELA ATZIRY NOEMI | $5,737.82 |
254866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | CR NO. 220017407.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254866, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | $5,737.82 |
254865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CORONADO JUAN JOSE | CR NO. 220017406.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254865, A FAVOR DE RUIZ CORONADO JUAN JOSE | $5,737.82 |
254864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220017405.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254864, A FAVOR DE RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
254862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES PIZARRO VANESSA LIZETTE | CR NO. 220017403.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254862, A FAVOR DE ROSALES PIZARRO VANESSA LIZETTE | $5,737.82 |
254861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE | CR NO. 220017402.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254861, A FAVOR DE ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE | $5,737.82 |
254860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO | CR NO. 220017401.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254860, A FAVOR DE ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO | $5,737.82 |
254859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA | CR NO. 220017400.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254859, A FAVOR DE ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA | $5,737.82 |
254858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | CR NO. 220017399.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254858, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | $5,737.82 |
254857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO | CR NO. 220017398.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254857, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO | $5,737.82 |
254856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR | CR NO. 220017397.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254856, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR | $5,737.82 |
254855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO | CR NO. 220017396.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254855, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO | $5,737.82 |
254854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220017395.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254854, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
254853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR | CR NO. 220017394.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254853, A FAVOR DE ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR | $5,737.82 |
254852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROACHO HERNANDEZ JOSE ALBERTO | CR NO. 220017393.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254852, A FAVOR DE ROACHO HERNANDEZ JOSE ALBERTO | $5,737.82 |
254851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 220017392.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254851, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
254850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS ENRIQUEZ FEDERICO GUILLERMO | CR NO. 220017391.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254850, A FAVOR DE RIVAS ENRIQUEZ FEDERICO GUILLERMO | $5,737.82 |
254849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO | CR NO. 220017390.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254849, A FAVOR DE REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO | $5,737.82 |
254848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | CR NO. 220017389.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254848, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | $5,737.82 |
254847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES PEREZ NORMA ESTELA | CR NO. 220017388.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254847, A FAVOR DE REYES PEREZ NORMA ESTELA | $5,737.82 |
254846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL DELGADO OLGA TERESA | CR NO. 220017387.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254846, A FAVOR DE RANGEL DELGADO OLGA TERESA | $5,737.82 |
254845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | CR NO. 220017386.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254845, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | $5,737.82 |
254844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO | CR NO. 220017385.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254844, A FAVOR DE PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO | $5,737.82 |
254843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIOQUINTO RAMIREZ IRVIN | CR NO. 220017384.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254843, A FAVOR DE PIOQUINTO RAMIREZ IRVIN | $5,737.82 |
254842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ZUMAYA HUGO CESAR | CR NO. 220017383.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254842, A FAVOR DE PEREZ ZUMAYA HUGO CESAR | $5,737.82 |
254841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALES FLORES JOHANA GABRIELA | CR NO. 220017382.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254841, A FAVOR DE PERALES FLORES JOHANA GABRIELA | $5,737.82 |
254840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | CR NO. 220017381.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254840, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
254839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PANTOJA SANCHEZ PAOLA | CR NO. 220017380.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254839, A FAVOR DE PANTOJA SANCHEZ PAOLA | $5,737.82 |
254838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX ORENDAIN CARLOS ANTONIO | CR NO. 220017379.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254838, A FAVOR DE PALAFOX ORENDAIN CARLOS ANTONIO | $5,737.82 |
254837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ GONZALEZ ARTEMIO | CR NO. 220017378.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254837, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ ARTEMIO | $5,737.82 |
254836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PEREZ FRANCISCO | CR NO. 220017377.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254836, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO | $5,737.82 |
254835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NEGRETE MENDEZ DIEGO ARMANDO | CR NO. 220017376.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254835, A FAVOR DE NEGRETE MENDEZ DIEGO ARMANDO | $5,737.82 |
254834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOLINA GONZALEZ NESTOR ULISES | CR NO. 220017375.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254834, A FAVOR DE MOLINA GONZALEZ NESTOR ULISES | $5,737.82 |
254833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220017374.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254833, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
254832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONTES SANDRA JANETTE | CR NO. 220017373.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254832, A FAVOR DE MATA MONTES SANDRA JANETTE | $5,737.82 |
254831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MANCERA VICTOR HUGO | CR NO. 220017372.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254831, A FAVOR DE MARTINEZ MANCERA VICTOR HUGO | $5,737.82 |
254830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220017371.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254830, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
254829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 220017370.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254829, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
254828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO | CR NO. 220017369.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254828, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO | $5,737.82 |
254826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARCIAL PEREZ JESSICA | CR NO. 220017367.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254826, A FAVOR DE MARCIAL PEREZ JESSICA | $5,737.82 |
254825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO | CR NO. 220017366.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254825, A FAVOR DE MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO | $5,737.82 |
254824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREZ CESAR ARTURO | CR NO. 220017365.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254824, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ CESAR ARTURO | $5,737.82 |
254823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | CR NO. 220017364.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254823, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | $5,737.82 |
254822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEGORRETA ALFARO GIOVANNI | CR NO. 220017363.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254822, A FAVOR DE LEGORRETA ALFARO GIOVANNI | $5,737.82 |
254821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEAL JIMENEZ BOGAR | CR NO. 220017362.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254821, A FAVOR DE LEAL JIMENEZ BOGAR | $5,737.82 |
254820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JARAMILLO BARRIOS GUSTAVO | CR NO. 220017361.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254820, A FAVOR DE JARAMILLO BARRIOS GUSTAVO | $5,737.82 |
254819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ZAVALA JESUS FERNANDO | CR NO. 220017360.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254819, A FAVOR DE HERNANDEZ ZAVALA JESUS FERNANDO | $5,737.82 |
254818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS | CR NO. 220017359.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254818, A FAVOR DE HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
254817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | CR NO. 220017358.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254817, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | $5,737.82 |
254816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | CR NO. 220017357.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254816, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | $5,737.82 |
254815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO | CR NO. 220017356.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254815, A FAVOR DE HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO | $5,737.82 |
254813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SALAZAR OMAR | CR NO. 220017354.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254813, A FAVOR DE GUTIERREZ SALAZAR OMAR | $5,737.82 |
254812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO | CR NO. 220017353.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254812, A FAVOR DE GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO | $5,737.82 |
254811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | CR NO. 220017352.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254811, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | $5,737.82 |
254810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL | CR NO. 220017351.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254810, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL | $5,737.82 |
254809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GRISELDA | CR NO. 220017350.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254809, A FAVOR DE GOMEZ GRISELDA | $5,737.82 |
254808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ HECTOR ARTURO | CR NO. 220017349.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254808, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ HECTOR ARTURO | $5,737.82 |
254807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | CR NO. 220017348.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254807, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | $5,737.82 |
254806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GUTIERREZ MAYRA ARACELI | CR NO. 220017347.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254806, A FAVOR DE GARCIA GUTIERREZ MAYRA ARACELI | $5,737.82 |
254805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | CR NO. 220017346.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254805, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
254804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA | CR NO. 220017345.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254804, A FAVOR DE GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA | $5,737.82 |
254803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES SALAZAR MARIO ALFREDO | CR NO. 220017344.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254803, A FAVOR DE FLORES SALAZAR MARIO ALFREDO | $5,737.82 |
254802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA GONZALEZ CINDY ESPERANZA | CR NO. 220017343.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254802, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ CINDY ESPERANZA | $5,737.82 |
254801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | CR NO. 220017342.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254801, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | $5,737.82 |
254800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO | CR NO. 220017341.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254800, A FAVOR DE ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
254799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ DIAZ KEVEEN JAIR | CR NO. 220017340.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254799, A FAVOR DE DIAZ DIAZ KEVEEN JAIR | $5,737.82 |
254798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ CASO VICTOR ALEJANDRO | CR NO. 220017339.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254798, A FAVOR DE DIAZ CASO VICTOR ALEJANDRO | $5,737.82 |
254797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ MAGALLANES CHRISTIAN GUADALUPE | CR NO. 220017338.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254797, A FAVOR DE CRUZ MAGALLANES CHRISTIAN GUADALUPE | $5,737.82 |
254796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COULSON PEREZ IAN KIEFER | CR NO. 220017337.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254796, A FAVOR DE COULSON PEREZ IAN KIEFER | $5,737.82 |
254795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COULSON PEREZ AIR XALLY | CR NO. 220017336.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254795, A FAVOR DE COULSON PEREZ AIR XALLY | $5,737.82 |
254794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220017335.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254794, A FAVOR DE CORDOVA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE | $5,737.82 |
254793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO | CR NO. 220017334.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254793, A FAVOR DE CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO | $5,737.82 |
254792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COBIAN VENEGAS JOSE | CR NO. 220017333.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254792, A FAVOR DE COBIAN VENEGAS JOSE | $5,737.82 |
254791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO | CR NO. 220017332.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254791, A FAVOR DE CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
254790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO SANCHEZ OMAR | CR NO. 220017331.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254790, A FAVOR DE CASTRO SANCHEZ OMAR | $5,737.82 |
254789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA | CR NO. 220017330.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254789, A FAVOR DE CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA | $5,737.82 |
254788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | CR NO. 220017329.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254788, A FAVOR DE CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | $5,737.82 |
254787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS RIOS RENE | CR NO. 220017328.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254787, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE | $5,737.82 |
254785 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS LOPEZ VIRIDIANA | CR NO. 220017326.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254785, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ VIRIDIANA | $5,737.82 |
254784 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO | CR NO. 220017325.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254784, A FAVOR DE CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO | $5,737.82 |
254783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA | CR NO. 220017324.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254783, A FAVOR DE CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA | $5,737.82 |
254782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON GONZALEZ JULIO CESAR | CR NO. 220017323.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254782, A FAVOR DE CALDERON GONZALEZ JULIO CESAR | $5,737.82 |
254781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 220017322.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254781, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
254780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLAS MENDEZ IVAN | CR NO. 220017321.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254780, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN | $5,737.82 |
254779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL ALEJANDRE PEDRO | CR NO. 220017320.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254779, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE PEDRO | $5,737.82 |
254778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL ALEJANDRE ISABEL VERONICA | CR NO. 220017319.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254778, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE ISABEL VERONICA | $5,737.82 |
254777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA VELAZQUEZ ANGEL MANUEL | CR NO. 220017318.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254777, A FAVOR DE BAUTISTA VELAZQUEZ ANGEL MANUEL | $5,737.82 |
254776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN MAGAÑA RUBI KIKEY | CR NO. 220017317.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254776, A FAVOR DE BARRAGAN MAGAÑA RUBI KIKEY | $5,737.82 |
254775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS GOMEZ MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220017316.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254775, A FAVOR DE ARIAS GOMEZ MAYRA ALEJANDRA | $5,737.82 |
254774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO RODRIGUEZ MARTHA LIDIA | CR NO. 220017315.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254774, A FAVOR DE ARELLANO RODRIGUEZ MARTHA LIDIA | $5,737.82 |
254773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMBROSIO CORTES DAVID | CR NO. 220017314.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254773, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID | $5,737.82 |
254772 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO ARECHIGA HUGO CESAR | CR NO. 220017313.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254772, A FAVOR DE AGUAYO ARECHIGA HUGO CESAR | $5,737.82 |
254771 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017312.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254771, A FAVOR DE ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
254770 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | EDUARDO FLORES GONZALEZ | CR NO. 220017308.- APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254770, A FAVOR DE EDUARDO FLORES GONZALEZ | $35,000.00 |
7 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220017094.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $9,442,778.47 |
254769 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017307.- RENTA DE LOCAL UBICADO EN STA. MONICA 214, MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254769, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | $104,400.00 |
653 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220005379.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E653, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $973,790.00 |
652 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008153.- PAGO DE TONELADAS RECOLECTADAS POR DIFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E652, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,059,979.09 |
650 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005267.- TONELADAS RECOLECTADAS POR DIFERENCIAS DEL 1 AL 31 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E650, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,310,637.96 |
254762 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | WANG YINGYU | CR NO. 220017118.- APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR CONSTRUCCION DE MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254762, A FAVOR DE WANG YINGYU | $35,000.00 |
254761 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | MA. DEL REFUGIO PORRAS CARMONA | CR NO. 220017117.- APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR CONSTRUCCION DE MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254761, A FAVOR DE MA. DEL REFUGIO PORRAS CARMONA | $35,000.00 |
254760 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | GONZALEZ MILLAN ANTONIA | CR NO. 220017116.- APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR CONSTRUCCION DE MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254760, A FAVOR DE GONZALEZ MILLAN ANTONIA | $35,000.00 |
254759 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CASILLAS RICARDO FRANCISCO | CR NO. 220009908.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254759, A FAVOR DE MARTINEZ CASILLAS RICARDO FRANCISCO | $7,314.81 |
159500 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220017110.- CONSUMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159500, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $4,262,416.00 |
159499 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220017109.- CONSUMOS EL MES DE AGOSTO DE 2015, SUC PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159499, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $7,929,537.00 |
159498 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220017108.- CONSUMOS DEL MES DE AGOSTO DE 2015, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159498, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,602,601.00 |
159497 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220017106.- CONSUMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159497, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $7,680,478.00 |
6 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220017114.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 1ER QNA DE OCTUBRE/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,032,125.55 |
6 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220017114.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 1ER QNA DE OCTUBRE/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,784,909.84 |
254718 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220017104.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254718, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,268,898.73 |
254717 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220017103.- RETENCIONES DE CUOTAS OBRERAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254717, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $556,371.71 |
254716 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASTILLEJOS ORNELAS DAVID | CR NO. 220009674.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL CONFORME OFICIOS FJPV/938/2015, DJM/DJCT/JN/808/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254716, A FAVOR DE CASTILLEJOS ORNELAS DAVID | $135,500.00 |
254715 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016902.- PAGO POR CONCEPTO DE PLACA DE BRONCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254715, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA S.A. DE C.V. | $8,700.00 |
254713 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAREZ GOMEZ FERMIN | CR NO. 220007395.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254713, A FAVOR DE MAREZ GOMEZ FERMIN | $6,141.69 |
254713 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAREZ GOMEZ FERMIN | CR NO. 220007395.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254713, A FAVOR DE MAREZ GOMEZ FERMIN | $159,287.66 |
254713 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAREZ GOMEZ FERMIN | CR NO. 220007395.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254713, A FAVOR DE MAREZ GOMEZ FERMIN | $2,454.22 |
254713 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAREZ GOMEZ FERMIN | CR NO. 220007395.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254713, A FAVOR DE MAREZ GOMEZ FERMIN | $2,960.00 |
254713 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAREZ GOMEZ FERMIN | CR NO. 220007395.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254713, A FAVOR DE MAREZ GOMEZ FERMIN | $613.55 |
254712 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA VILLA ERNESTO | CR NO. 220007393.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254712, A FAVOR DE SILVA VILLA ERNESTO | $4,265.06 |
254712 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA VILLA ERNESTO | CR NO. 220007393.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254712, A FAVOR DE SILVA VILLA ERNESTO | $111,996.64 |
254712 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA VILLA ERNESTO | CR NO. 220007393.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254712, A FAVOR DE SILVA VILLA ERNESTO | $1,704.32 |
254712 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA VILLA ERNESTO | CR NO. 220007393.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254712, A FAVOR DE SILVA VILLA ERNESTO | $426.08 |
159379 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220017078.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159379, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,421,313.85 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220017081.- PRIMER PARTIDA DE SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
2 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220017079.- RETENCIONES A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,715,418.42 |
2 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220017079.- RETENCIONES A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,158,975.63 |
Total Mensual Octubre 2015 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:29 hrs. |
$128,287,115.58 |