Cargando...
Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
190960 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 98500,98904, | $172,540.61 |
190960 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 98500,98904, | $223,687.00 |
190959 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V..- CR 220018836 (1); SERVICIO A EQUIPOS PORTATILES LENOVO; FACTURAS: 4118 | $9,487.50 |
190957 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA RODRIGUEZ JOSE LUIS | VILLANUEVA RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220018689 (1); CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 28 DE ENERO DE 2009 DENTRO DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 509/2007-A2; FACTURAS: OFICIO | $135,455.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $99.10 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $13.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $98.74 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $35.80 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $10.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $308.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $679.97 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $103.50 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $97.75 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $184.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $108.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $250.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $729.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $25.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $212.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $17.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $43.62 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $250.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $195.50 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $44.39 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $1,656.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $192.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $821.10 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $73.60 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $109.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $77.90 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $1,252.98 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $69.64 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $1,207.50 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $13.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $285.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $529.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $13.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $75.99 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $113.99 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $1,666.20 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $304.24 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $1,988.35 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $862.50 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $1,552.50 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $207.48 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $164.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $168.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $1,207.50 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $684.25 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $370.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $80.04 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $45.08 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $195.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $420.79 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $120.02 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $156.46 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $51.75 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $260.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $631.81 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $29.40 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $51.75 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $1,995.25 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $206.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $322.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $234.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $69.00 |
190956 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 33337, 17509, 68643, 1201955, 871651, 5783, 81725, 5080, 5080, 9319, 872388, 64110, 51085, 540, 873292, 6813, 23621, 5989, 63941, 1171, 2780, 3123, 17248, 114317, 22886, | $263.35 |
190955 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MENDOZA MACEDO ROSARIO | MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220018560 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y GEL ANTIBACTERIAL, ORDEN 7273, 7285 Y 7288.; FACTURAS: 137302, 137303, 137304 | $279.11 |
190955 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MENDOZA MACEDO ROSARIO | MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220018560 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y GEL ANTIBACTERIAL, ORDEN 7273, 7285 Y 7288.; FACTURAS: 137302, 137303, 137304 | $853.50 |
190955 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | REGISTRO CIVIL | MENDOZA MACEDO ROSARIO | MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220018560 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y GEL ANTIBACTERIAL, ORDEN 7273, 7285 Y 7288.; FACTURAS: 137302, 137303, 137304 | $297.45 |
190954 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220018553 (1); SERVICIO DE COMIDAS PARA OPERATIVOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6397.; FACTURAS: 000018 | $22,632.00 |
190953 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA BERBER APOLONIO | ESTRADA BERBER APOLONIO.- CR 220018549 (1); SERVICIO DE REPARACION A PALA DE CAJA COMPACTADORA, ORDEN 7170.; FACTURAS: 0004 | $19,550.00 |
190952 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220018546 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN 5263 POR EL SERVICIO DE DIPLOMADO EN RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO.; FACTURAS: 06606 C | $72,450.00 |
190951 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220018545 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA PARA TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 021 | $21,131.75 |
190950 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO | YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- CR 220018507 (1); REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA EN EL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO UBICADO EN BELEN 220; FACTURAS: RECIBO | $204.00 |
190949 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CASTELLANOS BARRAGAN ISELA | CASTELLANOS BARRAGAN ISELA.- CR 220018502 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6302.; FACTURAS: 0004 | $11,500.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,142.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,244.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,109.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,109.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,085.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,109.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,109.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,142.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,142.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,812.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,934.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $759.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,812.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $927.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,142.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $660.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,142.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,811.75 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,109.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,109.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,811.75 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,109.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,109.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,109.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,740.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $9,270.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $861.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,811.75 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $2,109.00 |
190948 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220018313 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20805, 22164, 22165, 22166, 22168, 22170, 22173, 22174, 22175, 22177, 22178, 22179, 22121, 22185, 22182, 22184, 22212, 22097, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 2210 | $726.00 |
190932 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220018496 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN 7422.; FACTURAS: A 24538 | $30,465.75 |
190931 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGIDURIA 06 | ZAMOFI, S.A. DE C.V. | ZAMOFI, S.A. DE C.V..- CR 220018397 (1); SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS PARA SALVADOR SANCHEZ GUERRERO; FACTURAS: 5869 | $4,692.00 |
190930 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN.- CR 220018381 (1); PRESENTACION DEL GRUPO TLAKUACHE TEATRO DE TITERES DEL 10 DE OCT. 2009 PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 147 | $1,725.00 |
190929 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MAYER KLAUS | MAYER KLAUS.- CR 220018380 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GUANATOS BRASS BAND DEL 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 021 | $9,775.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $87.60 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $43.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $100.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $240.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $133.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $50.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $11.90 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $309.35 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $50.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $481.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $356.50 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $297.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $1,610.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $11,155.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $575.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $104.20 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $150.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $120.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $100.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $250.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $286.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $144.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $1,244.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $1,760.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $48.60 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $75.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $1,083.06 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $6,900.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $144.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $154.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $3,139.50 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $432.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $771.50 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $110.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $195.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $10,856.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $186.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $315.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $1,760.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $9,257.30 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $966.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $344.72 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $626.88 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $460.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $833.71 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $48.02 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $1,115.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $10,033.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $21.60 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $1,434.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $1,760.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $171.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $351.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $9,211.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $505.50 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $690.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $575.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $160.27 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $681.85 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $322.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $100.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $6,325.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $100.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $1,340.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $240.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $421.50 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $50.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $294.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $141.46 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $1,260.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $220.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $2,971.86 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $976.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $1,775.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $281.75 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $50.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $50.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $280.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $438.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $2,438.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $120.00 |
190928 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 0051, 0053, RECIBO SIMPLE, 467, 0227, 131042, 8644, 0575, RECIBO SIMPLE, 37212, RECIBO SIMPLE, | $120.00 |
190927 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | MEJORAMIENTO URBANO | TOVAR CABRERA DANIEL | TOVAR CABRERA DANIEL.- CR 220018391 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 21 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,134.91 |
190926 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1856 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 317 | $464,086.47 |
190926 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1856 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 317 | $-139,225.94 |
190925 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1855 (1); PAGO DE LA ESTIMACIO NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 316 | $250,735.25 |
190925 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1855 (1); PAGO DE LA ESTIMACIO NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 316 | $-75,220.58 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $388.00 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $1,280.00 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $54.00 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $46.00 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $2,528.00 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $1,121.25 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $897.50 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $550.00 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $739.99 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $977.50 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $62.00 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $38.00 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $2,760.00 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $252.00 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $101.00 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $128.00 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $1,720.17 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $224.00 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $403.00 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $41.40 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $296.00 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $576.26 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $736.00 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $30.00 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $40.00 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $57.76 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $115.00 |
190924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 101, 2414, 21, 3765, 652802, 732426, 28302, 2458, 2053, 1986, 5145, 5149, 5143, 78921, 149826, 21, 3746, 5562, 5656, 149976, 14816, 2404, 2401, 5140, 65859, 149924, 0 | $198.00 |
190923 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 | $6,385.95 |
190923 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 | $3,565.00 |
190923 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 | $10,925.00 |
190923 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 | $3,128.00 |
190923 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 661, 671, 672, 673, 676 | $2,017.10 |
190922 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221881 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23710, 23910 | $3,645.00 |
190922 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221881 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23710, 23910 | $991.00 |
190921 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221868 (1); COMPRA DE REFACCIONES NESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1863, 1852 | $207.00 |
190921 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221868 (1); COMPRA DE REFACCIONES NESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1863, 1852 | $207.00 |
190920 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221866 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 051, 052, 053 | $10,982.50 |
190920 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221866 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 051, 052, 053 | $9,775.00 |
190920 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221866 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 051, 052, 053 | $2,875.00 |
190919 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221865 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0133, 0148 | $7,245.00 |
190919 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221865 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0133, 0148 | $2,036.77 |
190918 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221864 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3136, 3148 | $1,343.20 |
190918 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221864 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3136, 3148 | $1,147.70 |
190917 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221857 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0022 | $9,775.00 |
190916 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION INGRESOS | URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL | URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL.- CR 220018579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $956.46 |
190916 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL | URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL.- CR 220018579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,233.70 |
190916 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL | URZUA ATILANO FERNANDO JETZAEL.- CR 220018579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $238.14 |
190915 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | PADILLA ARTEAGA ADRIANA LORENA | PADILLA ARTEAGA ADRIANA LORENA.- CR 220018473 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 203027 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190914 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | CINEPOLIS DEL PAIS, S.A. DE C.V. | CINEPOLIS DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 220018470 (1); DEVOLUCION P/DIFERENCIA A FAVOR GENERADO D/PAGO PROPORCIONAL P/BAJA DE LICENCIA NO.234177; FACTURAS: RECIBO | $2,730.00 |
190913 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | ARELLANO OJEDA LUCIA.- CR 220018468 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 216837 Y 13706 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
190912 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | NAVARRO OROZCO LUIS EDUARDO | NAVARRO OROZCO LUIS EDUARDO.- CR 220018467 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170990 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190911 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO OROZCO MARIA DEL REFUGIO | OROZCO OROZCO MARIA DEL REFUGIO.- CR 220018464 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPAELS. NO. 170988 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190910 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA MORENO LUIS RUBEN | GARCIA MORENO LUIS RUBEN.- CR 220018463 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 247518 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190909 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | TREJO ESPINOZA MARIA DEL REFUGIO | TREJO ESPINOZA MARIA DEL REFUGIO.- CR 220018460 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 194074 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190908 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | PADILLA ARTEAGA AIDA ARACELI | PADILLA ARTEAGA AIDA ARACELI.- CR 220018458 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 221194 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190907 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | BELMONTE SILVA ALMA ANGELINA | BELMONTE SILVA ALMA ANGELINA.- CR 220018457 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 165401 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190906 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLIS GALVEZ BERTHA ALICIA | SOLIS GALVEZ BERTHA ALICIA.- CR 220018456 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 13697 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190905 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | SOTO GONZALEZ JOEL IVAN | SOTO GONZALEZ JOEL IVAN.- CR 220018455 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPALES NO.218697 Y 170931 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009 DECRETO 22633/LVIII/0; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
190904 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GAONA FUENTES BARDO FRANCISCO | GAONA FUENTES BARDO FRANCISCO.- CR 220018454 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO CIRCO BARDUM; FACTURAS: RECIBO | $2,000.00 |
190903 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | BELMONTE SILVA MAYRA LILIANA | BELMONTE SILVA MAYRA LILIANA.- CR 220018453 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.170864 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190902 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ MORALES RAFAEL | VAZQUEZ MORALES RAFAEL.- CR 220018451 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS EN UND. ADMVA. REFORMA; FACTURAS: 175 | $9,215.00 |
190901 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | MORAN DE LEON SAUL | MORAN DE LEON SAUL.- CR 220018444 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DOBLE D/FOLIOS 104082,108156,117849,124243,49510,119175 Y 210535, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $607.50 |
190900 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ARTEAGA SERRANO MELISA | ARTEAGA SERRANO MELISA.- CR 220018432 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPALES NO.256705 Y 215988 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009 DECRETO 22633/LVIII/0; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
190899 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220018418 (1); PAGO DE SERVICIOS DE AVALUO, ORDEN 7164 Y 7330.; FACTURAS: 933, 935 | $1,725.00 |
190899 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220018418 (1); PAGO DE SERVICIOS DE AVALUO, ORDEN 7164 Y 7330.; FACTURAS: 933, 935 | $4,025.00 |
190898 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ZARAGOZA RAMIREZ JORGE | ZARAGOZA RAMIREZ JORGE.- CR 220018384 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 545/09 OFICIO 910/09; FACTURAS: RECIBO | $4,528.75 |
190897 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220018379 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION DEL 7 DE OCT. 2009 EN CAMELLON DE CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0045 | $5,750.00 |
190896 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220018377 (1); RENTA DE TOLDO PANORAMICO PARA EL 10 DE OCT. 2009 EN CHAPULTEPEC Y LIBERTAD; FACTURAS: 835 | $9,200.00 |
190895 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220018375 (1); SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO EN LARVA DEL 4, 5, 6 Y 7 DE OCT. 2009; FACTURAS: 874 | $3,220.00 |
190894 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PADILLA JIMENEZ MOISES | PADILLA JIMENEZ MOISES.- CR 220018374 (1); RENTA DE EQUIPÒ DE AUDIO EVENTO 10 DE OCT. 2009 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0144 | $5,750.00 |
190893 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CULTURA | UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018366 (1); SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE CULTURA; FACTURAS: 332813 | $1,816.47 |
190892 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SALVADOR | PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SALVADOR.- CR 220018361 (1); DEVOLUCION DE DIFERENCIA A FAVOR DEL PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL DE LA CUENTA 10409-4 Y 22480-4; FACTURAS: RECIBO | $3,144.00 |
190890 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220018311 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009 POR APOYO ECONOMICO SEGUN DECRETO D83/05/09; FACTURAS: RECIBO | $8,893.89 |
190889 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220018308 (1); COMPRA DE 14 SILLAS SECRETARIAL SIN CODERAS, ORDEN 7331.; FACTURAS: 4223 | $6,872.45 |
190888 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V. | SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V..- CR 220018229 (1); DEMOLICION DE MAPARAS, REPOSICION DE MOLDURAS, DESMONTAJE RETIRO Y TAPONEO EN TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1765 | $10,982.50 |
190887 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $1,198.08 |
190887 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $86.16 |
190887 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $58.66 |
190887 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $4,008.73 |
190887 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $519.53 |
190887 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO | HERNANDEZ AVILES MA. DEL REFUGIO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $129.61 |
190886 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $1,198.08 |
190886 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $86.16 |
190886 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $58.66 |
190886 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $4,008.73 |
190886 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $519.53 |
190886 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA | CAMPOS GARCIA GRICELDA LUCIA.- CR 220018134 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $129.61 |
96292 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | MEJORAMIENTO URBANO | MOTORMEXA, S.A. DE C.V. | MOTORMEXA, S.A. DE C.V..- CR 220016327 (1); COMPRA DE 3 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA, ORDEN 5286.; FACTURAS: 45152-45154 | $749,700.01 |
96291 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1955 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 114 | $1,342,356.19 |
96291 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1955 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 114 | $-402,706.86 |
96218 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 | $188.60 |
96218 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 | $11,011.83 |
96218 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 | $15,548.00 |
96218 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 | $573.51 |
96218 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 | $11,460.33 |
96218 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220018492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6954, 7099, 7100, 7315, 7317 Y 7318.; FACTURAS: 4637, 4669, 4670, 4674, 4675, 4676 | $11,439.05 |
96217 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220018421 (1); SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 860.; FACTURAS: BE 18366 | $777,444.75 |
96215 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | HIAB, S.A. DE C.V. | HIAB, S.A. DE C.V..- CR 220016637 (1); COMPRA DE GRUAS HIDRAULICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5231.; FACTURAS: 3005,3006, 3007,3008 | $741,019.76 |
96215 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | HIAB, S.A. DE C.V. | HIAB, S.A. DE C.V..- CR 220016637 (1); COMPRA DE GRUAS HIDRAULICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5231.; FACTURAS: 3005,3006, 3007,3008 | $741,019.76 |
1561 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V. | CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V..- CR OPB2220 (5); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-223/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 1022 | $663,477.42 |
1560 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB2195 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-108/09; FACTURAS: 635 | $1,260,739.85 |
1560 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB2195 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-108/09; FACTURAS: 635 | $-378,221.96 |
1559 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2183 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0852 | $370,046.68 |
1559 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2183 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0852 | $-111,014.00 |
1558 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2176 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 586 | $296,335.78 |
1558 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2176 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 586 | $-88,900.73 |
1557 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2175 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 587 | $421,939.48 |
1557 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2175 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 587 | $-126,581.84 |
1556 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2006 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0851 | $201,153.30 |
1556 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2006 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0851 | $-60,345.99 |
1555 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2005 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0848 | $589,557.39 |
1555 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2005 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0848 | $-176,867.22 |
301 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1994 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-173/09; FACTURAS: 428 | $1,406,827.04 |
301 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1994 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-173/09; FACTURAS: 428 | $-422,048.11 |
147 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GDLVAN, S.A. DE C.V. | GDLVAN, S.A. DE C.V..- CR 220018413 (13); SERVICIO DE TRANSPORTE GDL. - MORELIA - GDL. LOS ELEMENTOS OPERATIVOS AL CURSO EN LA ARSPO; FACTURAS: 0559, 0565 | $4,000.00 |
147 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GDLVAN, S.A. DE C.V. | GDLVAN, S.A. DE C.V..- CR 220018413 (13); SERVICIO DE TRANSPORTE GDL. - MORELIA - GDL. LOS ELEMENTOS OPERATIVOS AL CURSO EN LA ARSPO; FACTURAS: 0559, 0565 | $4,000.00 |
146 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VILLA GOMEZ MANUEL | VILLA GOMEZ MANUEL.- CR 220018287 (13); ALIMENTOS A INSTRUCTORES Y PERSONAL DE APOYO DE LAS EVALUACIONES SUBSEMUN DEL 11,12 Y 14 DE SEPT.09.; FACTURAS: 926 | $1,614.60 |
76 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018484 (18); SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE TIRO POLICIAL, ORDEN 7383, 6661,6724 Y 6581.; FACTURAS: 1129 A, 1789 A, 1790 A, 1832 A | $62,000.00 |
76 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018484 (18); SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE TIRO POLICIAL, ORDEN 7383, 6661,6724 Y 6581.; FACTURAS: 1129 A, 1789 A, 1790 A, 1832 A | $80,000.00 |
76 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018484 (18); SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE TIRO POLICIAL, ORDEN 7383, 6661,6724 Y 6581.; FACTURAS: 1129 A, 1789 A, 1790 A, 1832 A | $28,000.02 |
76 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018484 (18); SERVICIO DE CURSO DE TECNICAS DE TIRO POLICIAL, ORDEN 7383, 6661,6724 Y 6581.; FACTURAS: 1129 A, 1789 A, 1790 A, 1832 A | $78,000.00 |
75 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018186 (18); COMPRA DE MANUAL DE BOLSILLO, ORDEN 6665.; FACTURAS: 7034 | $3,967.50 |
190881 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2130 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-059/08; FACTURAS: 113 | $37,541.28 |
190880 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2117 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-009/09; FACTURAS: 112 | $601,889.99 |
190880 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2117 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-009/09; FACTURAS: 112 | $-66,560.52 |
190879 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ PARRA ITZEL MARIA DEL CARMEN | RAMIREZ PARRA ITZEL MARIA DEL CARMEN.- CR 220018674 (1); GASTOS D/CAMPEONATO MUNDIAL D/KARATE A REALIZARSE E/LA CD.D/RABAT, MARRUECOS D/12 AL 15 DE NOV. 09.; FACTURAS: OFICIO | $14,000.00 |
190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $139.80 |
190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $195.00 |
190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $167.00 |
190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $184.00 |
190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VISITADURIA | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $1,259.25 |
190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $174.00 |
190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $168.00 |
190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $224.50 |
190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $120.00 |
190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $174.00 |
190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $133.00 |
190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $266.00 |
190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $86.00 |
190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $304.50 |
190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $231.00 |
190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $142.00 |
190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $225.00 |
190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $207.60 |
190876 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLENTE; FACTURAS: POSA4 179 204, AMO 368580, 8680, 878658, 836, 282, 8899, 1001460, 438, 9028, 1111018, 6237, 1121841, 2283, 47654, 24639, HTD 5659, 3657 | $98.00 |
190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $1,096.30 |
190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $1,092.50 |
190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $88.00 |
190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $130.00 |
190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $88.00 |
190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $1,108.91 |
190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $1,322.50 |
190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $692.00 |
190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $88.00 |
190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $86.08 |
190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $51.92 |
190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $88.00 |
190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $494.20 |
190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $140.00 |
190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $583.42 |
190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $717.95 |
190875 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010013 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RPEVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: A00257858, A00250706, A00257856, A00257857, A00255170, A00255171, B 140459, B 140495, 25992, 25993, B 140610, B 140657, 1999 | $59.49 |
190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $14.40 |
190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $37.41 |
190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $224.53 |
190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $276.00 |
190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $408.00 |
190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $166.43 |
190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $139.40 |
190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $1,656.00 |
190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $303.00 |
190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $210.00 |
190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $32.04 |
190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $510.00 |
190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $833.00 |
190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $92.45 |
190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $8.85 |
190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $126.50 |
190874 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES, DE DGE.; FACTURAS: 34374, 24421, 28783, 29044, AAY 0004683, 29039, 27022, 6778, 2988, 131543, 50060, BADCE-5337, BAM 0000 | $197.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $63.97 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $88.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $484.57 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $58.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $112.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $25.67 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $16.60 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $29.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $141.80 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $81.20 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $28.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $307.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $235.46 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $164.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $230.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $209.70 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $1,150.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $167.60 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $92.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $177.97 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $100.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $141.47 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $1,035.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $50.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $50.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $197.70 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $184.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $184.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $85.80 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $95.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $2,415.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $193.20 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $356.78 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $92.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $121.94 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $78.00 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $149.99 |
190873 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: EE 60974, 363 A, NC 112639, CABY 41562, BADCA 7865, B 30283, 574, 3991, 10957, 1444, 2552, 2556, 38851, 220070, 388896, POSA | $15.00 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $1,828.60 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $741.87 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $889.06 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $39.97 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $494.74 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $1,447.95 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $330.77 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $1,949.94 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $1,932.57 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $336.00 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $207.00 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $1,610.00 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $1,997.38 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $329.70 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $1,099.97 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $56.46 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $115.00 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $367.68 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $98.00 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $1,738.80 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $230.80 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $1,178.75 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $1,196.00 |
190872 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: 910, POSA 3 984 235, POSA 3 726 182, 3737, 137779, 6137, 2359, 20876, 0455, GMUSB 131763, GMUSB 129919, 2033, 16766, 330 B, | $223.79 |
190869 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN | GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN.- CR 220018430 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.170934 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190868 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220018428 (1); SERVICIO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE/09 ORDEN 1739.; FACTURAS: 0108 | $13,282.61 |
190867 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GALVEZ MARTINEZ ENEDINA | GALVEZ MARTINEZ ENEDINA.- CR 220018427 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA MPAL NO. 13699 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190866 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | TINAJERO LOPEZ FERNANDO | TINAJERO LOPEZ FERNANDO.- CR 220018425 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.237409 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190865 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ VILLA MARIO ALBERTO | RODRIGUEZ VILLA MARIO ALBERTO.- CR 220018420 (1); SERVICIO DE ELECTRICIDAD P/CORRECCION DE FALLA EN NEUTRO ALIMENTADOR AL SITE EN UND. REFORMA; FACTURAS: 0427 | $6,664.00 |
190864 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | TINAJERO LOPEZ GUSTAVO | TINAJERO LOPEZ GUSTAVO.- CR 220018419 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.194078 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO NO.22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190863 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GUTIERREZ RAMIREZ ROSA MARIA HERMENEGILDA | GUTIERREZ RAMIREZ ROSA MARIA HERMENEGILDA.- CR 220018417 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 627/09 OFICIO 1232/09; FACTURAS: RECIBO | $1,293.79 |
190862 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ MORALES RAFAEL | VAZQUEZ MORALES RAFAEL.- CR 220018416 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS EN UND. REFORMA; FACTURAS: 174 | $10,948.00 |
190861 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | SALDAÑA LOPEZ RAMON | SALDAÑA LOPEZ RAMON.- CR 220018415 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.214681 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190860 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | MIRANDA BRITO ADELINA | MIRANDA BRITO ADELINA.- CR 220018414 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPALES NO.203488 Y 253754 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009 DECRETO 22633/LVIII/0; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
190859 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220018411 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES BENITO JUAREZ Y RIO VERDE; FACTURAS: 00510213, 00509655 | $762.00 |
190859 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220018411 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES BENITO JUAREZ Y RIO VERDE; FACTURAS: 00510213, 00509655 | $741.68 |
190858 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TOPETE QUIRARTE RAFAEL | TOPETE QUIRARTE RAFAEL.- CR 220018407 (1); TINACOS ROTOPLAS Y MATERIAL PARA SU INSTALACION EN LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA; FACTURAS: 16883 | $8,807.68 |
190857 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018404 (1); SERVICIO CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL PERIODO DEL 13/SEPT AL 12/OCT. DE 2009; FACTURAS: 3362203 | $2,476.41 |
190856 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CATASTRO | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220018399 (1); HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO, SOLICITUD DE SERVICIO Y FORMATO OFICIO; FACTURAS: 0009 | $9,798.00 |
190855 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE | VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE.- CR 220018395 (1); ADQUISICION D/TRIPTICOS P/LA DIFUCION D/LOS CENTROS MEDACION DURANTE EL IX CONGRESO NAC.DE MEDIACION; FACTURAS: 0141 | $2,785.87 |
190854 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220018393 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 2561 | $2,495.50 |
190853 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ MORALES RAFAEL | VAZQUEZ MORALES RAFAEL.- CR 220018390 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 172 | $6,000.00 |
190852 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ASHIDA CUETO MONICA TERESA | ASHIDA CUETO MONICA TERESA.- CR 220018382 (1); SERVICIO DE CURADURIA DE LE EXPOSICION BOTCHED MESSIAH EN LARVA; FACTURAS: 0254 | $11,500.00 |
190851 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VAZQUEZ GAMA JUAN FRANCISCO | VAZQUEZ GAMA JUAN FRANCISCO.- CR 220018372 (1); IMPARTICION D/TALLERES SOBRE E/LIBRO FAHRENEHEIT 451 Y TALLERES D/LITERATURA INFANTIL D/SEPT. Y OCT.; FACTURAS: 0099 | $12,522.22 |
190850 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220018371 (1); PRESENTACION DE LOS GRUPOS MEY CHICA Y SELMA DEL 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0014 | $4,600.00 |
190849 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220018369 (1); PRESENTACION DEL GRUPO VOLUMINA EN PASEO CHAPULTEPEC EL 10 DE OCT. 2009; FACTURAS: 0015 | $4,600.00 |
190848 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220018368 (1); ASESORIA LEGAL TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 106 | $9,200.00 |
190847 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220018359 (1); SERVICIO DE PERIFONEO Y GRABACION P/EVENTO "SALIENDO AL PARQUE" EL 03 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 872 | $1,725.00 |
190846 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERRERA RAZO ARTURO | HERRERA RAZO ARTURO.- CR 220018356 (1); TALLER DE CAJA DE SORPRESAS EN LA BIBLIOTECA UBICADA EN EL CENTRO CULTURAL OBLATOS DURANTE SEPT/2009; FACTURAS: 032 | $3,450.00 |
190845 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. | ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V..- CR 220018355 (1); ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2009, DE LOS LOCALES C3 Y C4 DE FINCA MARCADA CON EL NUMERO 3333; FACTURAS: 10380 | $20,427.45 |
190844 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220018352 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL 08/OCT/2009 EVENTO JUEVES DE GARAGE EN LABORATORIO DE ARTE; FACTURAS: 0044 | $11,500.00 |
190843 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220018347 (1); HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS A UNA TINTA EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 2550 | $2,012.50 |
190842 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018337 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7320 Y 7319.; FACTURAS: 117, 118 | $1,125.85 |
190842 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018337 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7320 Y 7319.; FACTURAS: 117, 118 | $1,539.85 |
190841 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V. | FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018326 (1); COMPRA DE 30 TRAMOS DE UNICANAL DE 1.1/2" ORDEN 6344.; FACTURAS: 651719 | $4,180.71 |
190840 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO | GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO.- CR 220018304 (1); DEVOLUCION DE LOS IMPORTES DE LAS FIANZAS DEPOSITADAS POR BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ 01/ABRIL/09; FACTURAS: RECIBO | $11,849.69 |
190839 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220018295 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 86210, 372099 | $617.68 |
190839 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220018295 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 86210, 372099 | $600.00 |
190838 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SALVADOR | PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SALVADOR.- CR 220018292 (1); DEVOLUCION DE DIFERENCIA A FAVOR DEL PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DE LA CUENTA 26410-3; FACTURAS: RECIBO | $137.00 |
190837 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PLASCENCIA PONCE MARIA DE JESUS | PLASCENCIA PONCE MARIA DE JESUS.- CR 220018291 (1); CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL; FACTURAS: OFICIO | $19,100.00 |
190836 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RUBIO LUGO KAREN VANESSA | RUBIO LUGO KAREN VANESSA.- CR 220018290 (1); REALIZACION DE UN ESPECTACULO FLAMENCO DEL 23 DE OCT. 2009 EN EL FORO DE ARTE Y CULTURA; FACTURAS: RECIBO | $18,500.00 |
190835 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220018286 (1); COMPRA DE 5 FAROLAS AMBAR CHICA, ORDEN 7044.; FACTURAS: 0893 | $3,852.50 |
190834 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. SALUD MUNICIPAL | IMAGEN MEDICA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | IMAGEN MEDICA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220018285 (1); SERVICIO DE MONITOREO CARDIACO Y FETAL MATERNO POR EL MES DE JULIO Y AGOSTO, ORDEN 7387.; FACTURAS: 0320 Y 0332 | $29,325.00 |
190833 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO | SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO.- CR 220018284 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0008 | $843.90 |
190832 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. SALUD MUNICIPAL | MED SOLUTIONS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | MED SOLUTIONS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018283 (1); SERVICIO DE DIPLOMADO DE ACTUALIZACION ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MEXICO, ORDEN 7483.; FACTURAS: 2357 | $48,000.00 |
190831 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | RUIZ GONZALEZ EDUARDO | RUIZ GONZALEZ EDUARDO.- CR 220018282 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 013 | $456.15 |
190830 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220018277 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 021 | $681.00 |
190829 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220018276 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 018 | $1,086.75 |
190828 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220018274 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 025 | $694.05 |
190827 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220018273 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 025 | $731.70 |
190826 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220018238 (1); REPARACION D/80 DUCTOS C/CABLEADO ELECTRICO E/LA BOVEDA EN INSPECCION A MERCADOS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 0439 | $2,760.00 |
190825 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220018235 (1); SERVICIO DE REEMPLASO DE LINEA DE DRENAJE PARA SINDICATURA EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 0440 | $3,680.00 |
190824 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220018233 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MONOMANDO DE ALTA PRESION EN LA COCINA DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 0441 | $4,370.00 |
190823 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLIS BARAJAS ESPERANZA | SOLIS BARAJAS ESPERANZA.- CR 220018177 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.300045 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190822 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 | $350.00 |
190822 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 | $3,525.00 |
190822 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 | $618.90 |
190822 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 | $2,880.00 |
190822 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 | $1,499.01 |
190822 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 | $1,600.00 |
190822 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 | $1,400.00 |
190822 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 | $2,024.00 |
190822 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017386 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION ARGENTINA Q/ESTUVO EN GDL. DEL 18 AL 23 DE SEPT.09.; FACTURAS: 36148, 2262, 8842, 24435, 7672, 51575, 46324, 311100, 0394 | $612.00 |
190821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 | $16.00 |
190821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 | $134.00 |
190821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 | $1,725.00 |
190821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 | $112.70 |
190821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 | $147.60 |
190821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 | $227.70 |
190821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 | $23.00 |
190821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 | $185.00 |
190821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 | $730.00 |
190821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPT. AL 15 DE OCT; FACTURAS: 333403, 334467, 176396, 222611, 397364, 16035, 5822, s-n, 291858, 1075 | $16.00 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $179.10 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $552.80 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $125.50 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $230.00 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $1,223.04 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $130.00 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $138.00 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $127.65 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $552.00 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $1,104.00 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $214.88 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $119.94 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $350.75 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $812.00 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $29.28 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $460.00 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $335.85 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $350.75 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $798.00 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $583.95 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $74.75 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $115.00 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $273.00 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $552.00 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $365.00 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $213.00 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $69.00 |
190820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010015 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1284, 1259, 8879, D120213, D117623, D120612, D121159, D121566, D119172, D119174, AAY 0004905, 94623, 95574, 132940, 367, 368, 370, 36558, 14774, 14721, 7115, 7135, AA | $240.00 |
96214 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220018572 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 2813.; FACTURAS: 2212 | $488,750.00 |
96213 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SALVADOR LUPERCIO CEJA | SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1817 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-204/09; FACTURAS: 0016 | $206,757.35 |
96213 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SALVADOR LUPERCIO CEJA | SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1817 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-204/09; FACTURAS: 0016 | $-62,027.20 |
96212 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1812 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0353 | $456,529.83 |
96212 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1812 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0353 | $-136,958.95 |
96211 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1661 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAV-AD-132/09; FACTURAS: 0454 | $293,785.05 |
96211 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1661 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAV-AD-132/09; FACTURAS: 0454 | $-88,135.52 |
96210 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1641 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-007/09; FACTURAS: 235 | $227,714.49 |
96209 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1555 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-014/09; FACTURAS: 507 | $64,566.01 |
96209 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1555 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-014/09; FACTURAS: 507 | $-21,500.72 |
96208 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 | $1,670.58 |
96208 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 | $524.40 |
96208 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 | $799.25 |
96208 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 | $1,853.80 |
96208 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 | $537.22 |
96208 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8833, 8981, 8984, 9052, 9086, 9087 | $609.50 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $1,667.50 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $632.50 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $920.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $920.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $920.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $920.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $258.75 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $7,728.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $518.88 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $287.50 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $6,244.50 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $1,115.50 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $920.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $1,207.50 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $1,237.27 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $7,894.75 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $1,667.12 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $920.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $920.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $920.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $920.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $287.50 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $1,207.50 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $287.50 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $920.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $345.58 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $747.50 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $747.50 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $1,472.99 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $287.50 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $969.07 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $483.00 |
96207 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12500, 12516, 12609, 13693, 13718, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822, 13824, 13825, 13826, 1383 | $770.50 |
96206 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2634, 2637 | $3,565.00 |
96206 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2634, 2637 | $4,715.00 |
96205 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221911 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11367, 11377 | $885.50 |
96205 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221911 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11367, 11377 | $9,183.90 |
96204 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221910 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9378 | $3,434.27 |
96203 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 | $471.50 |
96203 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 | $471.50 |
96203 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 | $3,211.58 |
96203 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 | $3,538.70 |
96203 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 | $471.50 |
96203 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 | $471.50 |
96203 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 | $1,602.49 |
96203 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 | $586.50 |
96203 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 | $5,874.73 |
96203 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 | $6,015.48 |
96203 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 | $3,288.63 |
96203 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5983, 5991, 6021, 6036, 6039, 6040, 6044, 6048, 6054, 6056, 6058 | $5,317.34 |
96202 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3233, 3237, 3238, 3242, 3244 | $9,841.88 |
96202 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3233, 3237, 3238, 3242, 3244 | $294.86 |
96202 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3233, 3237, 3238, 3242, 3244 | $1,715.69 |
96202 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3233, 3237, 3238, 3242, 3244 | $944.38 |
96202 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3233, 3237, 3238, 3242, 3244 | $3,255.01 |
96201 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10757, 10758, 10760, 10761, 10765 | $4,887.50 |
96201 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10757, 10758, 10760, 10761, 10765 | $2,894.32 |
96201 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10757, 10758, 10760, 10761, 10765 | $1,811.25 |
96201 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10757, 10758, 10760, 10761, 10765 | $5,129.00 |
96201 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10757, 10758, 10760, 10761, 10765 | $3,680.00 |
96200 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 | $977.50 |
96200 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 | $3,910.00 |
96200 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 | $1,127.00 |
96200 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 | $523.25 |
96200 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 | $2,070.00 |
96200 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 | $2,139.00 |
96200 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 | $327.75 |
96200 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 | $1,805.50 |
96200 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 | $1,598.50 |
96200 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 | $1,483.50 |
96200 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 | $5,175.00 |
96200 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 | $1,529.50 |
96200 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4287, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4369, 4371, 4372, 4374, 4375 | $667.00 |
96199 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 | $4,647.38 |
96199 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 | $3,910.00 |
96199 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 | $908.50 |
96199 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 | $2,033.57 |
96199 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 | $11,172.25 |
96199 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 | $4,013.50 |
96199 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3320, 3333, 3344, 3347, 3350, 3352, 3356 | $299.00 |
96198 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7749, 18252, 18268, 18535 | $471.50 |
96198 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7749, 18252, 18268, 18535 | $598.00 |
96198 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7749, 18252, 18268, 18535 | $750.10 |
96198 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7749, 18252, 18268, 18535 | $11,021.61 |
96197 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1991, 1993, 1994 | $10,890.60 |
96197 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1991, 1993, 1994 | $253.63 |
96197 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1991, 1993, 1994 | $10,808.66 |
96196 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8902, 8913, 8916, 8926, 8939 | $4,160.70 |
96196 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8902, 8913, 8916, 8926, 8939 | $3,300.50 |
96196 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8902, 8913, 8916, 8926, 8939 | $3,289.18 |
96196 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8902, 8913, 8916, 8926, 8939 | $5,697.10 |
96196 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8902, 8913, 8916, 8926, 8939 | $5,984.60 |
96195 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221888 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2516 | $1,840.00 |
96194 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9484, 9485, 9486, 9487, 9488 | $1,400.00 |
96194 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9484, 9485, 9486, 9487, 9488 | $1,400.00 |
96194 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9484, 9485, 9486, 9487, 9488 | $1,400.00 |
96194 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9484, 9485, 9486, 9487, 9488 | $1,400.00 |
96194 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9484, 9485, 9486, 9487, 9488 | $1,400.00 |
96193 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 | $1,543.51 |
96193 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 | $862.86 |
96193 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 | $724.36 |
96193 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 | $724.36 |
96193 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 | $2,490.83 |
96193 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 | $1,698.69 |
96193 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 | $2,680.79 |
96193 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22228, 22229, 22236, 22237, 22238, 22240, 22245, 22249 | $1,769.06 |
96192 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221876 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10337, 10486, 10487, 10488 | $3,070.50 |
96192 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221876 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10337, 10486, 10487, 10488 | $1,209.80 |
96192 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221876 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10337, 10486, 10487, 10488 | $2,415.00 |
96192 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221876 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10337, 10486, 10487, 10488 | $989.00 |
96191 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15148, 15171, 15257 | $939.98 |
96191 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15148, 15171, 15257 | $1,517.50 |
96191 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15148, 15171, 15257 | $3,895.05 |
96190 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221872 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4366, 4368, 4388, 4397, 4398 | $4,542.50 |
96190 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221872 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4366, 4368, 4388, 4397, 4398 | $5,175.00 |
96190 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221872 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4366, 4368, 4388, 4397, 4398 | $8,395.00 |
96190 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221872 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4366, 4368, 4388, 4397, 4398 | $3,174.00 |
96190 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221872 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4366, 4368, 4388, 4397, 4398 | $1,610.00 |
96189 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221871 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57805, 57811, 57813 | $6,037.50 |
96189 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221871 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57805, 57811, 57813 | $3,051.63 |
96189 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221871 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57805, 57811, 57813 | $6,058.37 |
96188 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 24221869 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: D031067, D031068 | $8,177.65 |
96188 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 24221869 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: D031067, D031068 | $8,177.65 |
96187 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221867 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 125585, 125586, 125714 | $9,332.25 |
96187 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221867 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 125585, 125586, 125714 | $2,200.00 |
96187 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221867 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 125585, 125586, 125714 | $2,151.64 |
96186 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24221862 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 119943 | $5,676.25 |
96185 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221861 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0946A | $7,475.00 |
96184 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221860 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3762 | $805.00 |
96183 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221858 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: J79903 | $62.10 |
96182 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 | $4,600.00 |
96182 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 | $4,600.00 |
96182 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 | $1,840.00 |
96182 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 | $1,955.00 |
96182 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 | $690.00 |
96182 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 | $4,600.00 |
96182 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3306, 3311, 3312, 3314, 3317, 3318, 3322 | $460.00 |
96181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | VIRGEN RUIZ LAURA MARIA | VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220018646 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220018645 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220018644 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220018643 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220018642 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220018641 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220018640 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220018639 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220018638 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220018637 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220018636 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220018635 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220018634 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220018633 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220018632 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220018631 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220018630 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220018629 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220018628 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220018627 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220018626 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220018625 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220018624 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220018623 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220018622 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220018621 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220018620 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220018619 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220018618 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220018617 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220018616 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220018615 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA.- CR 220018614 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220018613 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220018612 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220018611 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220018610 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220018609 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220018608 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220018607 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220018606 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220018605 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
96139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220018604 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220018603 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220018602 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220018601 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220018600 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220018599 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220018598 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220018597 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220018596 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220018595 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220018594 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220018593 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $2,450.00 |
96127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220018592 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220018591 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220018590 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220018589 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220018588 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220018587 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220018586 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
96120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220018585 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
96119 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018472 (1); SUMINISTRO DE 508 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 622752 | $2,260.60 |
96118 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018431 (1); SUMINISTRO DE 1860 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 367275, 367276, 367277, 367278, 367273, 367274 | $3,577.80 |
96118 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018431 (1); SUMINISTRO DE 1860 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 367275, 367276, 367277, 367278, 367273, 367274 | $823.25 |
96118 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018431 (1); SUMINISTRO DE 1860 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 367275, 367276, 367277, 367278, 367273, 367274 | $1,348.35 |
96118 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018431 (1); SUMINISTRO DE 1860 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 367275, 367276, 367277, 367278, 367273, 367274 | $1,259.35 |
96118 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018431 (1); SUMINISTRO DE 1860 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 367275, 367276, 367277, 367278, 367273, 367274 | $720.90 |
96118 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018431 (1); SUMINISTRO DE 1860 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 367275, 367276, 367277, 367278, 367273, 367274 | $547.35 |
96117 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220018426 (1); HONORARIOS A EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0615 | $93.60 |
96116 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018424 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, ORDEN 7446.; FACTURAS: 63959,63972, | $2,007.20 |
96116 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018424 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, ORDEN 7446.; FACTURAS: 63959,63972, | $11,091.60 |
96116 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018424 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, ORDEN 7446.; FACTURAS: 63959,63972, | $3,512.60 |
96115 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220018394 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES Y ALFALFA, ORDEN 7027 Y 863.; FACTURAS: B 32818, B 32821, B 32822 | $3,809.28 |
96115 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220018394 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES Y ALFALFA, ORDEN 7027 Y 863.; FACTURAS: B 32818, B 32821, B 32822 | $14,040.00 |
96115 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220018394 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES Y ALFALFA, ORDEN 7027 Y 863.; FACTURAS: B 32818, B 32821, B 32822 | $1,011.60 |
96114 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220018392 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7451.; FACTURAS: 168004,168255 | $11,811.60 |
96114 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220018392 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7451.; FACTURAS: 168004,168255 | $167,889.56 |
96114 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220018392 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7451.; FACTURAS: 168004,168255 | $10,374.00 |
96114 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220018392 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7451.; FACTURAS: 168004,168255 | $2,547.60 |
96113 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018389 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6419.; FACTURAS: 47219 | $3,260.25 |
96112 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220018387 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO | $5,345.50 |
96111 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220018386 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6970, 6971, 6972 | $1,092.50 |
96111 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220018386 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6970, 6971, 6972 | $1,092.50 |
96111 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220018386 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6970, 6971, 6972 | $1,092.50 |
96110 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220018353 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7450.; FACTURAS: A 46701,A 48401 | $2,817.80 |
96110 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220018353 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7450.; FACTURAS: A 46701,A 48401 | $5,018.00 |
96110 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220018353 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7450.; FACTURAS: A 46701,A 48401 | $96,716.16 |
96109 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220018350 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO, ORDEN 7400.; FACTURAS: 5820 | $3,105.00 |
96108 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018345 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7438.; FACTURAS: 82575, 82598, | $18,898.56 |
96108 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018345 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7438.; FACTURAS: 82575, 82598, | $368,274.74 |
96108 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018345 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7438.; FACTURAS: 82575, 82598, | $49,316.40 |
96108 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018345 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7438.; FACTURAS: 82575, 82598, | $29,853.24 |
96107 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018344 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7443.; FACTURAS: 44131,44132, | $19,222.80 |
96107 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018344 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7443.; FACTURAS: 44131,44132, | $91,775.36 |
96107 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018344 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7443.; FACTURAS: 44131,44132, | $270.20 |
96107 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018344 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7443.; FACTURAS: 44131,44132, | $389,767.36 |
96106 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018343 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 7447.; FACTURAS: 44504,44363, | $6,446.20 |
96106 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018343 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 7447.; FACTURAS: 44504,44363, | $174,442.00 |
96106 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018343 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 7447.; FACTURAS: 44504,44363, | $2,521.68 |
96106 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018343 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 7447.; FACTURAS: 44504,44363, | $356,720.89 |
96105 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018342 (1); SUMINSTRO DE 120 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 618322 | $612.00 |
96104 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018341 (1); SUMINISTRO DE 337 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 401661 | $1,499.65 |
96103 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018340 (1); SUMINISTRO DE 58 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 622432 | $258.10 |
96102 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. | MEXICO RADIO, S.A. DE C.V..- CR 220018334 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD, ORDEN 6471.; FACTURAS: F 1378 | $200,000.00 |
96101 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220018333 (1); SERVICIO DE INSERCIONES DIVERSAS DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, ORDEN 6473.; FACTURAS: BF23143 | $900,000.01 |
96100 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018331 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS, ORDEN 6469.; FACTURAS: 8809 | $499,999.99 |
96099 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | STEREOREY GUADALAJARA, S.A. | STEREOREY GUADALAJARA, S.A..- CR 220018329 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS, ORDEN 6463.; FACTURAS: 31841 | $100,000.01 |
96098 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220018328 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7439.; FACTURAS: 114397,114542 | $849.20 |
96098 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220018328 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7439.; FACTURAS: 114397,114542 | $4,246.00 |
96098 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220018328 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7439.; FACTURAS: 114397,114542 | $46,088.40 |
96097 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V..- CR 220018327 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS, ORDEN 7011.; FACTURAS: A 8301 | $57,500.00 |
96096 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220018323 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7441.; FACTURAS: AA20414, | $1,428.20 |
96096 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220018323 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7441.; FACTURAS: AA20414, | $6,176.00 |
96095 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018322 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7436.; FACTURAS: 57128, 57521, | $116,626.04 |
96095 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018322 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7436.; FACTURAS: 57128, 57521, | $27,413.72 |
96095 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018322 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7436.; FACTURAS: 57128, 57521, | $39,696.24 |
96094 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220018321 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 7437.; FACTURAS: 76388,76478, | $23,090.52 |
96094 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220018321 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 7437.; FACTURAS: 76388,76478, | $21,764.00 |
96094 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220018321 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 7437.; FACTURAS: 76388,76478, | $78,249.92 |
96093 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018320 (1); COMPRA DE 4 PINZAS PARA ELECTRICISTA, ORDEN 7032.; FACTURAS: 81387 | $328.44 |
96092 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220018318 (1); RETIRO C/RECUPERACION DE 9 LAMPARAS E INSTALACION DE 20 LAMPARAS EN TESORERIA; FACTURAS: 646 | $9,372.50 |
96091 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220018317 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7445.; FACTURAS: 48037,48038, | $6,986.60 |
96091 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220018317 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7445.; FACTURAS: 48037,48038, | $47,297.92 |
96091 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220018317 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7445.; FACTURAS: 48037,48038, | $76,775.40 |
96090 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220018312 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, FINIQUITO DE LA ORDEN 6319.; FACTURAS: 5383 | $1,110.90 |
96089 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220018309 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7444.; FACTURAS: 8334,8396,8365 | $6,060.20 |
96089 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220018309 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7444.; FACTURAS: 8334,8396,8365 | $166,293.68 |
96089 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220018309 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7444.; FACTURAS: 8334,8396,8365 | $16,758.00 |
96089 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220018309 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7444.; FACTURAS: 8334,8396,8365 | $1,351.00 |
96088 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018307 (1); ESTACIONAMIENTO EN DELEGACION REFORMA A LOS VEHICULOS OFICIALES POR OCT. 2009; FACTURAS: 12144 | $11,550.00 |
96087 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220018306 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7452.; FACTURAS: 54613,54639, | $4,168.80 |
96087 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220018306 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7452.; FACTURAS: 54613,54639, | $23,291.24 |
96087 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220018306 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7452.; FACTURAS: 54613,54639, | $2,431.80 |
96086 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220018305 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7440.; FACTURAS: 53129,53130, | $29,366.88 |
96086 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220018305 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7440.; FACTURAS: 53129,53130, | $22,218.16 |
96086 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220018305 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7440.; FACTURAS: 53129,53130, | $91,898.88 |
96085 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018302 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2307.; FACTURAS: 14055,14084,14088 | $289.80 |
96084 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220018301 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO EN PATIO Y FABRICACION DE REJA EN LA ADMVA. REFORMA; FACTURAS: 642 | $5,980.00 |
96083 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220018300 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 0126 | $8,280.00 |
96082 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220018299 (1); PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0128 | $3,295.90 |
96081 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220018297 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1782 Y 1798.; FACTURAS: 10867,10877,10878, 10901, 10908,10909,10939, 10940,10941 | $57.50 |
96081 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220018297 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1782 Y 1798.; FACTURAS: 10867,10877,10878, 10901, 10908,10909,10939, 10940,10941 | $1,386.90 |
96081 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220018297 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1782 Y 1798.; FACTURAS: 10867,10877,10878, 10901, 10908,10909,10939, 10940,10941 | $862.50 |
96081 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220018297 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1782 Y 1798.; FACTURAS: 10867,10877,10878, 10901, 10908,10909,10939, 10940,10941 | $1,082.15 |
96080 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220018296 (1); PINTURA MUROS D/KIOSCO, REHAB. D/PINTURA E/BARANDAL, PINTURA PLAZOLETA EN LA UND.AMDVA.REFORMA; FACTURAS: 644 | $1,005.00 |
96079 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220018294 (1); LEVANTAMIENTO DE MUROS Y FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA EN UND. AMDVA. REFORMA; FACTURAS: 640 | $9,315.00 |
96078 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220018293 (1); SERVICIO DE PINTURA EN LA TORRE DEL RELOJ EN LA PLAZOLETA DE UND.ADMVA. REFORMA; FACTURAS: 633 | $8,625.00 |
96077 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220018289 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 03442365 | $56,194.54 |
96076 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220018288 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 03442367 | $261,490.65 |
96075 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | MACEDO NARES RENE SAUL | MACEDO NARES RENE SAUL.- CR 220018281 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 012 | $509.25 |
96074 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | CAMPOS PATIÑO GABRIEL | CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220018278 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0020 | $906.00 |
96073 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220018275 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE LA DIR, LRAL DE SEGURIDAD, OCT/2009; FACTURAS: 0225659 | $80,699.77 |
96072 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220018272 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 025 | $637.05 |
96071 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220018270 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0025 | $1,237.50 |
96070 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220018269 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR DE DIVERSAS DEPENDENCIAS EN PERIODO DEL 29/SEPT AL 28/OCTUBRE/2009; FACTURAS: 02261476 | $135,969.91 |
96069 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220018268 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 025 | $888.45 |
96068 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220018267 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 053 | $1,091.25 |
96067 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220018264 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 110 | $752.70 |
96066 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220018262 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 127 | $660.45 |
96065 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | NUNEZ CORTEZ ARMANDO | NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220018261 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 118 | $898.05 |
96064 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ GUTIERREZ LETICIA | PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220018260 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0308 | $1,257.90 |
96063 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220018259 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0115 | $1,363.05 |
96062 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BECERRA TIRADO HORACIO | BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220018258 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 153 | $160.80 |
96061 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220018256 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0219 | $1,061.40 |
96060 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA STABOLITO ERNESTO | GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220018255 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0221 | $1,384.50 |
96059 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220018254 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0359 | $1,514.70 |
96058 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220018253 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 213 | $67.65 |
96057 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220018251 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 172 | $484.35 |
96056 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220018250 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0154 | $428.40 |
96054 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220018246 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0460 | $977.25 |
96053 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 220018244 (1); SERVICIO DE FUMINGACION EN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 3288 | $2,875.00 |
96052 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 220018241 (1); SERVICIO DE FUMINGACION EN UND. ADMVA. REFORMA; FACTURAS: 3287 | $1,322.50 |
96051 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220018231 (1); OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO POR OCT. 2009 EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 4331 | $7,245.00 |
96050 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220018230 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE PEDRO MORENO NO.1521 1ER PISO; FACTURAS: 6076 A | $74,570.60 |
96049 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018217 (1); SUMINISTRO DE 87 LTS. DE GAS LP PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 400979 | $387.15 |
96048 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018216 (1); SUMINISTRO DE 991 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 621891 | $4,409.95 |
96047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016579 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3586, 3604 | $3,311.77 |
96047 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016579 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3586, 3604 | $369.73 |
1554 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RICARDO MANUEL DAVALOS VIDRIO | RICARDO MANUEL DAVALOS VIDRIO.- CR OPB2142 (5); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-AD-274/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 0052 | $816,159.42 |
1553 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V. | CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V..- CR OPB2121 (5); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-268/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 1008 | $1,003,740.10 |
304 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRO AVALOS MEDINA | ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB2164 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC003 PARQUE E; FACTURAS: SEPTIEMBRE | $1,500.00 |
303 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARLOS JACOB AVILA SANCHEZ | CARLOS JACOB AVILA SANCHEZ.- CR OPB2163 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC014 PARQUE C; FACTURAS: SEPTIEMBRE | $1,500.00 |
302 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ | JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ.- CR OPB2162 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC014 PARQUE C; FACTURAS: SEPTIEMBRE | $1,500.00 |
301 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BRISIO FRANCISCO MALDONADO MURILLO | BRISIO FRANCISCO MALDONADO MURILLO.- CR OPB2161 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC020 LOMAS DE; FACTURAS: SEPTIEMBRE | $1,500.00 |
300 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANTIAGO RUIZ BARCENAS | SANTIAGO RUIZ BARCENAS.- CR OPB2160 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC017 PARQUE S; FACTURAS: SEPTIEMBRE | $1,500.00 |
300 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2179 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-065/09; FACTURAS: 0209 | $1,185,763.86 |
300 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2179 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-065/09; FACTURAS: 0209 | $-355,729.16 |
299 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRA BUSTAMANTE ORTEGA | ALEJANDRA BUSTAMANTE ORTEGA.- CR OPB2158 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC009 PARQUE R; FACTURAS: SEPTIEMBRE | $1,500.00 |
299 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2177 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1847 | $744,784.80 |
299 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2177 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1847 | $-223,435.44 |
298 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB1930 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO.OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1333 | $443,454.16 |
298 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB1930 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO.OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1333 | $-133,036.25 |
298 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ | FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ.- CR OPB2157 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC009 PARQUE R; FACTURAS: SEPTIEMBRE | $1,500.00 |
297 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1862 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-047/09; FACTURAS: 1238 | $30,539.19 |
297 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1862 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-047/09; FACTURAS: 1238 | $-9,161.76 |
297 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA | JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA.- CR OPB2156 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC009 PARQUE R; FACTURAS: SEPTIEMBRE | $1,500.00 |
296 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB1861 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO: 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1504 | $532,024.65 |
296 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB1861 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO: 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1504 | $-159,607.39 |
296 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MIGUEL HERNANDEZ MARQUEZ | MIGUEL HERNANDEZ MARQUEZ.- CR OPB2155 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC006 PARQUE E; FACTURAS: SEPTIEMBRE | $1,500.00 |
295 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARMEN BERENICE CALDERON LARA | CARMEN BERENICE CALDERON LARA.- CR OPB2153 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC006 PARQUE E; FACTURAS: SEPTIEMBRE | $1,500.00 |
295 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB1772 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-217/08; FACTURAS: 1721 | $413,719.30 |
295 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB1772 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-217/08; FACTURAS: 1721 | $-124,115.79 |
294 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRA ELIZABETH ULLOA CUEVAZ | ALEJANDRA ELIZABETH ULLOA CUEVAZ.- CR OPB2152 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC006 PARQUE E; FACTURAS: SEPTIEMBRE | $1,500.00 |
293 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN | JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN.- CR OPB2151 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC006 PARQUE E; FACTURAS: SEPTIEMBRE | $1,500.00 |
292 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO.- CR OPB2150 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC003 PARQUE E; FACTURAS: SEPTIEMBRE | $1,500.00 |
291 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BETSABEE MARTINEZ NIETO | BETSABEE MARTINEZ NIETO.- CR OPB2149 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC003 PARQUE E; FACTURAS: SEPTIEMBRE | $1,500.00 |
290 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA DEL ROCIO ROMERO JIMENEZ | MARIA DEL ROCIO ROMERO JIMENEZ.- CR OPB2148 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL PROY. 14039E; FACTURAS: SEPTIEMBRE | $1,500.00 |
289 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TANIA PATRICIA ROMERO JIMENEZ | TANIA PATRICIA ROMERO JIMENEZ.- CR OPB2147 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR PRESTACION DE SERVICIO PROY. 14039ESC024 L; FACTURAS: SEPTIEMBRE | $1,500.00 |
288 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTELA AVALOS MEDINA | ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB2146 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC020 LOMAS DE; FACTURAS: SEPTIEMBRE | $1,500.00 |
287 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | HECTOR EDUARDO RUIZ BARCENAS | HECTOR EDUARDO RUIZ BARCENAS.- CR OPB2145 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC017 PARQUE S; FACTURAS: SEPTIEMBRE | $1,500.00 |
286 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRA FIGUEROA DEL ANGEL | ALEJANDRA FIGUEROA DEL ANGEL.- CR OPB2144 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL, PROY. 14039ESC011 PASEO D; FACTURAS: SSEPTIEMBRE | $1,500.00 |
285 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2180 (20); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-185/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 0208 | $1,344,313.93 |
284 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB2169 (20); PAGO DE MATERIAL PARA LOS JUGUETES TEMATICOS PROY. 14039ESC005 PARQUE DEAN; FACTURAS: 1393 | $2,415.00 |
283 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRO STAMPA S.A. DE C.V. | PRO STAMPA S.A. DE C.V..- CR OPB2167 (20); PAGO DE MATERIAL PARA MOCHILAS DEL TALLER FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION PROY. 14039ESC004 PARQUE DE; FACTURAS: 0295 | $4,209.00 |
153 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2173 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1093 | $943,067.24 |
153 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2173 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1093 | $-282,920.17 |
152 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | AEDIFICANT S.A. DE C.V. | AEDIFICANT S.A. DE C.V..- CR OPB2137 (17); PAGO DEL 50% DE LA OABRA NO. OPG-R33-ESC-AD-279/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 2179 | $99,964.56 |
73 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2026 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-207/09; FACTURAS: 1838 | $1,708,627.93 |
66 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUIZ BLANCA ESTELA | RUIZ BLANCA ESTELA.- CR OPB2213 (19); SERVICIO DE OPTICA PARA 608 PERSONAS PROGRAMA HABITAT 2009 PROYECTO 140391DS015; FACTURAS: 2736 | $174,800.00 |
65 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR OPB2212 (19); COMPRA DE 14 ASADON JARDINERO Y 14 PALA IRRIGACION DEL PROY. 14039DS013 PROGRAMA HABITAT; FACTURAS: 3037 | $2,351.56 |
64 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB2184 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-195/09; FACTURAS: 1689 | $800,263.41 |
64 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB2184 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-195/09; FACTURAS: 1689 | $-240,079.02 |
63 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2182 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-144/09; FACTURAS: 1409 | $152,434.59 |
63 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2182 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-144/09; FACTURAS: 1409 | $-45,730.38 |
190817 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018373 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7448.; FACTURAS: 96558,96889, | $13,896.00 |
190817 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018373 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7448.; FACTURAS: 96558,96889, | $302,056.90 |
190817 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018373 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7448.; FACTURAS: 96558,96889, | $29,661.66 |
190817 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018373 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7448.; FACTURAS: 96558,96889, | $157,733.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $150.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $120.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $252.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $213.40 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $101.40 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $438.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $30.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $65.62 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $402.50 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $29.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $253.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $72.45 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $243.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $274.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $506.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $138.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $46.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $96.01 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $7,360.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $2,898.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $1,750.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $300.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $136.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $195.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $128.80 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $374.90 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $65.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $144.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $1,420.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $124.02 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $360.01 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $140.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $245.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $252.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $10,465.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $32.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $183.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $176.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $1,539.66 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $32.02 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $209.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $2,875.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $49.50 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $41.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $127.80 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $330.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $1,265.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $344.24 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $196.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $300.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $50.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $59.16 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $1,840.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $252.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $920.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $920.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $429.60 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $1,083.75 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $227.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $216.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $105.00 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $38.50 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $810.70 |
190816 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, 17708, 1162007, 5004, 12111, 136, 5731, 132144, 366810, 172, 135, 1203269, 6205, 0211, 365306, 366039, 1024 | $431.50 |
190815 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 | $20.00 |
190815 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 | $910.00 |
190815 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 | $9,027.50 |
190815 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 | $270.00 |
190815 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 | $29.00 |
190815 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 | $329.28 |
190815 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 | $120.00 |
190815 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 | $3,458.00 |
190815 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | RELACIONES PUBLICAS | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 | $173.90 |
190815 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 | $1,986.00 |
190815 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 | $111.00 |
190815 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 | $3,054.00 |
190815 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | RELACIONES PUBLICAS | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 | $144.06 |
190815 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 | $55.00 |
190815 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 | $37.90 |
190815 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 | $840.00 |
190815 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | RELACIONES PUBLICAS | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 01055, 02637, 41949, 6184, 6347, 6316, 0158, 94993, 8643, 1659, 24395, 2759, 2099, 2095, 1553 | $173.11 |
190811 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA VEGA MANUEL | GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220018280 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 021 | $84.30 |
190810 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SEPULVEDA TREJO MARISELA | SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220018279 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0017 | $34.35 |
190809 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BANCO BANSI S.A. DE C.V. | BANCO BANSI S.A. DE C.V..- CR 220016840 (1); APOYO ECONOMICO PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION DE LA CATEDRAL METROPOLITANA; FACTURAS: D/87/24/09 | $2,000,000.00 |
190808 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2000 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO.OPG-OG-EQP-AD-037/09; FACTURAS: 526 | $225,596.19 |
190808 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2000 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO.OPG-OG-EQP-AD-037/09; FACTURAS: 526 | $-67,678.86 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $294.00 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $698.05 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $135.00 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $729.68 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $273.76 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $422.80 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $91.99 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $1,503.63 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $165.00 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $408.00 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $460.00 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $38.58 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $150.00 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $105.00 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $165.00 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $211.60 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $165.00 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $117.50 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $204.00 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $328.90 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $69.00 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $573.62 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $281.61 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $1,077.78 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $204.00 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $23.90 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $697.59 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $1,348.95 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $105.00 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $300.00 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $135.00 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $742.20 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $490.00 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $234.68 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $185.90 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $307.00 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $153.00 |
190807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300008 (1); POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIÓDO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: CCC01308666, 70495, 2523, 72071, 31036, 33935, 33936, 2506, 72857, 5777, 5778, 2543, 47174, 35100, 6687, BADBF3384, 73534, 2549, 311 | $315.00 |
190806 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0053, 1544, 67408, 8343, 67585, 67638, 67654, 67742 | $33.00 |
190806 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0053, 1544, 67408, 8343, 67585, 67638, 67654, 67742 | $147.20 |
190806 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0053, 1544, 67408, 8343, 67585, 67638, 67654, 67742 | $1,885.00 |
190806 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0053, 1544, 67408, 8343, 67585, 67638, 67654, 67742 | $33.00 |
190806 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0053, 1544, 67408, 8343, 67585, 67638, 67654, 67742 | $33.00 |
190806 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0053, 1544, 67408, 8343, 67585, 67638, 67654, 67742 | $529.00 |
190806 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0053, 1544, 67408, 8343, 67585, 67638, 67654, 67742 | $66.00 |
190806 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0053, 1544, 67408, 8343, 67585, 67638, 67654, 67742 | $99.00 |
190805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, | $298.00 |
190805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, | $747.00 |
190805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, | $792.00 |
190805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, | $1,200.00 |
190805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, | $463.00 |
190805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, | $1,058.00 |
190805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, | $567.00 |
190805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, | $345.00 |
190805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, | $339.50 |
190805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, | $136.00 |
190805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, | $276.00 |
190805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, | $270.00 |
190805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, | $1,243.00 |
190805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, | $1,500.00 |
190805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, | $173.00 |
190805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, | $628.00 |
190805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 20193, 2737, 2706, 150095, 77095, 50188, 148829, RECIBO, 21869, 151480, 151479, 39134, 677, 52096, | $324.40 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $16.00 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $30.00 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $43.95 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $436.00 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $108.00 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $65.00 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $20.00 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $90.00 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $360.00 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $16.00 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $387.79 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $98.10 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $276.00 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $184.70 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $50.00 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $243.00 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $342.03 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $450.00 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $172.50 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $16.00 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $30.00 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $16.00 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $104.00 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $35.00 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $30.00 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $977.50 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $52.11 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $40.00 |
190804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5965 CJH, 5924 CJH, 12849 DIA, 88, 42290, 2534, 1275160, 13251 DHI, 682101, 222515, 357175, 31, 359241, 257840, 5120, 360465, 1289623, 1292522, 1293273, 129404 | $414.00 |
190803 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION INGRESOS | SIORDIA FLETES VERONICA | SIORDIA FLETES VERONICA.- CR 220018360 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA "DESPIERTA, ES TIEMPO DE PAGAR MENOS"; FACTURAS: 0226 | $32,660.00 |
190802 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL | PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL.- CR 220018213 (1); COMPRA DE TRAMOS DE TUBO PVC 1" COPLES DE PVC 4" Y TUBO DE COBRE DE 1" ORDEN 6748 Y 6729.; FACTURAS: 0186, 0187 | $3,035.45 |
190802 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL | PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL.- CR 220018213 (1); COMPRA DE TRAMOS DE TUBO PVC 1" COPLES DE PVC 4" Y TUBO DE COBRE DE 1" ORDEN 6748 Y 6729.; FACTURAS: 0186, 0187 | $714.22 |
190801 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220018184 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
190800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELASCO GARCIA ARTURO | VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220018183 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
190799 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MOTA CORONA LEOPOLDO | MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220018182 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
190798 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018180 (1); COMPRA DE CARPETAS, ORDEN 6174.; FACTURAS: 01710 | $10,062.50 |
190797 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEDINA SERVIN MARISOL | MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220018179 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
190796 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION MEDICA | MAYORGA HUIZAR EVELIA | MAYORGA HUIZAR EVELIA.- CR 220018170 (1); FINIQUITO DE MAYORGA HUIZAR OFELIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 24 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,294.58 |
190796 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAYORGA HUIZAR EVELIA | MAYORGA HUIZAR EVELIA.- CR 220018170 (1); FINIQUITO DE MAYORGA HUIZAR OFELIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 24 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $71.01 |
190796 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAYORGA HUIZAR EVELIA | MAYORGA HUIZAR EVELIA.- CR 220018170 (1); FINIQUITO DE MAYORGA HUIZAR OFELIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 24 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $125.33 |
190796 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAYORGA HUIZAR EVELIA | MAYORGA HUIZAR EVELIA.- CR 220018170 (1); FINIQUITO DE MAYORGA HUIZAR OFELIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 24 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $85.33 |
190796 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION MEDICA | MAYORGA HUIZAR EVELIA | MAYORGA HUIZAR EVELIA.- CR 220018170 (1); FINIQUITO DE MAYORGA HUIZAR OFELIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 24 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $133.33 |
190796 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAYORGA HUIZAR EVELIA | MAYORGA HUIZAR EVELIA.- CR 220018170 (1); FINIQUITO DE MAYORGA HUIZAR OFELIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 24 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,056.97 |
190796 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION MEDICA | MAYORGA HUIZAR EVELIA | MAYORGA HUIZAR EVELIA.- CR 220018170 (1); FINIQUITO DE MAYORGA HUIZAR OFELIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 24 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $475.76 |
190796 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAYORGA HUIZAR EVELIA | MAYORGA HUIZAR EVELIA.- CR 220018170 (1); FINIQUITO DE MAYORGA HUIZAR OFELIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 24 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $118.13 |
190795 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | VINCULACION POLITICA | ANDRADE CAZARES JAVIER ALEJANDRO | ANDRADE CAZARES JAVIER ALEJANDRO.- CR 220018128 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA VINCULACION POLITICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6132.; FACTURAS: 003 | $31,944.44 |
190794 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ALLERA MALO JUAN DIEGO | ALLERA MALO JUAN DIEGO.- CR 220018115 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES; FACTURAS: 0480 | $2,300.00 |
190793 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 220018057 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 5282.; FACTURAS: 1309 | $6,600.00 |
190792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION MEDICA | DICIPA, S.A. DE C.V. | DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220018003 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS ORDEN 2636, 2637, 3014 Y 4336.; FACTURAS: 37204,37211,37216, 37205,37212,37230, 37206,37213,37217, 37207,37214,37218 | $95,290.02 |
190792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION MEDICA | DICIPA, S.A. DE C.V. | DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220018003 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS ORDEN 2636, 2637, 3014 Y 4336.; FACTURAS: 37204,37211,37216, 37205,37212,37230, 37206,37213,37217, 37207,37214,37218 | $32,483.95 |
190792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION MEDICA | DICIPA, S.A. DE C.V. | DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220018003 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS ORDEN 2636, 2637, 3014 Y 4336.; FACTURAS: 37204,37211,37216, 37205,37212,37230, 37206,37213,37217, 37207,37214,37218 | $37,543.72 |
190792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION MEDICA | DICIPA, S.A. DE C.V. | DICIPA, S.A. DE C.V..- CR 220018003 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS ORDEN 2636, 2637, 3014 Y 4336.; FACTURAS: 37204,37211,37216, 37205,37212,37230, 37206,37213,37217, 37207,37214,37218 | $29,335.50 |
190791 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. GRAL EDUCACION | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220017433 (1); COMPRA DE CAMISAS MANGA CORTA, ORDEN 5374.; FACTURAS: 112 A | $10,925.00 |
190790 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V..- CR 220016892 (1); COMPRA DE 3 BANCAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS, ORDEN 6813.; FACTURAS: 1370 A | $7,712.48 |
96046 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220018080 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 130224, FA 130644 | $7,875.20 |
96046 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220018080 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 130224, FA 130644 | $15,750.40 |
96045 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220017340 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA, ORDEN 1054 Y 6830.; FACTURAS: FA 130010, FA 130098 | $15,750.40 |
96045 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220017340 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA, ORDEN 1054 Y 6830.; FACTURAS: FA 130010, FA 130098 | $26,358.00 |
96044 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1811 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0352 | $497,960.73 |
96044 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1811 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0352 | $-149,388.22 |
96043 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RVD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | RVD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1794 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-017/09; FACTURAS: 0035 | $1,251,509.07 |
96043 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RVD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | RVD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1794 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-017/09; FACTURAS: 0035 | $-375,452.72 |
96042 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB1790 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-018/09; FACTURAS: 821 | $1,391,003.89 |
96042 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB1790 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-018/09; FACTURAS: 821 | $-417,301.17 |
96041 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1789 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0510 | $199,916.43 |
96041 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1789 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0510 | $-59,974.93 |
96040 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220018271 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS, FACTURA DL MES DE OCTUBRE/2009 CUENTA MAESTRA 0V03118; FACTURAS: 0225102 | $347,471.52 |
96039 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220018265 (1); FACTURA QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE OCTUBRE/2009; FACTURAS: 0225658 | $46,075.90 |
96038 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220018263 (1); FACTURA QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE OCTUBRE/2009; FACTURAS: 0224756 | $25,647.30 |
96037 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220018257 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GRAL DE COORDINACION Y PLANEACION, DE SEPT/2009; FACTURAS: 02287302 | $3,989.05 |
96036 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220018252 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE LA D.G.S.P.G. Y DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, SEPT/09; FACTURAS: 02304756 | $1,422.52 |
96035 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220018248 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL REGIDOR LUIS REYES DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 02297909 | $412.05 |
96034 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220018245 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIA PARTICULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 02293365 | $1,094.63 |
96033 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220018242 (1); PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DE OCTUBRE/2009; FACTURAS: 03442366 | $8,215.67 |
96032 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220018240 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 862.; FACTURAS: BE 18365 | $97,648.27 |
96031 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220018226 (1); TARJETAS DE PRESENTACION Y ATENTO SALUDO EN OPALINA PARA EL LIC. JUAN PABLO DE LA TORRE SALCEDO; FACTURAS: 4657 | $4,485.00 |
96030 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220018224 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN UND. ADMVA. BENITO JUAREZ; FACTURAS: 3037 | $4,071.92 |
96029 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220018222 (1); FACTURA DEL MES DE OCTUBRE/2009; FACTURAS: 03442363 | $201,468.15 |
96028 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220018221 (1); PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 03442372 | $119,132.19 |
96027 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220018220 (1); PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE OCTUBRE/2009; FACTURAS: 03442364 | $11,333.84 |
96026 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220018218 (1); 5,000 IMPRESIONES EN PAPEL COUCHE CON MOTIVO DE EVENTOS DE "SEGUNDA FERIA DE PEDAGOGIA URBANA"; FACTURAS: 3700 | $6,325.00 |
96025 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 220018205 (1); SERVICIO DE CARPINTERIA, ORDEN 6330 Y 7087.; FACTURAS: 1555, 1556 | $11,661.00 |
96025 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 220018205 (1); SERVICIO DE CARPINTERIA, ORDEN 6330 Y 7087.; FACTURAS: 1555, 1556 | $7,935.00 |
96024 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CONCEPTO MOVIL, S.A. DE C.V. | CONCEPTO MOVIL, S.A. DE C.V..- CR 220018202 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO SOFTAWRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5561.; FACTURAS: 0158, 0159 | $17,250.00 |
96024 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CONCEPTO MOVIL, S.A. DE C.V. | CONCEPTO MOVIL, S.A. DE C.V..- CR 220018202 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO SOFTAWRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5561.; FACTURAS: 0158, 0159 | $34,500.00 |
96023 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220018201 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6531, 6250, 6845 Y 7312.; FACTURAS: 3237, 3238, 3240, 3251 | $1,575.50 |
96023 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220018201 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6531, 6250, 6845 Y 7312.; FACTURAS: 3237, 3238, 3240, 3251 | $2,048.96 |
96023 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220018201 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6531, 6250, 6845 Y 7312.; FACTURAS: 3237, 3238, 3240, 3251 | $9,361.02 |
96023 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220018201 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6531, 6250, 6845 Y 7312.; FACTURAS: 3237, 3238, 3240, 3251 | $212.18 |
96022 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220018169 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDADES MEDICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN NO. 6964.; FACTURAS: 5811, 5798, 5815 | $36,404.40 |
96022 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220018169 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDADES MEDICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN NO. 6964.; FACTURAS: 5811, 5798, 5815 | $2,301.15 |
96022 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220018169 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDADES MEDICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN NO. 6964.; FACTURAS: 5811, 5798, 5815 | $53,774.00 |
96021 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220018158 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT, ORDEN 6462.; FACTURAS: B 8804 | $299,999.99 |
96020 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V..- CR 220018155 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 6466.; FACTURAS: 5588 | $100,000.00 |
96019 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220018153 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, ORDEN 6459.; FACTURAS: UR 5209 | $600,000.01 |
96018 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | TV AZTECA, S.A. DE C.V. | TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 220018152 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, ORDEN 6458.; FACTURAS: AE 19202 | $4,025,000.00 |
96017 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018149 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS, ORDEN 6467.; FACTURAS: 16505 | $299,999.99 |
96016 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018148 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT, ORDEN 6464.; FACTURAS: 46744 | $299,999.99 |
96015 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220018146 (1); SERVICIO DE INSERCION DE PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, ORDEN 6475.; FACTURAS: 23494 | $750,000.00 |
96014 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018137 (1); SUMINISTRO DE 93 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 621439 | $413.85 |
96013 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018135 (1); SUMINISTRO DE 349 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA; FACTURAS: 621902 | $1,553.05 |
96012 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018109 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 7094, 6943 Y 7124; FACTURAS: 2619, 2622, 2616 | $149.50 |
96012 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018109 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 7094, 6943 Y 7124; FACTURAS: 2619, 2622, 2616 | $2,139.00 |
96012 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018109 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 7094, 6943 Y 7124; FACTURAS: 2619, 2622, 2616 | $38,860.80 |
96011 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220018092 (1); IMPRESION D/PLAYERAS P/LOS CIUDADANOS ASISTENTES E/EVENTOS CAMPAÑA 2DA. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 65603 | $9,188.50 |
96010 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220018085 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA 475; FACTURAS: 1502 | $14,940.40 |
96009 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220018079 (1); COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES, ORDEN 7017 Y 7212.; FACTURAS: B 32817, B 32852 | $562.70 |
96009 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220018079 (1); COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES, ORDEN 7017 Y 7212.; FACTURAS: B 32817, B 32852 | $1,052.50 |
96008 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220018078 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR EN POLVO QUIMICO SECO, ORDEN 7146.; FACTURAS: 17610 | $1,552.50 |
96007 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220018070 (1); SERVICIO DE ILUMINACION E ILUMINACION ARQUITECTONICA DEL EVENTO EN LARVA DEL 3 DE OCT. 2009; FACTURAS: 1777 | $11,500.00 |
96006 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220018063 (1); SERVICIO DE DESAYNO PARA EL PERSONAL JUBILADO DEL 14 DE OCT. 2009; FACTURAS: 1074 | $8,165.00 |
96005 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | DAAMS GRAPHICS, S.A. DE C.V. | DAAMS GRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 220018061 (1); ELABORACION DE LONAS DE EXPO RUJAC DEL 9 AL 11 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 7008 | $10,287.90 |
96004 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220018051 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y CARTUCHO DE TONER, ORDEN 7132 Y 7111.; FACTURAS: 30886, 30887 | $943.00 |
96004 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. TURISMO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220018051 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y CARTUCHO DE TONER, ORDEN 7132 Y 7111.; FACTURAS: 30886, 30887 | $872.85 |
96003 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220018016 (1); COMPRA DE TRES CAJAS DE PAPEL BOND BLANCO; FACTURAS: 96661 | $1,190.25 |
96002 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220018012 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7114, 7113, 7325, 7326, 7324, 7292.; FACTURAS: 9070, 9071, 9189, 9190, 9191, 9194 | $21,900.60 |
96002 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220018012 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7114, 7113, 7325, 7326, 7324, 7292.; FACTURAS: 9070, 9071, 9189, 9190, 9191, 9194 | $10,626.00 |
96002 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220018012 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7114, 7113, 7325, 7326, 7324, 7292.; FACTURAS: 9070, 9071, 9189, 9190, 9191, 9194 | $825.24 |
96002 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220018012 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7114, 7113, 7325, 7326, 7324, 7292.; FACTURAS: 9070, 9071, 9189, 9190, 9191, 9194 | $895.56 |
96002 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220018012 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7114, 7113, 7325, 7326, 7324, 7292.; FACTURAS: 9070, 9071, 9189, 9190, 9191, 9194 | $6,634.52 |
96002 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220018012 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7114, 7113, 7325, 7326, 7324, 7292.; FACTURAS: 9070, 9071, 9189, 9190, 9191, 9194 | $825.24 |
96001 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220018008 (1); COMPRA DE FORMATOS DE CERTIFICADO MEDICO TAMAÑO OFICIO, ORDEN 6666.; FACTURAS: 17256 | $465.75 |
96000 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220018006 (1); SERVICIO DE COMIDA DE GRAN GALA EL DIA 09 DE OCTUBRE 2009, ORDEN 5658.; FACTURAS: 1076 | $46,000.00 |
95999 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017995 (1); BOLETO P/ENRIQUE RUBIO, REUNION D/COMITE EJECUTIVO D/LA ASOC.INTERNAC.D/CDS.EDUCADORAS E/TAMPERE F.; FACTURAS: 45966, 0123649642671 | $115.00 |
95999 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017995 (1); BOLETO P/ENRIQUE RUBIO, REUNION D/COMITE EJECUTIVO D/LA ASOC.INTERNAC.D/CDS.EDUCADORAS E/TAMPERE F.; FACTURAS: 45966, 0123649642671 | $22,253.23 |
95998 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220017991 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 EN ZONA F EN PLAZA EXHIMODA DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 3271 | $1,391.78 |
95997 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017979 (1); BOLETO P/LAURA CORTES,A REUNION D/COMITE EJECUTIVO D/LA ASOC.INTERNAC.D/CDS.EDUCADORAS E/TAMPERE F.; FACTURAS: 45962, 0123649642669 | $22,253.23 |
95997 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017979 (1); BOLETO P/LAURA CORTES,A REUNION D/COMITE EJECUTIVO D/LA ASOC.INTERNAC.D/CDS.EDUCADORAS E/TAMPERE F.; FACTURAS: 45962, 0123649642669 | $115.00 |
95996 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220017965 (1); COMPRA DE INSECTICIDA Y ROCIADORES QUE FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO EN LA ROMERIA; FACTURAS: 9077 | $5,521.84 |
95995 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220017935 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0125 | $10,315.50 |
95994 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220017655 (1); COMPRA DE SUSTITUTO DE CREMA, ORDEN 6777.; FACTURAS: B533564 | $398.00 |
95993 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6747, 6570 Y 6798.; FACTURAS: A30304, A30114, A30323 | $1,450.15 |
95993 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6747, 6570 Y 6798.; FACTURAS: A30304, A30114, A30323 | $1,869.96 |
95993 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6747, 6570 Y 6798.; FACTURAS: A30304, A30114, A30323 | $575.00 |
95992 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220017652 (1); SERVICIO DE PERSIANAS DE PVC EN COLOR BEIGE Y OSTION, ORDEN 7078.; FACTURAS: 2581 | $12,433.80 |
95991 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220017626 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 6693.; FACTURAS: 9514 | $29,921.85 |
95990 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017621 (1); COMPRA DE AZULEJO Y BISAGRAS TUBULAR DE 1" METALICA, ORDEN 7042 Y 7036.; FACTURAS: 20861, 20866 | $3,932.63 |
95990 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017621 (1); COMPRA DE AZULEJO Y BISAGRAS TUBULAR DE 1" METALICA, ORDEN 7042 Y 7036.; FACTURAS: 20861, 20866 | $6,468.75 |
95989 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017620 (1); COMPRA DE PEGAMENTO DE AZULEJO EN SACO DE 20 KG. Y ARENA AMARILLA, ORDEN 7041 Y 7143.; FACTURAS: 10716, 10721 | $1,182.66 |
95989 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017620 (1); COMPRA DE PEGAMENTO DE AZULEJO EN SACO DE 20 KG. Y ARENA AMARILLA, ORDEN 7041 Y 7143.; FACTURAS: 10716, 10721 | $378.35 |
95988 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220017618 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 7159.; FACTURAS: 338 | $850.00 |
95987 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220017616 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 7158.; FACTURAS: 152 | $850.00 |
95986 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PANTEONES | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220017610 (1); COMPRA DE CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO, ORDEN 7169.; FACTURAS: 1325 | $4,123.90 |
95985 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017591 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO FINO Y EMULSION, ORDEN 2400, 4478.; FACTURAS: 39090, 39114, 39115, 39116 | $226,682.83 |
95985 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017591 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO FINO Y EMULSION, ORDEN 2400, 4478.; FACTURAS: 39090, 39114, 39115, 39116 | $140,200.53 |
95985 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017591 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO FINO Y EMULSION, ORDEN 2400, 4478.; FACTURAS: 39090, 39114, 39115, 39116 | $9,832.50 |
95985 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017591 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO FINO Y EMULSION, ORDEN 2400, 4478.; FACTURAS: 39090, 39114, 39115, 39116 | $14,835.00 |
95984 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220017585 (1); COMPRA DE 6 MEZCLADORAS PARA LAVABO ORDEN 7020.; FACTURAS: 27050 | $827.31 |
95983 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017574 (1); COMPRA DE 1 IMPRESORA PORTATIL, ORDEN 6780.; FACTURAS: 53188 | $2,576.00 |
95982 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FETIPSA, S.A. DE C.V. | FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 220017568 (1); COMPRA REFACCIONES; FACTURAS: 25025 | $1,437.50 |
95981 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220017528 (1); COMPRA DE RETAPIZAR MOBILIARIO; FACTURAS: 2579 | $4,830.00 |
95980 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017511 (1); COMPRA DE MILLARES LADRILLO DE LAMA GRANDE; FACTURAS: 8735 | $8,239.75 |
95979 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220017506 (1); SERVICIOS DE FUMINGACION POR AGO. 2009 OC. 1171 Y 1177; FACTURAS: 16234, 16237 | $6,900.00 |
95979 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220017506 (1); SERVICIOS DE FUMINGACION POR AGO. 2009 OC. 1171 Y 1177; FACTURAS: 16234, 16237 | $1,656.00 |
95978 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220017485 (1); COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES; FACTURAS: 4249, 4202, 4315, 4318, 4316 | $4,027.56 |
95978 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220017485 (1); COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES; FACTURAS: 4249, 4202, 4315, 4318, 4316 | $16,762.52 |
95978 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220017485 (1); COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES; FACTURAS: 4249, 4202, 4315, 4318, 4316 | $2,033.68 |
95978 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220017485 (1); COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES; FACTURAS: 4249, 4202, 4315, 4318, 4316 | $239.89 |
95978 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220017485 (1); COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES; FACTURAS: 4249, 4202, 4315, 4318, 4316 | $144.90 |
95977 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220017474 (1); COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 533566, 529297 | $382.54 |
95977 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220017474 (1); COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 533566, 529297 | $134.12 |
95976 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017368 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE, ORDEN 30.; FACTURAS: 11552 | $53,666.67 |
95975 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220017330 (1); 30% DE SEGUNDO ANTICIPO KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5313.; FACTURAS: 6345 | $4,695,499.28 |
95974 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017229 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6942.; FACTURAS: 30778 | $1,561.70 |
95973 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016646 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 2292.; FACTURAS: 137090,136825,, 137682,137488,, 135006,134318, | $38,185.51 |
95973 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016646 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 2292.; FACTURAS: 137090,136825,, 137682,137488,, 135006,134318, | $17,908.23 |
95973 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016646 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 2292.; FACTURAS: 137090,136825,, 137682,137488,, 135006,134318, | $20,463.49 |
95972 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V..- CR 220016438 (1); COMPRA DE ACEITE TRANSMISION Y ANTICONGELANTE, ORDEN 1053.; FACTURAS: 3968, 3998, 4003 | $12,075.00 |
95972 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V..- CR 220016438 (1); COMPRA DE ACEITE TRANSMISION Y ANTICONGELANTE, ORDEN 1053.; FACTURAS: 3968, 3998, 4003 | $8,625.00 |
95972 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V..- CR 220016438 (1); COMPRA DE ACEITE TRANSMISION Y ANTICONGELANTE, ORDEN 1053.; FACTURAS: 3968, 3998, 4003 | $32,223.00 |
1552 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR OPB2128 (5); MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 6395 | $1,550.36 |
1551 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB2072 (5); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-271/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 1083 | $999,300.00 |
1550 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2071 (5); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-272/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 1852 | $1,093,400.00 |
1549 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V. | QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V..- CR OPB2045 (5); COMPRA AMBULANCIAS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNIPIO; FACTURAS: 1041,1042,1043, 1044,1045 | $1,994,089.65 |
1549 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V. | QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V..- CR OPB2045 (5); COMPRA AMBULANCIAS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNIPIO; FACTURAS: 1041,1042,1043, 1044,1045 | $1,329,393.10 |
294 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2001 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-135/09; FACTURAS: 1694A | $187,449.06 |
294 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2001 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-135/09; FACTURAS: 1694A | $-93,724.53 |
293 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1936 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-050/09; FACTURAS: 0308 | $89,243.86 |
293 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1936 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-050/09; FACTURAS: 0308 | $-26,773.16 |
292 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1935 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-050/09; FACTURAS: 0307 | $438,587.13 |
292 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1935 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-050/09; FACTURAS: 0307 | $-131,576.14 |
263 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR OPB2047 (20); MATERIAL PARA EL CURSO DE ATLETISMO PROY. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 8888 | $700.92 |
262 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB2046 (20); MATERIAL PARA EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROY. 14039ESC008 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 1369 | $7,642.21 |
151 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB2129 (17); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-276/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 0238 | $194,999.37 |
150 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB2127 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS R33; FACTURAS: 2da OCTUBRE | $5,345.50 |
149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB2126 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS R33; FACTURAS: 2da OCTUBRE | $5,345.50 |
148 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB2125 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS R33; FACTURAS: 2da OCTUBRE | $5,345.50 |
147 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB2124 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS R33; FACTURAS: 2da OCTUBRE | $5,345.50 |
146 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2115 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-163/09; FACTURAS: 0153 | $316,463.22 |
146 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2115 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-163/09; FACTURAS: 0153 | $-94,938.97 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB2049 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-139/09; FACTURAS: 0468 | $151,854.31 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB2049 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-139/09; FACTURAS: 0468 | $-45,556.29 |
72 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB2086 (22); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-230/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 1799 | $303,671.54 |
71 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CARJAU S.A. DE C.V | CARJAU S.A. DE C.V.- CR OPB2021 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-034/09; FACTURAS: 2461 | $1,845,493.73 |
71 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CARJAU S.A. DE C.V | CARJAU S.A. DE C.V.- CR OPB2021 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-034/09; FACTURAS: 2461 | $-553,648.12 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $567.99 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $67.07 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $205.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $42.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $265.60 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $2,595.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $585.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $178.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $97.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $130.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $2,714.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $125.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $908.50 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $1,892.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $391.23 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $69.10 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $35.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $1,035.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $500.25 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $265.60 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $864.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $580.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $57.50 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $504.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $195.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $2,517.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $330.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $1,046.50 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $207.30 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $43.30 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $69.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $137.10 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $169.75 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $178.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $172.20 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $166.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $196.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $76.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $98.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $52.26 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $310.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $609.50 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $1,920.50 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $3,583.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $2,967.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $32.20 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $369.59 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $377.08 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $1,430.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $1,928.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $144.45 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $104.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $644.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $195.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $57.50 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $868.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $9.50 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $51.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $1,430.00 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $160.02 |
190788 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 19832, 19887, 19924, 218684, 218774, 348113, 219627, 3252, 254767, 218683, 218775, 259022, 219628, 259, 39033, 132744, 132745, 4931, 4936, 4939, 3087, 3093, 9651, 63955, 64063, 1 | $698.39 |
190787 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 | $300.00 |
190787 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ACCION COMUNITARIA PAC | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 | $400.00 |
190787 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 | $355.46 |
190787 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 | $144.90 |
190787 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 | $115.00 |
190787 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ACCION COMUNITARIA PAC | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 | $700.00 |
190787 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 | $1,983.75 |
190787 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ACCION COMUNITARIA PAC | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 | $700.00 |
190787 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 | $96.05 |
190787 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 | $700.00 |
190787 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 | $17.90 |
190787 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 | $25.88 |
190787 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 | $1,548.02 |
190787 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 | $843.70 |
190787 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6717, 0001, 3012, 56850, 9440, 57374, 3228, 570, 9368, 56443, 56269, 230811, 1541, 1787 | $161.48 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $230.90 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $89.50 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $111.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $240.14 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $75.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $569.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $156.20 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $424.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $112.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $468.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $970.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $367.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $239.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $157.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $311.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $194.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $1,938.67 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $464.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $560.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $194.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $460.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $423.40 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $925.76 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $177.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $416.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $36.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $280.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $183.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $140.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $36.50 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $140.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $1,821.44 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $483.97 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $329.20 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $194.00 |
190785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000022 (1); REPPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 114254, 4083, 2689, 222, 10021, 32341, 1590, 940621, 49790, 34285, 14381, 34285, 2762, 2764, 94 | $860.00 |
190784 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018228 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7118 Y 7289.; FACTURAS: 114, 119 | $2,726.88 |
190784 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018228 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7118 Y 7289.; FACTURAS: 114, 119 | $181.55 |
190783 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220018225 (1); 32 SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO DEL 29 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 1314 | $5,446.40 |
190782 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER | ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER.- CR 220018223 (1); CONDUCCION DE LA PROGRMACION DEL XII FESTIVAL INTERNAC. DE DANZA DEL 25 DE SEPT. AL 4 DE OCT. 2009; FACTURAS: 761 | $10,350.00 |
190781 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220018174 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO, ORDEN 7168.; FACTURAS: 931 | $2,300.00 |
190780 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA | GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA.- CR 220018168 (1); FINIQUITO DE GARCIA DE LEON CASTELLANO GARBIELA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,521.52 |
190780 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA | GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA.- CR 220018168 (1); FINIQUITO DE GARCIA DE LEON CASTELLANO GARBIELA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $39.05 |
190780 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA | GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA.- CR 220018168 (1); FINIQUITO DE GARCIA DE LEON CASTELLANO GARBIELA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $172.33 |
190780 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA | GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA.- CR 220018168 (1); FINIQUITO DE GARCIA DE LEON CASTELLANO GARBIELA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $117.33 |
190780 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA | GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA.- CR 220018168 (1); FINIQUITO DE GARCIA DE LEON CASTELLANO GARBIELA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,182.80 |
190780 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA | GARCIA DE LEON CASTELLANOS PATRICIA.- CR 220018168 (1); FINIQUITO DE GARCIA DE LEON CASTELLANO GARBIELA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $264.33 |
190779 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUINTERO GUTIERREZ BLANCA ESTELA | QUINTERO GUTIERREZ BLANCA ESTELA.- CR 220018166 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $13,148.37 |
190779 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUINTERO GUTIERREZ BLANCA ESTELA | QUINTERO GUTIERREZ BLANCA ESTELA.- CR 220018166 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,753.11 |
190779 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUINTERO GUTIERREZ BLANCA ESTELA | QUINTERO GUTIERREZ BLANCA ESTELA.- CR 220018166 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $354.94 |
190778 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 11 | JOFEMA, S.A. DE C.V. | JOFEMA, S.A. DE C.V..- CR 220018165 (1); PAGO DE ASESORIA PARA LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA; FACTURAS: 0235 | $5,175.00 |
190777 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | CORPORATIVO DAI, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO DAI, S.A. DE C.V..- CR 220018163 (1); PAGO DE LA REINSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD UBICADO EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: C - 1281 | $4,266.50 |
190776 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMIREZ JESUS | GARCIA RAMIREZ JESUS.- CR 220018161 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $13,002.60 |
190776 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMIREZ JESUS | GARCIA RAMIREZ JESUS.- CR 220018161 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $354.95 |
190776 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA RAMIREZ JESUS | GARCIA RAMIREZ JESUS.- CR 220018161 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,753.16 |
190775 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARROYO DOROTEO JOSEFINA | ARROYO DOROTEO JOSEFINA.- CR 220018160 (1); FINIFQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,881.18 |
190775 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARROYO DOROTEO JOSEFINA | ARROYO DOROTEO JOSEFINA.- CR 220018160 (1); FINIFQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $194.21 |
190775 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | ARROYO DOROTEO JOSEFINA | ARROYO DOROTEO JOSEFINA.- CR 220018160 (1); FINIFQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $776.84 |
190774 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA REYES ENRIQUE GUADALUPE | GARCIA REYES ENRIQUE GUADALUPE.- CR 220018159 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,929.02 |
190774 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GARCIA REYES ENRIQUE GUADALUPE | GARCIA REYES ENRIQUE GUADALUPE.- CR 220018159 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $923.87 |
190774 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA REYES ENRIQUE GUADALUPE | GARCIA REYES ENRIQUE GUADALUPE.- CR 220018159 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $230.96 |
190773 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARBA SOTO HERMILO | BARBA SOTO HERMILO.- CR 220018157 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $25,997.20 |
190773 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARBA SOTO HERMILO | BARBA SOTO HERMILO.- CR 220018157 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $866.57 |
190773 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION INGRESOS | BARBA SOTO HERMILO | BARBA SOTO HERMILO.- CR 220018157 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,466.29 |
190772 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA CONTRERAS LEONARDO | GARCIA CONTRERAS LEONARDO.- CR 220018154 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $18,543.70 |
190772 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA CONTRERAS LEONARDO | GARCIA CONTRERAS LEONARDO.- CR 220018154 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,472.49 |
190772 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA CONTRERAS LEONARDO | GARCIA CONTRERAS LEONARDO.- CR 220018154 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $618.12 |
190771 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRELES MEDINA MANUELA | MIRELES MEDINA MANUELA.- CR 220018150 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $198.81 |
190771 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION INGRESOS | MIRELES MEDINA MANUELA | MIRELES MEDINA MANUELA.- CR 220018150 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $795.24 |
190771 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRELES MEDINA MANUELA | MIRELES MEDINA MANUELA.- CR 220018150 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,964.30 |
190770 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220018145 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, ORDEN 6472.; FACTURAS: 116192 | $250,000.00 |
190769 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220018143 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE PALACIO MPAL. DEL 20/09/2009 AL 20/10/2009, ORDEN 5631.; FACTURAS: 684 | $15,352.50 |
190768 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | VAZQUEZ PEREZ EFREN GUADALUPE | VAZQUEZ PEREZ EFREN GUADALUPE.- CR 220018141 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,905.74 |
190768 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PEREZ EFREN GUADALUPE | VAZQUEZ PEREZ EFREN GUADALUPE.- CR 220018141 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $14,293.05 |
190768 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PEREZ EFREN GUADALUPE | VAZQUEZ PEREZ EFREN GUADALUPE.- CR 220018141 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $476.43 |
190767 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAYGOZA FLORES CRISTIAN JOEL | RAYGOZA FLORES CRISTIAN JOEL.- CR 220018133 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $480.00 |
190766 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018131 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7103.; FACTURAS: 113 | $11,749.55 |
190765 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS MALDONADO ANA GABRIELA | VILLEGAS MALDONADO ANA GABRIELA.- CR 220018130 (1); COMPRA DE 30 LAVABO ESTANDAR BLANCO CON ACCESORIOS, ORDEN 7050.; FACTURAS: 0050 | $10,522.50 |
190764 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220018123 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION, ORDEN 6940.; FACTURAS: F85558 | $62,008.00 |
190763 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CANO CHAVEZ RAMONA | CANO CHAVEZ RAMONA.- CR 220018108 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 241484 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190762 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA NUÑEZ VERONICA | GARCIA NUÑEZ VERONICA.- CR 220018107 (1); DEVOLUCION DEL 10% SOBRE POSTURA LEGAL DEL REMATE DEL 19 DE JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO | $416.00 |
190761 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ALVAREZ CABRERA EVANGELINA | ALVAREZ CABRERA EVANGELINA.- CR 220018106 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
190760 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HUERTA HERNANDEZ VICTOR MANUEL | HUERTA HERNANDEZ VICTOR MANUEL.- CR 220018105 (1); DEVOLCUION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170927 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190759 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BELMONTE SILVA LAURA RAQUEL | BELMONTE SILVA LAURA RAQUEL.- CR 220018104 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 165385 DEL DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $174.00 |
190758 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MONTES CANO JOSE RAMON | MONTES CANO JOSE RAMON.- CR 220018103 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 241478 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190757 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | REGIDURIA 02 | VAZQUEZ RAMIREZ PABLO | VAZQUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 220018099 (1); RENTA DE TOLDOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DEL RASTRO DEL 29 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 1597 | $9,126.40 |
190756 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SAMM PRINTING, S. DE R.L.M. | SAMM PRINTING, S. DE R.L.M..- CR 220018093 (1); IMPRESION PARA SU DIFUSION Y DISTRIBUCION DE TRIPTICOS DE LA TRANSMISION DEL DENGUE; FACTURAS: 2221 | $10,948.00 |
190755 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | REGISTRO CIVIL | RUBIO CASTELLANOS MARIA DE LOURDES | RUBIO CASTELLANOS MARIA DE LOURDES.- CR 220018089 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,022.83 |
190755 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO CASTELLANOS MARIA DE LOURDES | RUBIO CASTELLANOS MARIA DE LOURDES.- CR 220018089 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,671.25 |
190755 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO CASTELLANOS MARIA DE LOURDES | RUBIO CASTELLANOS MARIA DE LOURDES.- CR 220018089 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $255.70 |
190754 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GONZALEZ JUAREZ JOSE ANTONIO | GONZALEZ JUAREZ JOSE ANTONIO.- CR 220018076 (1); PRESENTACION GPO. QUEBRANTO EN EL TEATRO DEGOLLADO DEL 25 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0110 | $11,500.00 |
190753 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MEZA RIVERA HIRAM ABIF | MEZA RIVERA HIRAM ABIF.- CR 220018075 (1); PRESENTACION DEL GPO. DE DANZA GINERCEO EN EL FORO DE ARTE Y CULTURA DEL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 0112 | $11,500.00 |
190752 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VALDEZ GALINDO ROSA MARIA | VALDEZ GALINDO ROSA MARIA.- CR 220018073 (1); PRESENTACION DE CETI DANZA Y PERFORMANCE DEL 2 DE OCT. 2009 EN EL FORO DE ARTE Y CULTURA; FACTURAS: 0255 | $11,500.00 |
190751 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | REGIDURIA 03 | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 220018060 (1); DIPLOMADO EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL 4 DE SEPT. AL 12 DE DIC. 2009; FACTURAS: 10147, 10146 | $10,702.00 |
190751 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | REGIDURIA 03 | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 220018060 (1); DIPLOMADO EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL 4 DE SEPT. AL 12 DE DIC. 2009; FACTURAS: 10147, 10146 | $10,702.00 |
190750 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | RAZO HERRERA ROSAURA | RAZO HERRERA ROSAURA.- CR 220018052 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 243661, 193348 Y 193531 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $24,567.00 |
190749 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR DE MERCADOS | GONZALEZ CABRERA JULIO | GONZALEZ CABRERA JULIO.- CR 220018027 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO, DAÑOS 2009 | $1,000.53 |
190749 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CABRERA JULIO | GONZALEZ CABRERA JULIO.- CR 220018027 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO, DAÑOS 2009 | $7,476.23 |
190749 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CABRERA JULIO | GONZALEZ CABRERA JULIO.- CR 220018027 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO, DAÑOS 2009 | $250.13 |
190748 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | TOVAR JUAN JOSE | TOVAR JUAN JOSE.- CR 220018019 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,969.62 |
190748 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TOVAR JUAN JOSE | TOVAR JUAN JOSE.- CR 220018019 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $198.98 |
190748 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR DE MERCADOS | TOVAR JUAN JOSE | TOVAR JUAN JOSE.- CR 220018019 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $795.95 |
190747 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MENA IGNACIO | RAMIREZ MENA IGNACIO.- CR 220018017 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,962.45 |
190747 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MENA IGNACIO | RAMIREZ MENA IGNACIO.- CR 220018017 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $198.74 |
190747 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ MENA IGNACIO | RAMIREZ MENA IGNACIO.- CR 220018017 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $794.99 |
190746 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO CASTAÑEDA ROGELIO | OROZCO CASTAÑEDA ROGELIO.- CR 220018011 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,466.54 |
190746 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO CASTAÑEDA ROGELIO | OROZCO CASTAÑEDA ROGELIO.- CR 220018011 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $249.81 |
190746 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | OROZCO CASTAÑEDA ROGELIO | OROZCO CASTAÑEDA ROGELIO.- CR 220018011 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $992.24 |
190745 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMINISTRACION | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER.- CR 220017410 (1); HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS PARA EL DEPTO. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 2547 | $4,393.00 |
62 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR OPB2141 (19); 10 ESCOBAS PARA JARDIN TALLER DE HORTICULTURA URBANA PROYECTO 140391DS013 LOMAS DE OBLATOS; FACTURAS: 36129 | $345.00 |
61 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR OPB2140 (19); 14 JUEGOS DE HERRAMIENTA PARA JARDIN TALLER HORTICULTURA URBANA PROYECTO 140391DS013 LOMAS DE OBLATO; FACTURAS: 39014 | $1,080.31 |
60 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR OPB2139 (19); 14 CULTIVADOR 4 DIENTES, MANGO 54"PARA TALLER HORTICULTURA PROYECTO 140391DS013 LOMAS DE OBLATOS; FACTURAS: 8736 | $1,207.50 |
59 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALMEIDA CEDILLO DAVID ELIAS | ALMEIDA CEDILLO DAVID ELIAS.- CR OPB2138 (19); TOLDO ESTRUC. METALICA ACERO GALVANIZADO C/18 6 X 6 TALLER DE HORTICULTURA PROY. 140391DS013 LOMAS; FACTURAS: 1798 | $7,560.00 |
58 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMPAÑIA MADERERA ZAMORA S.A. DE C.V. | COMPAÑIA MADERERA ZAMORA S.A. DE C.V..- CR OPB2122 (19); PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA TALLER DE HORTICULTURA URBANA PROY. 140391DS013 LOMAS DE OBLATOS; FACTURAS: 0507 | $4,601.43 |
57 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERGIO ANTONIO LARA BRISEÑO | SERGIO ANTONIO LARA BRISEÑO.- CR OPB2119 (19); 1ER PAGO TALLER DE HORTICULTURA URBANA PROY. 140391DS013 LOMAS DE OBLATOS.; FACTURAS: 05 | $5,040.00 |
56 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2118 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-146/09; FACTURAS: 0340 | $277,688.51 |
56 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2118 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-146/09; FACTURAS: 0340 | $-83,306.55 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $208.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $118.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $10.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $80.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $40.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $981.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $441.60 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $217.35 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $32.20 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $182.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $180.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $200.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $1,023.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $194.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $739.60 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $880.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $1,500.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $167.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $192.60 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $480.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $250.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $845.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $480.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $140.07 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $94.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $627.90 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $244.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $90.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $327.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $116.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $480.00 |
190744 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200068 (1); PAGO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 259834, 9924, 9871, 3099, 11476, 42, 21492, 604, 36, 119248, 139507, 33513, 14648, 11428, 734, 92, 32, 261, 17729, 5306, 5096, 44, 13777, 292595, 13754, 139916, 29422, 22342 | $143.41 |
190743 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220018121 (1); ANTICIPO DE OCTUBRE DE 2009, POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6111 | $2,500,000.00 |
190742 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CANO CHAVEZ RAMONA | CANO CHAVEZ RAMONA.- CR 220018119 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 224826 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190741 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SILVA CARLOS SOCORRO | SILVA CARLOS SOCORRO.- CR 220018117 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 165388 Y 165387 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
190740 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MONTES CANO MAGDALENA | MONTES CANO MAGDALENA.- CR 220018116 (1); DEVOLCUION DE LAS LICES. MPALES. NO. 219151 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190739 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VIZCARRA CORONA MA. CONSUELO | VIZCARRA CORONA MA. CONSUELO.- CR 220018102 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170928 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190738 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ORNELAS RIVERA ADRIAN FRANCISCO | ORNELAS RIVERA ADRIAN FRANCISCO.- CR 220018101 (1); DEVOLUCION DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LAS BASES DEL CONCURSO OPG REP EQP LP 186/09, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $1,500.00 |
190737 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ OLIVARES JUAN PABLO | GONZALEZ OLIVARES JUAN PABLO.- CR 220018100 (1); DEVOLUCION DEL PAGO ERRONEO DEL FOLIO 373595 SIENDO EL CORRECTO 373594 ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
190736 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | LERMA MARTINEZ CAROLINA | LERMA MARTINEZ CAROLINA.- CR 220018091 (1); PUBLICACION EN LA REVISTA KY SEPARACION DE RESIDUOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 0205 | $10,982.50 |
190735 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018084 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS PARA UNIDADES MEDICAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 858 Y 857.; FACTURAS: 780,843,782,852,, 858,781,844,783, | $268,083.40 |
190735 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018084 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS PARA UNIDADES MEDICAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 858 Y 857.; FACTURAS: 780,843,782,852,, 858,781,844,783, | $144,491.75 |
190734 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN | VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN.- CR 220018083 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 306558 Y 226944 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
190733 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | REGIDURIA 03 | GONZALEZ VALLADOLID OSCAR JESUS | GONZALEZ VALLADOLID OSCAR JESUS.- CR 220018067 (1); DISEÑO E IMPRESION DE 1500 INFORMES REFERENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS D/LA REG. LAURA CORTES; FACTURAS: 652 | $10,263.75 |
190732 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | RANGEL MEDINA MARCELA | RANGEL MEDINA MARCELA.- CR 220018066 (1); CENA P/100 PERSONAS P/LA DELEGACION DE LOS ANGELES CALIFORNIA PRESENTACION DEL CUNSUL DE U.S.A.; FACTURAS: 057 | $8,625.00 |
190731 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220018059 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4.; FACTURAS: 45676 | $50,175.65 |
190729 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HARO BAYARDO RAFAELA | HARO BAYARDO RAFAELA.- CR 220018053 (1); DEVOLUCION P/PAGO DOBLE D/REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR CONVENIO CONCERTACION REE-DM/33/2004; FACTURAS: RECIBO | $4,096.00 |
190728 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018024 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6840, 7178 Y 7287.; FACTURAS: 111, 115, 120 | $3,402.63 |
190728 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018024 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6840, 7178 Y 7287.; FACTURAS: 111, 115, 120 | $105.80 |
190728 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018024 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6840, 7178 Y 7287.; FACTURAS: 111, 115, 120 | $171.81 |
190727 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | COMUNICACIONES TURISTICAS PAGINA UNO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES TURISTICAS PAGINA UNO, S.A. DE C.V..- CR 220018023 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN LA REVISTA AEROPUERTO TAMAÑO MEDIA CARTA, ORDEN 7074.; FACTURAS: 0008 | $67,620.00 |
190726 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON | ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON.- CR 220017994 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 6300.; FACTURAS: 162 | $7,705.00 |
190725 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 220017972 (1); SERVICIO DE LAVADO DE CARBURADOR, ORDEN 6991.; FACTURAS: 6523 | $1,349.99 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $931.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $50.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $50.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $28.75 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $52.90 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $672.10 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $463.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $1,518.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $32.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $121.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $336.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $2,530.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $216.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $200.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $57.46 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $50.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $550.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $86.25 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $463.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $1,380.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $322.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE GLOSA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $120.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $280.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $140.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $1,380.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $50.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $830.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $1,840.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $115.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $40.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $60.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $168.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $47.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $195.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $56.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $622.80 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CATASTRO | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $49.60 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $280.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $1,667.50 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $50.00 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $333.60 |
190724 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017889 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 12860, 130126, 49040, 54711, 52364, 0500, 130743, RECIBO, 52537, 131528, 0670, 33816, 3384, 666659, 666658, 34697, 34698, 64342 | $40.78 |
190723 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ PLASCENCIA MARIANO | HERNANDEZ PLASCENCIA MARIANO.- CR 220017495 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE INHUMACION DEL CADAVER DE ANACLETO HERNANDEZ DIAZ; FACTURAS: RECIBO | $263.00 |
190718 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220018215 (1); FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 12296 | $3,028,335.00 |
190718 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220018215 (1); FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 12296 | $2,888,414.00 |
190717 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VILLARRUEL ESCOBEDO JESUS | VILLARRUEL ESCOBEDO JESUS.- CR 220018050 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 193691 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190716 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220017976 (1); PRESENTACIONES IMPROVISACIONES DE TRANSITO EN VIA PUBLICA DEL 20 Y 27 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0031 | $11,500.00 |
95971 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB1953 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1330 | $671,669.17 |
95971 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB1953 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1330 | $-201,500.75 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $517.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $2,119.07 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $770.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $1,725.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $8,797.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $770.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $2,058.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $138.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $105.39 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $964.77 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $862.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $1,115.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $3,220.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $4,389.90 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $80.82 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $632.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $518.88 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $770.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $747.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $1,334.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $287.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $957.87 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $1,552.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $1,196.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $6,601.12 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $770.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $770.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $1,138.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $1,138.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $3,841.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $1,035.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $287.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $460.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $1,230.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $6,037.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $5,577.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $287.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $1,115.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $1,084.07 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $839.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $770.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $770.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $1,115.50 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $483.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95970 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12099, 12597, 12873, 13145, 13192, 13195, 13196, 13204, 13208, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 1359 | $920.00 |
95969 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221841 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3224, 3226, 3227, 3231, 3232, 3239 | $1,989.50 |
95969 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221841 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3224, 3226, 3227, 3231, 3232, 3239 | $862.50 |
95969 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221841 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3224, 3226, 3227, 3231, 3232, 3239 | $638.25 |
95969 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221841 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3224, 3226, 3227, 3231, 3232, 3239 | $741.75 |
95969 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221841 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3224, 3226, 3227, 3231, 3232, 3239 | $638.25 |
95969 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221841 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3224, 3226, 3227, 3231, 3232, 3239 | $638.25 |
95969 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221841 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3224, 3226, 3227, 3231, 3232, 3239 | $741.75 |
95968 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221821 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 30709 | $1,771.00 |
95967 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018175 (1); PAGO DE LA DIFERENCIA CAMBIARIA EN LA ORDEN DE COMPRA 4499 APROBADO POR LA COMISION DE ADQUISICIONES; FACTURAS: 5246 | $769,774.40 |
95966 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018062 (1); COMPRA DE VINOS Y LICORES, ORDEN 7216.; FACTURAS: 1641 | $50,466.19 |
95965 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220017998 (1); SERVICIO DE TAPIZAR ASIENTO Y REPARAR, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6956, 6957 | $1,092.50 |
95965 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220017998 (1); SERVICIO DE TAPIZAR ASIENTO Y REPARAR, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6956, 6957 | $1,092.50 |
95964 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017966 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA P/MONITOREO DE MEDIOS ELECTRONICOS, MES SEPTIEMBRE/09, ORDEN 4475.; FACTURAS: 3534 | $17,116.81 |
95963 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | GRUPO EDITORIAL MIGUEL ANGEL PORRUA, S.A. DE C.V. | GRUPO EDITORIAL MIGUEL ANGEL PORRUA, S.A. DE C.V..- CR 220017964 (1); COEDICION DEL LIBRO ENCUENTROS EN GUADALAJARA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1622.; FACTURAS: 7596 | $327,520.00 |
95962 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220017959 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ESCENARIO Y PLANTA DE LUZ EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4154 | $11,500.00 |
95961 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220017930 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 6799 Y 7058.; FACTURAS: 0854, 0865 | $218.50 |
95961 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220017930 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 6799 Y 7058.; FACTURAS: 0854, 0865 | $425.50 |
95960 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017899 (1); REPARACION PARA IMPRESORA HP LASER DE RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 21977 | $552.00 |
95959 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220017896 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD, ORDEN 5764 Y 4223.; FACTURAS: 17315, 17522 | $31,347.85 |
95959 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220017896 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD, ORDEN 5764 Y 4223.; FACTURAS: 17315, 17522 | $62,141.40 |
95958 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017888 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3666, 3712, 3597 | $694.76 |
95958 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017888 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3666, 3712, 3597 | $694.76 |
95958 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017888 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3666, 3712, 3597 | $7,339.03 |
95957 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220017862 (1); COMPRA DE REFACCION DE MONITOR CARDIACO DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 9302 | $2,182.12 |
95956 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017861 (1); IMPRESION URGENTE P/DIFUSION Y DISTRIBUCION DE 20,000 TRIPTICOS Y 3,000 POSTERS "CUIDADO UN ENEMIGO; FACTURAS: 2142 | $23,678.50 |
95955 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220017664 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1777.; FACTURAS: 3324,3325, 3310,3313,3305, 3290,3279,3278, 3298 | $1,380.00 |
95955 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220017664 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1777.; FACTURAS: 3324,3325, 3310,3313,3305, 3290,3279,3278, 3298 | $5,520.00 |
95955 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220017664 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1777.; FACTURAS: 3324,3325, 3310,3313,3305, 3290,3279,3278, 3298 | $2,760.00 |
95955 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220017664 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1777.; FACTURAS: 3324,3325, 3310,3313,3305, 3290,3279,3278, 3298 | $5,520.00 |
95954 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220017663 (1); SERVICIO DE TORRETA NUEVA ADQUIRIR E INSTALAR, ORDEN 6122.; FACTURAS: 30611 | $6,325.00 |
95953 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3306 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V..- CR 220017659 (1); ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 85% DE PRESTACIONES (EXENTOS) POR AGO. 2009; FACTURAS: 1448, 1459 | $239,434.80 |
95952 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017609 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, ORDEN 6301.; FACTURAS: G 1118 | $10,293.95 |
95951 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220017526 (1); COMPRA DE HORNO DE MICROONDAS; FACTURAS: 6266 | $1,201.75 |
95950 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220017430 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6480.; FACTURAS: 83977 | $3,084.58 |
95949 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. RASTRO | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220017426 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMAS, ORDEN 6717.; FACTURAS: 0215 | $4,696.60 |
95948 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220017425 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788 Y 1796.; FACTURAS: 2508, 2507, 2509, 2511, 2512, 2515 | $2,254.00 |
95948 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220017425 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788 Y 1796.; FACTURAS: 2508, 2507, 2509, 2511, 2512, 2515 | $1,897.50 |
95948 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220017425 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788 Y 1796.; FACTURAS: 2508, 2507, 2509, 2511, 2512, 2515 | $1,265.00 |
95948 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220017425 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788 Y 1796.; FACTURAS: 2508, 2507, 2509, 2511, 2512, 2515 | $345.00 |
95947 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220017422 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, EN MERCADO DE ABASTOS, ORDEN 1180.; FACTURAS: 1609 | $9,763.50 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $1,943.50 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $506.00 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $193.20 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $1,667.50 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $644.00 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $96.60 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $1,552.50 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $193.20 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $193.20 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $1,012.00 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $494.50 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $193.20 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $289.80 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $1,667.50 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $920.00 |
95946 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017421 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1781, 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 13758, 14016,14021,, 13756,13757,, 13809,13811, 13827,13828, 13768,13767,, 13765,13764,, 13761,13760,, 13 | $5,060.00 |
95945 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017407 (1); COMPRA DE P.T.R. 2" Y PALAS CARBONERAS, ORDEN 6576 Y 6892.; FACTURAS: 20798, 20859 | $8,243.78 |
95945 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017407 (1); COMPRA DE P.T.R. 2" Y PALAS CARBONERAS, ORDEN 6576 Y 6892.; FACTURAS: 20798, 20859 | $4,624.73 |
95944 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6076, 6602, 6413, 6414, 6363, 6375, 6792 Y 6783.; FACTURAS: 95986 A, 96059 A, 96060 A, 96061 A, 96062 A, 96063 A, 96284 A, 96287 A | $132.48 |
95944 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6076, 6602, 6413, 6414, 6363, 6375, 6792 Y 6783.; FACTURAS: 95986 A, 96059 A, 96060 A, 96061 A, 96062 A, 96063 A, 96284 A, 96287 A | $5,170.64 |
95944 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6076, 6602, 6413, 6414, 6363, 6375, 6792 Y 6783.; FACTURAS: 95986 A, 96059 A, 96060 A, 96061 A, 96062 A, 96063 A, 96284 A, 96287 A | $3,009.90 |
95944 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6076, 6602, 6413, 6414, 6363, 6375, 6792 Y 6783.; FACTURAS: 95986 A, 96059 A, 96060 A, 96061 A, 96062 A, 96063 A, 96284 A, 96287 A | $1,117.11 |
95944 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6076, 6602, 6413, 6414, 6363, 6375, 6792 Y 6783.; FACTURAS: 95986 A, 96059 A, 96060 A, 96061 A, 96062 A, 96063 A, 96284 A, 96287 A | $352.18 |
95944 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6076, 6602, 6413, 6414, 6363, 6375, 6792 Y 6783.; FACTURAS: 95986 A, 96059 A, 96060 A, 96061 A, 96062 A, 96063 A, 96284 A, 96287 A | $18,601.25 |
95944 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6076, 6602, 6413, 6414, 6363, 6375, 6792 Y 6783.; FACTURAS: 95986 A, 96059 A, 96060 A, 96061 A, 96062 A, 96063 A, 96284 A, 96287 A | $20,156.66 |
95944 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6076, 6602, 6413, 6414, 6363, 6375, 6792 Y 6783.; FACTURAS: 95986 A, 96059 A, 96060 A, 96061 A, 96062 A, 96063 A, 96284 A, 96287 A | $1,062.09 |
95943 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017174 (1); COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 6824.; FACTURAS: 30600 | $5,468.25 |
95942 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DESARROLLO URBANO | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220016470 (1); COMPRA DE 6 CAMARAS DIGITAL, ORDEN 6217.; FACTURAS: M 100212 | $14,572.80 |
190713 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220017952 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE/09 DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $1,020,680.48 |
190712 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14501, 14503, 14512, 14513, 14514, 14519, 14523 | $3,461.50 |
190712 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14501, 14503, 14512, 14513, 14514, 14519, 14523 | $4,426.35 |
190712 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14501, 14503, 14512, 14513, 14514, 14519, 14523 | $1,099.40 |
190712 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14501, 14503, 14512, 14513, 14514, 14519, 14523 | $10,162.55 |
190712 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14501, 14503, 14512, 14513, 14514, 14519, 14523 | $3,244.15 |
190712 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14501, 14503, 14512, 14513, 14514, 14519, 14523 | $1,201.75 |
190712 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14501, 14503, 14512, 14513, 14514, 14519, 14523 | $3,420.10 |
190711 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847 | $3,680.00 |
190710 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24221801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10063 | $9,100.44 |
190709 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 733, 795, 798, 806, 816, 818, 820 | $1,725.00 |
190709 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 733, 795, 798, 806, 816, 818, 820 | $575.00 |
190709 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 733, 795, 798, 806, 816, 818, 820 | $8,533.00 |
190709 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 733, 795, 798, 806, 816, 818, 820 | $1,955.00 |
190709 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 733, 795, 798, 806, 816, 818, 820 | $10,752.50 |
190709 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 733, 795, 798, 806, 816, 818, 820 | $10,258.00 |
190709 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 733, 795, 798, 806, 816, 818, 820 | $1,725.00 |
190708 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PARTIDA TERRIQUEZ JUAN CARLOS | PARTIDA TERRIQUEZ JUAN CARLOS.- CR 24221169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 72 | $5,474.00 |
190707 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200067 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13751, 13922, 14045, 15563, 15798, 0761 | $272.00 |
190707 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200067 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13751, 13922, 14045, 15563, 15798, 0761 | $80.00 |
190707 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200067 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13751, 13922, 14045, 15563, 15798, 0761 | $1,955.00 |
190707 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200067 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13751, 13922, 14045, 15563, 15798, 0761 | $80.00 |
190707 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200067 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13751, 13922, 14045, 15563, 15798, 0761 | $64.00 |
190707 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200067 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13751, 13922, 14045, 15563, 15798, 0761 | $112.00 |
190706 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9890, 132053, 132812, 131542, 417638, 4619 | $396.75 |
190706 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9890, 132053, 132812, 131542, 417638, 4619 | $70.00 |
190706 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9890, 132053, 132812, 131542, 417638, 4619 | $308.66 |
190706 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9890, 132053, 132812, 131542, 417638, 4619 | $56.00 |
190706 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9890, 132053, 132812, 131542, 417638, 4619 | $3,373.03 |
190706 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9890, 132053, 132812, 131542, 417638, 4619 | $112.00 |
190703 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220018065 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ALBERCA EN BASE 3; FACTURAS: 7399 | $1,350.00 |
190703 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220018065 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ALBERCA EN BASE 3; FACTURAS: 7399 | $430.00 |
190702 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | KODAK MEXICANA, S.A. DE C.V. | KODAK MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220018056 (1); REPARACION DE UN SCANNER; FACTURAS: 5019 | $4,088.78 |
190701 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ SANCHEZ ALFREDO | LOPEZ SANCHEZ ALFREDO.- CR 220018049 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 13640 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190700 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ZEPEDA ORNELAS GENOVEVA | ZEPEDA ORNELAS GENOVEVA.- CR 220018048 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 204945 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190699 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ MAGAÑA ENRIQUE | MARTINEZ MAGAÑA ENRIQUE.- CR 220018047 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 203184 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190698 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ TORRES SALVADOR | MARTINEZ TORRES SALVADOR.- CR 220018046 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 5628 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $1,095.00 |
190697 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PRECIADO LOPEZ JOHANNA JAZMIN | PRECIADO LOPEZ JOHANNA JAZMIN.- CR 220018044 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 243654 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190696 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN | GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN.- CR 220018043 (1); DEVOLUCION DE LAS LCIES. MPALES. NO. 227579 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190695 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DE LA CRUZ MAGDALENA PABLO | DE LA CRUZ MAGDALENA PABLO.- CR 220018042 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170929 Y 237948 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
190694 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA HERNANDEZ MARTHA | GARCIA HERNANDEZ MARTHA.- CR 220018041 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 246222 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190693 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ SANCHEZ SALVADOR | LOPEZ SANCHEZ SALVADOR.- CR 220018040 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 240963 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190692 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GONZALEZ MARIA CRUZ | JIMENEZ GONZALEZ MARIA CRUZ.- CR 220018039 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170983 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190691 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MEDINA GONZALEZ ISABEL | MEDINA GONZALEZ ISABEL.- CR 220018038 (1); DEVOLUCUION DE LAS LICES. MPALES. NO. 193692 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190690 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ COSS Y LEON MIGUEL | MARTINEZ COSS Y LEON MIGUEL.- CR 220018036 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 72706 DEL 2009; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190689 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ ARRAÑAGA ALFONSO | JIMENEZ ARRAÑAGA ALFONSO.- CR 220018035 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 13655 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190688 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CURIEL CAMARENA CARLOS GUSTAVO | CURIEL CAMARENA CARLOS GUSTAVO.- CR 220018034 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 228804 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190687 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LARIOS SENSION VIOLETA MA. DEL SOCORRO | LARIOS SENSION VIOLETA MA. DEL SOCORRO.- CR 220018031 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,964.50 |
190687 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LARIOS SENSION VIOLETA MA. DEL SOCORRO | LARIOS SENSION VIOLETA MA. DEL SOCORRO.- CR 220018031 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $243.89 |
190687 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR PADRON Y LICENCIAS | LARIOS SENSION VIOLETA MA. DEL SOCORRO | LARIOS SENSION VIOLETA MA. DEL SOCORRO.- CR 220018031 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $975.57 |
190686 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SERCO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SERCO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018030 (1); PRESENTACION DE LA DJ KIM ANN FOXMAN EL 25 DE JULIO/2009, EN EVENTO CULTURAL EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 1565 | $11,500.00 |
190685 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ENRIQUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS | ENRIQUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS.- CR 220018029 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.170850 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190684 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BERUMEN GASPAR JESSICA YADIRA | BERUMEN GASPAR JESSICA YADIRA.- CR 220018026 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.303891 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO NO.22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190683 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA DE ALBA SUAREZ DIONISIA | GARCIA DE ALBA SUAREZ DIONISIA.- CR 220018022 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA MUNICIPAL NO.170860 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190682 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VALENCIA MENDOZA CLARA OFELIA | VALENCIA MENDOZA CLARA OFELIA.- CR 220018015 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.170930 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO NO.22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190681 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220018013 (1); SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS EVENTO FESTIVAL SALIENDO AL PARQUE DEL 3 DE OCT. 2009; FACTURAS: 1110 | $5,685.60 |
190680 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ACEVES JUANA | ACEVES JUANA.- CR 220018010 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $399.16 |
190680 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES JUANA | ACEVES JUANA.- CR 220018010 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,993.70 |
190680 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES JUANA | ACEVES JUANA.- CR 220018010 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $99.79 |
190679 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | ARANDA MEDINA AURORA | ARANDA MEDINA AURORA.- CR 220018009 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARREOLA MARTINEZ J. ROSARIO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $524.94 |
190679 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARANDA MEDINA AURORA | ARANDA MEDINA AURORA.- CR 220018009 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARREOLA MARTINEZ J. ROSARIO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,254.68 |
190679 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARANDA MEDINA AURORA | ARANDA MEDINA AURORA.- CR 220018009 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARREOLA MARTINEZ J. ROSARIO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $130.84 |
190678 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ IBARRA LUIS MARIA FRANCISCO | RAMIREZ IBARRA LUIS MARIA FRANCISCO.- CR 220018005 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 31/AGOSTO/; FACTURAS: OFICIO | $8,228.31 |
190678 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RAMIREZ IBARRA LUIS MARIA FRANCISCO | RAMIREZ IBARRA LUIS MARIA FRANCISCO.- CR 220018005 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 31/AGOSTO/; FACTURAS: OFICIO | $822.00 |
190678 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ IBARRA LUIS MARIA FRANCISCO | RAMIREZ IBARRA LUIS MARIA FRANCISCO.- CR 220018005 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 31/AGOSTO/; FACTURAS: OFICIO | $204.88 |
190678 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RAMIREZ IBARRA LUIS MARIA FRANCISCO | RAMIREZ IBARRA LUIS MARIA FRANCISCO.- CR 220018005 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 31/AGOSTO/; FACTURAS: OFICIO | $7,405.48 |
190677 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SALUD MUNICIPAL | CONTRERAS FLORES TERESITA | CONTRERAS FLORES TERESITA.- CR 220018004 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,200.00 |
190677 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SALUD MUNICIPAL | CONTRERAS FLORES TERESITA | CONTRERAS FLORES TERESITA.- CR 220018004 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $134.91 |
190676 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ENRIQUEZ RODRIGUEZ LOURDES CRISTINA | ENRIQUEZ RODRIGUEZ LOURDES CRISTINA.- CR 220017997 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.165398 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190675 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ CHAVEZ CARLOS RUBEN | HERNANDEZ CHAVEZ CARLOS RUBEN.- CR 220017996 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES 13633 Y 244170 DEL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
190674 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GASPAR GARIBAY ROSA MARIA | GASPAR GARIBAY ROSA MARIA.- CR 220017993 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES 298644 Y 298635 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009, DECRETO 22633/; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
190673 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA TORRES AMELIA | GARCIA TORRES AMELIA.- CR 220017992 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.297274 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO NO.22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190672 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ CARRILLO CLAUDIA | GONZALEZ CARRILLO CLAUDIA.- CR 220017987 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL NO.312271 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO NO.22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190671 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARISCAL ROMERO OLIVIA | MARISCAL ROMERO OLIVIA.- CR 220017980 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA MUNICIPAL NO.219503 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190670 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SOLIS BARAJAS MARIA GUADALUPE | SOLIS BARAJAS MARIA GUADALUPE.- CR 220017978 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES NO.13641 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190669 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARISCAL ROMERO SALVADOR | MARISCAL ROMERO SALVADOR.- CR 220017975 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES NO.201325 Y 201326 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
190668 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR ADM B PATRIMONIALES | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220017974 (1); SUSCRIPICION TRIMESTRAL EN EL PERIODICO PUBLICO DEL 25 DE SEPT. AL 24 DE DIC. 2009; FACTURAS: 424597 | $550.00 |
190667 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CAPACITACION Y DESARROLLO RENTABLE DEL TALENTO, S.C. | CAPACITACION Y DESARROLLO RENTABLE DEL TALENTO, S.C..- CR 220017971 (1); CERTIFICACION EN LA NORMA DE ADMINSTRATICION DE LA CAPACITACION DE OCT. A DIC. 2009; FACTURAS: 573 | $8,625.00 |
190666 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220017969 (1); RENTA DE AUDIO Y ESTRUCTURAS, EVENTO XII FERIA INTERNACIONAL DE DANZA CONTEMPORANEA EL 03/OCT/2009; FACTURAS: 869 | $11,500.00 |
190665 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220017968 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y TARIMA EL 03 DE OCTUBRE DE 2009 EN EL EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 0043 | $5,750.00 |
190664 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220017967 (1); SERVICIO DE TOLDOS Y SILLAS PLEGABLES EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2009 EN EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 829 | $10,005.00 |
190663 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FERNANDEZ LOPEZ ERNESTO | FERNANDEZ LOPEZ ERNESTO.- CR 220017962 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 780/09 OFICIO 1168/09; FACTURAS: RECIBO | $2,137.75 |
190662 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FERNANDEZ WATANABE ERNESTO | FERNANDEZ WATANABE ERNESTO.- CR 220017961 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 781/09 OFICIO 1169/09; FACTURAS: RECIBO | $3,354.00 |
190661 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BASURTO DIAZ SERAFIN | BASURTO DIAZ SERAFIN.- CR 220017958 (1); DEVOLUCION DEL DUPLICADO DEL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GDL. DEL 2005 AL 2009 ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $910.50 |
190660 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ FLORES IGNACIO | SANCHEZ FLORES IGNACIO.- CR 220017957 (1); DEVOLUCION DEL CUPLICADO DEL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GDL. DEL 2004 AL 2009 ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $1,208.00 |
190659 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CHAVEZ SANCHEZ JAIME | CHAVEZ SANCHEZ JAIME.- CR 220017956 (1); DEVOLUCION DE LAS BASES DEL CONCURSO OP REP EQP LP184/2009 ZONOA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $1,500.00 |
190658 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARCHENA ARCINIEGA JOSE CRUZ | MARCHENA ARCINIEGA JOSE CRUZ.- CR 220017955 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 308651 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $280.00 |
190657 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220017926 (1); PRESENTACION DE LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUANES EN LA VIA RECREATIVA EL 04 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 0226 | $11,500.00 |
190656 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | TORRES BRISEÑO RIGOBERTO | TORRES BRISEÑO RIGOBERTO.- CR 220017903 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,340.55 |
190655 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | RUF ORGANIZACION, S.A. | RUF ORGANIZACION, S.A..- CR 220017902 (1); SERVICIO PARA ARCHIVEROS, ORDEN 7088.; FACTURAS: G 7260 | $10,920.63 |
190654 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | GUZMAN LARA GILBERTO | GUZMAN LARA GILBERTO.- CR 220017901 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $560.00 |
190654 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | GUZMAN LARA GILBERTO | GUZMAN LARA GILBERTO.- CR 220017901 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $175.96 |
190653 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | DE LOS SANTOS DURAN TANIA JANETTE | DE LOS SANTOS DURAN TANIA JANETTE.- CR 220017897 (1); PAGO DE FINIQUITO POR BAJA DE RIZO PEREZ JUAN MANUEL POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 24/AGOSTO/09; FACTURAS: OFICIO | $885.72 |
190652 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | FIERROS MORALES RODRIGO FABIAN | FIERROS MORALES RODRIGO FABIAN.- CR 220017895 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $800.00 |
190652 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | FIERROS MORALES RODRIGO FABIAN | FIERROS MORALES RODRIGO FABIAN.- CR 220017895 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $378.05 |
190651 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | ROSALES GARCIA FRANCISCA | ROSALES GARCIA FRANCISCA.- CR 220017892 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $320.00 |
190651 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | ROSALES GARCIA FRANCISCA | ROSALES GARCIA FRANCISCA.- CR 220017892 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $191.32 |
190650 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ ADALID | MARQUEZ GONZALEZ ADALID.- CR 220017887 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,279.21 |
190650 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ ADALID | MARQUEZ GONZALEZ ADALID.- CR 220017887 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $269.99 |
190650 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ ADALID | MARQUEZ GONZALEZ ADALID.- CR 220017887 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $53.95 |
190649 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | CAJERO RIVERA MARIA CONCEPCION | CAJERO RIVERA MARIA CONCEPCION.- CR 220017883 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,200.00 |
190649 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | CAJERO RIVERA MARIA CONCEPCION | CAJERO RIVERA MARIA CONCEPCION.- CR 220017883 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $134.91 |
190648 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALDERON VELASCO PATRICIA MONSERRAT | CALDERON VELASCO PATRICIA MONSERRAT.- CR 220017864 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $22,165.22 |
190647 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ LOPEZ MA. SOCORRO | JIMENEZ LOPEZ MA. SOCORRO.- CR 220017863 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,642.82 |
190647 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ LOPEZ MA. SOCORRO | JIMENEZ LOPEZ MA. SOCORRO.- CR 220017863 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $264.24 |
190647 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ LOPEZ MA. SOCORRO | JIMENEZ LOPEZ MA. SOCORRO.- CR 220017863 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $65.26 |
190646 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO.- CR 220017788 (1); NOVILLADAS DEL 20 Y 27 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 207 | $4,689.65 |
190645 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | LUGO SERRANO FRANCISCO | LUGO SERRANO FRANCISCO.- CR 220017699 (1); SERVICIO MEDICO VETERINARIO DEL 20 Y 27 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 308 | $4,689.65 |
190643 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO TENE DANIEL | ASCENCIO TENE DANIEL.- CR 220017582 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,948.92 |
190643 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ASCENCIO TENE DANIEL | ASCENCIO TENE DANIEL.- CR 220017582 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $362.76 |
190643 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO TENE DANIEL | ASCENCIO TENE DANIEL.- CR 220017582 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $89.59 |
190642 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220016975 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES DE DIFUSION PARA EVENTO "ARTE POR LA TIERRA, GUADALAJARA 2009"; FACTURAS: F 85517 | $6,126.15 |
190642 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220016975 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES DE DIFUSION PARA EVENTO "ARTE POR LA TIERRA, GUADALAJARA 2009"; FACTURAS: F 85517 | $3,673.85 |
190641 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ VILLA MARINA BETZABET | CHAVEZ VILLA MARINA BETZABET.- CR 220015309 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,122.63 |
95941 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | REVIVAL S.A. DE C.V. | REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2028 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-285/08; FACTURAS: 0673 | $210,100.01 |
95941 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | REVIVAL S.A. DE C.V. | REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2028 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-285/08; FACTURAS: 0673 | $-63,030.00 |
95940 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | REVIVAL S.A. DE C.V. | REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB1962 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-285/08; FACTURAS: 0672 | $42,249.78 |
95940 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | REVIVAL S.A. DE C.V. | REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB1962 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-285/08; FACTURAS: 0672 | $-12,674.93 |
95939 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. | PROVEEDORA TECNICA MEXICANA ( PROTECME ) S.A..- CR OPB1800 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CON-AD-303/08; FACTURAS: 085 | $128,202.72 |
95938 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1550 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-DEP-IHS-CI-213/08; FACTURAS: 1265 | $266,745.00 |
95938 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1550 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-DEP-IHS-CI-213/08; FACTURAS: 1265 | $-80,327.37 |
95937 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221907 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10442, 10755, 10807, 10810, 10868, 10911 | $2,374.75 |
95937 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221907 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10442, 10755, 10807, 10810, 10868, 10911 | $230.00 |
95937 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221907 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10442, 10755, 10807, 10810, 10868, 10911 | $175.00 |
95937 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221907 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10442, 10755, 10807, 10810, 10868, 10911 | $1,090.89 |
95937 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221907 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10442, 10755, 10807, 10810, 10868, 10911 | $230.00 |
95937 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221907 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10442, 10755, 10807, 10810, 10868, 10911 | $584.66 |
95936 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221906 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56902, 56907, 56908, 56911, 56916 | $1,669.80 |
95936 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221906 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56902, 56907, 56908, 56911, 56916 | $1,992.05 |
95936 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221906 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56902, 56907, 56908, 56911, 56916 | $322.00 |
95936 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221906 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56902, 56907, 56908, 56911, 56916 | $1,004.97 |
95936 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221906 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 56902, 56907, 56908, 56911, 56916 | $322.00 |
95935 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5540, 5541, 5542, 5557, 5575, 5603, 5610, 5629 | $579.60 |
95935 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5540, 5541, 5542, 5557, 5575, 5603, 5610, 5629 | $1,670.19 |
95935 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5540, 5541, 5542, 5557, 5575, 5603, 5610, 5629 | $322.00 |
95935 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5540, 5541, 5542, 5557, 5575, 5603, 5610, 5629 | $2,185.00 |
95935 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5540, 5541, 5542, 5557, 5575, 5603, 5610, 5629 | $322.00 |
95935 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5540, 5541, 5542, 5557, 5575, 5603, 5610, 5629 | $2,511.83 |
95935 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5540, 5541, 5542, 5557, 5575, 5603, 5610, 5629 | $562.95 |
95935 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5540, 5541, 5542, 5557, 5575, 5603, 5610, 5629 | $959.10 |
95934 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221853 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14634, 14635, 14639, 14658 | $8,952.20 |
95934 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221853 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14634, 14635, 14639, 14658 | $4,738.00 |
95934 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221853 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14634, 14635, 14639, 14658 | $1,293.75 |
95934 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221853 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14634, 14635, 14639, 14658 | $449.70 |
95933 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 145947, 145963, 146522, 146807, 146997 | $2,312.03 |
95933 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 145947, 145963, 146522, 146807, 146997 | $1,092.51 |
95933 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 145947, 145963, 146522, 146807, 146997 | $2,312.03 |
95933 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 145947, 145963, 146522, 146807, 146997 | $1,092.50 |
95933 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 145947, 145963, 146522, 146807, 146997 | $3,067.06 |
95932 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 | $1,769.06 |
95932 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 | $596.64 |
95932 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 | $1,744.69 |
95932 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 | $2,144.23 |
95932 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 | $2,404.13 |
95932 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 | $1,824.27 |
95932 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 | $1,826.56 |
95932 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 | $1,895.56 |
95932 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 | $1,851.42 |
95932 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 | $417.45 |
95932 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 | $402.36 |
95932 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 | $980.88 |
95932 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22155, 22167, 22172, 22174, 22186, 22188, 22197, 22202, 22203, 22207, 22208, 22212, 22213 | $1,041.04 |
95931 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 | $9,354.38 |
95931 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 | $1,414.50 |
95931 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 | $3,608.90 |
95931 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 | $5,290.18 |
95931 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 | $444.82 |
95931 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 | $10,193.87 |
95931 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 | $3,763.62 |
95931 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 | $4,600.00 |
95931 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 | $9,693.63 |
95931 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 | $8,917.38 |
95931 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 | $8,862.08 |
95931 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8861, 8885, 8896, 8900, 8915, 8918, 8921, 8923, 8927, 8930, 8933, 8937 | $4,646.18 |
95930 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 | $299.00 |
95930 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 | $1,026.46 |
95930 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 | $542.00 |
95930 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 | $471.50 |
95930 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 | $471.50 |
95930 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 | $102.00 |
95930 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 | $269.99 |
95930 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 | $2,242.50 |
95930 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 | $210.55 |
95930 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 | $2,522.98 |
95930 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 | $471.50 |
95930 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 | $9,000.00 |
95930 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 | $1,347.50 |
95930 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 | $2,829.00 |
95930 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 | $476.33 |
95930 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 | $588.80 |
95930 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 | $322.00 |
95930 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6828, 6855, 6867, 7610, 7669, 7684, 7696, 7699, 7779, 18042, 18142, 18203, 18227, 18244, 18276, 18449 | $362.25 |
95929 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2067, 2076, 2077 | $2,979.65 |
95929 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2067, 2076, 2077 | $408.25 |
95929 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2067, 2076, 2077 | $253.00 |
95928 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 | $339.25 |
95928 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 | $2,134.40 |
95928 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 | $281.75 |
95928 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 | $281.75 |
95928 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 | $281.75 |
95928 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 | $1,587.12 |
95928 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 | $529.00 |
95928 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 | $281.75 |
95928 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 | $1,174.50 |
95928 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 | $1,247.75 |
95928 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 | $1,235.22 |
95928 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 | $414.00 |
95928 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6923, 7068, 7094, 7099, 7102, 7111, 7112, 7118, 7119, 7121, 7128, 7141, 7131 | $281.75 |
95927 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6282, 6346, 6308, 6347, 6348, 6323, 6350, 6325, 6326 | $1,368.50 |
95927 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6282, 6346, 6308, 6347, 6348, 6323, 6350, 6325, 6326 | $3,597.80 |
95927 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6282, 6346, 6308, 6347, 6348, 6323, 6350, 6325, 6326 | $679.93 |
95927 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6282, 6346, 6308, 6347, 6348, 6323, 6350, 6325, 6326 | $4,839.52 |
95927 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6282, 6346, 6308, 6347, 6348, 6323, 6350, 6325, 6326 | $1,915.90 |
95927 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6282, 6346, 6308, 6347, 6348, 6323, 6350, 6325, 6326 | $2,116.00 |
95927 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6282, 6346, 6308, 6347, 6348, 6323, 6350, 6325, 6326 | $2,595.89 |
95927 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6282, 6346, 6308, 6347, 6348, 6323, 6350, 6325, 6326 | $730.82 |
95927 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6282, 6346, 6308, 6347, 6348, 6323, 6350, 6325, 6326 | $3,468.51 |
95926 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9274, 9275, 9297, 9299, 9300, 9303, 9304, 9334 | $731.77 |
95926 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9274, 9275, 9297, 9299, 9300, 9303, 9304, 9334 | $0.01 |
95926 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9274, 9275, 9297, 9299, 9300, 9303, 9304, 9334 | $731.77 |
95926 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9274, 9275, 9297, 9299, 9300, 9303, 9304, 9334 | $5,849.26 |
95926 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9274, 9275, 9297, 9299, 9300, 9303, 9304, 9334 | $2,875.00 |
95926 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9274, 9275, 9297, 9299, 9300, 9303, 9304, 9334 | $961.77 |
95926 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9274, 9275, 9297, 9299, 9300, 9303, 9304, 9334 | $1,909.23 |
95926 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9274, 9275, 9297, 9299, 9300, 9303, 9304, 9334 | $1,909.23 |
95925 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5838, 5867, 5868 | $6,776.03 |
95925 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5838, 5867, 5868 | $977.50 |
95925 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5838, 5867, 5868 | $1,544.50 |
95924 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, | $4,600.00 |
95924 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, | $655.06 |
95924 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, | $876.87 |
95924 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, | $500.25 |
95924 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, | $402.50 |
95924 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, | $977.50 |
95924 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, | $719.22 |
95924 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, | $287.50 |
95924 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, | $747.50 |
95924 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, | $2,000.93 |
95924 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, | $615.75 |
95924 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, | $1,203.72 |
95924 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, | $817.88 |
95924 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, | $832.27 |
95924 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, | $584.20 |
95924 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, | $598.00 |
95924 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, | $1,955.00 |
95924 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, | $2,964.70 |
95924 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, | $1,495.00 |
95924 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4524, 4528, 4530, 4540, 4541, 4543, 4544, 4585, 4586, 4587, 4592, 4594, 4597, 4598, 4602, 4603, 4604, 4605, | $881.55 |
95923 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221790 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1870, 1871, 1872 | $1,311.00 |
95923 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221790 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1870, 1871, 1872 | $1,311.00 |
95923 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221790 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1870, 1871, 1872 | $1,311.00 |
95922 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221779 (1); REPARACION DE ENGRASADORA DEL AREA DE ENGRASADO TALLER PATRIA; FACTURAS: 1040 | $1,955.00 |
95921 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221644 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1836 | $3,668.50 |
95920 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 | $1,391.50 |
95920 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 | $1,138.50 |
95920 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 | $1,391.50 |
95920 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 | $1,138.50 |
95920 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 | $1,391.50 |
95920 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 | $1,138.50 |
95920 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 | $1,138.50 |
95920 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 | $1,138.50 |
95920 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 | $1,138.50 |
95920 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 | $1,138.50 |
95920 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 | $1,138.50 |
95920 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 | $1,391.50 |
95920 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 | $1,391.50 |
95920 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 | $1,138.50 |
95920 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 | $1,391.50 |
95919 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018081 (1); SUMINISTRO DE 258 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 621397 | $1,148.10 |
95918 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018069 (1); SUMINISTRO DE 855 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 620351 | $3,804.75 |
95917 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018068 (1); SUMINISTRO DE 507 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 621757 | $2,256.15 |
95916 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220018001 (1); VIATICOS ERNESTO RIVERA DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2009 Y DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DEL 2009; FACTURAS: 2211 | $10,976.80 |
95915 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220017990 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 317 | $19,639.70 |
95914 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220017989 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 119 | $20,061.75 |
95913 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017983 (1); SUMINISTRO DE 2054 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366679, 366678, 366680, 366681, 366676, 366677 | $1,112.50 |
95913 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017983 (1); SUMINISTRO DE 2054 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366679, 366678, 366680, 366681, 366676, 366677 | $645.25 |
95913 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017983 (1); SUMINISTRO DE 2054 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366679, 366678, 366680, 366681, 366676, 366677 | $4,160.75 |
95913 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017983 (1); SUMINISTRO DE 2054 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366679, 366678, 366680, 366681, 366676, 366677 | $854.40 |
95913 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017983 (1); SUMINISTRO DE 2054 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366679, 366678, 366680, 366681, 366676, 366677 | $1,223.75 |
95913 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017983 (1); SUMINISTRO DE 2054 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366679, 366678, 366680, 366681, 366676, 366677 | $1,143.65 |
95912 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220017953 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE PEDRO LOZA 280, 286, 290 Y 292; FACTURAS: 367 | $36,375.65 |
95911 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017951 (1); REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 2033 | $9,832.50 |
95910 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017950 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 2032 | $9,775.00 |
95909 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017949 (1); SERVICIOS PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE SERVICIOS MUNICIPALES; FACTURAS: 2051 | $6,786.15 |
95908 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017948 (1); SERVICIO PARA COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 2053 | $6,808.00 |
95907 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017947 (1); TRABAJOS EFECTUADOS EN EL EQUIPO DEL ASTA DE LA BANDERA; FACTURAS: 1824 | $8,280.00 |
95906 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017941 (1); SERVICIO DEL AIRE ACONDICIOINADO DE SERVS. MPALES.; FACTURAS: 2052 | $7,929.25 |
95905 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017937 (1); SERVICIO DE MONITOREO DEL TRANSFORMADOR DEL EDIFICIO DE LA UND. MED. DR. FCO. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 11733 | $4,600.00 |
95904 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220017933 (1); REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO EN PUERTA DE BAÑO E/PALACIO; FACTURAS: 0123 | $1,495.00 |
95903 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220017929 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 81113 | $9,832.50 |
95902 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220017925 (1); COMPRA DE BATERIAS AA Y AAA; FACTURAS: 1309938 | $7,627.95 |
95901 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220017898 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 1231 Y 1232.; FACTURAS: 0130, 0132 | $10,315.50 |
95901 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220017898 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 1231 Y 1232.; FACTURAS: 0130, 0132 | $10,315.50 |
95900 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220017880 (1); SERVICIO DE ILUMINACION E ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA EVENTO EN LA LARVA DEL 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 1775 | $11,500.00 |
95899 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220017875 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24223, 24185 | $3,019.98 |
95899 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220017875 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24223, 24185 | $3,112.00 |
95898 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220017871 (1); SERVICIO DE TOLDO PARA EL EVENTO EN JUAREZ Y FEDERALISMO EL 6., 13, 20 Y 27 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 1774 | $11,500.00 |
95897 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220017865 (1); ELABORACION DE PAPELERIA PERSONALIZADA PARA PDTE. MPAL. INTERINO; FACTURAS: 4653 | $8,337.50 |
95896 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220017787 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 6487, 6334 Y 6320.; FACTURAS: 5359, 5373, 5374 | $5,133.00 |
95896 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220017787 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 6487, 6334 Y 6320.; FACTURAS: 5359, 5373, 5374 | $4,974.90 |
95896 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220017787 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 6487, 6334 Y 6320.; FACTURAS: 5359, 5373, 5374 | $18,510.40 |
95895 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017697 (1); COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 7107..; FACTURAS: 37169 | $1,763.07 |
95893 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017694 (1); COMPRA DE 15 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS, ORDEN 6945.; FACTURAS: 1958 | $737.96 |
95892 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220017657 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 129522 | $3,937.60 |
95886 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220017624 (1); 200 CARTELES IMPRESOS EVENTO 2DA. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA Y 12 IMPRESOS DE SEPARACION DE RESIDUOS; FACTURAS: 3599 | $2,530.00 |
95885 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017614 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCT/09; FACTURAS: OFICIO | $5,775.04 |
95884 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220017613 (1); CURSO DE SUPERACION PERSONAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1206.; FACTURAS: A 3246 | $26,484.50 |
95883 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017596 (1); BOLETO P/ERICK GONZALO PALOMARES AL SEMINARIO NEGOCIACION Y GESTION DE CONFLICTOS EN MEXICO; FACTURAS: 1393649481154, A31PKF | $1,450.57 |
95883 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017596 (1); BOLETO P/ERICK GONZALO PALOMARES AL SEMINARIO NEGOCIACION Y GESTION DE CONFLICTOS EN MEXICO; FACTURAS: 1393649481154, A31PKF | $2,220.94 |
95882 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017595 (1); BOLETO P/CARLOS SALINAS AL SEMINARIO NEGOCIACION Y GESTION DE CONFLICTOS EN MEXICO; FACTURAS: 1393649481153, A31PKF | $2,220.94 |
95882 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017595 (1); BOLETO P/CARLOS SALINAS AL SEMINARIO NEGOCIACION Y GESTION DE CONFLICTOS EN MEXICO; FACTURAS: 1393649481153, A31PKF | $1,450.57 |
95881 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017588 (1); BOLETO P/JUAN CARLOS VEZZULLA A GDL. P/ASISITR AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45588, 1393649481125 | $20,264.78 |
95881 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017588 (1); BOLETO P/JUAN CARLOS VEZZULLA A GDL. P/ASISITR AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45588, 1393649481125 | $115.00 |
95880 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017583 (1); BOLETO P/LUIS FELIPE REYES P/ATENDER LA INVITACION DE GUILLERMO PEÑALOZA EN NUEVA YORK; FACTURAS: 45785, 1323649540591 | $115.00 |
95880 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017583 (1); BOLETO P/LUIS FELIPE REYES P/ATENDER LA INVITACION DE GUILLERMO PEÑALOZA EN NUEVA YORK; FACTURAS: 45785, 1323649540591 | $6,032.50 |
95879 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220017569 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 114127 | $193.00 |
95879 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220017569 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 114127 | $1,119.40 |
95879 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220017569 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 114127 | $8,831.68 |
95878 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER | SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220017538 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 20 Y 27 DE SEPT. 2009 EN PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO; FACTURAS: 1963 | $9,528.56 |
95877 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220017523 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y PLANATA DE LUZ DEL 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 4139 | $11,500.00 |
95876 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | AYALA MALDONADO SANDRA DOMITILA | AYALA MALDONADO SANDRA DOMITILA.- CR 220017517 (1); RECARGAS A EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO, PRUEBA HIDROSTATICA; FACTURAS: 12945 | $4,945.00 |
95875 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220017507 (1); 68 MANTAS O LONAS IMPRESAS P/DIFUSION DE LOS TALLERES Y CONFERENCIAS MAGNAS DE IX CONGRESO NACIONAL; FACTURAS: 10778 | $10,886.59 |
95874 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017504 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DEL ALMACEN DE TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 3242 | $5,919.94 |
95873 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220017503 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR EL MES DE OCT. 2009; FACTURAS: 587 | $5,635.00 |
95872 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017490 (1); COMPRA DE PARES DE BOTAS; FACTURAS: 28323 | $227,470.00 |
95870 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220017486 (1); COMPRA DE TRAMO CANALETA 2 VIAS; FACTURAS: 19833 | $464.89 |
95869 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220017480 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE LA CAMPAÑA DESCUENTO POR PAGO DEL PREDIAL; FACTURAS: 3027 | $9,142.50 |
95868 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220017479 (1); PAPELERIA PARA USO DE LOS EXPOSITORES EN LA REALIZACION DE L/TALLERES DEL IX CONGRESO NAC. MEDIACION; FACTURAS: 80277 | $3,995.04 |
95867 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220017477 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN BELEN 220; FACTURAS: 1004 | $53,820.00 |
95866 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VINCULACION POLITICA | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220017476 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION SEMESTRAL DEL 16 DE SEPT. 2009 AL 30 MZO. 2010; FACTURAS: 9327 | $1,000.00 |
95865 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017475 (1); COMPRA DE ABARROTES OC. 6903 Y 7025; FACTURAS: 1627, 1635 | $239.98 |
95865 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017475 (1); COMPRA DE ABARROTES OC. 6903 Y 7025; FACTURAS: 1627, 1635 | $3,321.90 |
95864 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220017353 (1); SERVICIO DE ILUMINACION FIESTAS PATRIA MES DE SEPTIEMBRE, AUDIO Y VIDEO EN SALON FIESTA AMERICANA; FACTURAS: 7658, 7660 | $71,300.00 |
95864 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220017353 (1); SERVICIO DE ILUMINACION FIESTAS PATRIA MES DE SEPTIEMBRE, AUDIO Y VIDEO EN SALON FIESTA AMERICANA; FACTURAS: 7658, 7660 | $73,600.00 |
95863 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PANTEONES | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220017339 (1); COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO, ORDEN 6787.; FACTURAS: 1324 | $24,943.50 |
95862 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017338 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS INTERIOR Y EXTERIOR DEL TABLERO A PLANTA DE EMERGENCIA; FACTURAS: 11760 | $80,500.00 |
95861 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220017331 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ROLLOS TAMAÑO JUMBO, ORDEN 6841.; FACTURAS: 8821 | $1,791.13 |
95860 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220017329 (1); COMPRA DE RELOJ CHECADOR RECEPTOR DE DOCUMENTOS 5 DIGITOS, ORDEN 1990.; FACTURAS: 05409 | $10,637.50 |
95859 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220017327 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6236.; FACTURAS: D 031066 | $77,510.00 |
95858 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220017321 (1); COMPRA DE AROMATIZANTE EN AEROSOL, ORDEN 6532.; FACTURAS: 23260 | $807.30 |
95857 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017316 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6727, 6762 Y 6808.; FACTURAS: 8717, 8718, 8729 | $2,125.20 |
95857 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017316 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6727, 6762 Y 6808.; FACTURAS: 8717, 8718, 8729 | $8,898.70 |
95857 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017316 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6727, 6762 Y 6808.; FACTURAS: 8717, 8718, 8729 | $690.00 |
95856 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220017314 (1); COMPRA DE 1 PAQUETE DE MOBILIARIO, ORDEN 5580.; FACTURAS: 2111 | $27,564.35 |
95855 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220017310 (1); COMPRA DE GUANTES RAPPEL Y DE CARNAZA, ORDEN 3313.; FACTURAS: 11358 | $9,656.55 |
95854 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220017309 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 5982.; FACTURAS: 33835 | $60,502.11 |
95853 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220017297 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 88048 | $21,049.60 |
95852 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220017288 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 6761.; FACTURAS: 78744 | $14,950.00 |
95851 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017258 (1); COMPRA DE ARENA AMARILLA, ORDEN 6678.; FACTURAS: 20837 | $674.61 |
95850 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017257 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA, ORDEN 4677 Y 3631.; FACTURAS: 10684, 10690 | $5,678.42 |
95850 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR OBRAS PUBLICAS | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017257 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA, ORDEN 4677 Y 3631.; FACTURAS: 10684, 10690 | $895.79 |
95849 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017250 (1); COMPRA DE KIT TUBOS GRUA ARTICULADA, ORDEN 6124.; FACTURAS: 5722 | $36,800.00 |
95848 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220017237 (1); COMPRA DE EQUIPO DE MONITOREO DE LLUVIAS, ORDEN 5910.; FACTURAS: 5946 | $86,020.00 |
95847 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | CEMH, S.A. DE C.V. | CEMH, S.A. DE C.V..- CR 220017234 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6673, 6774 Y 6883.; FACTURAS: 5286, 5287, 5319 | $1,288.00 |
95847 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CEMH, S.A. DE C.V. | CEMH, S.A. DE C.V..- CR 220017234 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6673, 6774 Y 6883.; FACTURAS: 5286, 5287, 5319 | $4,129.42 |
95847 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CEMH, S.A. DE C.V. | CEMH, S.A. DE C.V..- CR 220017234 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6673, 6774 Y 6883.; FACTURAS: 5286, 5287, 5319 | $7,569.30 |
95846 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017189 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6223, 6706, 6370 Y 5930.; FACTURAS: 1818, 1828, 1832, 1634 | $1,699.36 |
95846 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017189 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6223, 6706, 6370 Y 5930.; FACTURAS: 1818, 1828, 1832, 1634 | $1,036.79 |
95846 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017189 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6223, 6706, 6370 Y 5930.; FACTURAS: 1818, 1828, 1832, 1634 | $5,718.26 |
95846 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017189 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6223, 6706, 6370 Y 5930.; FACTURAS: 1818, 1828, 1832, 1634 | $1,890.85 |
95845 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017184 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6773, 6772, 6671 Y 6881.; FACTURAS: 14592, 14594, 14601, 14706 | $609.50 |
95845 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017184 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6773, 6772, 6671 Y 6881.; FACTURAS: 14592, 14594, 14601, 14706 | $20,010.00 |
95845 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017184 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6773, 6772, 6671 Y 6881.; FACTURAS: 14592, 14594, 14601, 14706 | $12,995.00 |
95845 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017184 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6773, 6772, 6671 Y 6881.; FACTURAS: 14592, 14594, 14601, 14706 | $11,316.00 |
95844 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017172 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6546, 6228 Y 6590.; FACTURAS: 8690, 8691, 8692 | $1,297.20 |
95844 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017172 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6546, 6228 Y 6590.; FACTURAS: 8690, 8691, 8692 | $1,354.70 |
95844 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMINISTRACION | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017172 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6546, 6228 Y 6590.; FACTURAS: 8690, 8691, 8692 | $1,150.00 |
95843 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220017136 (1); COMPRA DE SILLONES, BANCA DE ESPERA Y SILLAS, ORDEN 6823.; FACTURAS: 6565 | $41,799.11 |
95842 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017128 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4478.; FACTURAS: 39056 | $302,393.08 |
95841 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220017110 (1); COMPRA DE LAMINAS DE ACERO GALVANIZADA, CUADRADO DE 1/2 Y SOLDADURA, ORDEN 6574 Y 6575.; FACTURAS: 1778, 1779 | $15,929.80 |
95841 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220017110 (1); COMPRA DE LAMINAS DE ACERO GALVANIZADA, CUADRADO DE 1/2 Y SOLDADURA, ORDEN 6574 Y 6575.; FACTURAS: 1778, 1779 | $7,100.10 |
95840 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017104 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6889 Y 6591.; FACTURAS: 28619, 28644 | $871.13 |
95840 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017104 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6889 Y 6591.; FACTURAS: 28619, 28644 | $1,654.39 |
95839 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220016355 (1); SERVICIO DE REPARACION DE CAJA COMPACTADORA, ORDEN 5673.; FACTURAS: 3127 | $23,000.00 |
95838 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016353 (1); COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO GARANTIA 5 AÑOS, ORDEN 6065.; FACTURAS: 01 539343 | $77,960.80 |
95837 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5209 | EQUIPO DE INGENIERIA Y DISEÑO | DESARROLLO URBANO | GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. | GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V..- CR 220016350 (1); EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ORDEN 6404.; FACTURAS: 47386, 47391 | $157,195.00 |
95836 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016343 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, ORDEN 6379.; FACTURAS: G 1117 | $42,705.81 |
95835 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220016333 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 6090 Y 6089.; FACTURAS: 28270, 28273 | $2,980.80 |
95835 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PREVENCION SOCIAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220016333 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 6090 Y 6089.; FACTURAS: 28270, 28273 | $7,251.90 |
95834 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220016325 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5888 Y 6328.; FACTURAS: 57569, 60072 | $6,881.60 |
95834 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220016325 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5888 Y 6328.; FACTURAS: 57569, 60072 | $1,513.40 |
1548 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB2087 (5); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-275/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 279 | $994,650.00 |
1547 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2082 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 585 | $143,083.89 |
1547 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2082 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 585 | $-42,925.17 |
1546 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2080 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0521 | $49,610.91 |
1546 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2080 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0521 | $-24,805.46 |
1545 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2079 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0520 | $52,307.78 |
1545 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2079 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0520 | $-26,153.89 |
1544 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2078 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0519 | $97,308.76 |
1544 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2078 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0519 | $-48,654.38 |
1543 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2077 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0516 | $59,896.78 |
1543 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2077 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0516 | $-29,948.39 |
1542 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2076 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0515 | $-28,134.20 |
1542 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2076 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0515 | $56,268.40 |
1541 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2075 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0514 | $90,196.32 |
1541 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB2075 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0514 | $-45,098.16 |
1540 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | OBRAS Y PROYECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | OBRAS Y PROYECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V..- CR OPB2070 (5); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-AD-273/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 751 | $998,250.00 |
1539 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V..- CR OPB1556 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-CDC-AD-157/08; FACTURAS: 0436 | $106,258.47 |
1539 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V..- CR OPB1556 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-CDC-AD-157/08; FACTURAS: 0436 | $-31,878.29 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | JAIME CHAVEZ SANCHEZ | JAIME CHAVEZ SANCHEZ.- CR OPB2068 (17); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-269/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA, APLICANDO; FACTURAS: 0053 | $992,700.00 |
143 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2040 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-122/09; FACTURAS: 0977 | $266,161.29 |
143 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2040 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-122/09; FACTURAS: 0977 | $-79,848.39 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | FLORES CHAVEZ ALFREDO | FLORES CHAVEZ ALFREDO.- CR OPB2009 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO.OPG-R33-ESC-AD-160/09; FACTURAS: 0172 | $69,442.82 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | FLORES CHAVEZ ALFREDO | FLORES CHAVEZ ALFREDO.- CR OPB2009 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO.OPG-R33-ESC-AD-160/09; FACTURAS: 0172 | $-20,832.85 |
141 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1958 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-161/09; FACTURAS: 144 | $169,017.71 |
141 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1958 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-161/09; FACTURAS: 144 | $-50,705.31 |
140 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1951 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-066/09; FACTURAS: 1084 | $2,925,591.28 |
140 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1951 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-066/09; FACTURAS: 1084 | $-877,677.38 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $1,403.00 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $96.60 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $165.00 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $68.60 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $47.98 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $19.98 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $90.99 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $100.00 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $49.00 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $104.03 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $805.00 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $111.80 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $240.00 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $287.50 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $81.98 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $124.77 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $132.00 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $27.96 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $139.31 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $294.40 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $108.00 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $165.00 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $90.00 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $82.80 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $137.50 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $517.50 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $694.50 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $240.01 |
190640 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8396, 12944, 12943, 66946, 13515, 1249, 1887, 1983, 67259, 2048, 6966, 13062, 27690, 16686, 16649, | $90.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $3,092.45 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $1,729.34 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $2,863.35 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $2,703.68 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $1,710.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $3,970.61 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $1,763.10 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $1,422.40 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $2,875.40 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $2,267.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $1,762.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $2,929.90 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $3,119.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $3,625.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $195.50 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $2,989.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $452.90 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $561.60 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $2,812.42 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $2,409.37 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $3,880.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $811.60 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $2,334.90 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $2,140.98 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $2,156.70 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $3,611.38 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $385.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $836.80 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $1,873.04 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $2,057.40 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $3,635.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $3,838.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $500.02 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $2,525.30 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $2,263.37 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $2,850.20 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $1,408.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $1,720.80 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $3,205.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $2,842.27 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $251.02 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $144.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $1,092.50 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $2,385.04 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $3,104.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $1,009.80 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $1,447.60 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $3,168.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $647.91 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $2,907.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $1,200.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $3,321.75 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $3,163.38 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $1,400.85 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $1,386.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $1,178.10 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $1,738.29 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $3,738.30 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $3,119.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $746.74 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $3,660.00 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $3,565.40 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $2,466.58 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $2,829.92 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $1,545.60 |
190639 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A266437, A267882, A269296, A269297, A271025, A271026, A271027, A271028, 44213, WW14932, WW14921, WW14922, WW14925, WW14923, W | $87.40 |
190638 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 7312, 891577, 634, 626, 9677 | $637.10 |
190638 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 7312, 891577, 634, 626, 9677 | $91.00 |
190638 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 7312, 891577, 634, 626, 9677 | $190.00 |
190638 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 7312, 891577, 634, 626, 9677 | $260.00 |
190638 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES; FACTURAS: 7312, 891577, 634, 626, 9677 | $575.00 |
190637 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220018118 (1); VIATICOS CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY EL 19 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: S/N, S/N, S/N | $700.00 |
190637 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220018118 (1); VIATICOS CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY EL 19 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: S/N, S/N, S/N | $5,390.95 |
190637 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220018118 (1); VIATICOS CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY EL 19 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: S/N, S/N, S/N | $850.00 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $720.00 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $450.00 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $517.50 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $120.00 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $709.00 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $133.56 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $250.00 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $805.00 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $55.00 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $251.85 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $42.00 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $476.00 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $178.25 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $517.50 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $280.00 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $161.00 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $48.11 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $517.50 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $517.50 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $53.00 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $245.60 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $975.00 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $517.50 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $402.50 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $975.00 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $38.00 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $460.00 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $96.00 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $93.00 |
190636 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA | MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA.- CR 220017649 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 1 DE OCT. 2009; FACTURAS: 25373, 36143, 2303, 2306, 23847, 124723, 2331, 2349, 2359, 7575, 434, 14542, 7476, 401713, 9934, 4776, 4753, 39129, 7576, 27400, 1 | $325.60 |
190635 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GONZALEZ TAPIA SILVANO | GONZALEZ TAPIA SILVANO.- CR 220017542 (1); SERVICIOS DE JEFE DE CALLEJON DEL 6,13, 20 Y 27DE SEPT. 2009; FACTURAS: 341, 343 | $3,942.86 |
190635 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GONZALEZ TAPIA SILVANO | GONZALEZ TAPIA SILVANO.- CR 220017542 (1); SERVICIOS DE JEFE DE CALLEJON DEL 6,13, 20 Y 27DE SEPT. 2009; FACTURAS: 341, 343 | $3,942.86 |
190634 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PYROLAC, S.A. DE C.V. | PYROLAC, S.A. DE C.V..- CR 220017319 (1); COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO AZUL 8 CUBETAS DE 19 LITROS, ORDEN 6543.; FACTURAS: A 34621 | $5,980.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $230.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $70.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $49.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $70.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $408.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $277.03 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $575.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $490.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $140.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $408.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $204.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $483.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $540.76 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $161.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $250.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $60.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $236.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $204.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $319.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $80.50 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $138.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $575.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $2,840.50 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $34.50 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $476.00 |
190633 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010019 (1); ALIMENTACIÓN AL PERSONAL, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE SERVICIOS A LLANTERAS, PAGO DE FORMAS IMPRESA; FACTURAS: 70310D, 1720, 1723, 1722, 1137421, 1139218, 11089, 11480, 509A, 11481, 1153397, 1154923, S/N, | $180.00 |
190632 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220017960 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL 01 DE OCTUBRE/09 "JUEVES DE GARAGE" EN LABORATORIO DE ARTE; FACTURAS: 0435 | $11,500.00 |
190631 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANCHEZ MACEDO MARIA DEL SOCORRO | SANCHEZ MACEDO MARIA DEL SOCORRO.- CR 220017946 (1); INTERCONEXION DE BOMBAS EXISTENTES A LA NUEVA LINEA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 915 | $8,280.00 |
190630 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220017945 (1); SERVICIO DE ALINEACION A LA NTCL: NUGCH001.01 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION, ORDEN 5946.; FACTURAS: 5251 | $30,000.00 |
190629 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CENTRO MEXICANO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA, S.C. | CENTRO MEXICANO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA, S.C..- CR 220017944 (1); ULTIMO PAGO DEL CURSO EN PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA, ORDEN 5567.; FACTURAS: 11186 | $85,000.00 |
190628 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | URIBE LEON JUAN CARLOS | URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220017938 (1); COMPRA DE ACEITE PARA MOP, ORDEN 7329.; FACTURAS: 8113 | $690.00 |
190627 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220017936 (1); COMPRA DE PLANTAS, PASTO TAPETE Y FRASCOS DE URBAN EXPULSOR, ORDEN 7016, 7014 Y 2857.; FACTURAS: 0147, 0148, 0149 | $1,500.00 |
190627 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220017936 (1); COMPRA DE PLANTAS, PASTO TAPETE Y FRASCOS DE URBAN EXPULSOR, ORDEN 7016, 7014 Y 2857.; FACTURAS: 0147, 0148, 0149 | $2,307.43 |
190627 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220017936 (1); COMPRA DE PLANTAS, PASTO TAPETE Y FRASCOS DE URBAN EXPULSOR, ORDEN 7016, 7014 Y 2857.; FACTURAS: 0147, 0148, 0149 | $45,636.50 |
190626 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220017931 (1); CONSUMO DE AGUA DEL 4 DE AGO. AL 1 DE SEPT. 2009 DE MARSELLA NO. 75; FACTURAS: 10003390 | $203.00 |
190625 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS.- CR 220017928 (1); RECITAL DE CANTO "UN VIAJE A TRAVES DE LA VOZ" EVENTO REALIZADO EL 29/SEPT/09 EN LA CASA MUSEO LOPEZ; FACTURAS: 007 | $2,300.00 |
190624 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOYA DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | GOYA DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017927 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS VERTICALES, ORDEN 7037.; FACTURAS: 1026 | $6,597.55 |
190623 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017923 (1); COMPRA DE 5 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE; FACTURAS: 1273 | $4,416.00 |
190622 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V..- CR 220017922 (1); COMPRA DE REFACCIONES, FINIQUITO DE LA ORDEN 2806.; FACTURAS: 79349 G | $8,447.67 |
190621 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | SISTEMAS | CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P. | CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P..- CR 220017921 (1); CURSO ADMINISTRACION DE LA DEMANDA DE POTENCIA ELECTRICA, ORDEN 7203.; FACTURAS: G 5108 | $1,552.50 |
190620 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GDLVAN, S.A. DE C.V. | GDLVAN, S.A. DE C.V..- CR 220017912 (1); SERVICIO DE TRANSPORTE D/PERSONAL QUE TOMO CURSO EN LA ACADEMIA REG. DE SEG. PUB. EN MORELIA; FACTURAS: 0549 | $4,000.00 |
190619 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017910 (1); VIATICOS D/SARAH ALEXANDRA OBREGON, A MEXICO P/ASISITR A REUNION D/TEMA DUIS Y VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 29063 | $1,625.86 |
190618 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017906 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR P/ASISITR A LA REUNION REFERENTE AL TEMA DUIS Y VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 29072 | $1,608.11 |
190617 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017904 (1); VIATICOS D/DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA SESION D/TRAB.RELACIONADA C/PROG. D/REHAB.D/CTO.HIST.; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 669238 | $200.00 |
190617 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017904 (1); VIATICOS D/DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA SESION D/TRAB.RELACIONADA C/PROG. D/REHAB.D/CTO.HIST.; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 669238 | $150.00 |
190617 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017904 (1); VIATICOS D/DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA SESION D/TRAB.RELACIONADA C/PROG. D/REHAB.D/CTO.HIST.; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 669238 | $150.00 |
190617 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017904 (1); VIATICOS D/DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA SESION D/TRAB.RELACIONADA C/PROG. D/REHAB.D/CTO.HIST.; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 669238 | $1,050.15 |
190617 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017904 (1); VIATICOS D/DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA SESION D/TRAB.RELACIONADA C/PROG. D/REHAB.D/CTO.HIST.; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 669238 | $200.00 |
190617 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017904 (1); VIATICOS D/DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA SESION D/TRAB.RELACIONADA C/PROG. D/REHAB.D/CTO.HIST.; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 669238 | $187.00 |
190617 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017904 (1); VIATICOS D/DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA SESION D/TRAB.RELACIONADA C/PROG. D/REHAB.D/CTO.HIST.; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 669238 | $417.00 |
190616 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220017878 (1); SERVICIO EN RENTA DE TOLDO PANORAMICO CON 4 PAREDES EVENTO DEL 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 824 | $9,200.00 |
190615 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220017877 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PANORAMICO CON 4 PAREDES PARA EVENTO DEL 18 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 816 | $10,350.00 |
190614 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220017874 (1); SERVICIOS DE ILUMINACION Y AUDIO EVENTO EL ETERNO RETORNO EN LA LARVA DEL 29 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 867 | $9,775.00 |
190613 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220017869 (1); SERVICIO DE PERIFONEO Y GRABACION EVENTO DIVERCINE DEL 23 AL 25 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 866 | $4,025.00 |
190612 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017798 (1); COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA SANITAS, ORDEN 7184.; FACTURAS: J27701 | $506.00 |
190611 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. | OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220017797 (1); SERVICIO DE COCTEL DE GRAN GALA, ORDEN 6358 Y 7010.; FACTURAS: 1158, 1159 | $100,000.00 |
190611 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. | OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220017797 (1); SERVICIO DE COCTEL DE GRAN GALA, ORDEN 6358 Y 7010.; FACTURAS: 1158, 1159 | $10,000.00 |
190610 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RINCON ROSA MA. | RINCON ROSA MA..- CR 220017612 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 SPET. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,298.93 |
190610 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RINCON ROSA MA. | RINCON ROSA MA..- CR 220017612 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 SPET. 2009; FACTURAS: OFICIO | $774.47 |
190610 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RINCON ROSA MA. | RINCON ROSA MA..- CR 220017612 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 SPET. 2009; FACTURAS: OFICIO | $193.61 |
190609 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAPATA GALINDO ROGELIO | ZAPATA GALINDO ROGELIO.- CR 220017611 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FEHCA 6 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,611.06 |
190609 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ZAPATA GALINDO ROGELIO | ZAPATA GALINDO ROGELIO.- CR 220017611 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FEHCA 6 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO | $442.66 |
190609 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ZAPATA GALINDO ROGELIO | ZAPATA GALINDO ROGELIO.- CR 220017611 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FEHCA 6 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO | $57.60 |
190609 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAPATA GALINDO ROGELIO | ZAPATA GALINDO ROGELIO.- CR 220017611 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FEHCA 6 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO | $160.80 |
190609 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAPATA GALINDO ROGELIO | ZAPATA GALINDO ROGELIO.- CR 220017611 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FEHCA 6 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO | $19.66 |
190609 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAPATA GALINDO ROGELIO | ZAPATA GALINDO ROGELIO.- CR 220017611 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FEHCA 6 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO | $17.33 |
190609 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAPATA GALINDO ROGELIO | ZAPATA GALINDO ROGELIO.- CR 220017611 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FEHCA 6 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO | $10.19 |
190608 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220017567 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 112 | $3,767.63 |
190607 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220016556 (1); SERVICIO DE 700 COMIDAS PARA OPERATIVOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6397.; FACTURAS: 000014 | $25,760.00 |
261 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL | CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL.- CR OPB2065 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO DE BEISBOL PROY. 14039ESC013 DEL ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 2636 | $7,088.05 |
260 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR OPB2056 (20); PAGO EVENTO CONCIERTO DEL PROYECTO 14039ESC019 ESPACIO PARQUE LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0663 | $26,450.00 |
259 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2050 (20); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-184/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 842 | $1,307,620.87 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MONTES DE OCA SILVA GABRIEL | MONTES DE OCA SILVA GABRIEL.- CR 220017919 (13); CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE ASISTIO A EVALUACIONES SUBSEMUN DEL 5 DE AGO. 2009; FACTURAS: 6357 | $3,597.20 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER | GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER.- CR 220017790 (13); ALIMENTOS A INSTRUCTORES Y PERSONAL DE APOYO DE LAS EVALUACIONES SUBSEMUN, 15, 17 Y 18DE SEPT. 2009; FACTURAS: 927 | $1,583.55 |
73 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 | $348,796.94 |
73 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 | $348,796.94 |
73 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 | $348,796.94 |
73 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 | $348,796.94 |
73 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 | $348,796.94 |
73 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 | $348,796.94 |
73 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 | $348,796.94 |
73 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 | $348,796.94 |
73 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 | $348,796.94 |
73 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 | $348,796.94 |
73 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 | $348,796.94 |
73 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 | $348,796.94 |
73 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 | $348,796.94 |
73 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (18); COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 5565.; FACTURAS: 82481,82482, 82486,82487, 82488,82489, 82490,82491, 82492,82493, 82494,82495, 82496,82497, 82498,82499, 82500,82501, 82502,82503, 82504,82505, 825 | $348,796.94 |
72 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220015614 (18); COMPRA DE CAMARA DE FOTOGRAFIA DIGITAL; FACTURAS: 0331 | $11,985.13 |
55 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | VICENTE LOPEZ GOMEZ | VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB2073 (19); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-AD-194/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 0011 | $100,492.00 |
190606 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, | $100.00 |
190606 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, | $105.80 |
190606 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, | $138.00 |
190606 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, | $172.00 |
190606 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, | $287.50 |
190606 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, | $102.00 |
190606 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, | $100.00 |
190606 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, | $345.00 |
190606 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, | $118.51 |
190606 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, | $3.60 |
190606 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, | $10.00 |
190606 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, | $1,127.00 |
190606 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, | $154.00 |
190606 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, | $210.00 |
190606 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2867, 14535, 70965, 71345, 9858, 2824, 365213, 1213, 396238, 365772, 365773, 1968191, 0072, 223257, | $118.51 |
190605 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 | $42.00 |
190605 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 | $362.00 |
190605 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 | $100.00 |
190605 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 | $437.00 |
190605 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 | $310.00 |
190605 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 | $48.00 |
190605 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 | $243.00 |
190605 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 | $420.90 |
190605 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 | $75.90 |
190605 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 | $71.30 |
190605 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5237, 5326, 6507 | $293.25 |
190604 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, | $103.50 |
190604 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, | $1,006.25 |
190604 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, | $113.85 |
190604 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, | $125.80 |
190604 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, | $234.60 |
190604 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, | $81.00 |
190604 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, | $65.00 |
190604 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, | $805.00 |
190604 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, | $1,702.00 |
190604 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, | $92.00 |
190604 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, | $90.00 |
190604 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, | $55.00 |
190604 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, | $1,922.80 |
190604 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, | $81.00 |
190604 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, | $254.15 |
190604 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, | $60.00 |
190604 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, | $600.00 |
190604 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, | $1,998.86 |
190604 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 3963, 3977, 0028, 0034, 19393, 1298, 011, 5627, 0037, 6991, 24490, 7023, 120548, 146116, 24764, | $156.40 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $126.50 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $1,196.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $118.70 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $13.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $102.50 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $79.02 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $162.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $148.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $126.89 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $325.98 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $55.94 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $220.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $1,437.50 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $2,300.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $78.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $149.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $13.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $13.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $313.72 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $131.10 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $13.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $124.05 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $143.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $150.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $99.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $312.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $168.36 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $277.13 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $54.86 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $78.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $59.52 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $871.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $10.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $1,057.97 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $156.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $154.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $55.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $89.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $211.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $192.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $70.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $115.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $1,380.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $382.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $359.79 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $117.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $490.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $470.50 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $110.50 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $174.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $13.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $10.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $182.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $124.05 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $56.90 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $273.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $549.65 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $68.85 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $169.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $408.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $109.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $308.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $231.00 |
190603 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 7569, 7608, 1127, 14053, 61913, 2189, 781,966, 10616, 1031, 37432, 31897, 43014, 867259, 868227, 868568, 868931, 869159, 21861, 23967, 272278, 59493, 80536, 9414, 9480, 9 | $1,574.41 |
190602 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERRERA RAZO ARTURO | HERRERA RAZO ARTURO.- CR 220017881 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO THE SNOB OUT EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 19 DE SEPT.; FACTURAS: 026 | $4,600.00 |
190601 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ LOPEZ ANGEL MIGUEL | LOPEZ LOPEZ ANGEL MIGUEL.- CR 220017794 (1); REPARACION DE BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES DESDE LA AZOTEA HASTA EL SOTANO DE PALACIO; FACTURAS: 2186 | $8,107.50 |
190600 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ LOPEZ OSWALDO | LOPEZ LOPEZ OSWALDO.- CR 220017793 (1); HECHURA Y COLOCACION DE DUELA DE MADERA DE CEDRO EN EL AREA DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 1262 | $7,877.50 |
190599 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUMETAL LA PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CONSTRUMETAL LA PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220017792 (1); DEMOLICION DE 12 ZAPATAS DE APOYO DEL EDIFICIO DE PALACIO; FACTURAS: 1238 | $4,680.50 |
190598 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | MEDINA RAMIREZ VICTOR MANUEL | MEDINA RAMIREZ VICTOR MANUEL.- CR 220017698 (1); PRESENTACION FLACH DE 3 MINUTOS CON ARCHIVOS DURANTE LA SEMANA EMPRENDE JALISCO 2009; FACTURAS: 0005 | $4,370.00 |
190597 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V..- CR 220017693 (1); COMPRA DE 100 PIEZAS DE RESPIRADORES (MASCARILLA PARA POLVO Y VAPORES ORGANICOS), ORDEN 6861.; FACTURAS: 35071 | $885.50 |
190596 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017656 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO, ORDEN 7165.; FACTURAS: 930 | $1,380.00 |
190591 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ HERNANDEZ CARMEN | NUÑEZ HERNANDEZ CARMEN.- CR 220017642 (1); HONORARIOS POR ASESORIA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 1763 | $24,150.00 |
190590 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017639 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 28.; FACTURAS: CA00080452 | $35,266.82 |
190589 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017636 (1); TALLER DE LA CRUZADA JALISCO POR LA CALIDAD EDICION 2009 EN ZONA METROPOLITANA DE GDL. 3 PERSONAS; FACTURAS: 7904 | $3,105.00 |
190588 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CENTRO DE CONOCIMIENTO EMPRESARIAL, S.C. | CENTRO DE CONOCIMIENTO EMPRESARIAL, S.C..- CR 220017632 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA APOYO A LOS TRABAJOS DE LA DIR. DE IMPULSO A LA CALIDAD, ORDEN 5926.; FACTURAS: 0036 | $14,375.00 |
190586 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220017619 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 7160.; FACTURAS: 215 | $850.00 |
190585 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ VAZQUEZ JESUS ALBERTO | GUTIERREZ VAZQUEZ JESUS ALBERTO.- CR 220017615 (1); CURSO DE FOTOGRAFIA BASICA PARA AREAS DE COMUNICACION, ORDEN 6572.; FACTURAS: 0202 | $50,000.00 |
190584 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 | $402.50 |
190584 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 | $402.50 |
190584 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 | $402.50 |
190584 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 | $402.50 |
190584 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 | $402.50 |
190584 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 | $402.50 |
190584 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 | $402.50 |
190584 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 | $402.50 |
190584 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 | $402.50 |
190584 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 | $402.50 |
190584 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 | $402.50 |
190584 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 | $402.50 |
190584 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017607 (1); POLIZAS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS ESTANCIAS INFANTILES POR AGO. SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 2328, 2451, 2452, 2634, 2661, 2662, 2663, 2669, 2673, 2675, 2676, 2677, 2 | $402.50 |
190583 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017605 (1); CUOTA DE RECUPERACION POR 3ER. CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION TURISTICA; FACTURAS: 5209 | $6,000.00 |
190582 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROMO GIL JOSE FERNANDO | ROMO GIL JOSE FERNANDO.- CR 220017594 (1); EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA EXP. 62/2008; FACTURAS: OFICIO | $17,976.52 |
95833 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10748, 10749, 10750, 10752, 10753 | $2,530.00 |
95833 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10748, 10749, 10750, 10752, 10753 | $10,761.58 |
95833 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10748, 10749, 10750, 10752, 10753 | $10,956.47 |
95833 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10748, 10749, 10750, 10752, 10753 | $806.28 |
95833 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10748, 10749, 10750, 10752, 10753 | $1,897.50 |
95832 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1995 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 521 | $2,366,812.07 |
95832 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1995 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 521 | $-710,043.62 |
95831 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1823 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0492 | $1,867.83 |
95831 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1823 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0492 | $-560.35 |
95830 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1815 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0493 | $2,200.66 |
95830 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1815 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0493 | $-660.20 |
95829 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PROCOURZA S.A. DE C.V. | PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB1764 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-324/08; FACTURAS: 1260 | $744,144.24 |
95829 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PROCOURZA S.A. DE C.V. | PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB1764 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-324/08; FACTURAS: 1260 | $-223,243.27 |
95828 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 | $0.01 |
95828 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 | $2,208.00 |
95828 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 | $604.90 |
95828 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 | $5,515.72 |
95828 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 | $2,544.95 |
95828 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 | $10,942.24 |
95828 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 | $1,207.50 |
95828 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 | $3,800.75 |
95828 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 | $1,828.50 |
95828 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 | $4,289.50 |
95828 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 | $5,566.00 |
95828 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 | $9,501.30 |
95828 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 | $805.00 |
95828 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 750, 745, 744, 749 | $391.00 |
95827 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 | $4,036.50 |
95827 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 | $2,476.12 |
95827 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 | $8,583.71 |
95827 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 | $2,528.07 |
95827 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 | $7,640.71 |
95827 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 | $7,662.81 |
95827 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 | $1,500.75 |
95827 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 | $6,095.00 |
95827 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 | $3,637.81 |
95827 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 | $1,649.59 |
95827 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 | $6,780.82 |
95827 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 | $3,774.90 |
95827 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 | $9,815.25 |
95827 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 | $1,840.00 |
95827 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 | $10,618.41 |
95827 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3215, 3267, 3277, 3280, 3281, 3282, 3285, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3302, 3304, 3309, 3317 | $5,736.57 |
95826 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221846 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826, 1838, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847 | $580.19 |
95826 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221846 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826, 1838, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847 | $5,070.35 |
95826 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221846 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826, 1838, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847 | $3,792.70 |
95826 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221846 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826, 1838, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847 | $6,552.13 |
95826 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221846 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826, 1838, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847 | $2,733.55 |
95826 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221846 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826, 1838, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847 | $10,723.77 |
95826 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221846 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826, 1838, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847 | $834.33 |
95826 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221846 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826, 1838, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847 | $134.87 |
95825 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221844 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 170, 538 | $2,760.00 |
95825 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221844 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 170, 538 | $4,600.00 |
95824 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2629, 2633 | $1,782.50 |
95824 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2629, 2633 | $2,231.00 |
95823 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221835 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2465, 2487, 2505 | $2,852.90 |
95823 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221835 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2465, 2487, 2505 | $529.00 |
95823 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221835 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2465, 2487, 2505 | $7,111.00 |
95822 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 | $3,795.00 |
95822 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 | $1,725.00 |
95822 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 | $350.00 |
95822 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 | $2,645.00 |
95822 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 | $2,645.00 |
95822 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 | $2,645.00 |
95822 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 | $2,645.00 |
95822 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 | $2,645.00 |
95822 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 | $2,645.00 |
95822 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 | $2,645.00 |
95822 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 | $2,645.00 |
95822 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 | $2,645.00 |
95822 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 | $2,645.00 |
95822 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 | $350.00 |
95822 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 | $2,645.00 |
95821 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 | $3,377.48 |
95821 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 | $471.50 |
95821 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 | $5,919.46 |
95821 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 | $3,476.95 |
95821 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 | $4,700.88 |
95821 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 | $2,059.49 |
95821 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 | $356.50 |
95821 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 | $1,022.70 |
95821 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 | $5,621.48 |
95821 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 | $5,612.50 |
95821 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 | $3,159.98 |
95821 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 | $1,852.49 |
95821 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 | $944.98 |
95821 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 | $1,400.00 |
95821 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 | $901.60 |
95821 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 | $209.59 |
95821 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5657, 5694, 5893, 5945, 5954, 5986, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6005, 6017, 6020, 6024, 6028 | $4,976.93 |
95820 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 | $811.95 |
95820 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 | $1,100.55 |
95820 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 | $894.70 |
95820 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 | $1,380.00 |
95820 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 | $553.15 |
95820 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 | $626.75 |
95820 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 | $2,208.00 |
95820 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 | $768.27 |
95820 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 | $322.00 |
95820 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 | $552.00 |
95820 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 | $2,542.75 |
95820 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 | $218.50 |
95820 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 | $184.00 |
95820 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 | $138.00 |
95820 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 | $62.10 |
95820 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 | $563.50 |
95820 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 | $600.30 |
95820 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1050, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053, 1058, 1052, 1045, 1048, 1047, 1046, 1044, 1049, 1051, 1043, 1042, 104 | $975.20 |
95819 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, | $1,272.36 |
95819 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, | $471.50 |
95819 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, | $3,497.15 |
95819 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, | $81.24 |
95819 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, | $1,832.58 |
95819 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, | $122.71 |
95819 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, | $4,095.14 |
95819 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, | $377.20 |
95819 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, | $134.45 |
95819 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, | $1,745.93 |
95819 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, | $803.99 |
95819 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, | $53.29 |
95819 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221831 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11510, 11573, 11575, 11598, 11565, 11514, 11597, 11596, 11623, 11622, 11621, 11576, | $55.20 |
95818 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221830 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 58125, 58156, 58157 | $460.00 |
95818 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221830 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 58125, 58156, 58157 | $7,028.80 |
95818 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221830 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 58125, 58156, 58157 | $966.00 |
95817 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221829 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 14513, 14491, 14462, 14471, 14498 | $304.59 |
95817 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221829 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 14513, 14491, 14462, 14471, 14498 | $205.92 |
95817 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221829 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 14513, 14491, 14462, 14471, 14498 | $882.63 |
95817 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221829 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 14513, 14491, 14462, 14471, 14498 | $172.90 |
95817 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221829 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 14513, 14491, 14462, 14471, 14498 | $149.25 |
95816 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24221828 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 569 | $2,875.00 |
95815 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221827 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9284 | $4,830.00 |
95814 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221826 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 50916 | $4,021.92 |
95813 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221825 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 63049 | $1,725.00 |
95812 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24221823 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: FIA 00016124 | $3,360.51 |
95811 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221822 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10593 | $795.80 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $2,530.00 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $1,644.50 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $632.50 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $667.00 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $1,713.50 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $1,736.50 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $2,070.00 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $2,185.00 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $1,557.50 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $2,150.50 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $1,909.00 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $1,207.50 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $1,725.00 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $1,207.50 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $1,909.00 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $2,656.50 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $2,047.00 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $4,600.00 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $2,300.00 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $1,748.00 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $4,600.00 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $1,437.50 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $1,863.00 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $1,069.50 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $1,115.50 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $2,242.50 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $1,069.50 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $1,023.50 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $3,565.00 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $1,713.50 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $2,202.25 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $1,380.00 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $1,190.25 |
95810 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4309, 4308, 4307, 4323, 4326, 4327, 4334, 4332, 4330, 4337, 4342, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 435 | $1,230.50 |
95809 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3433, 3434, 3437, 3458 | $3,404.00 |
95809 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3433, 3434, 3437, 3458 | $1,023.50 |
95809 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3433, 3434, 3437, 3458 | $1,759.50 |
95809 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3433, 3434, 3437, 3458 | $2,242.50 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $273.49 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $407.10 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $650.00 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $650.00 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $724.50 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $989.00 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $1,722.70 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $1,309.85 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $322.00 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $420.44 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $651.36 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $178.60 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $1,132.44 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $367.02 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $650.00 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $1,098.25 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $80.50 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $844.08 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $650.00 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $650.00 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $1,938.90 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $849.78 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $733.70 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $224.10 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $316.25 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $1,918.20 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $1,413.35 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $1,127.00 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $1,834.25 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $264.50 |
95808 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8708, 8671, 8729, 8866, 8946, 8948, 8949, 8951, 8952, 8953, 8978, 8979, 8980, 8982, 8983, 8987, 8993, 9017, 901 | $6,773.50 |
95807 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221810 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4083, 4086, 4089 | $5,232.50 |
95807 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221810 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4083, 4086, 4089 | $1,667.50 |
95807 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221810 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4083, 4086, 4089 | $3,795.00 |
95806 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017799 (1); SUMINISTRO DE 3453 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 620877, 620861 | $5,856.20 |
95806 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017799 (1); SUMINISTRO DE 3453 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 620877, 620861 | $9,509.65 |
95805 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220017700 (1); APORTACIONES QUE SE DEJARON DE PAGAR EN PERIODO DEL 15 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,689.01 |
95804 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017604 (1); SUMINISTRO DE 456 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 620727 | $2,029.20 |
95803 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017603 (1); SUMINISTRO DE 347 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 620893 | $1,544.15 |
95802 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017601 (1); SUMINISTRO DE 161 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 400243 | $716.45 |
95801 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO | UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO.- CR 220017577 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0007 | $527.10 |
95800 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO | RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220017572 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0019 | $1,308.75 |
95799 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220017565 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7; FACTURAS: 26210,26284, | $86,456.43 |
95798 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220017562 (1); SERVIOS EXTRAS DE CENA DE GRAN GALA, ORDEN 7189.; FACTURAS: 9105 | $4,956.50 |
95797 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220017561 (1); COMPRA DE LAMPARAS SLIM LINE, ORDEN 6914.; FACTURAS: G 60521 | $1,418.81 |
95796 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ GARCIA LEONEL | GONZALEZ GARCIA LEONEL.- CR 220017550 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0211 | $196.95 |
95795 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220017549 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0185 | $916.95 |
95794 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ CEJA MANUEL | ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220017548 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 502 | $1,388.70 |
95793 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GAMINO RICARDO | JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220017547 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0158 | $1,316.55 |
95792 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | QUILES RUELAS J.REYES | QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220017546 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0251 | $953.70 |
95791 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220017545 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0562 | $1,544.55 |
95790 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220017544 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 415 | $2,803.80 |
95789 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME.- CR 220017539 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 20 Y 27 DE SEPT. 2009 EN LA PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO; FACTURAS: 2641 | $20,000.00 |
95788 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER | SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220017537 (1); ESTUDIO DE PERITAJE D/CORNAMENTAS D/LOS TOROS D/13 Y 20 DE SEPT. 2009 EN PLAZA DE TOROS NVO.PROGRESO; FACTURAS: 1964 | $3,450.00 |
95787 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE.- CR 220017536 (1); FESTEJOS TARURINOS DEL 20 Y 27 DE SEPT. 2009 PLAZA DE TORO NVO. PROGRESO; FACTURAS: 0364 | $5,257.13 |
95786 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220017524 (1); COMPRA DE VINOS; FACTURAS: 32800 | $59,760.27 |
95785 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220017437 (1); COMPRA DE MANGUERA DE 3/4" PVC TRAMADA COLOR VERDE, ORDEN 6996.; FACTURAS: 0850 | $4,002.00 |
95784 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220017434 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN EDIFICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE OCTUBRE 2009, ORDEN 16.; FACTURAS: 2009 | $5,520.00 |
95783 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017413 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA; FACTURAS: 11731 | $4,830.00 |
95782 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220017406 (1); SERVICIO DE MANTTO. A 2 HORNOS DEL COMPLEJO CREMATORIO MEZQUITAN, MES OCTUBRE, ORDEN 436.; FACTURAS: 586 | $5,635.00 |
95781 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017393 (1); COMPRA DE DISCO DURO PARA RRESPALDO DE INFORMACION DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 269747 | $2,769.00 |
95780 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017382 (1); DESARROLLO DE CAMPAÑA PROMOCIONAL, ORDEN 6838.; FACTURAS: 122 | $350,000.00 |
95779 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. | VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017381 (1); PRODUCCION DE VIDEO TV PARA SU DIFUSION DE 30" PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6836.; FACTURAS: 8668 | $499,999.99 |
95778 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. | IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V..- CR 220017313 (1); COMPRA DE MANGUERA SUPRIME DE 1.5" X 30 MTS. ORDEN 6078.; FACTURAS: 22275 | $207,345.00 |
95777 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017305 (1); COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS, ORDEN 6770.; FACTURAS: 1617 | $1,853.19 |
95776 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220017241 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6975.; FACTURAS: 63643 | $231.60 |
95776 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220017241 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6975.; FACTURAS: 63643 | $5,519.80 |
95776 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220017241 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6975.; FACTURAS: 63643 | $60,797.00 |
95775 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220017221 (1); SERVICIO DE REPOSICION DE TARJETA ELECTRONICA MADRE MOTOR DE PUERTA AUTOMATICA EN BODEGA DE INSPECCI; FACTURAS: 634 | $4,025.00 |
95774 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220017220 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE, INCLUYE INSTALACION HIDRAULICA; FACTURAS: 631 | $2,530.00 |
95773 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017216 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE CABILDO; FACTURAS: 2031 | $4,255.00 |
95772 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017191 (1); SERVICIO DE MEDICION AL SISTEMA DE TIERRA FISICA DE UN TRANSFORMADOR DE 75KVA; FACTURAS: 11728 | $4,830.00 |
95771 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220017190 (1); SERVICIO DE DEMOLICION DE TECHO FALSO DE TABLAROCA EN TESORERIA, DEPTO DE SERVICIOS GENERALES; FACTURAS: 0121 | $9,775.00 |
95770 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017185 (1); SERVICIO DE MONITOREO POR 24 HRAS A TRANSFORMADOR DE 300KVA DEL ESDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES; FACTURAS: 11734 | $4,830.00 |
95769 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017169 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE EMERGENCIA DE REGISTRO CIVIL UBICADO EN ANDRES DE URDANETA; FACTURAS: 11732 | $1,667.50 |
95768 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017042 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA INSENSIBILIZADORES DE GANADO, ORDEN 6887.; FACTURAS: 3190 | $39,721.00 |
95767 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017032 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0713, 0366,0706,0708,, 0751, 0740, 0736,0733,0747, 0723,0691,0722, 0702,0699, 0712,0716,0725, 0704,0705,0711, | $281.75 |
95767 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017032 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0713, 0366,0706,0708,, 0751, 0740, 0736,0733,0747, 0723,0691,0722, 0702,0699, 0712,0716,0725, 0704,0705,0711, | $3,236.10 |
95767 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017032 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0713, 0366,0706,0708,, 0751, 0740, 0736,0733,0747, 0723,0691,0722, 0702,0699, 0712,0716,0725, 0704,0705,0711, | $1,276.50 |
95767 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017032 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0713, 0366,0706,0708,, 0751, 0740, 0736,0733,0747, 0723,0691,0722, 0702,0699, 0712,0716,0725, 0704,0705,0711, | $5,046.20 |
95767 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017032 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0713, 0366,0706,0708,, 0751, 0740, 0736,0733,0747, 0723,0691,0722, 0702,0699, 0712,0716,0725, 0704,0705,0711, | $100.05 |
95767 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017032 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0713, 0366,0706,0708,, 0751, 0740, 0736,0733,0747, 0723,0691,0722, 0702,0699, 0712,0716,0725, 0704,0705,0711, | $2,719.75 |
95767 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017032 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0713, 0366,0706,0708,, 0751, 0740, 0736,0733,0747, 0723,0691,0722, 0702,0699, 0712,0716,0725, 0704,0705,0711, | $100.05 |
95767 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017032 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0713, 0366,0706,0708,, 0751, 0740, 0736,0733,0747, 0723,0691,0722, 0702,0699, 0712,0716,0725, 0704,0705,0711, | $1,495.00 |
95767 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017032 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0713, 0366,0706,0708,, 0751, 0740, 0736,0733,0747, 0723,0691,0722, 0702,0699, 0712,0716,0725, 0704,0705,0711, | $4,226.25 |
95766 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220017029 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FONTANERIA, ORDEN 6456, 6339 Y 6746.; FACTURAS: 26952, 26953, 27004 | $2,695.37 |
95766 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220017029 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FONTANERIA, ORDEN 6456, 6339 Y 6746.; FACTURAS: 26952, 26953, 27004 | $1,494.66 |
95766 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220017029 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FONTANERIA, ORDEN 6456, 6339 Y 6746.; FACTURAS: 26952, 26953, 27004 | $31,189.39 |
95765 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017018 (1); COMPRA DE CAMISAS DE MANGA LARGA, ORDEN 3455.; FACTURAS: 0183 | $45,390.50 |
95764 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016865 (1); COMPRA DE 3 ESCANER, ORDEN 6208.; FACTURAS: 32517 | $55,438.05 |
1538 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB2067 (5); PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-R33-EQP-LP-107/09; FACTURAS: 1041 | $529,322.29 |
1538 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB2067 (5); PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-R33-EQP-LP-107/09; FACTURAS: 1041 | $-158,796.69 |
1537 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB2007 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-045/09; FACTURAS: 1236 | $1,207.43 |
1537 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB2007 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-045/09; FACTURAS: 1236 | $-362.23 |
1536 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB2004 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-060/09; FACTURAS: 0329 | $173,549.49 |
1536 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB2004 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-060/09; FACTURAS: 0329 | $-52,064.85 |
1535 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB2003 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-060/09; FACTURAS: 0326 | $660,495.15 |
1535 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB2003 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-060/09; FACTURAS: 0326 | $-198,148.54 |
1534 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB1966 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0513 | $59,157.52 |
1534 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB1966 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0513 | $-17,747.26 |
1533 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB1965 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0512 | $586,745.54 |
1533 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB1965 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0512 | $-176,023.66 |
1532 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB1964 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0511 | $555,945.72 |
1532 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB1964 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0511 | $-166,783.72 |
291 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB2066 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0433 | $880,707.17 |
291 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB2066 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0433 | $-264,220.27 |
258 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR OPB1989 (20); MATERIAL PARA TALLER FORMANDO MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA PROY. 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 7024 | $39,008.00 |
257 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR OPB2055 (20); PAGO EVENTO CONCIERTO, PROYECTO 14039ESC004 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 0660 | $31,740.00 |
256 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR OPB2054 (20); PAGO DEL EVENTO CONCIERTO DEL PROY. 14039ESC007 PARQUE DEPORTIVO RIO NILO; FACTURAS: 0659 | $31,740.00 |
255 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V..- CR OPB2064 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROY. 14039ESC002 PARQUE SAUZ; FACTURAS: 1625 | $6,678.00 |
254 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR OPB2062 (20); MATERIAL PARA EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROY. 14039ESC008 PARQUE DEPORTIVO RIO NILO; FACTURAS: 1624 | $6,678.00 |
253 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN | JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN.- CR OPB2061 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROY. 14039ESC006 PARQUE DEAN; FACTURAS: AGOSTO | $3,000.00 |
252 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR OPB2060 (20); MATERIAL PARA TALLER FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION DEL PROY. 14039ESC001 DEL ESPACIO PARQUE SAUZ; FACTURAS: 408 | $69,897.00 |
251 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR OPB2059 (20); PAGO EVENTO CONCIERTO DEL PROYECTO 14039ESC022 DEL ESPACIO PARQUE LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 0662 | $26,450.00 |
250 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR OPB2058 (20); PAGO EVENTO CONCIERTO DEL PROYECTO 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0664 | $26,450.00 |
249 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR OPB2057 (20); PAGO EVENTO CONCIERTO DEL PROYECTO 14039ESC001 ESPACIO PARQUE SAUZ; FACTURAS: 0661 | $31,740.00 |
139 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | AJSAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | AJSAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2052 (17); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-278/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 55 | $152,756.52 |
138 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB2048 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-139/09; FACTURAS: 0467 | $291,833.29 |
138 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB2048 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-139/09; FACTURAS: 0467 | $-87,549.99 |
137 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB2043 (17); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-277/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 000410 | $212,890.26 |
136 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2015 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1081 | $167,373.67 |
136 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2015 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1081 | $-50,212.10 |
135 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2008 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO.OPG-R33-ESC-AD-140/09; FACTURAS: 0107 | $444,320.34 |
135 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2008 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO.OPG-R33-ESC-AD-140/09; FACTURAS: 0107 | $-133,296.10 |
134 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V..- CR OPB1999 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-162/09; FACTURAS: 242 | $153,794.17 |
134 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V..- CR OPB1999 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-162/09; FACTURAS: 242 | $-46,138.25 |
133 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V..- CR OPB1998 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-162/09; FACTURAS: 241 | $251,152.78 |
133 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V..- CR OPB1998 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-162/09; FACTURAS: 241 | $-75,345.83 |
54 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL S.A. DE C.V..- CR OPB2063 (19); PAGO DE UN MILLAR DE FOLLETOS PARA MODULO COMBATE A LA POBREZA PROY. 140391DS007 COL. HELIODORO HERN; FACTURAS: 7020 | $8,441.00 |
190581 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221842 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21570, 21838 | $4,069.98 |
190581 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221842 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21570, 21838 | $890.00 |
190579 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24221824 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0808 | $3,277.50 |
190575 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | PROMOTORA Y OPERADORA DE PARQUES DE DIVERSIONES S.M. S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y OPERADORA DE PARQUES DE DIVERSIONES S.M. S.A. DE C.V..- CR 220017543 (1); COMPRA DE PASAPORTES JUMBO, MAGICO Y ENTRADA AL SHOW DE DELFINES, ORDEN 7029.; FACTURAS: C 0122 | $91,999.71 |
190573 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | VINCULACION POLITICA | PONCE HERNANDEZ MARTIN | PONCE HERNANDEZ MARTIN.- CR 220017593 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4539.; FACTURAS: 0119 | $24,095.24 |
190572 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | OCCIDENTAL DE MADERAS Y DERIVADOS, S. DE R.L. DE C.V. | OCCIDENTAL DE MADERAS Y DERIVADOS, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017590 (1); COMPRA DE MADERA DE PINO, TRIPLAY CAOBILLA Y MULTIPLAY, ORDEN 7046.; FACTURAS: 5767 | $12,212.43 |
190571 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | EDITORIAL MANOS LIBRES, S.A. DE C.V. | EDITORIAL MANOS LIBRES, S.A. DE C.V..- CR 220017586 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTA MANOS LIBRES, ORDEN 7023.; FACTURAS: 008 | $25,000.00 |
190570 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | URIBE LEON JUAN CARLOS | URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220017584 (1); COMPRA DE INSECTICIDA EN AEROSOL, ORDEN 7117.; FACTURAS: 8105 | $316.25 |
190569 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V..- CR 220017581 (1); COMPRA DE UNA MESA PARA JUNTAS; FACTURAS: 1411 | $11,626.40 |
190568 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ CUERVO ERNESTO | RAMIREZ CUERVO ERNESTO.- CR 220017579 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0002 | $287.55 |
190567 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO | MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO.- CR 220017578 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SPET. 2009; FACTURAS: 020 | $253.50 |
190566 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GALINDO VAZQUEZ JORGE | GALINDO VAZQUEZ JORGE.- CR 220017576 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 017 | $1,030.50 |
190565 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM | ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220017575 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0025 | $219.00 |
190564 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220016488 (1); COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 1021 | $4,909.35 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $532.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $147.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $1,086.75 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $1,919.73 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $14.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $673.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $30.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $1,474.80 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $520.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $32.02 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $25.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $1,237.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $360.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $1,471.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $25.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $17.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $54.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $34.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $20.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $646.88 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $233.91 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $172.50 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $42.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $962.83 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $25.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $360.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $389.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $233.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $120.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $1,055.05 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $17.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $30.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $631.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $752.40 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $1,277.30 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $129.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $67.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $30.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $40.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $12.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $840.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $1,294.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $25.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $35.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $136.80 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $92.92 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $1,496.22 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $1,461.22 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $241.20 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $25.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $32.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $40.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $15.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $2,655.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $53.28 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $122.41 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $29.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $33.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $57.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $19.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $90.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $431.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $82.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $431.25 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $774.28 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $1,092.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $1,990.97 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $620.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $1,554.19 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $92.45 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $287.50 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $700.35 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $42.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $940.97 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $784.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $82.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $509.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $584.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $35.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $34.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $20.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $135.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $33.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $559.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $600.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $776.25 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $24.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $51.38 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $117.60 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $25.00 |
190563 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 48057, 47819, POSA3526808, 47634, 47276, 5725, 5312, 7065, 9844F, Y934652, 47432, 5715, 54832, 5 | $345.00 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $84.44 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $392.00 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $189.51 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $367.68 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $934.00 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $62.82 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $116.47 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $328.20 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $367.68 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $277.50 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $323.44 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $80.01 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $730.01 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $1,967.10 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $56.40 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $367.68 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $43.48 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $575.00 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $154.00 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $132.25 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $1,840.00 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $508.98 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $1,222.00 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $46.00 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $367.68 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $367.68 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $67.00 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $589.37 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $80.50 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $367.68 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $1,222.00 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $1,616.00 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $367.68 |
190562 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520013 (1); RETRAMITACION FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 27 AGOSTO POR OBSERVACIONES DE FECHAS Y PARTIDAS; FACTURAS: A 646663, GMUSBB 127275, GMUSB 126688, HGBGE26829, CB 485966, 126, 2583, 13750, M 39173, 9233, 923 | $350.18 |
190561 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010030 (1); 5 TO. FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: E 175924, OBL 2357 | $99.80 |
190561 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010030 (1); 5 TO. FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: E 175924, OBL 2357 | $395.37 |
190560 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220017602 (1); ANTICIPO DE OCTUBRE DE 2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6109 | $2,500,000.00 |
190557 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220017573 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0027 | $407.10 |
190556 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LARIOS DE LA TORRE JESUS | LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220017564 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0023 | $504.75 |
190555 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220017563 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 025 | $336.90 |
190554 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220017560 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0030 | $523.50 |
190553 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO | MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220017557 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0027 | $889.95 |
190552 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220017556 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0022 | $1,179.00 |
190551 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220017552 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 103 | $647.70 |
190550 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220017551 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0206 | $506.85 |
190549 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL | VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL.- CR 220017535 (1); SERVICIOS COMO AUX. DE CALLEJON DEL 20 Y 27 DE SEPT. 2009 PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO; FACTURAS: 0314 | $3,942.86 |
190548 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220017534 (1); ALTA DE DOS VEHICULOS DE DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 267777 | $6,415.90 |
190547 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. | MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017530 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN VARIOS PERIODICOS; FACTURAS: 1581 | $32,647.49 |
190546 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V. | COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V..- CR 220017529 (1); 1/2 PLANA HORIZONTAL CONGRESO DE MEDIACION; FACTURAS: 26092 | $14,950.00 |
190545 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220017515 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 35141, 35322 | $44.00 |
190545 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220017515 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 35141, 35322 | $54.00 |
190544 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | REALIZA DH, S.C. | REALIZA DH, S.C..- CR 220017512 (1); DOS CURSOS DE COMUNICACION EFECTIVA FAMILIAR DEL 29 Y 30 DE SEPT. Y 1, 6, 7, 8 DE OCT. 2009; FACTURAS: 106 | $72,450.00 |
190543 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CONSINDUS, S.A. DE C.V. | CONSINDUS, S.A. DE C.V..- CR 220017510 (1); COMPRA DE CONTENEDOR PUNZOCORTE; FACTURAS: 0245 | $11,960.00 |
190542 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220017505 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO; FACTURAS: 102 | $655.04 |
190541 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017499 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO , B¡NUM. DE REQUISICION 4499; FACTURAS: 928 | $1,725.00 |
190540 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SOLIS GALVEZ IRMA LETICIA | SOLIS GALVEZ IRMA LETICIA.- CR 220017456 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 165372 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190539 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA | AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA.- CR 220017454 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 168047 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190538 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VAZQUEZ ALONSO FLAVIANO | VAZQUEZ ALONSO FLAVIANO.- CR 220017451 (1); DEVOLUCION DE LAS. LICES. MPALES. NO. 307060, 226052 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
190537 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA CECILIA | HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA CECILIA.- CR 220017449 (1); DEVOLUCION DE LICES. MPALES. NO. 2448331, 324464 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
190536 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ CHAVEZ ROSALBA | HERNANDEZ CHAVEZ ROSALBA.- CR 220017446 (1); DEVOLUCION DE LICES. MPALES. NO. 247657, 217628 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
190535 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA LORETO | VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA LORETO.- CR 220017445 (1); DEVOLUCION JDE LAS LICES. MPALES. NO. 325382, 318427 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
190534 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ CHAVEZ JUAN MANUEL | HERNANDEZ CHAVEZ JUAN MANUEL.- CR 220017444 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 212790 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190533 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANCHEZ MACEDO MARIA DEL SOCORRO | SANCHEZ MACEDO MARIA DEL SOCORRO.- CR 220017417 (1); FABRICACION DE CABEZAL PARA BOMBAS, CAMBIO DE TUBERIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 918 | $9,085.00 |
190532 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220017400 (1); PAGO DE FACTURAS POR DUPLICADO DE LLAVES; FACTURAS: 3156, 3101 | $115.00 |
190532 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220017400 (1); PAGO DE FACTURAS POR DUPLICADO DE LLAVES; FACTURAS: 3156, 3101 | $230.00 |
190531 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220017167 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PROTECCION DE PLANTA ALTA DE EMERGENCIA; FACTURAS: 0382 | $3,349.95 |
190530 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220016964 (1); COMPRA DE REFACCIONES P/REPARACION DE HIDROLAVADORA Y CLORO P/LIMPIEZA DE FUENTES DEL CTRO.HISTORICO; FACTURAS: 4307, 4267, 114613 | $5,405.00 |
190530 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220016964 (1); COMPRA DE REFACCIONES P/REPARACION DE HIDROLAVADORA Y CLORO P/LIMPIEZA DE FUENTES DEL CTRO.HISTORICO; FACTURAS: 4307, 4267, 114613 | $6,352.14 |
190530 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220016964 (1); COMPRA DE REFACCIONES P/REPARACION DE HIDROLAVADORA Y CLORO P/LIMPIEZA DE FUENTES DEL CTRO.HISTORICO; FACTURAS: 4307, 4267, 114613 | $6,072.00 |
190529 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | SISTEMAS | CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V | CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V.- CR 220016577 (1); MANEJO DE UNA BASE DE DATOS DEL SISTEMA ACTIVE-AF DEL 21 DE SEPT. 2009 AL 20 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 118 | $4,610.79 |
190528 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GRANADOS RUBEN ALEJANDRO | HERNANDEZ GRANADOS RUBEN ALEJANDRO.- CR 220016509 (1); HONORARIOS PARA IMPARTIR CURSO DE DANZA FOLKLORICA DEL 27 DE JULIO AL 7 DE AGO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $6,000.00 |
190527 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | LARA TEJEDA MARIBEL | LARA TEJEDA MARIBEL.- CR 220016504 (1); IMPRESION DIGITAL VINIL MATE IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 0069 | $10,166.00 |
246 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA | JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1988 (20); PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO DE FUTBOL PROY. 14039ESC019 LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0178 | $634.80 |
245 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA | JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1987 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL PROY. 14039ESC016 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0179 | $634.80 |
244 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA | JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1986 (20); PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO DE BASQUETBOL PROY. 14039ESC016 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0180 | $634.80 |
243 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB1982 (20); PAGO DE MATERIAL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROY. 14039ESC005 PARQUE DEAN; FACTURAS: 1368 | $9,972.57 |
71 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220014364 (18); SERVICIO DE CURSO IMPARTIDO A ELEMENTOS OPERATIVOS, ORDEN 5520.; FACTURAS: 1566 A, 1567 A | $7,000.00 |
71 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220014364 (18); SERVICIO DE CURSO IMPARTIDO A ELEMENTOS OPERATIVOS, ORDEN 5520.; FACTURAS: 1566 A, 1567 A | $3,000.00 |
70 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB2011 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-216/09; FACTURAS: 0495 | $539,047.31 |
70 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB2011 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-216/09; FACTURAS: 0495 | $-161,714.19 |
69 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1914 (22); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-217/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0507 | $583,860.00 |
190525 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220012005 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUN. 2009; FACTURAS: 041 | $52.80 |
190524 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220017483 (1); UN CURSO DE CAPACITACION PROFESIONAL DENOMINADO PROTOCOLO INTERCULTURAL P/LAS RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 104 | $3,335.00 |
190523 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 | $459.37 |
190523 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 | $76.00 |
190523 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 | $121.43 |
190523 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 | $1,678.00 |
190523 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 | $366.20 |
190523 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 | $89.00 |
190523 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 | $240.50 |
190523 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 | $1,334.49 |
190523 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 | $2,000.00 |
190523 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 | $55.00 |
190523 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 | $1,230.49 |
190523 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010012 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 7 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 4998, 46964M, AFW296116, HTD4120, 3027, HTD4578, CACE27290, GCTH15672, 6662, 127, GCVFN04476, POSA3954974 | $141.80 |
190522 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24221755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10029, 10050, 10051 | $3,151.00 |
190522 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24221755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10029, 10050, 10051 | $1,540.51 |
190522 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24221755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10029, 10050, 10051 | $1,240.00 |
190521 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1759, 1761, 1670, 1776 | $8,970.00 |
190521 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1759, 1761, 1670, 1776 | $483.00 |
190521 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1759, 1761, 1670, 1776 | $2,467.90 |
190521 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1759, 1761, 1670, 1776 | $8,983.80 |
190519 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | URBE ESPACIOS, S. DE R. L. DE C.V. | URBE ESPACIOS, S. DE R. L. DE C.V..- CR 220017600 (1); SOBRANTE EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA AMPARO 993/2009; FACTURAS: OFICIO | $46,279.40 |
190518 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | HECTOR FABIO RIZZO Y ASOCIADOS, S.C. | HECTOR FABIO RIZZO Y ASOCIADOS, S.C..- CR 220017540 (1); PUB. EN LA REVISTA PORTADA DE MEXICO OBRAS DEL CENTRO HISTORICO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 513 | $10,350.00 |
190513 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220017521 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y BACK LINE DEL 24 DE SEPT. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 0042 | $11,500.00 |
190511 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | SALAZAR ORDOÑEZ MONICA GABRIELA | SALAZAR ORDOÑEZ MONICA GABRIELA.- CR 220017514 (1); TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN LA RADIO DE CAMPAÑA "VE AL CENTRO"; FACTURAS: 0017 | $10,125.00 |
190510 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220017513 (1); UN SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO C/PAREDES Y LUZ, MESAS TABLON Y SILLAS PARA 19 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 1100 | $8,625.00 |
190509 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LUTE-PROYECTOS, S.C. | LUTE-PROYECTOS, S.C..- CR 220017508 (1); PRESENTACION D/LA TIENDITA D/LA CIENCIA,MIERCOLES CIUDADANO,MUSEO D/PALEOONTOLOGIA, PLAZA LIBERACION; FACTURAS: 106 | $6,708.30 |
190508 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | BOLAÑOS CRUZ FERNANDO | BOLAÑOS CRUZ FERNANDO.- CR 220017502 (1); PRODUCCCION DE JUEVES DE GARAGE POR JULIO 2009 EN LARVA; FACTURAS: 008 | $11,500.00 |
190507 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE | VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE.- CR 220017501 (1); CARPETAS SELECCION DE COLOR FRENTE Y UNA TINTA INTERIOR SUAJADAS CON SOLAPA; FACTURAS: 0142 | $10,120.00 |
190506 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ACOSTA AGUILA MARIO | ACOSTA AGUILA MARIO.- CR 220017500 (1); DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO DE INSCRIPCION DE ACTA DE NACIMIENTO DEL MENOR: MARIO ESTEBAN ACOSTA ST; FACTURAS: RECIBO | $369.00 |
190505 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ARENAS CRUZ OSCAR JAVIER | ARENAS CRUZ OSCAR JAVIER.- CR 220017493 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES NO. 323550, 325534. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009; FACTURAS: RECIBP | $3,272.00 |
190504 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220017492 (1); PRODUCCION DE JUEVES DE GARAGE POR AGO. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 0671 | $11,500.00 |
190502 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MARTINEZ GUILLEN ISRAEL | MARTINEZ GUILLEN ISRAEL.- CR 220017489 (1); TALLER DE INTRODUCCION AL ARTE SONORA EN LARVA DEL 23 AL 25 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0254 | $11,500.00 |
190500 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MIRAMONTES ZUÑIGA ALBERTO JORGE | MIRAMONTES ZUÑIGA ALBERTO JORGE.- CR 220017481 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 3382 | $2,530.00 |
190499 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220017478 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE SWITCH DE RED AIRLIN K101; FACTURAS: 1784 | $250.00 |
190498 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | LOPEZ MARTINEZ JESUS | LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220017473 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 270 | $850.00 |
190497 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220017472 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 343 | $850.00 |
190496 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | AGFT HOLDING, S.A. DE C.V. | AGFT HOLDING, S.A. DE C.V..- CR 220017470 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 4306 | $112,700.00 |
190495 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017468 (1); RENOVACION DE PERIODICO MURAL, D/7 DE AGO. AL 31 DE DIC., EL INFORMADOR D/5 DE SEPT. 4 DE DIC. 2009; FACTURAS: 414724, 56020 | $820.00 |
190495 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220017468 (1); RENOVACION DE PERIODICO MURAL, D/7 DE AGO. AL 31 DE DIC., EL INFORMADOR D/5 DE SEPT. 4 DE DIC. 2009; FACTURAS: 414724, 56020 | $475.00 |
190494 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ CHAVEZ VICTORIA | HERNANDEZ CHAVEZ VICTORIA.- CR 220017443 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 218636,262010,227586 Y 226053 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $592.00 |
190493 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ HURTADO ROSA ISABEL | GONZALEZ HURTADO ROSA ISABEL.- CR 220017442 (1); DEVOLUCION DE LICES. MPALES. NO. 292655 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190492 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CHAVEZ MARTINEZ MARIA DE LA LUZ | CHAVEZ MARTINEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220017441 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 238726 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190491 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VAZQUEZ CAMILO JUAN PABLO | VAZQUEZ CAMILO JUAN PABLO.- CR 220017440 (1); DEVOLUCION DE LICES. MPLAES. NO. 331805 DEL 2009, DECRETO 2263/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190490 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO SANCHEZ ARTURO JAVIER | DELGADILLO SANCHEZ ARTURO JAVIER.- CR 220017438 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 13637 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $193.00 |
190489 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ALVAREZ DEL CASTILLO RODRIGUEZ JORGE | ALVAREZ DEL CASTILLO RODRIGUEZ JORGE.- CR 220017436 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 88944 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $368.00 |
190488 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MANRIQUEZ HERNANDEZ AURORA ALEJANDRA | MANRIQUEZ HERNANDEZ AURORA ALEJANDRA.- CR 220017435 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 290491 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190487 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220017432 (1); COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES, ORDEN 6913 Y 4997.; FACTURAS: 1154 G, 1176 G | $3,698.40 |
190487 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220017432 (1); COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES, ORDEN 6913 Y 4997.; FACTURAS: 1154 G, 1176 G | $81,710.95 |
190486 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220017429 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 7163.; FACTURAS: 1737 | $850.00 |
190485 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220017428 (1); COMPRA DE GUANTES DE LATEX TIPO CIRUJANO, ORDEN 6862.; FACTURAS: 3472 | $402.50 |
190484 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220017427 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA POR COMPRA DE GABINETE UNIVERSAL CON 4 ENTREPAÑOS; FACTURAS: 1410 | $2,569.80 |
190483 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | MANCERA, S.C. | MANCERA, S.C..- CR 220017423 (1); SERVICIO DE DICTAMINACION DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS, ORDEN 2804.; FACTURAS: 10750 | $529,000.00 |
190482 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220017165 (1); REEMBOLSO POR DESMONTAJE DE LINEA DE DRENAJE EN EDIFICIO MARSELLA; FACTURAS: 0414 | $9,004.50 |
95763 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB1864 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0119 | $92,132.96 |
95763 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB1864 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0119 | $-27,639.89 |
95762 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB1863 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0118 | $198,992.17 |
95762 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB1863 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0118 | $-59,697.65 |
95761 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB1854 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-022/09; FACTURAS: 0007 | $778,512.00 |
95761 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB1854 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-022/09; FACTURAS: 0007 | $-233,553.60 |
95760 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1795 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-025/09; FACTURAS: 2574 | $712,991.59 |
95760 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1795 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-025/09; FACTURAS: 2574 | $-213,897.48 |
95759 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB1782 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-072/09; FACTURAS: 2156 | $198,648.39 |
95759 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB1782 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-072/09; FACTURAS: 2156 | $-59,594.52 |
95758 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB1781 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-072/09; FACTURAS: 2157 | $60,169.66 |
95758 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB1781 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-072/09; FACTURAS: 2157 | $-18,050.90 |
95757 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 167837, 167835, 167834, 167838 | $904.38 |
95757 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 167837, 167835, 167834, 167838 | $1,012.76 |
95757 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 167837, 167835, 167834, 167838 | $848.56 |
95757 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 167837, 167835, 167834, 167838 | $3,408.97 |
95756 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 | $1,069.36 |
95756 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 | $1,545.01 |
95756 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 | $1,999.06 |
95756 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 | $1,769.06 |
95756 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 | $1,769.06 |
95756 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 | $160.93 |
95756 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 | $1,655.92 |
95756 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 | $2,651.83 |
95756 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 | $724.36 |
95756 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 | $724.36 |
95756 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18714, 18901, 22122, 22128, 22131, 22135, 22145, 22147, 22154, 22160, 22163 | $724.36 |
95755 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 596, 597, 603, 604, 606 | $773.25 |
95755 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 596, 597, 603, 604, 606 | $4,595.35 |
95755 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 596, 597, 603, 604, 606 | $1,552.50 |
95755 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 596, 597, 603, 604, 606 | $3,539.01 |
95755 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 596, 597, 603, 604, 606 | $624.45 |
95754 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10049, 10260, 10667, 10708 | $2,180.00 |
95754 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10049, 10260, 10667, 10708 | $276.00 |
95754 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10049, 10260, 10667, 10708 | $920.00 |
95754 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10049, 10260, 10667, 10708 | $361.92 |
95753 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16083, 16086, 16087, 16088 | $280.00 |
95753 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16083, 16086, 16087, 16088 | $2,072.50 |
95753 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16083, 16086, 16087, 16088 | $1,059.98 |
95753 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16083, 16086, 16087, 16088 | $3,852.50 |
95752 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10419, 10448, 10469, 10470, 10471, 10473, 10474, 10475 | $92.00 |
95752 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10419, 10448, 10469, 10470, 10471, 10473, 10474, 10475 | $460.00 |
95752 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10419, 10448, 10469, 10470, 10471, 10473, 10474, 10475 | $253.00 |
95752 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10419, 10448, 10469, 10470, 10471, 10473, 10474, 10475 | $675.05 |
95752 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10419, 10448, 10469, 10470, 10471, 10473, 10474, 10475 | $1,529.50 |
95752 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10419, 10448, 10469, 10470, 10471, 10473, 10474, 10475 | $989.00 |
95752 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10419, 10448, 10469, 10470, 10471, 10473, 10474, 10475 | $644.00 |
95752 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10419, 10448, 10469, 10470, 10471, 10473, 10474, 10475 | $2,097.60 |
95751 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3176 | $2,530.00 |
95751 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3176 | $1,150.00 |
95750 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 | $1,173.00 |
95750 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 | $8,707.04 |
95750 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 | $6,327.30 |
95750 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 | $1,627.25 |
95750 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 | $864.80 |
95750 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 | $11,119.35 |
95750 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 | $448.50 |
95750 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 | $494.50 |
95750 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 | $862.50 |
95750 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 | $287.50 |
95750 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 | $7,820.00 |
95750 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221748 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3655, 3656, 3657, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673 | $654.35 |
95749 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 315, 317, 318 | $4,600.00 |
95749 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 315, 317, 318 | $2,645.00 |
95749 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 315, 317, 318 | $4,600.00 |
95749 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 315, 317, 318 | $4,600.00 |
95748 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3229, 3231, 3232 | $6,811.68 |
95748 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3229, 3231, 3232 | $319.70 |
95748 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3229, 3231, 3232 | $2,100.33 |
95748 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3223, 3229, 3231, 3232 | $1,495.00 |
95747 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | VIRGEN RUIZ LAURA MARIA | VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220017860 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95746 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220017859 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95745 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220017858 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95744 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220017857 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95743 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220017856 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95742 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220017855 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95741 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220017854 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95740 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220017853 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95739 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220017852 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95738 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220017851 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220017850 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220017849 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95735 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220017848 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220017847 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220017846 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220017845 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220017844 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220017843 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95729 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220017842 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95728 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220017841 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95727 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220017840 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95726 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220017839 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95725 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220017838 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95724 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220017837 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95723 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220017836 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95722 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220017835 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95721 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220017834 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95720 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220017833 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95719 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220017832 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220017831 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220017830 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220017829 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA.- CR 220017828 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220017827 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220017826 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220017825 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220017824 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220017823 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220017822 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220017821 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220017820 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220017819 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220017818 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220017817 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220017816 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220017815 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220017814 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220017813 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220017812 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220017811 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220017810 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220017809 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220017808 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220017807 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220017806 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220017805 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220017804 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220017803 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220017802 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
95688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220017801 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
95613 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017617 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,204,356.37 |
95612 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220017554 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MUNICIPAL, PERIODO DEL 10 DE SEPT AL 09 DE OCTUBRE/09; FACTURAS: 35225488 | $2,866.73 |
95611 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220017509 (1); ARRENDAMIENTO DEL LOS MESES DE OCT., NOV. Y DIC. DE 2009 DE MANUEL M. DIEGUEZ NO.113; FACTURAS: 2155 | $34,914.00 |
95610 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 220017498 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0501 | $40,358.10 |
95609 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220017465 (1); PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: RECIBO | $5,345.50 |
95608 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220017463 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE ALDAMA NO.624; FACTURAS: 308 | $23,812.36 |
95607 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220017461 (1); APORTACIONES QUE SE DEJARON DE PAGAR AL SEDAR, DEL PERIODO DEL 16 DE ENERO/2002 AL 20 DE OCT/2008; FACTURAS: OFICIO | $17,484.26 |
95606 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220017459 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0132 | $1,339.50 |
95605 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220017420 (1); OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO POR SEPT. 2009 EN PALACIO; FACTURAS: 4161 | $14,490.00 |
95604 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017416 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 11696 | $2,703.16 |
95603 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, | $330.00 |
95603 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, | $330.00 |
95603 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, | $330.00 |
95603 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, | $330.00 |
95603 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, | $330.00 |
95603 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, | $330.00 |
95603 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, | $330.00 |
95603 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, | $330.00 |
95603 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, | $330.00 |
95603 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, | $330.00 |
95603 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, | $330.00 |
95603 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, | $330.00 |
95603 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, | $330.00 |
95603 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, | $330.00 |
95603 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, | $330.00 |
95603 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, | $330.00 |
95603 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, | $330.00 |
95603 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017403 (1); ESTACIONAMIENTO POR OCT. 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 160431, 160434, 160438, 160446, 160449, 160453, 160470, 160471, 160480, 160497, 160498, 160501, 160504, 160509, 160513, 160516, | $330.00 |
95602 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION INGRESOS | AMEZCUA CISNEROS PEDRO | AMEZCUA CISNEROS PEDRO.- CR 220017396 (1); COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS PARA EL DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 1239 | $5,571.75 |
95601 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017373 (1); COMPRA DE GAS LP. ORDEN 6976.; FACTURAS: 444915,445097, | $1,960.88 |
95600 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017364 (1); BOLETO P/CESAR TRUJILLO M. P/ASISTIR A CONFERENCIA D/NEGOCIACION Y GESTION D/CONFLICTOS EN TOLUCA; FACTURAS: 45563, RDY6JH, JZSP2L | $1,350.52 |
95600 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017364 (1); BOLETO P/CESAR TRUJILLO M. P/ASISTIR A CONFERENCIA D/NEGOCIACION Y GESTION D/CONFLICTOS EN TOLUCA; FACTURAS: 45563, RDY6JH, JZSP2L | $115.00 |
95600 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017364 (1); BOLETO P/CESAR TRUJILLO M. P/ASISTIR A CONFERENCIA D/NEGOCIACION Y GESTION D/CONFLICTOS EN TOLUCA; FACTURAS: 45563, RDY6JH, JZSP2L | $1,444.69 |
95599 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017348 (1); COMPRA DE 120 BOTELLAS DE TEQUILA HERRADURA, ORDEN 7019.; FACTURAS: 1626 | $30,434.52 |
95598 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220017298 (1); SERVICIO DE MOBILIARIO, TOLDOS, AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO, ORDEN 6987.; FACTURAS: 1780 A | $45,112.20 |
95597 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GRUPO CUDI, S.C. | GRUPO CUDI, S.C..- CR 220017225 (1); SERVICIO DE ESTUDIO DE CARTOGRAFIA PARA CATASTRO MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2866.; FACTURAS: 1528 | $579,600.00 |
95596 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016958 (1); COMPRA DE LICUADORA, ARCHIVEROS, VENTILADORES Y FRIGOBAR, ORDEN 6527, 6383, 6814 Y 6697.; FACTURAS: 05340, 05357, 05380, 05381 | $1,633.00 |
95596 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016958 (1); COMPRA DE LICUADORA, ARCHIVEROS, VENTILADORES Y FRIGOBAR, ORDEN 6527, 6383, 6814 Y 6697.; FACTURAS: 05340, 05357, 05380, 05381 | $6,555.00 |
95596 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. ADMINISTRACION | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016958 (1); COMPRA DE LICUADORA, ARCHIVEROS, VENTILADORES Y FRIGOBAR, ORDEN 6527, 6383, 6814 Y 6697.; FACTURAS: 05340, 05357, 05380, 05381 | $573.85 |
95596 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016958 (1); COMPRA DE LICUADORA, ARCHIVEROS, VENTILADORES Y FRIGOBAR, ORDEN 6527, 6383, 6814 Y 6697.; FACTURAS: 05340, 05357, 05380, 05381 | $8,418.00 |
95595 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220016944 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1687ADEFAS 2008.; FACTURAS: 18977, 22125, | $13,972.50 |
95594 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016939 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 13454,13471, | $11,327.50 |
95593 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO.- CR 220016638 (1); COMPRA DE CARPETAS IMITACION PIEL Y PLUMAS IMPRESAS, ORDEN 6660.; FACTURAS: 1473 | $97,314.78 |
95592 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA DE MUEBLES SANTA MARIA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MUEBLES SANTA MARIA, S.A. DE C.V..- CR 220016543 (1); COMPRA DE MUEBLE DE SALA DE 3 PIEZAS, ORDEN 6691.; FACTURAS: 52039 | $2,995.75 |
288 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1952 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1006 | $781,584.11 |
288 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1952 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1006 | $-234,475.23 |
70 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220017471 (18); CONSUMO DE ALIMENTOS A INSTRUCTORES Y PERSONAL DE APOYO DE LAS EVALUACIONES DEL 7 AL 10 DE SEPT.09.; FACTURAS: 925 | $1,987.20 |
69 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220016699 (18); COMPRA DE 15 MUEBLES PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, ORDEN 5662.; FACTURAS: 6255 | $25,702.50 |
190481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | HUGO FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ | HUGO FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ.- CR 220017795 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERAICON 89 | $2,360.00 |
190467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | VILLARREAL ROMERO CITLALI ELIDA | VILLARREAL ROMERO CITLALI ELIDA.- CR 220017692 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | VELAZQUEZ PALOMERA LUIS ENRIQUE | VELAZQUEZ PALOMERA LUIS ENRIQUE.- CR 220017691 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | VELARDE ALBA RODOLFO EXAUL | VELARDE ALBA RODOLFO EXAUL.- CR 220017690 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | SANDOVAL SANCHEZ FELIPE | SANDOVAL SANCHEZ FELIPE.- CR 220017689 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | SALTO PANTALEON ESTEBAN | SALTO PANTALEON ESTEBAN.- CR 220017687 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | RUIZ LOPEZ MARIA ELIZABETH | RUIZ LOPEZ MARIA ELIZABETH.- CR 220017686 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | RENDON IBARRA ALFREDO DE JESUS | RENDON IBARRA ALFREDO DE JESUS.- CR 220017685 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE | RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE.- CR 220017684 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | PEREZ VALLARTA URIEL ALEJANDRO | PEREZ VALLARTA URIEL ALEJANDRO.- CR 220017683 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | OLIVARES HERNANDEZ DIANA CRISTINA | OLIVARES HERNANDEZ DIANA CRISTINA.- CR 220017682 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | NUNO VELEZ SANDRA TERESA | NUNO VELEZ SANDRA TERESA.- CR 220017681 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | NUNEZ MELCHOR RICARDO | NUNEZ MELCHOR RICARDO.- CR 220017680 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MENDEZ NAVARRO OSCAR ALFREDO | MENDEZ NAVARRO OSCAR ALFREDO.- CR 220017679 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MAGALLON BARBA LUIS FRANCISCO | MAGALLON BARBA LUIS FRANCISCO.- CR 220017678 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | JIMENEZ MARTINEZ JENNIFER LIZBETH | JIMENEZ MARTINEZ JENNIFER LIZBETH.- CR 220017677 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ MILLAN JONATHAN FAUSTINO | HERNANDEZ MILLAN JONATHAN FAUSTINO.- CR 220017676 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ CONTRERAS EDGAR | HERNANDEZ CONTRERAS EDGAR.- CR 220017675 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO | GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO.- CR 220017674 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ PEREZ JUAN CARLOS | GONZALEZ PEREZ JUAN CARLOS.- CR 220017673 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ ITURRALDE SANTIAGO | GONZALEZ ITURRALDE SANTIAGO.- CR 220017672 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | FONSECA YEPEZ JOAQUIN | FONSECA YEPEZ JOAQUIN.- CR 220017671 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | DUENAS NAVARRO CRISTINA ARACELI | DUENAS NAVARRO CRISTINA ARACELI.- CR 220017670 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | CERVANTES CASTILLO CRISTOPHER | CERVANTES CASTILLO CRISTOPHER.- CR 220017669 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | CARRILLO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS | CARRILLO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS.- CR 220017668 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BERLANGA MENDEZ MARIA MERCEDES | BERLANGA MENDEZ MARIA MERCEDES.- CR 220017667 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BASURTO PEREZ JORGE RAFAEL | BASURTO PEREZ JORGE RAFAEL.- CR 220017666 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN | BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN.- CR 220017665 (1); PAGO A POLCICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $2,360.00 |
190439 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300016 (1); REPOSICION DEL DECIMO TERCERO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 5173, 20842 A, 4608, 6869, 3694 | $1,229.98 |
190439 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300016 (1); REPOSICION DEL DECIMO TERCERO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 5173, 20842 A, 4608, 6869, 3694 | $235.00 |
190439 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300016 (1); REPOSICION DEL DECIMO TERCERO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 5173, 20842 A, 4608, 6869, 3694 | $80.00 |
190439 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300016 (1); REPOSICION DEL DECIMO TERCERO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 5173, 20842 A, 4608, 6869, 3694 | $1,022.00 |
190439 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300016 (1); REPOSICION DEL DECIMO TERCERO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 5173, 20842 A, 4608, 6869, 3694 | $1,345.50 |
190439 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300016 (1); REPOSICION DEL DECIMO TERCERO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 5173, 20842 A, 4608, 6869, 3694 | $1,973.40 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $70.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $51.60 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $28.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $254.44 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $168.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $1,240.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $196.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $28.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $793.50 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $9,800.07 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $70.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $65.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $267.04 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $238.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $28.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $460.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $935.90 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $100.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $39.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $66.70 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $39.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $264.50 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $439.93 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $56.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $70.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $28.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $84.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $782.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $540.50 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $172.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $400.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $400.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $1,506.50 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $102.87 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $210.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $52.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $56.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $56.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $419.75 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $60.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $28.00 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $195.61 |
190438 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 982605, 129210, 12863, 12828, 12829, 9353, 23691, 9415, 219188, 130622, 130875, 131099, 23770, 131527, 131675, 131899, 9650, 23782, 23859, 23860, 2303, 11137, 3071, 579, 3075, 30 | $79.27 |
190437 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 | $1,610.00 |
190437 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 | $1,895.05 |
190437 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 | $1,244.99 |
190437 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 | $1,867.60 |
190437 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 | $1,019.71 |
190437 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 | $1,889.63 |
190437 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 | $350.00 |
190437 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 | $934.30 |
190437 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 | $1,955.00 |
190437 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 | $116.00 |
190437 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 | $159.84 |
190437 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 | $1,656.00 |
190437 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: POSA3 463894, POSA3, 070, 132, 6038, 20821, GMUSB 128753, 0632, 1917, 0028, 906, 38966, 38917, 36571 A, HGBGE34115 | $500.00 |
190436 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1312, 1313, 1310 | $3,519.00 |
190436 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1312, 1313, 1310 | $3,450.00 |
190436 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1312, 1313, 1310 | $1,610.00 |
190435 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1060, 1061 | $1,150.00 |
190435 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1060, 1061 | $747.50 |
190434 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34, 70, 75, 77, 78 | $3,254.50 |
190434 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34, 70, 75, 77, 78 | $460.00 |
190434 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34, 70, 75, 77, 78 | $3,105.00 |
190434 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34, 70, 75, 77, 78 | $4,266.50 |
190434 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34, 70, 75, 77, 78 | $1,667.50 |
190433 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220017488 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,201,345.98 |
190432 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220017466 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2009 DE BELEN 220; FACTURAS: RECIBO | $5,090.00 |
190431 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PRODUCTOS INDUSTRIALES REFRACTARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C V . | PRODUCTOS INDUSTRIALES REFRACTARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C V ..- CR 220017414 (1); SERVICIO DE MANTTO. A HORNOS CREMATORIOS DEL COMPLEJO GUADALAJARA, ORDEN 410.; FACTURAS: 26360 | $34,500.00 |
190430 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220017412 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ADSCRITA A TESORERIA MPAL, ORDEN 1736.; FACTURAS: A 020 | $21,131.73 |
190429 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220017404 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 7161.; FACTURAS: 725 | $850.00 |
190428 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220017402 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 7162.; FACTURAS: 079 | $850.00 |
190427 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220017401 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 7153.; FACTURAS: 171 | $1,275.00 |
190426 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220017399 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 7155.; FACTURAS: 234 | $1,275.00 |
190425 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO.- CR 220017398 (1); EVENTOS TAURINOS CORRIDAS Y NOVILLADAS 22 MZO. 6 Y 13 DE SEP 2009 MEDICO VETERINARIO; FACTURAS: 206 | $7,034.48 |
190424 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220017397 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 7154.; FACTURAS: 106 | $1,275.00 |
190423 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARKETING ESTRUCTURAL, S.C. | MARKETING ESTRUCTURAL, S.C..- CR 220017370 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PLATAFORMA PARA EL BANCO MPAL.; FACTURAS: 579 | $34,500.00 |
190422 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017350 (1); SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO PARA EL MPIO. DE GUADALAJARA SEP.09 ORDEN 1775.; FACTURAS: 2305 G | $193,121.93 |
190421 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | BALDERAS LABASTIDA CARLOS HUMBERTO | BALDERAS LABASTIDA CARLOS HUMBERTO.- CR 220017196 (1); COMPRA DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN; FACTURAS: 0318 | $9,283.95 |
190420 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220016922 (1); SERVICIO DE FLETE DE LA CD. DE MEXICO A LA CD. DE GUADALAJARA. DE 32 CAJAS DE LIBROS.; FACTURAS: D403712 | $1,194.08 |
190419 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 | $40.00 |
190419 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 | $12.00 |
190419 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 | $755.00 |
190419 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 | $755.00 |
190419 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 | $17.00 |
190419 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 | $755.00 |
190419 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 | $463.00 |
190419 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 | $12.00 |
190419 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 | $42.00 |
190419 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 | $28.00 |
190419 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 | $40.00 |
190419 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 | $787.00 |
190419 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 | $692.00 |
190419 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 | $12.00 |
190419 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300009 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OCUTBRE 2009; FACTURAS: 5541, 30188, 5586, 37159, 5695, 5722, 41984, 31979, 39167, 31978, 37206, 11399, 42134, 578 | $12.00 |
190415 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | MEJIA CEJA ANTONIO | MEJIA CEJA ANTONIO.- CR 220017209 (1); ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA EN LA DIRECCION DE INGRESOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: 008 | $10,177.50 |
190414 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BERNARDO VELAZQUEZ RAMONA BEATRIZ | BERNARDO VELAZQUEZ RAMONA BEATRIZ.- CR 220017070 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,025.41 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $10.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $194.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $243.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $200.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $269.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $430.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $1,247.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $1,873.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $1,655.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $52.90 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $805.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $477.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $50.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $1,442.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $121.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $551.51 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $96.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $500.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $1,098.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $907.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $918.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $141.01 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $378.50 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $30.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $315.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $121.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $251.10 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $10.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $81.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $1,247.00 |
190413 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220016910 (1); GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21823, 21883, 53808, 232, 36295, 53843, 23040, 233, 1013, 120, 2782, 59570, 59569, 4942, 123, 40096, 44236, 22125, 861, 23, 2286 | $90.00 |
190412 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220017553 (1); CONSULTORIA EN ADMINISTRACION; FACTURAS: 0019 | $9,200.00 |
190411 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220016947 (1); SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO EL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2009.; FACTURAS: 1302 | $5,336.00 |
190410 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220017497 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 105 | $9,200.00 |
190409 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220017411 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2009, ORDEN 1739.; FACTURAS: 0107 | $13,282.74 |
190408 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELASCO GARCIA ARTURO | VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220017374 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
190407 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MOTA CORONA LEOPOLDO | MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220017372 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
190406 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEDINA SERVIN MARISOL | MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220017371 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
190405 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220017369 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE DE OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
190404 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SISTEMAS | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 220017367 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN INFORMATICA SEPTIEMBRE 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 279.; FACTURAS: 315 | $14,807.62 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $110.40 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $589.95 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $1,921.50 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $141.99 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $138.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $416.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $195.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $351.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $732.45 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $195.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $494.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $304.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $247.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $618.35 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $520.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $156.59 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $138.97 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $377.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $780.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $650.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $767.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $520.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $195.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $390.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $114.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $375.06 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $2,024.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $754.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $728.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $81.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $209.70 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $897.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $313.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $141.99 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $328.70 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $126.26 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $457.90 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $141.99 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $611.00 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $387.41 |
190403 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 2193, E153044, 2405, GMUSF 16014, GMUSF 16035, GMUSF 16036, GMUSF 16071, GMUSF 16072, 2475, GMUSF16100, GMUSF 16111, GMUSF | $387.41 |
190402 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 | $1,380.00 |
190402 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 | $5,117.50 |
190402 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 | $506.00 |
190402 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 | $8,803.25 |
190402 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 | $11,084.85 |
190402 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 | $1,955.00 |
190402 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 | $7,724.55 |
190402 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 | $920.00 |
190402 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 | $5,629.25 |
190402 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 | $5,750.00 |
190402 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 | $1,150.00 |
190402 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 | $8,682.50 |
190402 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 | $6,555.00 |
190402 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 | $1,545.60 |
190402 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 | $2,461.00 |
190402 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 | $2,280.45 |
190402 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 535, 607, 611, 612, 613, 615, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 632, 635, 636, 637, 638 | $695.75 |
190401 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA VELAZCO VICTOR HUGO CUAUHTEMOC | URZUA VELAZCO VICTOR HUGO CUAUHTEMOC.- CR 220017484 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE CONTRATO DE LA RELACION LABORAL, 21/SEPT/09; FACTURAS: OFICIO | $12,666.57 |
190401 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | RELACIONES PUBLICAS | URZUA VELAZCO VICTOR HUGO CUAUHTEMOC | URZUA VELAZCO VICTOR HUGO CUAUHTEMOC.- CR 220017484 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE CONTRATO DE LA RELACION LABORAL, 21/SEPT/09; FACTURAS: OFICIO | $1,557.40 |
190401 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA VELAZCO VICTOR HUGO CUAUHTEMOC | URZUA VELAZCO VICTOR HUGO CUAUHTEMOC.- CR 220017484 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE CONTRATO DE LA RELACION LABORAL, 21/SEPT/09; FACTURAS: OFICIO | $389.35 |
190401 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | RELACIONES PUBLICAS | URZUA VELAZCO VICTOR HUGO CUAUHTEMOC | URZUA VELAZCO VICTOR HUGO CUAUHTEMOC.- CR 220017484 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE CONTRATO DE LA RELACION LABORAL, 21/SEPT/09; FACTURAS: OFICIO | $21,046.00 |
190400 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TRANSVECTIO, S.A. DE C.V. | TRANSVECTIO, S.A. DE C.V..- CR 220017391 (1); TRASLADO DE GUADALAJARA - MORELIA - GUADALAJARA EL 27 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 3949 | $6,500.00 |
190399 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220017385 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
190398 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220017383 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
190397 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220017379 (1); RENTA DE ENTARIMADO PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS PARA COMITES DE VECINOS DE COL. LA LOMA; FACTURAS: 2369 | $10,999.75 |
190396 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220017375 (1); PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS SUBSIDIO 2009; FACTURAS: 1624 | $176,723.00 |
190395 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017358 (1); COMPRA DE FOCO AHORRADOR, ORDEN 6915.; FACTURAS: 77538 | $927.36 |
190394 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 220017357 (1); SEGURO PARA LA COLECCION DE ROCAS Y MINERALES, ORDEN 6977.; FACTURAS: YC 8207751 | $57,466.27 |
190393 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017318 (1); COMPRA DE 2 ESCANER TIPO CAMA , ORDEN 6209.; FACTURAS: G 02456 | $51,991.50 |
190392 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220017287 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 | $10,223.40 |
190392 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220017287 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 | $10,223.40 |
190392 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220017287 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 | $10,223.40 |
190392 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220017287 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 | $10,223.40 |
190392 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220017287 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 | $10,223.40 |
190392 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220017287 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 | $10,223.40 |
190392 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220017287 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 | $10,223.40 |
190392 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220017287 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 | $10,223.40 |
190392 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220017287 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 | $10,223.40 |
190392 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220017287 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 | $10,223.40 |
190391 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | REALIZA DH, S.C. | REALIZA DH, S.C..- CR 220017253 (1); CURSO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA Y QUE HACER PARA TENER HIJOS FELICES, ORDEN 6232 Y 5839.; FACTURAS: 104, 105 | $36,225.00 |
190391 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | REALIZA DH, S.C. | REALIZA DH, S.C..- CR 220017253 (1); CURSO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA Y QUE HACER PARA TENER HIJOS FELICES, ORDEN 6232 Y 5839.; FACTURAS: 104, 105 | $25,300.00 |
95591 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1980 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-317/08; FACTURAS: 596 | $18,039.97 |
95591 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1980 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-317/08; FACTURAS: 596 | $-9,019.98 |
95590 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1950 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 755 | $1,127,351.54 |
95590 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1950 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 755 | $-338,205.46 |
95589 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB1804 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-010/09; FACTURAS: 0641 | $312,943.62 |
95589 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB1804 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-010/09; FACTURAS: 0641 | $-56,124.80 |
95588 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1670 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0187 | $679,250.52 |
95588 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1670 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0187 | $-503,347.02 |
95587 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221840 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1391, 1418, 1419, 1436 | $730.25 |
95587 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221840 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1391, 1418, 1419, 1436 | $1,092.50 |
95587 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221840 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1391, 1418, 1419, 1436 | $1,305.25 |
95587 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221840 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1391, 1418, 1419, 1436 | $1,669.80 |
95586 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2025, 2027, 2012, 2048, 2057, 2063 | $1,509.95 |
95586 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2025, 2027, 2012, 2048, 2057, 2063 | $1,665.20 |
95586 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2025, 2027, 2012, 2048, 2057, 2063 | $2,734.70 |
95586 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2025, 2027, 2012, 2048, 2057, 2063 | $581.90 |
95586 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2025, 2027, 2012, 2048, 2057, 2063 | $1,759.50 |
95586 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2025, 2027, 2012, 2048, 2057, 2063 | $8,326.00 |
95585 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221792 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57534, 57642, 57659, 57697, 57713, 57749, 57750, 57751, 57752 | $9,920.80 |
95585 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221792 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57534, 57642, 57659, 57697, 57713, 57749, 57750, 57751, 57752 | $2,624.30 |
95585 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221792 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57534, 57642, 57659, 57697, 57713, 57749, 57750, 57751, 57752 | $0.01 |
95585 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221792 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57534, 57642, 57659, 57697, 57713, 57749, 57750, 57751, 57752 | $3,221.91 |
95585 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221792 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57534, 57642, 57659, 57697, 57713, 57749, 57750, 57751, 57752 | $1,497.78 |
95585 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221792 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57534, 57642, 57659, 57697, 57713, 57749, 57750, 57751, 57752 | $4,265.66 |
95585 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221792 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57534, 57642, 57659, 57697, 57713, 57749, 57750, 57751, 57752 | $3,546.45 |
95585 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221792 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57534, 57642, 57659, 57697, 57713, 57749, 57750, 57751, 57752 | $9,760.99 |
95585 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221792 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57534, 57642, 57659, 57697, 57713, 57749, 57750, 57751, 57752 | $0.01 |
95584 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24221789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2197, 2198, 2199 | $1,035.00 |
95584 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24221789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2197, 2198, 2199 | $3,691.50 |
95584 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24221789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2197, 2198, 2199 | $3,634.00 |
95583 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221788 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 08775, 08811, 09010, 09011, 09029 | $575.00 |
95583 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221788 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 08775, 08811, 09010, 09011, 09029 | $1,120.00 |
95583 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221788 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 08775, 08811, 09010, 09011, 09029 | $1,075.25 |
95583 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221788 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 08775, 08811, 09010, 09011, 09029 | $1,012.00 |
95583 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221788 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 08775, 08811, 09010, 09011, 09029 | $4,625.30 |
95582 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221787 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4305, 4328, 4329, 4356, 4357 | $5,980.00 |
95582 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221787 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4305, 4328, 4329, 4356, 4357 | $6,037.50 |
95582 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221787 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4305, 4328, 4329, 4356, 4357 | $1,437.50 |
95582 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221787 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4305, 4328, 4329, 4356, 4357 | $6,210.00 |
95582 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221787 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4305, 4328, 4329, 4356, 4357 | $4,600.00 |
95581 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221786 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 125478, 125425, 125405 | $1,264.99 |
95581 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221786 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 125478, 125425, 125405 | $1,264.99 |
95581 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221786 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 125478, 125425, 125405 | $4,905.90 |
95580 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221785 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10465, 10466, 10457, 10458, 10459, 10460 | $954.50 |
95580 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221785 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10465, 10466, 10457, 10458, 10459, 10460 | $3,305.10 |
95580 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221785 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10465, 10466, 10457, 10458, 10459, 10460 | $2,616.25 |
95580 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221785 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10465, 10466, 10457, 10458, 10459, 10460 | $3,316.60 |
95580 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221785 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10465, 10466, 10457, 10458, 10459, 10460 | $4,674.75 |
95580 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221785 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10465, 10466, 10457, 10458, 10459, 10460 | $6,918.40 |
95579 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221784 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22280, 22293 | $1,552.50 |
95579 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221784 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22280, 22293 | $7,854.50 |
95578 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221782 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2298 | $1,690.50 |
95577 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221781 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22146 | $1,898.58 |
95576 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221780 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5917E | $7,460.93 |
95575 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221777 (1); RAFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3702 | $287.50 |
95574 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221776 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: S86773 | $5,154.50 |
95573 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221775 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0941A | $2,760.00 |
95572 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221774 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1135 | $10,752.50 |
95571 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3213 | $638.25 |
95570 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3230, 3260, 3261, 3263, 3264, 3265, 3266 | $3,225.75 |
95570 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3230, 3260, 3261, 3263, 3264, 3265, 3266 | $6,990.31 |
95570 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3230, 3260, 3261, 3263, 3264, 3265, 3266 | $6,950.71 |
95570 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3230, 3260, 3261, 3263, 3264, 3265, 3266 | $4,427.50 |
95570 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3230, 3260, 3261, 3263, 3264, 3265, 3266 | $11,090.71 |
95570 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3230, 3260, 3261, 3263, 3264, 3265, 3266 | $2,093.61 |
95570 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3230, 3260, 3261, 3263, 3264, 3265, 3266 | $5,499.78 |
95570 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3230, 3260, 3261, 3263, 3264, 3265, 3266 | $7,195.67 |
95569 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221767 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4409, 4572, 4579 | $564.97 |
95569 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221767 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4409, 4572, 4579 | $339.25 |
95569 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221767 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4409, 4572, 4579 | $517.50 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $951.05 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $5,372.55 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $345.00 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $712.08 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $339.25 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $2,472.50 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $201.25 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $1,628.40 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $6,626.76 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $692.82 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $1,526.05 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $2,149.35 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $391.00 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $3,935.76 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $341.95 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $2,213.75 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $1,456.13 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $9,947.50 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $1,152.50 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $810.75 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $7,279.50 |
95568 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13637, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13651, 13653, | $477.25 |
95567 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9161, 9163 | $1,900.07 |
95567 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9161, 9163 | $1,966.73 |
95566 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125297, 125324 | $1,264.99 |
95566 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125297, 125324 | $1,224.99 |
95565 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 | $1,100.90 |
95565 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 | $552.00 |
95565 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 | $276.56 |
95565 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 | $1,380.00 |
95565 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 | $561.20 |
95565 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 | $66.49 |
95565 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 | $1,121.25 |
95565 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 | $1,127.00 |
95565 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 | $6,543.50 |
95565 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 | $621.00 |
95565 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 | $621.00 |
95565 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 | $486.45 |
95565 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8673, 8674, 8791, 8853, 8855, 8859, 8860, 8878, 8879, 8924, 8925, 8926, 8927 | $257.60 |
95564 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5759, 5794, 5800, 5801 | $1,914.51 |
95564 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5759, 5794, 5800, 5801 | $1,445.00 |
95564 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5759, 5794, 5800, 5801 | $115.00 |
95564 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5759, 5794, 5800, 5801 | $119.00 |
95563 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221747 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 928, 929 | $1,385.75 |
95563 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221747 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 928, 929 | $5,125.55 |
95562 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221746 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1725, 1731, 1782, 1814, 1823, 1827 | $7,239.01 |
95562 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221746 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1725, 1731, 1782, 1814, 1823, 1827 | $8,143.44 |
95562 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221746 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1725, 1731, 1782, 1814, 1823, 1827 | $1,840.00 |
95562 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221746 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1725, 1731, 1782, 1814, 1823, 1827 | $7,061.00 |
95562 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221746 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1725, 1731, 1782, 1814, 1823, 1827 | $1,331.88 |
95562 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221746 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1725, 1731, 1782, 1814, 1823, 1827 | $1,381.15 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $1,092.51 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $3,067.06 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $2,838.21 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $1,092.51 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $303.50 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $1,059.32 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $1,092.51 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $3,067.06 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $1,092.51 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $1,092.51 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $1,059.32 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $1,092.51 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $2,838.20 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $3,067.06 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $1,059.32 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $2,838.21 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $2,163.60 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $3,067.06 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $2,231.05 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $0.01 |
95561 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10651, 10666, 10714, 10975, 10989, 11012, 145825, 146096, 146095, 146238, 146239, 146240, 146241, 146242, 14 | $2,512.76 |
95560 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5536, 5858, 5869, 5873, 5936, 5937 | $658.74 |
95560 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5536, 5858, 5869, 5873, 5936, 5937 | $3,192.70 |
95560 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5536, 5858, 5869, 5873, 5936, 5937 | $4,964.98 |
95560 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5536, 5858, 5869, 5873, 5936, 5937 | $3,417.49 |
95560 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5536, 5858, 5869, 5873, 5936, 5937 | $8,732.46 |
95560 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5536, 5858, 5869, 5873, 5936, 5937 | $4,534.98 |
95559 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 | $879.75 |
95559 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 | $3,950.25 |
95559 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 | $1,250.05 |
95559 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 | $172.50 |
95559 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 | $517.50 |
95559 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 | $2,070.00 |
95559 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 | $874.00 |
95559 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 | $547.40 |
95559 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 | $2,462.15 |
95559 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 | $3,164.80 |
95559 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 | $345.00 |
95559 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 | $678.50 |
95559 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 | $2,587.50 |
95559 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 | $1,955.00 |
95559 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 | $1,800.90 |
95559 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 | $448.50 |
95559 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 | $1,961.90 |
95559 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 | $2,530.00 |
95559 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 | $1,127.00 |
95559 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3583, 3607, 3611, 3612, 3614, 3616, 3624, 3625, 3626, 3627, 3635, 3636, 3637, 3641, 3644, 3648, 3651, 3 | $1,437.50 |
95558 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221657 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARCION; FACTURAS: 147517 | $2,312.03 |
95557 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017415 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 11697 | $2,616.89 |
95556 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017394 (1); SUMINISTRO DE 31 LTS .DE GAS LP PARA LA BASE 1 ALFA BOMBEROS; FACTURAS: 45491 | $283.10 |
95555 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017392 (1); SUMINISTRO DE 1665 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366122, 366076, 366125, 366077, 366123, 366124 | $658.60 |
95555 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017392 (1); SUMINISTRO DE 1665 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366122, 366076, 366125, 366077, 366123, 366124 | $3,328.60 |
95555 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017392 (1); SUMINISTRO DE 1665 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366122, 366076, 366125, 366077, 366123, 366124 | $1,059.10 |
95555 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017392 (1); SUMINISTRO DE 1665 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366122, 366076, 366125, 366077, 366123, 366124 | $943.40 |
95555 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017392 (1); SUMINISTRO DE 1665 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366122, 366076, 366125, 366077, 366123, 366124 | $596.30 |
95555 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017392 (1); SUMINISTRO DE 1665 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 366122, 366076, 366125, 366077, 366123, 366124 | $823.25 |
95554 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017390 (1); SUMINISTRO DE 381 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 619975 | $1,695.45 |
95553 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017389 (1); SUMINISTRO DE 2351 LTS .DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 619933 | $10,461.95 |
95552 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017388 (1); SUMINISTRO DE 120 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 618975 | $534.00 |
95551 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017387 (1); SUMINISTRO DE 66 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 620385 | $293.70 |
95550 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220017378 (1); CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE DE GDL. ANTICIPO DE INCREMENTO DE SUBSIDIO; FACTURAS: 28262 | $2,075,000.00 |
95549 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220017377 (1); CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE DE GDL. SUBSIDIO DE OCT. 2009; FACTURAS: 28261 | $6,302,057.58 |
95548 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220017376 (1); PAT. DEL CENTRO HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. SUBSIDIO POR OCT. 2009; FACTURAS: 1475 | $231,346.66 |
95547 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220017363 (1); HOJAS BLANCAS AL CENTRO CON PLECA DE PERDORAR PARA NOMINA ELECTRONICA; FACTURAS: 3032 | $862.50 |
95546 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220017359 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y REFRESCOS, ORDEN 6768, 6652 Y 6653.; FACTURAS: B 32612, B 32614, B 32615 | $1,058.00 |
95546 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220017359 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y REFRESCOS, ORDEN 6768, 6652 Y 6653.; FACTURAS: B 32612, B 32614, B 32615 | $655.50 |
95546 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220017359 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y REFRESCOS, ORDEN 6768, 6652 Y 6653.; FACTURAS: B 32612, B 32614, B 32615 | $579.60 |
95545 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017356 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792 Y 1800.; FACTURAS: 0761,0762,0766, 0765,0768,0770, 0756,0776, 0760 | $1,058.00 |
95545 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017356 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792 Y 1800.; FACTURAS: 0761,0762,0766, 0765,0768,0770, 0756,0776, 0760 | $3,944.50 |
95545 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017356 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792 Y 1800.; FACTURAS: 0761,0762,0766, 0765,0768,0770, 0756,0776, 0760 | $2,612.80 |
95545 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220017356 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792 Y 1800.; FACTURAS: 0761,0762,0766, 0765,0768,0770, 0756,0776, 0760 | $100.05 |
95544 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017354 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6636, 6834 Y 6654.; FACTURAS: 3239, 3241, 3244 | $1,562.28 |
95544 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017354 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6636, 6834 Y 6654.; FACTURAS: 3239, 3241, 3244 | $4,838.63 |
95544 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017354 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6636, 6834 Y 6654.; FACTURAS: 3239, 3241, 3244 | $142.83 |
95543 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017352 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6646 Y 6645.; FACTURAS: 34447, 34496 | $2,060.80 |
95543 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017352 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6646 Y 6645.; FACTURAS: 34447, 34496 | $1,092.50 |
95542 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017349 (1); COMPRA DE ARILLOS PARA ENGARGOLAR, ORDEN 5883.; FACTURAS: 46516 | $155.25 |
95541 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO.- CR 220017346 (1); COMPRA DE 8 BALASTROS ADITIVOS METALICOS 175W 220 V. ORDEN 6307.; FACTURAS: A 8781 | $2,827.62 |
95540 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220017345 (1); COMPRA DE LLAVES ANGULARES, ORDEN 6455.; FACTURAS: 38553 | $315.79 |
95539 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017344 (1); COMPRA DE 3 JUEGOS DE BROCAS DE 1/16 A 1/2" ORDEN 6686.; FACTURAS: 8706 | $2,380.50 |
95538 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017342 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6439 Y 6858 FACT. 44342, 44277, 44278, 44353; FACTURAS: 44374, 44304,05,06 | $78,349.50 |
95538 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017342 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6439 Y 6858 FACT. 44342, 44277, 44278, 44353; FACTURAS: 44374, 44304,05,06 | $1,814.20 |
95538 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017342 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6439 Y 6858 FACT. 44342, 44277, 44278, 44353; FACTURAS: 44374, 44304,05,06 | $34,872.58 |
95538 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017342 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6439 Y 6858 FACT. 44342, 44277, 44278, 44353; FACTURAS: 44374, 44304,05,06 | $1,744.60 |
95538 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017342 (1); COMPRA DE MAGNA SIN OC. 6439 Y 6858 FACT. 44342, 44277, 44278, 44353; FACTURAS: 44374, 44304,05,06 | $100,452.75 |
95537 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220017337 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6319.; FACTURAS: 5330 | $1,110.90 |
95536 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ACEVES DELGADILLO EDUARDO | ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220017325 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0180 | $1,613.70 |
95535 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220017323 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 42 | $1,015.95 |
95534 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220017322 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 150 | $179.55 |
95533 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220017317 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 7009.; FACTURAS: 16646 RR | $12,673.00 |
95532 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. | LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V..- CR 220017311 (1); COMPRA DE BOMBAS COLAPSIBLE, PARA INCENDIOS FORESTALES CAPACIDAD DE 18.9 LTS. ORDEN 5995.; FACTURAS: 151412 | $32,867.00 |
95531 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MAGANA MACIAS MEDARDO | MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220017307 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0125 | $1,454.85 |
95530 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO | TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO.- CR 220017292 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0023 | $1,850.25 |
95529 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO | TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220017291 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 040 | $842.25 |
95528 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OROZCO FLORES RICARDO | OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220017289 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0138 | $1,169.10 |
95527 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220017284 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0067 | $1,662.60 |
95526 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220017283 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0146 | $1,266.15 |
95525 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220017282 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0092 | $223.65 |
95524 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL | MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220017280 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0141 | $1,113.75 |
95523 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220017279 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0231 | $2,028.60 |
95522 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAZO DURAN AMERICA | RAZO DURAN AMERICA.- CR 220017278 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0328 | $1,769.85 |
95521 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220017277 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0606 | $1,420.50 |
95520 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220017274 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0519 | $1,941.45 |
95519 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220017273 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 333 | $1,439.25 |
95518 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220017272 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0303 | $1,092.90 |
95517 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220017271 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0611 | $1,601.40 |
95516 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220017270 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0621 | $1,403.10 |
95515 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TORRES ROCHA JOSE LUIS | TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220017269 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0455 | $1,264.65 |
95514 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220017268 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0454 | $2,491.20 |
95513 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220017267 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6972.; FACTURAS: 44092, 44130 | $1,505.40 |
95513 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220017267 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6972.; FACTURAS: 44092, 44130 | $5,944.40 |
95513 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220017267 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6972.; FACTURAS: 44092, 44130 | $32,215.56 |
95512 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 220017265 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0707 | $1,374.00 |
95511 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220017251 (1); PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 1618, 1617 | $2,768.00 |
95511 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220017251 (1); PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 1618, 1617 | $612.00 |
95510 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017244 (1); BOLETOS DE AVION PARA 7 PERSONAS P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632, H41Q9C | $115.00 |
95510 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017244 (1); BOLETOS DE AVION PARA 7 PERSONAS P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632, H41Q9C | $115.00 |
95510 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017244 (1); BOLETOS DE AVION PARA 7 PERSONAS P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632, H41Q9C | $115.00 |
95510 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017244 (1); BOLETOS DE AVION PARA 7 PERSONAS P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632, H41Q9C | $115.00 |
95510 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017244 (1); BOLETOS DE AVION PARA 7 PERSONAS P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632, H41Q9C | $115.00 |
95510 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017244 (1); BOLETOS DE AVION PARA 7 PERSONAS P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632, H41Q9C | $115.00 |
95510 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017244 (1); BOLETOS DE AVION PARA 7 PERSONAS P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632, H41Q9C | $115.00 |
95510 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017244 (1); BOLETOS DE AVION PARA 7 PERSONAS P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632, H41Q9C | $115.00 |
95510 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017244 (1); BOLETOS DE AVION PARA 7 PERSONAS P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632, H41Q9C | $27,281.92 |
95509 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017228 (1); BOLETO P/ALFREDO VERGARA GARCIA P/ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION D.A.R.E P/PADRES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 45670, 1393649505228 | $115.00 |
95509 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017228 (1); BOLETO P/ALFREDO VERGARA GARCIA P/ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION D.A.R.E P/PADRES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 45670, 1393649505228 | $4,675.77 |
95508 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017227 (1); BOLETO P/CARLOS TARDAN UGARTE A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45594, 1393649481132 | $3,831.55 |
95508 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017227 (1); BOLETO P/CARLOS TARDAN UGARTE A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45594, 1393649481132 | $115.00 |
95507 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017219 (1); BOLETO P/JORGE PESQUEIRA LEAL Y GPE. ZAZUETA ALAMEA P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NAC.DE MEDIACION; FACTURAS: 45620, 45621, GBV3GX | $115.00 |
95507 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017219 (1); BOLETO P/JORGE PESQUEIRA LEAL Y GPE. ZAZUETA ALAMEA P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NAC.DE MEDIACION; FACTURAS: 45620, 45621, GBV3GX | $115.00 |
95507 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017219 (1); BOLETO P/JORGE PESQUEIRA LEAL Y GPE. ZAZUETA ALAMEA P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NAC.DE MEDIACION; FACTURAS: 45620, 45621, GBV3GX | $6,820.48 |
95506 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017218 (1); BOLETO P/MARIBEL D/BOSQUE,JOSE LUIS GLEZ.ANGULO LUZ, P/ASISTIR A GDL., IX CONGRESO NAC.DE MEDIACION; FACTURAS: 45623, 45624, 45622, U8B75G | $115.00 |
95506 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017218 (1); BOLETO P/MARIBEL D/BOSQUE,JOSE LUIS GLEZ.ANGULO LUZ, P/ASISTIR A GDL., IX CONGRESO NAC.DE MEDIACION; FACTURAS: 45623, 45624, 45622, U8B75G | $115.00 |
95506 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017218 (1); BOLETO P/MARIBEL D/BOSQUE,JOSE LUIS GLEZ.ANGULO LUZ, P/ASISTIR A GDL., IX CONGRESO NAC.DE MEDIACION; FACTURAS: 45623, 45624, 45622, U8B75G | $115.00 |
95506 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017218 (1); BOLETO P/MARIBEL D/BOSQUE,JOSE LUIS GLEZ.ANGULO LUZ, P/ASISTIR A GDL., IX CONGRESO NAC.DE MEDIACION; FACTURAS: 45623, 45624, 45622, U8B75G | $10,351.47 |
95505 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017215 (1); BOLETO P/FERNANDO DIAZ COLORADO P/ASISTIR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45591, 1323649481129 | $13,545.03 |
95505 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017215 (1); BOLETO P/FERNANDO DIAZ COLORADO P/ASISTIR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45591, 1323649481129 | $115.00 |
95504 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017214 (1); BOLETO P/ANA PRAWDA A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45530, 1323649449926 | $115.00 |
95504 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017214 (1); BOLETO P/ANA PRAWDA A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45530, 1323649449926 | $15,984.32 |
95503 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017213 (1); BOLETO P/VICTOR M. ORTIZ CERVANTES P/ASISTIR AL CURSO D/CAPACITACION D.A.R.E. P/PADRES E/CHIHUAHUA; FACTURAS: 45667, 1393649505225 | $115.00 |
95503 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017213 (1); BOLETO P/VICTOR M. ORTIZ CERVANTES P/ASISTIR AL CURSO D/CAPACITACION D.A.R.E. P/PADRES E/CHIHUAHUA; FACTURAS: 45667, 1393649505225 | $4,675.77 |
95502 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017212 (1); BOLETO P/MONICA BRAVO ALVAREZ P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 445661, 0453649505219 | $34,122.74 |
95502 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017212 (1); BOLETO P/MONICA BRAVO ALVAREZ P/ASISITR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 445661, 0453649505219 | $115.00 |
95501 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017210 (1); BOLETO P/JOSE MARTIN REYES CHAVEZ P/ASISTIR AL CURSO D/CAPACITACION D.A.R.E. P/PADRES E/CHIHUAHUA; FACTURAS: 454668, 1393649505226 | $115.00 |
95501 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017210 (1); BOLETO P/JOSE MARTIN REYES CHAVEZ P/ASISTIR AL CURSO D/CAPACITACION D.A.R.E. P/PADRES E/CHIHUAHUA; FACTURAS: 454668, 1393649505226 | $4,675.77 |
95500 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017208 (1); BOLETO P/CHRISTIAN EIRAS NORDENSTAHI GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45658, 0013649505213 | $115.00 |
95500 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017208 (1); BOLETO P/CHRISTIAN EIRAS NORDENSTAHI GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45658, 0013649505213 | $38,617.47 |
95499 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017207 (1); BOLETO P/HECTOR HERNANDEZ TIRADO A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDICION; FACTURAS: 45593, 1393649481131 | $115.00 |
95499 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017207 (1); BOLETO P/HECTOR HERNANDEZ TIRADO A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDICION; FACTURAS: 45593, 1393649481131 | $3,162.71 |
95498 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017206 (1); BOLETO P/HILDA STELLA ROJAS P/ASISTIR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45592, 1323649481130 | $115.00 |
95498 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017206 (1); BOLETO P/HILDA STELLA ROJAS P/ASISTIR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45592, 1323649481130 | $13,545.03 |
95497 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | CIEN, S.A. DE C.V. | CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220017205 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT DE PUBLICIDAD CAMPAÑA "FIESTAS PATRIAS" Y "BECA GUADALAJARA"; FACTURAS: 0551 | $28,750.00 |
95496 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. | VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017203 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, PROFESIONALES DE AGENCIA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2009, ORDEN 257.; FACTURAS: 8636 | $156,975.01 |
95495 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. GRAL EDUCACION | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220017187 (1); IMPRESION DE FOLLETOS A COLOR, 24 PAGINAS, C/PORTADA Y CONTRAPORTADA CON BARNIZ DE MAQUINA; FACTURAS: 3687 | $7,590.00 |
95494 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017186 (1); BOLETO P/MARINES SUARES A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45590, 1393649481128 | $21,537.42 |
95494 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017186 (1); BOLETO P/MARINES SUARES A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45590, 1393649481128 | $115.00 |
95493 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017179 (1); BOLETO P/GABRIELA RODRIGUEZ Q. P/ASISTIR A GDL. AL IX CONGRESO DE MEDACION; FACTURAS: 45589, 1393649481126 | $115.00 |
95493 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017179 (1); BOLETO P/GABRIELA RODRIGUEZ Q. P/ASISTIR A GDL. AL IX CONGRESO DE MEDACION; FACTURAS: 45589, 1393649481126 | $20,135.35 |
95492 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220017170 (1); CENA DE GRAN GALA EL DIA 02/10/2009, ORDEN 6950.; FACTURAS: 1073 | $53,187.50 |
95491 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220017168 (1); OPERARIO DE AREA DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 4160 | $7,245.00 |
95490 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V..- CR 220017162 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 5952.; FACTURAS: 70573 | $13,850.20 |
95489 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220017040 (1); COMPRA DE 79 PLAYERAS TIPO POLO, ORDEN 6504.; FACTURAS: 4926 | $5,541.85 |
95488 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA DE MUEBLES SANTA MARIA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MUEBLES SANTA MARIA, S.A. DE C.V..- CR 220016891 (1); COMPRA DE 1 FRIGOBAR DE ACERO INOXIDABLE, ORDEN 6552.; FACTURAS: 52038 | $2,495.01 |
95487 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220016889 (1); COMPRA DE 1 ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA Y 2 MAQUINAS DE ESCRIBIR, ORDEN 6303 Y 6860.; FACTURAS: 6536, 6557 | $7,693.50 |
95487 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220016889 (1); COMPRA DE 1 ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA Y 2 MAQUINAS DE ESCRIBIR, ORDEN 6303 Y 6860.; FACTURAS: 6536, 6557 | $2,287.35 |
95486 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220016884 (1); COMPRA DE 1 APARATO PARA SOLDAR, ORDEN 6722.; FACTURAS: 0602 | $4,398.75 |
95485 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220016869 (1); SERVICIOS DE CENA DE GRAN GALA, ORDEN 4012 Y 6775.; FACTURAS: 9088, 9089 | $61,755.00 |
95485 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220016869 (1); SERVICIOS DE CENA DE GRAN GALA, ORDEN 4012 Y 6775.; FACTURAS: 9088, 9089 | $12,420.00 |
95484 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220016858 (1); COMPRA DE ACEROS, TINACOS Y ARTICULOS DE FONTANERIA, ORDEN 6499, 6681, 6584 Y 6728.; FACTURAS: 26972, 26976, 26985, 26988 Y 26989 | $11,340.04 |
95484 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220016858 (1); COMPRA DE ACEROS, TINACOS Y ARTICULOS DE FONTANERIA, ORDEN 6499, 6681, 6584 Y 6728.; FACTURAS: 26972, 26976, 26985, 26988 Y 26989 | $12,658.53 |
95484 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220016858 (1); COMPRA DE ACEROS, TINACOS Y ARTICULOS DE FONTANERIA, ORDEN 6499, 6681, 6584 Y 6728.; FACTURAS: 26972, 26976, 26985, 26988 Y 26989 | $2,697.90 |
95484 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220016858 (1); COMPRA DE ACEROS, TINACOS Y ARTICULOS DE FONTANERIA, ORDEN 6499, 6681, 6584 Y 6728.; FACTURAS: 26972, 26976, 26985, 26988 Y 26989 | $1,389.21 |
95483 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220016439 (1); COMPRA DE CERCHA METALICA, FINIQUITO DE LA ORDEN 937.; FACTURAS: 250 | $32,775.00 |
95482 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016428 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6210, 6203 Y 5882.; FACTURAS: 95602, 95633, 111846 | $4,460.62 |
95482 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016428 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6210, 6203 Y 5882.; FACTURAS: 95602, 95633, 111846 | $511.52 |
95482 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016428 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6210, 6203 Y 5882.; FACTURAS: 95602, 95633, 111846 | $1,594.82 |
95481 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE | CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE.- CR 220016158 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES Y TRAFITAMBO, ORDEN 4272.; FACTURAS: 3181 | $21,978.80 |
95480 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015625 (1); COMPRA VESTUARIO FACT. 27753 Y 27754,; FACTURAS: 27756, 28141,27755, 28112 | $19,180.85 |
95480 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015625 (1); COMPRA VESTUARIO FACT. 27753 Y 27754,; FACTURAS: 27756, 28141,27755, 28112 | $4,746.63 |
95480 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015625 (1); COMPRA VESTUARIO FACT. 27753 Y 27754,; FACTURAS: 27756, 28141,27755, 28112 | $32,142.50 |
1531 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA | SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA.- CR OPB1928 (5); COMPRA DE PANTALONES PARA PERSONAL DE SUPERVISION OBRAS PUBLICAS EN DIFERENTES COLONIAS; FACTURAS: 0770 | $8,500.80 |
287 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2044 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-156/09; FACTURAS: 793 | $791,462.97 |
287 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2044 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-156/09; FACTURAS: 793 | $-395,731.49 |
286 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1769 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2848 | $630,901.14 |
286 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1769 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2848 | $-189,270.34 |
285 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1249 (16); PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-316/08; FACTURAS: 021 | $29,049.33 |
285 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1249 (16); PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-316/08; FACTURAS: 021 | $-25,362.48 |
284 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR DUARTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR DUARTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1956 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-315/08; FACTURAS: 1129 | $499,877.56 |
284 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR DUARTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR DUARTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1956 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-315/08; FACTURAS: 1129 | $-149,963.27 |
283 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1940 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4551 | $2,994,682.05 |
283 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1940 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4551 | $-1,137,979.18 |
282 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1762 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1004 | $472,651.17 |
282 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1762 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1004 | $-141,795.35 |
242 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1949 (20); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-186/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0210 | $1,237,280.17 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V..- CR 220016936 (13); CONCLUSION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE LOCALIZACION DE VEHICULOS GPS, ORDEN 7180 Y 7179 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 11905A, 11905 | $965,440.10 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V..- CR 220016936 (13); CONCLUSION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE LOCALIZACION DE VEHICULOS GPS, ORDEN 7180 Y 7179 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 11905A, 11905 | $454,540.61 |
132 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1970 (17); 1A QUINCENA DE OCTUBRE PRESTADORES DE SERVICIOS R33; FACTURAS: OCTUBRE | $5,345.50 |
131 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1977 (17); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE PRESTADORES DE SERVICIO R33; FACTURAS: OCTUBRE | $5,345.50 |
130 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1976 (17); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE PRESTADORES DE SERVICIO R33; FACTURAS: OCTUBRE | $5,345.50 |
129 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1975 (17); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE PRESTADORES DE SERVICIOS R33; FACTURAS: OCTUBRE | $5,345.50 |
128 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1974 (17); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE PRESTADORES DE SERVICIO R33; FACTURAS: OCTUBRE | $5,345.50 |
127 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1901 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0206 | $1,072,129.81 |
127 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1901 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0206 | $-321,638.94 |
68 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO | CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO.- CR 220017335 (18); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 6959.; FACTURAS: 0309 | $15,122.50 |
53 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR OPB1992 (19); PAGO DE TRES COMPUTADORAS, UNA IMPRESORA Y TRES REGULADORES MODULO COL. HELIODORO HEDEZ. LOZA; FACTURAS: 32523 | $37,426.75 |
52 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1991 (19); PAGO DE FRIGOBAR MCA.GE MOD. TA04 SERIE 0807A201371 EQUIPAMIENTO DE MODULO COL. HELIODORO HERNANDEZ; FACTURAS: 05365 | $1,950.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $218.50 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $180.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $140.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $127.94 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $517.50 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $25.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $198.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $668.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $1,500.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $87.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $131.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $120.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $480.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $615.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $192.60 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $439.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $262.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $107.50 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $384.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $16.50 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $480.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $450.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $619.65 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $70.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $154.72 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $1,976.99 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $480.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $65.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $169.20 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $225.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $1,035.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $173.90 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $1,104.00 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $188.30 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $280.30 |
190390 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200062 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 11461, 7535, 22, 11427, 137101, 259453, 137058, 11421, 21808, 21823, 11444, 966, 21, 22037, 19116, 137848, 138782, 18245, 18244, 3, 2238137, 3271, 3072, 2665, 74960, 6348 | $620.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $97.75 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $97.75 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $97.75 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $97.75 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $97.75 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $97.75 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $97.75 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $97.75 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $207.00 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $97.75 |
190389 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221795 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 19 | $97.75 |
190388 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221783 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 049, 050 | $7,130.00 |
190388 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221783 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 049, 050 | $7,130.00 |
190387 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14173 | $4,678.20 |
190386 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221754 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1047, 1051 | $2,653.05 |
190386 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221754 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1047, 1051 | $1,380.00 |
190385 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 737, 791 | $787.75 |
190385 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 737, 791 | $10,637.50 |
190384 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 | $759.00 |
190384 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 | $1,343.20 |
190384 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 | $581.90 |
190384 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 | $5,641.90 |
190384 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 | $2,090.70 |
190384 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 | $4,370.00 |
190384 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 | $5,379.70 |
190384 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 | $1,205.20 |
190384 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 | $1,481.20 |
190384 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 | $4,830.00 |
190384 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 | $1,129.30 |
190384 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221664 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3118, 3119, 3117, 3120, 3121, 3123, 3122, 3129, 3131, 3128, 3115, 3116 | $5,715.50 |
190382 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220017424 (1); SALDO PENDIENTE POR DISP. DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 6123 | $15,635,279.25 |
190381 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 220017366 (1); SERVICIO DE CORREGIR FALLA A MOTOR, ORDEN 6719.; FACTURAS: 0032 | $18,400.00 |
190380 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017324 (1); SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTACION DE RESIDUOS, ORDEN 6667 Y 6951.; FACTURAS: B-3474, B-3477 | $2,070.00 |
190380 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017324 (1); SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTACION DE RESIDUOS, ORDEN 6667 Y 6951.; FACTURAS: B-3474, B-3477 | $34,500.00 |
190378 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Construban S.A. de C.V. | CONSTRUBAN S.A. DE C.V..- CR OPB1915 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-231/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 321 | $120,594.00 |
190377 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 | $269.10 |
190377 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 | $84.00 |
190377 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 | $84.00 |
190377 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 | $81.80 |
190377 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 | $414.00 |
190377 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 | $78.20 |
190377 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 | $84.00 |
190377 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 | $107.69 |
190377 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 | $235.00 |
190377 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 | $93.29 |
190377 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48444, 48364, 130640, 12878, 129494, AILF05242, 128650, 48310, 48419, 703, 704 | $84.00 |
190374 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GONZALEZ HERIBERTO | JIMENEZ GONZALEZ HERIBERTO.- CR 220017448 (1); LAUDO EN CUMPLIMIENTO DE INTERLOCUTORIA DEL 09 MZO 2009 Y LAUDO DEL 12 MZO 2008 OF. DJM/DJCT/PL/09; FACTURAS: OFICIO | $360,000.00 |
190373 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220017308 (1); REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES; FACTURAS: 17407 | $7,494.76 |
190372 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MONTALVO NUÑEZ ALBERTO | MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220017296 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0330 | $425.70 |
190371 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO | CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO.- CR 220017295 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 009 | $576.60 |
190370 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TORRES MURILLO CARLOS | TORRES MURILLO CARLOS.- CR 220017293 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0013 | $837.00 |
190369 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220017286 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0040 | $1,917.30 |
190368 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220017285 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0105 | $2,779.35 |
190367 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TORRES VEGA JOSE DE JESUS | TORRES VEGA JOSE DE JESUS.- CR 220017230 (1); CONSULTORIA DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO URBANO 7, ORDEN 449.; FACTURAS: 439 | $187,714.50 |
190366 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIAL SAN-SON, S.A. DE C.V. | COMERCIAL SAN-SON, S.A. DE C.V..- CR 220017166 (1); COMPRA DE 1 ESTUFA DE ACERO INOXIDABLE, ORDEN 6895.; FACTURAS: 8876 | $15,295.00 |
190365 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ GUERRERO ANTONIO | GONZALEZ GUERRERO ANTONIO.- CR 220017084 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FINIQUITO POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO | $1,167.60 |
190365 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUERRERO ANTONIO | GONZALEZ GUERRERO ANTONIO.- CR 220017084 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FINIQUITO POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO | $11,687.73 |
190365 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUERRERO ANTONIO | GONZALEZ GUERRERO ANTONIO.- CR 220017084 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FINIQUITO POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO | $235.69 |
190364 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5801 | ANIMALES DE TRABAJO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VELASCO GONZALEZ ENRIQUE SEBASTIAN | VELASCO GONZALEZ ENRIQUE SEBASTIAN.- CR 220016941 (1); COMPRA DE 5 PERROS ENTRENADOS PARA LA DETECCION DE DROGAS GUARDIA Y PROTECCION, ORDEN 3263.; FACTURAS: 0512 | $160,000.00 |
190363 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016595 (1); SERVICIO DE COCTEL DE GRAN GALA, ORDEN 6357 Y 6714.; FACTURAS: A 16160, A 16197 | $61,165.62 |
190363 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016595 (1); SERVICIO DE COCTEL DE GRAN GALA, ORDEN 6357 Y 6714.; FACTURAS: A 16160, A 16197 | $39,999.99 |
190362 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5202 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220016377 (1); COMPRA DE UN ROTOMARTILLO; FACTURAS: 2430 | $544.85 |
190361 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | CONTACTO CIUDADANO | NAVARRO SAHAGUN GLORIA ISABEL | NAVARRO SAHAGUN GLORIA ISABEL.- CR 220016322 (1); COMPRA DE CHAMARRAS Y PANTALONES OC. 3362 Y 3902; FACTURAS: 2679 | $9,604.80 |
190360 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAREDES GAMERDINGER ISAAC | PAREDES GAMERDINGER ISAAC.- CR 220016122 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DEL FALLECIMIENTO DE PAREDES GONZALEZ ISAAC CON FECHA 02/OCT/2008; FACTURAS: OFICIO | $14,200.32 |
190359 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAMERDINGER YAÑEZ MARIA EUGENIA | GAMERDINGER YAÑEZ MARIA EUGENIA.- CR 220015986 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DEL FALLECIMIENTO DE PAREDES GONZALEZ ISAAC CON FECHA 02/OCT/2008; FACTURAS: OFICIO | $14,200.32 |
241 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARMEN BERENICE CALDERON LARA | CARMEN BERENICE CALDERON LARA.- CR OPB1993 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR PRESTACION DE SERVICIO PROY. 14039ESC006 PARQUE DEAN; FACTURAS: AGOSTO | $3,000.00 |
240 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR OPB1990 (20); PAGO DE MATERIAL TALLER FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 0204 | $5,060.00 |
239 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V. | RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V..- CR OPB1985 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL CURSO DE ATLETISMO PROY. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 1307 | $360.18 |
238 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE DE JESUS ALVAREZ ORTEGA | JOSE DE JESUS ALVAREZ ORTEGA.- CR OPB1984 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA PROY. 14039ESC001 PARQUE; FACTURAS: 0005 | $3,600.00 |
237 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB1983 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES PROY. 14039ESC002 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 1367 | $9,972.57 |
190358 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 | $186.00 |
190358 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 | $182.00 |
190358 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 | $552.00 |
190358 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 | $248.00 |
190358 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 | $542.65 |
190358 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 | $96.00 |
190358 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 | $184.00 |
190358 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 | $187.68 |
190358 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 | $380.00 |
190358 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 | $192.00 |
190358 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 | $160.00 |
190358 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 | $668.00 |
190358 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400006 (1); ENVIO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 94719, 63712, 4845, 4867, 1888, CABY40521, 1147775, 1147777, G 9768, 4406, 1153219, 4769, 9700 | $850.00 |
190356 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220017336 (1); ANT. P/LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES,VERTEDERO MATATLAN DEL 1 AL 31 DE OCT. 2009; FACTURAS: 6105 | $2,500,000.00 |
190355 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AGUILERA DELGADO DAVID | AGUILERA DELGADO DAVID.- CR 220017262 (1); DERECHOS E/RUBRO D/APROVECHAMIENTO D/LA INFRAESTRUCTURA BASICA D/UN PREDIO TIPO HAB. AMPARO 218/2009; FACTURAS: OFICIO | $9,142.07 |
190354 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220017259 (1); PAGO DE HONORARIOS POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0104 | $1,139.85 |
190353 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 220017252 (1); CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA FILMAR LO INEFABLE SUBSIDIO POR OCT. 2009; FACTURAS: 1017 | $34,500.00 |
190352 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | CELIS REYNOSO OSCAR GILBERTO | CELIS REYNOSO OSCAR GILBERTO.- CR 220017223 (1); REPOSICION DE UN CRISTAL COMO PARED DE PROTECCION EN LA ADMINISTRACION PLAZA GUADALAJARA; FACTURAS: 6501 A | $3,220.00 |
190351 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RESTAURANT LE CHAMP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | RESTAURANT LE CHAMP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017200 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO MEDIANTE RECIBOS OFICIALES Z1195530 Y Z1196560; FACTURAS: OFICIO | $8,424.00 |
190350 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220017194 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE RECIBOS DEL S.I.A.P.A. DE FINCAS UBICADAS EN PEDRO LOZA 290 Y 292; FACTURAS: 100485184, 100485218 | $203.00 |
190350 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220017194 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE RECIBOS DEL S.I.A.P.A. DE FINCAS UBICADAS EN PEDRO LOZA 290 Y 292; FACTURAS: 100485184, 100485218 | $356.00 |
190348 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220017176 (1); MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CANES; FACTURAS: 40290, 40291 | $2,511.36 |
190348 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220017176 (1); MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CANES; FACTURAS: 40290, 40291 | $8,562.90 |
190347 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE CARDENAS PATRICIA DEL CARMEN | DE LA TORRE CARDENAS PATRICIA DEL CARMEN.- CR 220017171 (1); REPARACION DE UN ROMPEDOR ELECTRICO (ROTOMARTILLO) DE LA ADMON DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 13827 | $2,173.50 |
190346 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL | VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL.- CR 220017152 (1); SERVICIO COMO AUXILIAR DE CALLEJON EN PLAZA NVO. PROGRESO LOS DIAS 6 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 0313 | $3,942.86 |
190345 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220017148 (1); CONSUMO DE AGUA DEL 09/07/2009 AL 06/08/2009 EN BELEN 220 DE DESARROLLO HUMANO; FACTURAS: 10066729 | $204.00 |
190344 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220017140 (1); COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA; FACTURAS: 5222 | $6,645.73 |
190343 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | LUGO SERRANO FRANCISCO | LUGO SERRANO FRANCISCO.- CR 220017135 (1); SERVICIO MEDICO VETERINARIO DEL 22 DE MZO. 6 Y 13 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 306 | $7,034.48 |
190342 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GOSSLER, S.C. | GOSSLER, S.C..- CR 220016549 (1); DICTAMINACION DE LAS CUOTAS OBREROPATRONALES AL IMSS, ORDEN 3571 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 26543 Y 26544 | $345,000.00 |
190341 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220016304 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING, FINIQUITO DE LA ORDEN 2735 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 9530 | $4,232.00 |
190340 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAGNO MARQUEZ RODRIGO ALEJANDRO | MAGNO MARQUEZ RODRIGO ALEJANDRO.- CR 220016298 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO DE SOFTWARE, ORDEN 3933 2008.; FACTURAS: 0112 | $93,782.50 |
95479 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB1939 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-208/09; FACTURAS: 1036 | $241,486.68 |
95478 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | Tecnicos Edificadores S.A. de C.V. | TECNICOS EDIFICADORES S.A. DE C.V..- CR OPB1682 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-027/09; FACTURAS: 418 | $293,139.34 |
95478 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | Tecnicos Edificadores S.A. de C.V. | TECNICOS EDIFICADORES S.A. DE C.V..- CR OPB1682 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-027/09; FACTURAS: 418 | $-146,569.67 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $287.50 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $770.50 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $126.93 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $10,622.90 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $2,208.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $435.39 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $885.50 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $9,659.82 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $253.58 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $1,265.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $1,207.50 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $851.99 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $1,575.50 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $1,207.50 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $184.43 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $770.50 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $770.50 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $563.50 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $3,013.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $7,708.22 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $1,403.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $770.50 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $851.99 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $4,950.29 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $1,472.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $1,857.25 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $920.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $184.14 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $6,132.57 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $483.00 |
95477 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11616, 12140, 12255, 12303, 12394, 12545, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13430, 13434, 13436, 1344 | $690.00 |
95476 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017255 (1); BOLETOS DE CORTESIA DEL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA EN SEPT/2009; FACTURAS: 12121 | $832.00 |
95476 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017255 (1); BOLETOS DE CORTESIA DEL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA EN SEPT/2009; FACTURAS: 12121 | $717.00 |
95475 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017239 (1); BOLETO P/HUGO DURAN GARCIA P/ASISITIR A LA CAPACITACION DEL CURSO D.A.R.E P/PADRES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 45679, 1393649505242 | $4,775.82 |
95475 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017239 (1); BOLETO P/HUGO DURAN GARCIA P/ASISITIR A LA CAPACITACION DEL CURSO D.A.R.E P/PADRES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 45679, 1393649505242 | $115.00 |
95474 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017238 (1); BOLETO P/LUIS RAMIRO TABARES LOPEZ P/ASISITR A CAPACITACION DEL CURSO D.A.R.E P/PADRES E/CHIHUAHUA; FACTURAS: 45669, 1393649505227 | $4,675.77 |
95474 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017238 (1); BOLETO P/LUIS RAMIRO TABARES LOPEZ P/ASISITR A CAPACITACION DEL CURSO D.A.R.E P/PADRES E/CHIHUAHUA; FACTURAS: 45669, 1393649505227 | $115.00 |
95473 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017236 (1); BOLETO P/MARTIN GUERRERO GONZALEZ P/ASISITIR AL CURSO DE CAPACITACION D.A.R.E EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 45680, 1393649505243 | $4,775.82 |
95473 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017236 (1); BOLETO P/MARTIN GUERRERO GONZALEZ P/ASISITIR AL CURSO DE CAPACITACION D.A.R.E EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 45680, 1393649505243 | $115.00 |
95472 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017233 (1); BOLETO P/MOISES LEAL ZUÑIGA P/ASISTIR A LA CAPACITACION D/CURSO DE D.A.R.E PARA PADRES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 45681, 1393649505244 | $115.00 |
95472 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017233 (1); BOLETO P/MOISES LEAL ZUÑIGA P/ASISTIR A LA CAPACITACION D/CURSO DE D.A.R.E PARA PADRES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 45681, 1393649505244 | $4,775.82 |
95471 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017222 (1); BOLETO P/FELIPE RIVERA GALLEGOS P/ASISTIR A/LA CONF. D/NEGOCIACION Y GESTACION D/CONFLICTOS E/TOLUCA; FACTURAS: 45565, JZSP2L, HBZK7K | $115.00 |
95471 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017222 (1); BOLETO P/FELIPE RIVERA GALLEGOS P/ASISTIR A/LA CONF. D/NEGOCIACION Y GESTACION D/CONFLICTOS E/TOLUCA; FACTURAS: 45565, JZSP2L, HBZK7K | $1,444.69 |
95471 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017222 (1); BOLETO P/FELIPE RIVERA GALLEGOS P/ASISTIR A/LA CONF. D/NEGOCIACION Y GESTACION D/CONFLICTOS E/TOLUCA; FACTURAS: 45565, JZSP2L, HBZK7K | $1,350.52 |
95470 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017211 (1); SERVICIO DE REPARACION A BANCO DE CAPACITORES POR FALLA PRESENTADA EL 22 DE SEPT/2009; FACTURAS: 11742 | $5,853.50 |
95469 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017204 (1); BOLETO P/ROSALIA BUENROSTRO BEAZ PARA ASISTIR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45585, 1393649481122 | $3,162.71 |
95469 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017204 (1); BOLETO P/ROSALIA BUENROSTRO BEAZ PARA ASISTIR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45585, 1393649481122 | $115.00 |
95468 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017202 (1); BOLETO P/RAFAEL LOBO NIEMBRO PARA ASISITR A GDL. AL CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45586, 1393649481123 | $115.00 |
95468 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017202 (1); BOLETO P/RAFAEL LOBO NIEMBRO PARA ASISITR A GDL. AL CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45586, 1393649481123 | $4,298.45 |
95467 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017201 (1); SUMINISTRO DE 436 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 619693 | $1,940.20 |
95466 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017199 (1); BOLETO P/RUBEN CARDOZA MOYRAN PARA ASISTIR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45587, 139364981124 | $4,124.80 |
95466 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017199 (1); BOLETO P/RUBEN CARDOZA MOYRAN PARA ASISTIR A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45587, 139364981124 | $115.00 |
95465 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017192 (1); BOLETO P/JAVIER VIDARGAS ROBLES A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45619, I4WJNC | $115.00 |
95465 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017192 (1); BOLETO P/JAVIER VIDARGAS ROBLES A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45619, I4WJNC | $3,410.24 |
95464 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017182 (1); BOLETO P/BRAULIO MONTES SANTANA P/ASISITR A CAPACITACION D/CURSO D.A.R.E P/PADRES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 45682, 1393649505245 | $4,775.82 |
95464 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017182 (1); BOLETO P/BRAULIO MONTES SANTANA P/ASISITR A CAPACITACION D/CURSO D.A.R.E P/PADRES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 45682, 1393649505245 | $115.00 |
95463 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017181 (1); BOLETO P/JUAN MANUEL AVILA FELIX A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45584, 1393649481121 | $3,162.71 |
95463 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017181 (1); BOLETO P/JUAN MANUEL AVILA FELIX A GDL. AL IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 45584, 1393649481121 | $115.00 |
95462 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220017178 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON ASI COMO SOPORTERIA DE ALUMINIO EN TESORERIA MPAL; FACTURAS: 0124 | $10,350.00 |
95461 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER | SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220017159 (1); ESTUDIOS DE PERITAJE DE CORNAMENTAS DE LOS TOROS CIDIADOS EL DIA 06/09/2009, PLAZA NVO. PROGRESO.; FACTURAS: 1962 | $2,012.50 |
95460 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER | SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220017156 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS EN PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO LOS DIAS 6 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 1961 | $9,528.56 |
95459 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE.- CR 220017154 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS EN PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO LOS DIAS 6 Y 13 SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 0362 | $5,257.13 |
95458 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME.- CR 220017143 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS EN PLAZA NVO. PROGRESO LOS DIAS 6 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 2639 | $20,000.00 |
95457 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220017024 (1); COMPRA DE LUMINARIAS Y HOJAS DIFUSORAS, ORDEN 6732 Y 6882.; FACTURAS: 19813, 19823 | $14,973.00 |
95457 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220017024 (1); COMPRA DE LUMINARIAS Y HOJAS DIFUSORAS, ORDEN 6732 Y 6882.; FACTURAS: 19813, 19823 | $8,531.85 |
95456 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016978 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION RAPIDA Y CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 2400,4478.; FACTURAS: 39057, 39058 | $21,907.50 |
95456 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016978 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION RAPIDA Y CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 2400,4478.; FACTURAS: 39057, 39058 | $204,439.53 |
95455 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220016940 (1); COMPRA DE 2 VALVULAS ESFERA SOLDABLE DE 2" ORDEN 6731.; FACTURAS: 6149 | $703.00 |
95454 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220016845 (1); SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 7395.; FACTURAS: 0122 | $14,950.00 |
95453 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016838 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y TIPO EMULSION, ORDEN 2400, 3405 Y 4478.; FACTURAS: 39047, 39059, 39060 | $17,422.50 |
95453 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016838 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y TIPO EMULSION, ORDEN 2400, 3405 Y 4478.; FACTURAS: 39047, 39059, 39060 | $44,229.00 |
95453 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016838 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y TIPO EMULSION, ORDEN 2400, 3405 Y 4478.; FACTURAS: 39047, 39059, 39060 | $293,707.70 |
95452 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MOTOROLA DE MEXICO, S.A. | MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 220016417 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO A CABINA DE POLICIA, MES DE JULIO 2009, ORDEN 7348 ADEFAS 2008.; FACTURAS: PS 26026 | $112,756.82 |
95451 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016415 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 6898 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 39043 | $87,398.85 |
95450 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016414 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 39041 | $57,042.30 |
95449 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016383 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA SERVIDORES HP, ORDEN 5796 ADEFAS 2008.; FACTURAS: AL079973 | $11,596.28 |
95448 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016308 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 13206, 13213 | $2,645.00 |
95447 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220016307 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1687 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 22111,22112, | $4,772.50 |
95446 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016305 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 13495 | $862.50 |
95445 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220016244 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1687 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 22028,22036, | $17,767.50 |
95444 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016241 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 12589,12896, | $9,430.00 |
95443 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220016239 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES ORDEN 1687 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 18920,18937, | $22,310.00 |
95442 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016238 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 12902,12935, | $9,660.00 |
281 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB1792 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO,. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1329 | $774,983.95 |
281 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB1792 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO,. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1329 | $-232,495.18 |
280 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1765 (16); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-047/09; FACTURAS: 1237 | $262,109.95 |
280 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1765 (16); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-047/09; FACTURAS: 1237 | $-78,632.98 |
236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA | JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1948 (20); MATERIAL PARA EL CURSO DE ATLETISMO, PROY. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0181 | $3,848.48 |
235 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA | JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1947 (20); MATERIAL PARA TORNEO DE BEISBOL PROY. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0176 | $9,998.10 |
234 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V. | VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V..- CR OPB1946 (20); PUBLICIDAD PARA EVENTO CONCIERTO PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 0163 | $1,583.55 |
233 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V. | VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V..- CR OPB1945 (20); PUBLICIDAD PARTA EVENTO CONCIERTO PROY. 14039ESC001 PARQUE SAUZ; FACTURAS: 0161 | $2,999.99 |
232 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V. | VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V..- CR OPB1944 (20); PUBLICIDAD PARA EVENTO CONCIERTO PROY. 14039ESC007 PARQUE DEPORTIVO RIO NILO; FACTURAS: 0160 | $2,999.98 |
231 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA | JUAN PABLO GODINEZ PANTOJA.- CR OPB1903 (20); MATERIAL PARA EL TORNEO DE SKATEBOARDING PROYECTO 14039ESC010 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0177 | $753.83 |
230 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRO STAMPA, S.A. DE C.V. | PRO STAMPA, S.A. DE C.V..- CR OPB1899 (20); MATERIAL PARA TALLER MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA PROYECTO 14039ESC007 DEL PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 0253 | $45,548.63 |
229 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRO STAMPA, S.A. DE C.V. | PRO STAMPA, S.A. DE C.V..- CR OPB1898 (20); MATERIAL PARA TALLER DE MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA PROYECTO 14039ESC004 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 0252 | $46,954.50 |
228 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES | RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES.- CR OPB1897 (20); MATERIAL PARA CURSO DE ATLETISMO PROYECTO 14039-005 OBRA 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 339 | $5,192.25 |
227 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES | RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES.- CR OPB1896 (20); MATERIAL PARA TORNEO DE BASQUETBOL PROYECTO 14039-004 Y OBRA NO. 14039ESC010 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 335 | $7,100.10 |
226 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR OPB1895 (20); MATERIAL PARA CURSO DE ATLETISMO PROYECTO 14039-005 Y OBRA NO. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 8872 | $5,750.00 |
68 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1913 (22); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-232/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 1083 | $544,634.31 |
67 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | OROZCO ABELAR MA. IRMA | OROZCO ABELAR MA. IRMA.- CR 220016423 (18); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 1263 | $3,087.75 |
51 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BORROEL YAÑEZ JUAN PEDRO | BORROEL YAÑEZ JUAN PEDRO.- CR OPB1927 (19); COMPRA DE ESCRITORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE MODULO EN COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA PROY. 140391DS008; FACTURAS: 1631 | $4,312.50 |
50 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR OPB1926 (19); COMPRA DE SILLAS PARA EQUIPAMIENTO DE MODULO EN COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA PROY. 140391DS008; FACTURAS: 009795 | $2,225.25 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $207.00 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $207.00 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $207.00 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $207.00 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $97.75 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $97.75 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $97.75 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $207.00 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $207.00 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $207.00 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $207.00 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $97.75 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $207.00 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $207.00 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $207.00 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $97.75 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $97.75 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $97.75 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $97.75 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $97.75 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $97.75 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $207.00 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $207.00 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $207.00 |
190339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221666 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1906, 1917, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 19 | $207.00 |
190338 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 | $207.00 |
190338 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 | $207.00 |
190338 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 | $207.00 |
190338 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 | $207.00 |
190338 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 | $207.00 |
190338 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 | $207.00 |
190338 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 | $207.00 |
190338 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 | $207.00 |
190338 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 | $207.00 |
190338 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 | $207.00 |
190338 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 | $207.00 |
190338 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 | $207.00 |
190338 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 | $207.00 |
190338 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 | $207.00 |
190338 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 | $207.00 |
190338 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221665 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8418, 8424, 8425, 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8445, 8461, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 | $207.00 |
190337 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220017197 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6649Y 6650.; FACTURAS: 105, 106 | $2,741.60 |
190337 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220017197 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6649Y 6650.; FACTURAS: 105, 106 | $506.92 |
190336 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220017177 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PECERAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009, ORDEN 662.; FACTURAS: 0037, 0038 | $5,060.00 |
190336 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220017177 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PECERAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009, ORDEN 662.; FACTURAS: 0037, 0038 | $5,060.00 |
190335 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO | $417.00 |
190335 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO | $155.00 |
190335 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO | $127.00 |
190335 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO | $604.00 |
190335 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO | $230.00 |
190335 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO | $100.00 |
190335 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO | $170.00 |
190335 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO | $205.00 |
190335 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO | $315.00 |
190335 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO | $152.00 |
190335 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO | $150.00 |
190335 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO | $127.00 |
190335 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO | $190.00 |
190335 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017175 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN RELACION AL PROYECTO DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 59075, RECIBO, 397, 309139, RECIBO, 4609, 648293, 218425, RECIBO, 38634, 217615, 196095, 218653, RECIBO | $244.00 |
190334 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | FOMENTO A LA INVERSION | MORA GONZALEZ RAFAEL | MORA GONZALEZ RAFAEL.- CR 220017153 (1); IMPRESION DE TRIPTICOS DEL EVENTO SEMANA JALISCO EMPRENDE 2009 DEL 30 DE SEPT. AL 2 DE OCT. 2009; FACTURAS: 0519 | $9,200.00 |
190333 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V. | GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V..- CR 220017150 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA RESTAURANTES, ORDEN 6526, 6524, 6509 Y 6525.; FACTURAS: 42360, 42361, 42362, 42363 | $736.54 |
190333 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V. | GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V..- CR 220017150 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA RESTAURANTES, ORDEN 6526, 6524, 6509 Y 6525.; FACTURAS: 42360, 42361, 42362, 42363 | $725.79 |
190333 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V. | GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V..- CR 220017150 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA RESTAURANTES, ORDEN 6526, 6524, 6509 Y 6525.; FACTURAS: 42360, 42361, 42362, 42363 | $1,582.13 |
190333 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V. | GRUPO ABASTECEDOR REYCO, S.A. DE C.V..- CR 220017150 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA RESTAURANTES, ORDEN 6526, 6524, 6509 Y 6525.; FACTURAS: 42360, 42361, 42362, 42363 | $1,096.56 |
190332 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 220017142 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR OCT. NOV. Y DIC. 2009 EN LOPEZ COTILLA NO. 1465; FACTURAS: 12653 | $5,850.00 |
190331 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017077 (1); COMPRA DE 50 FOCO AHORRADOR PARA MANTTO. DE PALACIO MPAL. ORDEN 6669.; FACTURAS: 77013 | $603.75 |
190330 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OLIVARES GUZMAN ARMANDO | OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220017001 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA EN LA REVISION DE DEMANDAS; FACTURAS: 0019 | $12,075.00 |
190329 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | GARCIA MENDOZA JORGE OMAR | GARCIA MENDOZA JORGE OMAR.- CR 220016994 (1); ASESORIA LEGAL Y CONSULTORIA, SINDICATURA, ORDEN 5706.; FACTURAS: 0106 | $8,763.00 |
190324 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | LOPEZ CANDELARIO MERCEDES DEL CARMEN | LOPEZ CANDELARIO MERCEDES DEL CARMEN.- CR 220017141 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,200.00 |
190324 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | LOPEZ CANDELARIO MERCEDES DEL CARMEN | LOPEZ CANDELARIO MERCEDES DEL CARMEN.- CR 220017141 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $81.92 |
190324 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | LOPEZ CANDELARIO MERCEDES DEL CARMEN | LOPEZ CANDELARIO MERCEDES DEL CARMEN.- CR 220017141 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $640.00 |
190323 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CEBALLO PAYAN ABEL | CEBALLO PAYAN ABEL.- CR 220017139 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $640.00 |
190322 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | AGUIÑAGA DUARTE DANIEL | AGUIÑAGA DUARTE DANIEL.- CR 220017138 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,200.00 |
190322 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | AGUIÑAGA DUARTE DANIEL | AGUIÑAGA DUARTE DANIEL.- CR 220017138 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $134.91 |
190321 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | GONZALEZ SEGURA FELIX EDUARDO | GONZALEZ SEGURA FELIX EDUARDO.- CR 220017137 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 07 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO | $1,200.00 |
190321 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | GONZALEZ SEGURA FELIX EDUARDO | GONZALEZ SEGURA FELIX EDUARDO.- CR 220017137 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 07 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO | $134.91 |
190320 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | VARGAS GARCIA MIRNA ARELI | VARGAS GARCIA MIRNA ARELI.- CR 220017133 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,200.00 |
190320 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | VARGAS GARCIA MIRNA ARELI | VARGAS GARCIA MIRNA ARELI.- CR 220017133 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $134.91 |
190319 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | MEJORAMIENTO URBANO | BLAS MEDINA MARGARITA | BLAS MEDINA MARGARITA.- CR 220017130 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,200.00 |
190319 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | MEJORAMIENTO URBANO | BLAS MEDINA MARGARITA | BLAS MEDINA MARGARITA.- CR 220017130 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $155.39 |
190317 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ TORRES MARTHA GRACIELA | RAMIREZ TORRES MARTHA GRACIELA.- CR 220017126 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $560.00 |
190316 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | MEJORAMIENTO URBANO | VAZQUEZ VAZQUEZ ARNULFO | VAZQUEZ VAZQUEZ ARNULFO.- CR 220017124 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $240.00 |
190315 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | MEJORAMIENTO URBANO | CARMONA MALDONADO ANTONIO | CARMONA MALDONADO ANTONIO.- CR 220017123 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $560.00 |
190314 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | MEJORAMIENTO URBANO | VILLALPANDO RENTERIA EPIFANIO | VILLALPANDO RENTERIA EPIFANIO.- CR 220017117 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $320.00 |
190313 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | MEJORAMIENTO URBANO | LOPEZ SAMANO MARIO ALBERTO | LOPEZ SAMANO MARIO ALBERTO.- CR 220017105 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $320.00 |
190311 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VIRGEN BUENROSTRO RAFAEL | VIRGEN BUENROSTRO RAFAEL.- CR 220017098 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,432.97 |
190310 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION MEDICA | OROZCO LOPEZ SALVADOR | OROZCO LOPEZ SALVADOR.- CR 220017088 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO | $1,539.78 |
190310 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO LOPEZ SALVADOR | OROZCO LOPEZ SALVADOR.- CR 220017088 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO | $15,413.28 |
190310 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO LOPEZ SALVADOR | OROZCO LOPEZ SALVADOR.- CR 220017088 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO | $383.79 |
190309 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MARTINEZ VELA JUAN ANTONIO | MARTINEZ VELA JUAN ANTONIO.- CR 220017085 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO | $1,226.40 |
190309 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ VELA JUAN ANTONIO | MARTINEZ VELA JUAN ANTONIO.- CR 220017085 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO | $12,276.33 |
190309 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ VELA JUAN ANTONIO | MARTINEZ VELA JUAN ANTONIO.- CR 220017085 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE SEPT/2009; FACTURAS: OFICIO | $250.34 |
190308 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIFUSION CULTURAL | VALLE BECERRA ROBERTO | VALLE BECERRA ROBERTO.- CR 220017079 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALADEZ CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $626.78 |
190308 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALLE BECERRA ROBERTO | VALLE BECERRA ROBERTO.- CR 220017079 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALADEZ CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,274.11 |
190308 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALLE BECERRA ROBERTO | VALLE BECERRA ROBERTO.- CR 220017079 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALADEZ CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $156.22 |
190307 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GARIBAY PEREZ FRANCISCO | GARIBAY PEREZ FRANCISCO.- CR 220017076 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,167.60 |
190307 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARIBAY PEREZ FRANCISCO | GARIBAY PEREZ FRANCISCO.- CR 220017076 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,639.03 |
190307 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARIBAY PEREZ FRANCISCO | GARIBAY PEREZ FRANCISCO.- CR 220017076 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $235.69 |
190306 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ GARCIA JUAN ANTONIO | PEREZ GARCIA JUAN ANTONIO.- CR 220017068 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,957.01 |
190306 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GARCIA JUAN ANTONIO | PEREZ GARCIA JUAN ANTONIO.- CR 220017068 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $19,589.73 |
190306 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GARCIA JUAN ANTONIO | PEREZ GARCIA JUAN ANTONIO.- CR 220017068 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $487.78 |
190305 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ BERTHA ALICIA | GARCIA RODRIGUEZ BERTHA ALICIA.- CR 220017062 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,150.00 |
190304 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | OLIDE GONZALEZ ANA MARIA | OLIDE GONZALEZ ANA MARIA.- CR 220017057 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 26 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $880.00 |
190303 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | MEJORAMIENTO URBANO | TORRES AGUILAR JOSE LUIS | TORRES AGUILAR JOSE LUIS.- CR 220017054 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,200.00 |
190303 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | MEJORAMIENTO URBANO | TORRES AGUILAR JOSE LUIS | TORRES AGUILAR JOSE LUIS.- CR 220017054 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $140.55 |
190302 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA | PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220017052 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDEZ FRANCISCO CON FECHA 09 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $95.86 |
190302 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA | PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220017052 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDEZ FRANCISCO CON FECHA 09 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $141.00 |
190302 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA | PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220017052 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDEZ FRANCISCO CON FECHA 09 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $96.00 |
190302 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA | PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220017052 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDEZ FRANCISCO CON FECHA 09 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,891.63 |
190302 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA | PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220017052 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDEZ FRANCISCO CON FECHA 09 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $22.36 |
190302 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR DE MERCADOS | PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA | PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220017052 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDEZ FRANCISCO CON FECHA 09 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,677.13 |
190302 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR DE MERCADOS | PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA | PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220017052 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDEZ FRANCISCO CON FECHA 09 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $93.17 |
190301 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GHIBLI DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GHIBLI DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017011 (1); COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA GH 13/3500 CON MOTOR A GASOLINA, ORDEN 6759.; FACTURAS: 3003 | $28,750.00 |
190300 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 220016983 (1); COMPRA DE 1 PULIDORA Y ACCESORIOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 12577 | $452.01 |
190299 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5302 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO | DIR DE MERCADOS | MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V..- CR 220016337 (1); COMPRA DE MAQUINA LIMPIADORA DE DESAGUE, ORDEN 6555.; FACTURAS: 56258 | $18,063.95 |
190298 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016324 (1); COMPRA DE VEHICULOS; FACTURAS: 48543,542 | $1,729,999.99 |
190297 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220015646 (1); 10 REPRODUCTOR PORTARTIL DE CD. 45 SEG ANTI-S; FACTURAS: 10277 | $3,392.50 |
190296 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PYROLAC, S.A. DE C.V. | PYROLAC, S.A. DE C.V..- CR 220011019 (1); COMPRA DE BROCHAS DE 6" ORDEN 1612.; FACTURAS: A 32982 | $782.00 |
95441 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CARJAU S.A. DE C.V | CARJAU S.A. DE C.V.- CR OPB1850 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-215/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 2483 | $420,000.00 |
95440 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4568, 4571, 4573, 4575 | $380.69 |
95440 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4568, 4571, 4573, 4575 | $1,150.00 |
95440 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4568, 4571, 4573, 4575 | $264.50 |
95440 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4568, 4571, 4573, 4575 | $895.52 |
95439 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221689 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456 | $3,105.00 |
95438 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221661 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4280, 4281 | $9,901.50 |
95438 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221661 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4280, 4281 | $9,867.00 |
95437 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221660 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: J79579 | $31.05 |
95436 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221659 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0936A | $8,970.00 |
95435 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221658 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 08576 | $1,012.00 |
95434 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017306 (1); SUMINISTRO DE 496 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 365228 | $2,207.20 |
95433 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017304 (1); SUMINISTRO DE 67 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 619362 | $296.81 |
95432 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017303 (1); SUMINISTRO DE 395 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 399473 | $1,757.75 |
95431 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017302 (1); SUMINISTRO DE 235 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 619854 | $1,045.75 |
95430 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017300 (1); SUMINISTRO DE 2056 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 365459, 365460, 365588, 365589, 365590, 365591 | $1,227.11 |
95430 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017300 (1); SUMINISTRO DE 2056 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 365459, 365460, 365588, 365589, 365590, 365591 | $1,860.60 |
95430 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017300 (1); SUMINISTRO DE 2056 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 365459, 365460, 365588, 365589, 365590, 365591 | $3,552.86 |
95430 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017300 (1); SUMINISTRO DE 2056 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 365459, 365460, 365588, 365589, 365590, 365591 | $1,094.21 |
95430 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017300 (1); SUMINISTRO DE 2056 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 365459, 365460, 365588, 365589, 365590, 365591 | $606.91 |
95430 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017300 (1); SUMINISTRO DE 2056 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 365459, 365460, 365588, 365589, 365590, 365591 | $766.39 |
95429 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220017217 (1); SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D.; FACTURAS: 0109 | $712,957.58 |
95428 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220017180 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, ORDEN 6387, 6388, 6318 Y 6041.; FACTURAS: 28331, 28332, 28333, 28367 | $75,492.90 |
95428 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220017180 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, ORDEN 6387, 6388, 6318 Y 6041.; FACTURAS: 28331, 28332, 28333, 28367 | $12,236.00 |
95428 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VINCULACION POLITICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220017180 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, ORDEN 6387, 6388, 6318 Y 6041.; FACTURAS: 28331, 28332, 28333, 28367 | $3,013.00 |
95428 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220017180 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, ORDEN 6387, 6388, 6318 Y 6041.; FACTURAS: 28331, 28332, 28333, 28367 | $2,875.00 |
95427 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220017113 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6433 Y 6859.; FACTURAS: 245396 B, 246428 B | $810.60 |
95427 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220017113 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6433 Y 6859.; FACTURAS: 245396 B, 246428 B | $1,775.60 |
95427 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220017113 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6433 Y 6859.; FACTURAS: 245396 B, 246428 B | $1,351.00 |
95427 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220017113 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6433 Y 6859.; FACTURAS: 245396 B, 246428 B | $1,621.20 |
95426 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220017030 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PLANETA NO.2686; FACTURAS: 0458 | $63,845.70 |
95425 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220016647 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCK DE FOLIOS MISCELANEOS PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 6485.; FACTURAS: 17237 | $2,083.39 |
95424 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220016585 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 DE CALLE VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1474 | $14,940.40 |
95423 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1917 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-229/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0888 | $107,097.70 |
95422 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. | PROVEEDORA TECNICA MEXICANA ( PROTECME ) S.A..- CR OPB1758 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CON-AD-198/09; FACTURAS: 216 | $137,870.77 |
95421 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB1720 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2715 | $210,745.49 |
95421 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB1720 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2715 | $-63,223.65 |
95420 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB1718 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2713 | $421,491.02 |
95420 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB1718 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2713 | $-126,447.31 |
95418 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017263 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 0822 | $5,544,164.27 |
95417 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220017160 (1); SERVICIO OPERARIO DE AREA DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA; FACTURAS: 4242 | $3,622.50 |
95416 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017158 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPRESOR EN PALACIO MUNICIPAL; FACTURAS: 11647 | $10,982.50 |
95415 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017155 (1); SERVICIO DE CONEXION DEL SISTEMA DE BOMBEO C/VARIADOR AL SISTEMA DE EMERGENCIA EN PALACIO MPAL; FACTURAS: 11676 | $9,185.28 |
95414 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA WILLIAM | MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220017151 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 331 | $1,260.45 |
95413 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017149 (1); SERVICIO DE REPARACION A BANCO DE CAPACITORES Y REEMPLAZO DE PROTECCION DAÑADA CON GABINETE; FACTURAS: 11741 | $10,902.00 |
95412 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017147 (1); SERVICIO ASISTENCIA DE EMERGENCIA, REPORTE DE FALLA DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 DE SEPT/2009; FACTURAS: 11672 | $6,693.00 |
95411 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220017145 (1); SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN EL INMUEBLE DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 0117 | $8,280.00 |
95410 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220017116 (1); REUNION ORDINARIA DE TRABAJO DEL GRUPO TECNICO DE LA POLICIA PUBLICA "EN FAMILIA SEMBRANDO VALORES S; FACTURAS: 1070 | $2,070.00 |
95409 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA.- CR 220017111 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 13677, 232770, 232771 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $444.00 |
95408 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO | GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220017103 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0026 | $1,421.25 |
95407 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO | SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220017096 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 018 | $1,060.95 |
95406 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | COTA RUBIO JESUS OMAR | COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220017095 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 022 | $655.50 |
95405 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO | MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO.- CR 220017094 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0026 | $967.80 |
95404 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN | RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220017093 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0025 | $999.45 |
95403 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220017091 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0031 | $1,527.15 |
95402 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR | ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220017090 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0026 | $1,336.50 |
95401 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SALGADO GOMEZ MARIA TERESA | SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220017089 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 024 | $710.85 |
95400 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OROZCO FLORES RICARDO | OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220017087 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0130 | $34.35 |
95399 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CASTILLO VALLE LUIS MANUEL | CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220017086 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DE SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0037 | $1,258.20 |
95398 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO | LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220017083 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 161 | $889.65 |
95397 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SALAMANCA AYALA ELISA | SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220017082 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 022 | $1,143.60 |
95396 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220017081 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0026 | $1,081.80 |
95395 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220017080 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 153 | $1,610.40 |
95394 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MEDINA ALDAZ ROBERTO | MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220017078 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0224 | $1,433.70 |
95393 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220017075 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 420 | $291.75 |
95392 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220017074 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0372 | $1,238.25 |
95391 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BERNAL RUIZ LAURO | BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220017073 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0617 | $1,782.30 |
95390 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220017072 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 605 | $1,586.85 |
95389 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 220017071 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0699 | $128.55 |
95388 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220017069 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0320 | $740.55 |
95387 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220017067 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 216 | $1,557.75 |
95386 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220017066 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 321 | $1,300.05 |
95385 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220017065 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 521 | $1,124.70 |
95384 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220017064 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0510 | $507.60 |
95383 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TORRES URIBE LUIS MARIANO | TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220017063 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0107 | $1,915.95 |
95382 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, | $276.00 |
95382 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, | $289.80 |
95382 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, | $289.80 |
95382 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, | $437.00 |
95382 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, | $289.80 |
95382 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, | $289.80 |
95382 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, | $289.80 |
95382 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, | $289.80 |
95382 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, | $506.00 |
95382 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, | $289.80 |
95382 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, | $289.80 |
95382 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, | $289.80 |
95382 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, | $289.80 |
95382 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, | $289.80 |
95382 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, | $289.80 |
95382 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1781, 1789, 1797 Y 2307.; FACTURAS: 13682,13683,, 13689, 13691, 13692, 13671,13669,, 13666,13667,, 13663,13664,, 13659,13661,, 13654,13655,, | $1,380.00 |
95381 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220017055 (1); PUBLICIADAD EN PERIODICO MURAL DE IX CONGRESO NACIONAL DE MEDICACION; FACTURAS: 179334 | $10,746.75 |
95380 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220017053 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICO MURAL DE SEMANA JALSICO EMPRENDE 2009; FACTURAS: 179487 | $10,746.75 |
95379 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017045 (1); COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA, ORDEN 6939.; FACTURAS: 1615 | $36,369.33 |
95378 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220017044 (1); IMPRESION DE LONAS BANNERS DE SEPARA TUS RESIDUOS PARA DIFUSION DE MIERCOLES CIUDADANOS; FACTURAS: 10787 | $888.72 |
95377 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220017043 (1); COMPRA DE SOLDADURA Y CLAVOS PARA CONCRETO, ORDEN 6797.; FACTURAS: 0603 | $3,064.18 |
95376 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017041 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EXTRACTOR DEL CARCAMO; FACTURAS: 2030 | $3,197.00 |
95375 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220017033 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24292, 24306 | $475.00 |
95375 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220017033 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24292, 24306 | $3,970.23 |
95374 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. | IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V..- CR 220017026 (1); COMPRA DE 11 CHIFLON DE BROCHE DE NEBLINA Y 5 SOPORTE DESPLIEGUE RAPIDO, ORDEN 3104.; FACTURAS: 22213 | $6,221.50 |
95373 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220017003 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN, 3829 Y 6708.; FACTURAS: B525523, B531689 | $465.75 |
95373 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220017003 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN, 3829 Y 6708.; FACTURAS: B525523, B531689 | $523.71 |
95372 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016554 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6738; FACTURAS: 3181 | $100,912.50 |
95371 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220016535 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS, CEPILLO PARA PINTAR Y PINTURA TRAFICO, ORDEN 6684,6544 Y 2378.; FACTURAS: 4351, 4354, 4364 | $74,678.70 |
95371 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220016535 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS, CEPILLO PARA PINTAR Y PINTURA TRAFICO, ORDEN 6684,6544 Y 2378.; FACTURAS: 4351, 4354, 4364 | $2,176.26 |
95371 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220016535 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS, CEPILLO PARA PINTAR Y PINTURA TRAFICO, ORDEN 6684,6544 Y 2378.; FACTURAS: 4351, 4354, 4364 | $2,266.36 |
95370 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220016526 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 6655, 6638 Y 6422.; FACTURAS: B530990, B530994, B532183,84,85 | $5,691.12 |
95370 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220016526 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 6655, 6638 Y 6422.; FACTURAS: B530990, B530994, B532183,84,85 | $155.25 |
95370 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RASTRO | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220016526 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 6655, 6638 Y 6422.; FACTURAS: B530990, B530994, B532183,84,85 | $745,038.36 |
95369 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220016332 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 5993 Y 6382.; FACTURAS: 009786, 009787 | $3,436.20 |
95369 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220016332 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 5993 Y 6382.; FACTURAS: 009786, 009787 | $7,084.00 |
279 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1972 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2406 | $12,538,913.50 |
279 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1972 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2406 | $-545,995.18 |
275 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1748 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 147 | $1,509,639.29 |
275 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1748 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 147 | $-452,891.79 |
225 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR OPB1929 (20); MATERIAL PARA TALLER FOMENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA PROY. 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 222018 | $9,334.26 |
224 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PINTURAS GALEANA S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA S.A. DE C.V..- CR OPB1925 (20); MATERIAL DEL TALLER FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA PROYECTO 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 47039 | $1,396.26 |
223 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL | CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL.- CR OPB1924 (20); MATERIAL TORNEO DE BEISBOL PROYECTO 14039ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 2621 | $9,991.48 |
141 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220016979 (13); PAGO FINAL DE LA ORDEN 7340, ADEFAS 2008, KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE 12 CAMARAS.; FACTURAS: 6348 | $2,974,417.50 |
49 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR OPB1943 (19); COMPRA DE PAPEL BOND PARA ACTIVIDADES DE DIFUSION Y PROMOCION PROY. 140391DS005 LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 94947 | $3,661.62 |
48 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR OPB1942 (19); COMPRA DE PAPEL BOND PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO DE DIFUSION Y PEOMOCION PROY. 140391DS007 HELIODORO; FACTURAS: 94945 | $1,756.08 |
47 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR OPB1941 (19); COMPRA DE PAPEL BOND PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PROMOCION Y DIFUSION PROY. 140391DS004 BETHEL; FACTURAS: 94946 | $3,661.62 |
46 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PANTOJA AGRICOLA S.A. DE C.V. | PANTOJA AGRICOLA S.A. DE C.V..- CR OPB1894 (19); MATERIA PRIMA TALLER DE HORTICULTURA URBANA PROYECTO 140391DS013 LOMAS DE OBLATOS; FACTURAS: 37178 | $250.00 |
190295 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 | $399.99 |
190295 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 | $1,500.00 |
190295 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 | $1,560.00 |
190295 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 | $1,149.00 |
190295 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 | $268.00 |
190295 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 | $860.00 |
190295 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 | $128.00 |
190295 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 | $2,914.14 |
190295 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 | $1,646.00 |
190295 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 | $53.00 |
190295 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 | $304.00 |
190295 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 | $1,610.00 |
190295 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 | $112.78 |
190295 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 | $1,564.00 |
190295 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 | $590.00 |
190295 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 | $575.00 |
190295 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 | $414.00 |
190295 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 | $510.31 |
190295 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 0746, 9227, 150448, 32513, 3545, 32545, 4114, 13533, 5931, 2751, 1150065, 61536, 13303, 11790, 90227, 6297 | $56.40 |
190294 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220017161 (1); CONSUMO DE ALIMENTO DE LOS DIAS 7, 8, 9 Y 10 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 565 | $10,465.00 |
190293 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016971 (1); PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.; FACTURAS: 522, 524, 546, 548, 563, 564 | $379.50 |
190293 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016971 (1); PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.; FACTURAS: 522, 524, 546, 548, 563, 564 | $925.75 |
190293 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016971 (1); PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.; FACTURAS: 522, 524, 546, 548, 563, 564 | $2,794.50 |
190293 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016971 (1); PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.; FACTURAS: 522, 524, 546, 548, 563, 564 | $575.00 |
190293 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016971 (1); PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.; FACTURAS: 522, 524, 546, 548, 563, 564 | $241.50 |
190293 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016971 (1); PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.; FACTURAS: 522, 524, 546, 548, 563, 564 | $6,375.60 |
190292 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FLORES ORENDAIN KARLA GABRIELA | FLORES ORENDAIN KARLA GABRIELA.- CR 220016914 (1); DISEÑO Y MONTAJE DE LA EXPOSICION "NEGRIL" EL 16 DE JULIO 2009.; FACTURAS: 0225 | $8,602.00 |
1530 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB1911 (5); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-221/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0461 | $285,000.00 |
1529 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1813 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-087/09; FACTURAS: 0450 | $613,424.21 |
1529 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1813 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-087/09; FACTURAS: 0450 | $-184,027.26 |
1528 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1755 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5989 | $41,372.65 |
1528 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1755 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5989 | $-12,411.80 |
1527 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1754 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5988 | $676.45 |
1527 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1754 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5988 | $-202.94 |
1526 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1753 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5987 | $688.85 |
1526 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1753 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5987 | $-206.66 |
1525 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1752 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5986 | $688.85 |
1525 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1752 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5986 | $-206.66 |
222 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES | RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES.- CR OPB1908 (20); MATERIAL PARA TORNEO DE BASQUETBOL PROY. 14039ESC019 LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 337 | $4,048.00 |
221 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES | RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES.- CR OPB1907 (20); MATERIAL PARA EL TORNEO DE BEISBOL PROY. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 336 | $7,762.50 |
220 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES | RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES.- CR OPB1906 (20); MATERIAL PARA TORNEO DE FUTBOL PROYECTO INTEGRAL 14039ESC016 ESPACIO PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 333 | $9,297.75 |
219 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES | RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES.- CR OPB1905 (20); MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL PROY. 14039ESC019 DEL ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 332 | $9,297.75 |
218 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES | RUTH CLAUDIA RAMIREZ BRACAMONTES.- CR OPB1904 (20); MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL PROY. 14039ESC010 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 331 | $7,124.25 |
217 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE ALFONSO TORIZ ROJAS | JOSE ALFONSO TORIZ ROJAS.- CR OPB1902 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR SERVICIO SOCIAL PROYECTO 14039ESC011 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: AGOSTO | $3,000.00 |
216 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE ALFREDO ORTEGA GUZMAN | JOSE ALFREDO ORTEGA GUZMAN.- CR OPB1870 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR SERVICIO SOCIAL PRQUE SAN JACINTO PROYECTO 14039ESC017; FACTURAS: AGOSTO | $3,000.00 |
126 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORRES VILLARREAL ANA MAGDALENA | TORRES VILLARREAL ANA MAGDALENA.- CR OPB1909 (17); 1ER PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REALIZACION DEL VIDEO BARRIO DEL RETIRO MUNICIPIO DE GDL.; FACTURAS: 0022 | $53,384.38 |
45 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1916 (19); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-AD-193/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 1626 | $88,939.50 |
43 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISOL SOLIS ANGUIANO | MARISOL SOLIS ANGUIANO.- CR OPB1910 (19); PRIMER PAGO CAPTURISTA A PROY. 140391DS007; FACTURAS: 002 | $22,000.00 |
190291 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220017246 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO, BALANZA | $8,320.89 |
190291 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220017246 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO, BALANZA | $83,292.22 |
190291 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220017246 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO, BALANZA | $2,073.97 |
190290 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220017264 (1); FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2009, SUCURSAL VENEZUELA; FACTURAS: 12147 | $5,432,485.85 |
190289 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220017134 (1); SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C.; FACTURAS: 372 A | $30,000.00 |
190288 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CELIA BALVANEDA AGUILAR | CELIA BALVANEDA AGUILAR.- CR OPB1912 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-179/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0951 | $82,500.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $34.67 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $135.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $63.98 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $84.76 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $139.10 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $59.94 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $517.50 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $212.50 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $287.50 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $713.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $50.99 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $1,213.38 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $588.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $202.10 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $80.01 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $474.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $380.01 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $63.50 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $57.50 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $1,265.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $80.77 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $1,170.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $608.24 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $186.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $851.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $569.60 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $160.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $33.50 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $186.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $759.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $700.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $127.01 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $630.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $630.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $850.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $98.31 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $517.50 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $69.56 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $69.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $255.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $230.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $9,315.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $1,150.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $630.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $304.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $554.07 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $68.08 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $47.70 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $215.63 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $874.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $630.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $618.03 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $805.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $25.17 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $115.00 |
190287 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 30644, 66753, L04-F62701, 37130, 24424, 49098, 7994, 2035, 8117, 8113, 1148, 13390, 5932, 5928, 7081, A232108, 08615, 66800, 232458, 17230, HG | $222.00 |
190286 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 | $12.00 |
190286 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 | $12.00 |
190286 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 | $140.00 |
190286 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 | $126.80 |
190286 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 | $12.00 |
190286 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 | $70.00 |
190286 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 | $471.96 |
190286 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 | $627.68 |
190286 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 | $1,242.00 |
190286 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 | $70.00 |
190286 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 | $70.00 |
190286 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 | $1,040.00 |
190286 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 | $97.55 |
190286 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 | $230.00 |
190286 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 028, 031, 1493, 461, 1625, 220968, 67110, 10230, 221296, 41649, 67335, 41704, 41737, 67406, 67490 | $322.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $339.25 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $25.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $162.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $489.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $495.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $183.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $184.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $150.01 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $68.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $138.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $141.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $102.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $327.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $356.95 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $250.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $200.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $517.50 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $170.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $105.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $209.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $198.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $138.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $265.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $586.87 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $24.00 |
190285 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 28557, 11010, 13296, 9545, 65724, 1651, 3620, 28808, 8401, 456, 3627, 24270, AAD0007973, 422, 3970, 2036, 95798A, 50503, 2768, 52321, 940936, 63713, 270162, 13368, 37727, CAB | $40.00 |
190284 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 | $30.00 |
190284 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 | $518.65 |
190284 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 | $25.00 |
190284 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 | $214.91 |
190284 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 | $12.29 |
190284 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 | $16.00 |
190284 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 | $395.10 |
190284 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 | $98.60 |
190284 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 | $30.00 |
190284 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 | $98.90 |
190284 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 | $977.50 |
190284 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 | $25.00 |
190284 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 | $25.00 |
190284 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 | $15.00 |
190284 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 | $442.00 |
190284 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 | $102.00 |
190284 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 | $15.00 |
190284 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 | $25.00 |
190284 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 | $162.00 |
190284 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1821, 28348, 23342, 683606, BADBD-6625, 0034, 18067, 19065, 42734, 258678, 1304272, 363967, 1307538, 1308129, F 14474, 0042, 1312055, 1313152 | $977.50 |
190283 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220017248 (1); FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 12291 | $2,857,082.00 |
190283 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220017248 (1); FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 12291 | $2,824,687.00 |
190282 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | MEJORAMIENTO URBANO | GARCIA PEDRAZA JESSICA ELIZABETH | GARCIA PEDRAZA JESSICA ELIZABETH.- CR 220017132 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $640.00 |
190281 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HUERTA RUVALCABA SANTOS | HUERTA RUVALCABA SANTOS.- CR 220017131 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1056/08 OFICIO 1870/08; FACTURAS: RECIBO | $5,305.16 |
190280 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SOTO MARAVILLA GILBERTO | SOTO MARAVILLA GILBERTO.- CR 220017127 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 256592 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190279 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ RIVAS MA. DE JESUS | GONZALEZ RIVAS MA. DE JESUS.- CR 220017125 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 226595 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190278 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MUNDO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA | MUNDO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA.- CR 220017122 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 226951 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190277 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VAZQUEZ ESPINOZA ALICIA | VAZQUEZ ESPINOZA ALICIA.- CR 220017121 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 201287. DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190276 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CURIEL DIAZ BERENICE | CURIEL DIAZ BERENICE.- CR 220017120 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170923, 224980, 221167 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $444.00 |
190275 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SARAS SANDOVAL MARIA ELVA | SARAS SANDOVAL MARIA ELVA.- CR 220017119 (1); DEVOLUCION DE LICES. MPALES. NO. 248747 Y 170851 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
190274 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ALVAREZ LOPEZ GERARDO | ALVAREZ LOPEZ GERARDO.- CR 220017118 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NOL 13679 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190273 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ SOLIS JOSE JAIME | SANCHEZ SOLIS JOSE JAIME.- CR 220017115 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 316897 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBIO | $148.00 |
190272 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ SOSA EVANGELINA | GOMEZ SOSA EVANGELINA.- CR 220017114 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 329548 Y 318424 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
190271 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA HERNANDEZ MARTHA | GARCIA HERNANDEZ MARTHA.- CR 220017109 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 232142 Y 293741 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
190270 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PEREZ ZEPEDA MIGUEL | PEREZ ZEPEDA MIGUEL.- CR 220017108 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 13714 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
190269 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL | HERNANDEZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220017107 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 290501, 252079 Y 237740 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $444.00 |
190268 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ALVARADO RODRIGUEZ CARLOS | ALVARADO RODRIGUEZ CARLOS.- CR 220017106 (1); DEVOLUCION DE LICES. MPALES. NO. 219367 Y 107907 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
190267 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CORONA GIL NARCISO | CORONA GIL NARCISO.- CR 220017102 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0019 | $1,028.10 |
190266 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AHEDO IBARRA EDGAR ALEJANDRO | AHEDO IBARRA EDGAR ALEJANDRO.- CR 220017101 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0021 | $1,238.85 |
190265 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL | MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220017099 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0017 | $287.55 |
190264 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220017097 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0017 | $124.65 |
190263 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA VEGA MANUEL | GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220017092 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR SEPT. 2009; FACTURAS: 058 | $849.15 |
190262 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO | GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO.- CR 220017059 (1); CAMPAÑA ÙBLIICAATIA XI CONGRESO NACIONAL DE MEDICACION POR AGO. 2009 PERIODICO AQUI JALISCO; FACTURAS: 508 | $10,500.00 |
190261 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA | PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA.- CR 220017056 (1); SPOT PUBLICITARIO EN RADIO DE BECA GDL. TRANSVALES DEL PROGRAMA SON DE LA POLITICA EN CANAL 58; FACTURAS: 0377 | $10,700.00 |
190260 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CAMINOS PARA EL ENCUENTRO, A.C. | CAMINOS PARA EL ENCUENTRO, A.C..- CR 220017051 (1); PAGO DEL DIPLOMADO CRECIENDO EN FAMILIA, ORDEN 6047.; FACTURAS: 0001 | $45,900.00 |
190259 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA | PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA.- CR 220017050 (1); TRANSMISION DE SPT D/RADIO D/FIESTAS PATRIA GDL. PROGRAMA SON DE LA POLITICA E/CANAL 58 P/SEPT. 09.; FACTURAS: 0379 | $10,700.00 |
190258 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220017049 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA P/LAS IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION; FACTURAS: 73928 | $3,655.85 |
190257 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO | LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO.- CR 220017048 (1); ASESORIA JURIDICA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 360.; FACTURAS: 104 | $9,200.00 |
190256 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220017047 (1); REEMBOLSO POR SUSCRIPCION AL PERIODICO "EL MURAL" PARA REALIZACION DE SINTESIS DIARIA; FACTURAS: 415851 | $1,900.00 |
190255 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. | VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017046 (1); PRODUCCION PARA SU DIFUCION DE SPOT PARA RADIO DE FIESTAS PATRIAS CENTRO HISTORICO; FACTURAS: 8607 | $9,200.00 |
190254 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | DAZA RAMIREZ MARCO TULIO | DAZA RAMIREZ MARCO TULIO.- CR 220017038 (1); EDICION DE PROMOS, EDICION Y ANIMACION DE CORTINILLAS: GUADALAJARA TE ESCUCHA; FACTURAS: 509 | $9,200.00 |
190251 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. RASTRO | MENDOZA MACEDO ROSARIO | MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220017016 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 6608.; FACTURAS: 134940 | $368.18 |
190250 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. RASTRO | CHEMLAB, S.A. DE C.V. | CHEMLAB, S.A. DE C.V..- CR 220017014 (1); COMPRA DE CONTENEDORES, ORDEN 6782.; FACTURAS: 38752 | $1,667.50 |
190249 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220017002 (1); RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL P/LA DIFERENCIA ENTRE EL SALRIO MENSUAL NETO QUE PERCIBA POR OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,300.96 |
190248 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. | ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V..- CR 220016997 (1); DEPOSITO DE GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES C-3 Y C-4 NIVEL C, UBICADO EN AV. LOPEZ MATEOS SUR; FACTURAS: RECIBO | $16,653.00 |
190247 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220016995 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, ORDEN 6201.; FACTURAS: 054 | $17,250.00 |
190246 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220016992 (1); SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: 1617 | $176,723.00 |
190245 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. RASTRO | ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016987 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 6606.; FACTURAS: 466 | $2,353.48 |
190244 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220016929 (1); ARRENDAMIENTO DE 01/JULIO AL 30/SEPT/2009 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 19, 019, 0019 | $14,399.15 |
190244 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220016929 (1); ARRENDAMIENTO DE 01/JULIO AL 30/SEPT/2009 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 19, 019, 0019 | $14,399.15 |
190244 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220016929 (1); ARRENDAMIENTO DE 01/JULIO AL 30/SEPT/2009 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 19, 019, 0019 | $14,399.15 |
190243 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016875 (1); VIATICOS PARA PERSONAL DE DIR. DE TURISMO, DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: Y 27809, 33343, 57240 | $250.00 |
190243 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016875 (1); VIATICOS PARA PERSONAL DE DIR. DE TURISMO, DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: Y 27809, 33343, 57240 | $189.00 |
190243 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016875 (1); VIATICOS PARA PERSONAL DE DIR. DE TURISMO, DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: Y 27809, 33343, 57240 | $2,360.00 |
190242 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE | VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE.- CR 220016362 (1); 5,000 FOLLETOS TRIPTICOS SELECCION A COLOR COUCHE; FACTURAS: 0136 | $10,214.87 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $2,744.87 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $50.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $718.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $119.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $100.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $332.10 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $206.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $230.34 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $11,144.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $322.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $126.91 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $1,036.15 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $100.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $1,150.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $1,265.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $2,185.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $308.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $5,980.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $294.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $100.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $524.50 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $100.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $1,760.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $1,610.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $1,715.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $1,093.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $3,271.35 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $135.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $93.80 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $514.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $1,655.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $175.05 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $144.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $269.83 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $220.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $358.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $1,385.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $11,672.50 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $100.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $100.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $873.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $195.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $854.80 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $209.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $50.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $11,672.50 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $563.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $202.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $481.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $163.57 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $414.78 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $10,173.05 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $1,472.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $144.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $6,900.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $100.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $100.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $69.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $100.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $150.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $11,684.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $11,684.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $10,649.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $376.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $322.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $37.50 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $38.40 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $50.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $32.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $1,510.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $1,760.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $1,716.70 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $144.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $100.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $2,055.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $89.30 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $200.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $1,340.00 |
190241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 40401, 40446, 10631, 2435, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIM | $1,760.00 |
95368 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V..- CR OPB1851 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-125/09; FACTURAS: 255 | $312,823.30 |
95368 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V..- CR OPB1851 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-125/09; FACTURAS: 255 | $-93,846.99 |
95367 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB1735 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0117 | $178,358.44 |
95367 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB1735 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0117 | $-53,507.53 |
95366 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB1719 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2714 | $210,745.49 |
95366 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB1719 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2714 | $-63,223.65 |
95365 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB1717 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2712 | $304,410.17 |
95365 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB1717 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2712 | $-91,323.05 |
95364 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017188 (1); SUMINISTRO DE 2981 LTS. DE GAS LP PARA CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 618813, 618827 | $4,912.87 |
95364 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017188 (1); SUMINISTRO DE 2981 LTS. DE GAS LP PARA CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 618813, 618827 | $8,292.96 |
95363 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017060 (1); SUMINISTRO DE 365 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 618956 | $1,616.95 |
95362 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE CULTURA | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220017036 (1); SUSCRIPCION AL PERIODICO "EL PUBLICO" PARA REALIZAR SINTESIS DIARIA; FACTURAS: 9198 | $1,900.00 |
95361 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220017035 (1); COMPRA DE DETERGENTE Y BOLSA DE PLASTICO, ORDEN 6262.; FACTURAS: 5781 | $3,450.00 |
95360 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017034 (1); COMPRA DE PEGA AZULEJO Y TRAMO DE TUBO GALVANIZADO 1/2, ORDEN 6806 Y 6677.; FACTURAS: A 30303, A 30307 | $780.85 |
95360 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017034 (1); COMPRA DE PEGA AZULEJO Y TRAMO DE TUBO GALVANIZADO 1/2, ORDEN 6806 Y 6677.; FACTURAS: A 30303, A 30307 | $583.05 |
95357 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220017021 (1); COMPRA DE ESCOBA METALICA Y BIELDO DE 4 DIENTES, ORDEN 6891.; FACTURAS: 1704 | $8,944.13 |
95356 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017020 (1); SEGURO DE FUEGOS PIROTECNICOS ORDEN 6659.; FACTURAS: 254705 | $64,975.00 |
95355 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220017019 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783 Y 1799.; FACTURAS: 3639, 3647, 3659, 3676, 3680,3681, 3682 | $870.01 |
95355 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220017019 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783 Y 1799.; FACTURAS: 3639, 3647, 3659, 3676, 3680,3681, 3682 | $285.00 |
95355 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220017019 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783 Y 1799.; FACTURAS: 3639, 3647, 3659, 3676, 3680,3681, 3682 | $184.00 |
95355 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220017019 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783 Y 1799.; FACTURAS: 3639, 3647, 3659, 3676, 3680,3681, 3682 | $1,153.34 |
95355 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220017019 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783 Y 1799.; FACTURAS: 3639, 3647, 3659, 3676, 3680,3681, 3682 | $184.00 |
95355 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220017019 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783 Y 1799.; FACTURAS: 3639, 3647, 3659, 3676, 3680,3681, 3682 | $184.00 |
95354 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220017017 (1); COMPRA DE MANGUERA DE 1" ORDEN 6720.; FACTURAS: 38757 | $1,437.50 |
95353 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220017015 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DEL MES DE JUNIO/09 DE DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 7956 | $34,632.18 |
95352 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220017013 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6971 Y 6852.; FACTURAS: 54584, 54562 | $1,003.60 |
95352 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220017013 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6971 Y 6852.; FACTURAS: 54584, 54562 | $8,962.92 |
95352 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220017013 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6971 Y 6852.; FACTURAS: 54584, 54562 | $154.40 |
95352 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220017013 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6971 Y 6852.; FACTURAS: 54584, 54562 | $2,084.40 |
95352 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220017013 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6971 Y 6852.; FACTURAS: 54584, 54562 | $10,229.00 |
95352 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220017013 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6971 Y 6852.; FACTURAS: 54584, 54562 | $656.20 |
95351 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220017012 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6851 Y 6970.; FACTURAS: 53095,53096,, 53115,53119, | $19,840.40 |
95351 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220017012 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6851 Y 6970.; FACTURAS: 53095,53096,, 53115,53119, | $12,490.96 |
95351 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220017012 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6851 Y 6970.; FACTURAS: 53095,53096,, 53115,53119, | $53,090.44 |
95351 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220017012 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6851 Y 6970.; FACTURAS: 53095,53096,, 53115,53119, | $23,051.92 |
95351 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220017012 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6851 Y 6970.; FACTURAS: 53095,53096,, 53115,53119, | $17,686.52 |
95351 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220017012 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6851 Y 6970.; FACTURAS: 53095,53096,, 53115,53119, | $57,506.28 |
95350 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220017010 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6846 Y 6967.; FACTURAS: 8549, 8706 | $4,130.20 |
95350 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220017010 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6846 Y 6967.; FACTURAS: 8549, 8706 | $5,226.44 |
95350 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220017010 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6846 Y 6967.; FACTURAS: 8549, 8706 | $3,088.00 |
95350 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220017010 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6846 Y 6967.; FACTURAS: 8549, 8706 | $2,933.60 |
95350 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220017010 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6846 Y 6967.; FACTURAS: 8549, 8706 | $231.60 |
95349 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220017009 (1); SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS, ORDEN 1060.; FACTURAS: 3807 | $8,165.00 |
95348 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220017008 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6974.; FACTURAS: AA20329 | $463.20 |
95348 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220017008 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6974.; FACTURAS: AA20329 | $2,084.40 |
95347 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017007 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6968.; FACTURAS: 56964 A | $10,306.20 |
95347 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017007 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6968.; FACTURAS: 56964 A | $13,494.56 |
95347 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017007 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6968.; FACTURAS: 56964 A | $34,809.48 |
95346 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220017006 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6969.; FACTURAS: 76456 | $2,933.60 |
95346 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220017006 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6969.; FACTURAS: 76456 | $4,238.28 |
95346 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220017006 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6969.; FACTURAS: 76456 | $20,666.44 |
95345 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220017005 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6044 Y 6355.; FACTURAS: 38181, 38525 | $4,694.43 |
95345 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220017005 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6044 Y 6355.; FACTURAS: 38181, 38525 | $1,806.88 |
95344 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6973.; FACTURAS: 167735 | $2,123.00 |
95344 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6973.; FACTURAS: 167735 | $31,932.80 |
95344 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6973.; FACTURAS: 167735 | $793.00 |
95344 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6973.; FACTURAS: 167735 | $270.20 |
95343 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016998 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6742 Y 6853.; FACTURAS: 123372, 123370,123371 | $8,229.52 |
95343 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016998 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6742 Y 6853.; FACTURAS: 123372, 123370,123371 | $31,327.76 |
95343 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016998 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6742 Y 6853.; FACTURAS: 123372, 123370,123371 | $6,191.44 |
95343 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016998 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6742 Y 6853.; FACTURAS: 123372, 123370,123371 | $2,586.20 |
95343 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016998 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6742 Y 6853.; FACTURAS: 123372, 123370,123371 | $20,443.88 |
95343 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016998 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 6742 Y 6853.; FACTURAS: 123372, 123370,123371 | $6,091.08 |
95342 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220016996 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDO CON INSTALACION Y DESMONTAJE, ORDEN 6844.; FACTURAS: 6603 | $14,375.00 |
95341 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016993 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6856.; FACTURAS: 96317,96557 | $3,898.60 |
95341 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016993 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6856.; FACTURAS: 96317,96557 | $56,638.25 |
95341 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016993 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6856.; FACTURAS: 96317,96557 | $5,788.90 |
95341 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016993 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6856.; FACTURAS: 96317,96557 | $30,218.12 |
95340 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220016989 (1); SERVICIO TELEFONICO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 02738320 | $56,501.59 |
95339 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220016988 (1); SERVICIO TELEFONICO POR SEPT. 2009; FACTURAS: 02738318 | $210,201.91 |
95338 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS | RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS.- CR 220016976 (1); TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN LA RADIO DE CAMPAÑA "BECA GUADALAJARA TRANSVALES"; FACTURAS: 0007 | $10,000.00 |
95337 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016974 (1); COMPRA DE TAPON AUDITIVO DE PCV CON CORREA, ORDEN 6648.; FACTURAS: 26433 | $690.00 |
95336 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016972 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6704, 6790 Y 6796.; FACTURAS: 221768 BB, 221787 BB, 221846 BB | $5,978.00 |
95336 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016972 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6704, 6790 Y 6796.; FACTURAS: 221768 BB, 221787 BB, 221846 BB | $1,554.97 |
95336 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016972 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6704, 6790 Y 6796.; FACTURAS: 221768 BB, 221787 BB, 221846 BB | $1,113.13 |
95335 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220016970 (1); COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS TIPO "D" Y "AAA", ORDEN 6346.; FACTURAS: M 100437 | $1,552.50 |
95334 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220016969 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO "MURAL" EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 179226 | $10,746.75 |
95333 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220016966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6854.; FACTURAS: 44102,44103, | $4,269.16 |
95333 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220016966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6854.; FACTURAS: 44102,44103, | $19,917.60 |
95333 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220016966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6854.; FACTURAS: 44102,44103, | $79,346.16 |
95332 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220016965 (1); SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009, INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 131 | $373,415.00 |
95331 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220016963 (1); SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4609 | $17,096,860.00 |
95330 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220016962 (1); SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009, ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 0344 | $202,270.67 |
95329 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016960 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR SOLIS GRANADO Y ARTURO VIZUET BRISEÑO A CD. DE TEXAS DEL 18 AL 25 DE JULIO.; FACTURAS: J 44205, J 44212, 6028229684, 2010387757 0, 2010387837 3, 6028229685 | $115.00 |
95329 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016960 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR SOLIS GRANADO Y ARTURO VIZUET BRISEÑO A CD. DE TEXAS DEL 18 AL 25 DE JULIO.; FACTURAS: J 44205, J 44212, 6028229684, 2010387757 0, 2010387837 3, 6028229685 | $2,355.07 |
95329 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016960 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR SOLIS GRANADO Y ARTURO VIZUET BRISEÑO A CD. DE TEXAS DEL 18 AL 25 DE JULIO.; FACTURAS: J 44205, J 44212, 6028229684, 2010387757 0, 2010387837 3, 6028229685 | $2,355.07 |
95329 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016960 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR SOLIS GRANADO Y ARTURO VIZUET BRISEÑO A CD. DE TEXAS DEL 18 AL 25 DE JULIO.; FACTURAS: J 44205, J 44212, 6028229684, 2010387757 0, 2010387837 3, 6028229685 | $6,516.92 |
95329 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016960 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR SOLIS GRANADO Y ARTURO VIZUET BRISEÑO A CD. DE TEXAS DEL 18 AL 25 DE JULIO.; FACTURAS: J 44205, J 44212, 6028229684, 2010387757 0, 2010387837 3, 6028229685 | $115.00 |
95329 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016960 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR SOLIS GRANADO Y ARTURO VIZUET BRISEÑO A CD. DE TEXAS DEL 18 AL 25 DE JULIO.; FACTURAS: J 44205, J 44212, 6028229684, 2010387757 0, 2010387837 3, 6028229685 | $6,516.92 |
95328 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 220016957 (1); COMPRA DE MARROS, CINCEL Y PINZAS, ORDEN 6725.; FACTURAS: C 1191 | $989.35 |
95327 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016948 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5744, 6598, 6707, 6418 Y 6394.; FACTURAS: 5910, 5938, 5939, 5941, 5942 | $5,418.80 |
95327 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016948 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5744, 6598, 6707, 6418 Y 6394.; FACTURAS: 5910, 5938, 5939, 5941, 5942 | $1,472.00 |
95327 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016948 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5744, 6598, 6707, 6418 Y 6394.; FACTURAS: 5910, 5938, 5939, 5941, 5942 | $298.66 |
95327 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016948 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5744, 6598, 6707, 6418 Y 6394.; FACTURAS: 5910, 5938, 5939, 5941, 5942 | $828.00 |
95327 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016948 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5744, 6598, 6707, 6418 Y 6394.; FACTURAS: 5910, 5938, 5939, 5941, 5942 | $448.50 |
95326 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6857.; FACTURAS: A 47880 | $1,003.60 |
95326 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6857.; FACTURAS: A 47880 | $6,492.52 |
95326 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6857.; FACTURAS: A 47880 | $11,803.88 |
95325 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. RASTRO | MEDI CUR, S.A. DE C.V. | MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220016942 (1); COMPRA DE GASA SECA CORTADA, ORDEN 6610.; FACTURAS: 12479 | $230.00 |
95324 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016937 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE NEGRO Y BLANCO, ORDEN 2379 Y 6682.; FACTURAS: 01 538804, 01 543043 | $7,162.20 |
95324 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016937 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE NEGRO Y BLANCO, ORDEN 2379 Y 6682.; FACTURAS: 01 538804, 01 543043 | $2,386.02 |
95323 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016935 (1); COMPRA DE LAMPARAS SLIM-LINE, ORDEN 6767.; FACTURAS: 298486 | $2,863.50 |
95322 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016932 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6478.; FACTURAS: 3235 | $7,838.86 |
95321 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220016931 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6848.; FACTURAS: 76263,76287,76341 | $8,592.36 |
95321 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220016931 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6848.; FACTURAS: 76263,76287,76341 | $11,703.52 |
95321 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220016931 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6848.; FACTURAS: 76263,76287,76341 | $32,508.92 |
95320 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220016930 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5939 Y 6315.; FACTURAS: 82568, 83246 | $869.98 |
95320 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220016930 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5939 Y 6315.; FACTURAS: 82568, 83246 | $4,979.50 |
95319 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220016918 (1); COMPRA DE 18 PZAS. DE PINZAS DE PRESION CON GRIP, ORDEN 6763.; FACTURAS: 0832 | $1,407.60 |
95318 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016917 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6876, 6820 Y 6788.; FACTURAS: 30599, 30601, 30608 | $450.80 |
95318 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016917 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6876, 6820 Y 6788.; FACTURAS: 30599, 30601, 30608 | $324.07 |
95318 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016917 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6876, 6820 Y 6788.; FACTURAS: 30599, 30601, 30608 | $672.75 |
95317 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220016911 (1); PAGO DE MANTENIMIENTO DE PLOTER QUE ESTA EN USO EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 24270 | $2,203.60 |
95316 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220016908 (1); COMPRA DE CEMENTO BLANCO Y CASTILLOS, ORDEN 6034.; FACTURAS: E 82165 | $646.59 |
95315 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220016905 (1); FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: 02738324 | $228,188.83 |
95314 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220016904 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES, SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: 02738323 | $9,025.57 |
95313 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220016903 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA; FACTURAS: 02738332 | $118,906.55 |
95312 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220016902 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: 02738319 | $10,099.67 |
95311 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220016900 (1); SERVICIO DE DOS MESEROS P/INAUGURACION DE EXPOSICION EN EL MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS; FACTURAS: 12584 | $805.00 |
95310 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220016899 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. VICTOR MANUEL VILLANUEVA MIRELES; FACTURAS: OFICIO | $28,824.71 |
95309 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016888 (1); COMPRA DE REFRESCOS, ORDEN 6779 Y 6771.; FACTURAS: 1603, 1604 | $34,709.30 |
95309 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016888 (1); COMPRA DE REFRESCOS, ORDEN 6779 Y 6771.; FACTURAS: 1603, 1604 | $2,325.30 |
95308 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220016886 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE, ORDEN 6249.; FACTURAS: 28344 | $95,760.00 |
95307 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220016883 (1); COMPRA DE REFRESCOS DE LATA, AZUCAR Y PAQUETES DE CUCHARAS, ORDEN 6904 Y 6778.; FACTURAS: B 32616, B 32617 | $406.89 |
95307 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220016883 (1); COMPRA DE REFRESCOS DE LATA, AZUCAR Y PAQUETES DE CUCHARAS, ORDEN 6904 Y 6778.; FACTURAS: B 32616, B 32617 | $253.00 |
95306 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE CULTURA | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 220016882 (1); COMPRA DE 65 LIBROS DEL "SECRETO DE LA FAMILIA Y OTROS CUENTOS"; FACTURAS: 2049 | $3,900.00 |
95305 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016877 (1); COMPRA DE PISO DE 1RA. ORDEN 6807.; FACTURAS: 20818 | $781.15 |
95304 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016873 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4677.; FACTURAS: 10668 | $5,790.20 |
95303 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220016867 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2009 PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5715.; FACTURAS: 9380 | $747.50 |
95302 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016862 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO, ORDEN 6553.; FACTURAS: 11550 | $61,070.75 |
95301 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220016861 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2525.; FACTURAS: 2047 | $1,035.00 |
95300 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016859 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA COLOR CREMA, ORDEN 6803.; FACTURAS: G 37030 | $514.90 |
95299 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V..- CR 220016855 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD DENTRO DEL PROGRAMA "GUADALAJARA Y SU GENTE" ORDEN 5968.; FACTURAS: 4700 | $34,500.00 |
95298 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016851 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6855.; FACTURAS: 8286 | $656.20 |
95298 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016851 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6855.; FACTURAS: 8286 | $34,122.07 |
95298 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016851 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6855.; FACTURAS: 8286 | $2,696.20 |
95298 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016851 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6855.; FACTURAS: 8286 | $540.40 |
95297 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220016846 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6498.; FACTURAS: 8699 | $4,919.70 |
95296 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ESPINOSA MAGALLANES ALFREDO | ESPINOSA MAGALLANES ALFREDO.- CR 220016571 (1); COMPRA DE 40 LOCKER METALICO DE 1 PUERTA, ORDEN 6239.; FACTURAS: 0189 | $32,890.00 |
95295 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016550 (1); BOLETO P/MYRIAN VACHEZ, A LA CONFERENCIA Q/OFRECERA EL EMBAJADOR DE MEXICO EN LOS ANGELES, CALF.; FACTURAS: 43664, 1396027923971 | $115.00 |
95295 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016550 (1); BOLETO P/MYRIAN VACHEZ, A LA CONFERENCIA Q/OFRECERA EL EMBAJADOR DE MEXICO EN LOS ANGELES, CALF.; FACTURAS: 43664, 1396027923971 | $7,893.19 |
95294 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220016454 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6587, 6699.; FACTURAS: 6211, 6208 | $8,148.90 |
95294 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220016454 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6587, 6699.; FACTURAS: 6211, 6208 | $684.46 |
95293 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 220016338 (1); COMPRA DE 50 LLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5311.; FACTURAS: 16143 | $30,649.80 |
95292 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220016302 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6415 Y 6617.; FACTURAS: 33829, 33844 | $95,947.95 |
95292 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220016302 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6415 Y 6617.; FACTURAS: 33829, 33844 | $13,000.01 |
190239 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220016950 (1); COMPRA DE CONOS REFREJANTES PARA TRAFICO, ORDEN 6847.; FACTURAS: 3437 | $13,041.00 |
190238 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMAS ACTIVOS DE CLIMATIZACION, S.A. DE C.V. | SISTEMAS ACTIVOS DE CLIMATIZACION, S.A. DE C.V..- CR 220016943 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A LA UNIDAD ENFRIADORA DE AIRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4690.; FACTURAS: 3120 | $1,667.50 |
190237 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016928 (1); PRESENTACION DE "PHYSICAL LANE" EN MUSEO DE LA CIUDAD EL DIA 05/09/2009.; FACTURAS: 0025 | $11,500.00 |
190236 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | BRAMBILA GUERRERO HECTOR | BRAMBILA GUERRERO HECTOR.- CR 220016924 (1); RENTA DE CAÑON PARA PROYECCION DE CINE CELEBRADA EN PASEO CHAPULTEPEC EL 05/09/2009.; FACTURAS: 819 A | $7,245.00 |
190235 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMIREZ RENTERIA MARIA GUADALUPE | RAMIREZ RENTERIA MARIA GUADALUPE.- CR 220016916 (1); RENTA DE 4 TRIPIES PARA BAFLE, PARA EVENTO "BIG READ, FAHRENHEIT 451" EL 06 DE SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 4074 | $2,036.65 |
190234 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FLORES ORENDAIN KARLA GABRIELA | FLORES ORENDAIN KARLA GABRIELA.- CR 220016915 (1); DISEÑO Y MONTAJE DE LA EXPOSICION "BAEZFERR" EL DIA 13 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 0214 | $9,200.00 |
190233 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PINEDA RODRIGUEZ GARZA VIRGINIA | PINEDA RODRIGUEZ GARZA VIRGINIA.- CR 220016913 (1); PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO"LA HISTORIA DE TEATRO QUE SE CONVIRTIO EN PERRO" 23 Y 24 DE MAYO 2009; FACTURAS: 0132 | $4,600.00 |
190232 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220016907 (1); APOYO DEL MES DE OCTUBRE/2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
190231 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220016906 (1); APOYO DEL MES DE OCTUBRE/2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
190230 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | YEN ROBLES JOSE LYN | YEN ROBLES JOSE LYN.- CR 220016897 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA CONCIERTO DE "TONICA" EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 509 | $7,475.00 |
190229 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENA REYES JUAN MANUEL | MENA REYES JUAN MANUEL.- CR 220016895 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL FORO EN TEATRO DR. JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 1700 | $3,680.00 |
190228 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016894 (1); COMPRA DE LADRILLO DE LAMA, DE ADOBON Y CEMENTO GRIS, ORDEN 5792 Y 6679.; FACTURAS: A 9522, A 9521 | $1,713.50 |
190228 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016894 (1); COMPRA DE LADRILLO DE LAMA, DE ADOBON Y CEMENTO GRIS, ORDEN 5792 Y 6679.; FACTURAS: A 9522, A 9521 | $5,612.00 |
190227 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220016893 (1); RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL 09/SEPT/09 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA; FACTURAS: 0427 | $11,500.00 |
190226 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220016887 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 8.00X20.00MTS P/PROYECCION DE LARGO METRAJE "1QUE VIVA MEXI; FACTURAS: 813 | $11,500.00 |
190225 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FLORES LOPEZ FELIPA | FLORES LOPEZ FELIPA.- CR 220016885 (1); RENTA DE TOLDO PANORAMICO EL 18/SEPT/2009, P/FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN EL CENTRO CULTURAL ATLAS; FACTURAS: 0355 | $4,025.00 |
190224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220016881 (1); REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MARCOS P/INAUGURACION DE LA EXPOSICION "COLECCION DE GUADALAJARA"; FACTURAS: 02169 | $3,074.23 |
190223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220016880 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION EN LA EXPLANADA 18 DE MARZO EL DIA 19/SEPT/2009; FACTURAS: 0040 | $11,500.00 |
190222 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220016879 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO EL CLAN TROPIKAL EN EL CENTRO CULTURAL ATLAS EL 18 DE SEPT/2009; FACTURAS: 0039 | $7,475.00 |
190221 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA | VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA.- CR 220016878 (1); DOS PRESENTACIONES DE LULA REYNA EN EL JARDIN SAN SEBASTIAN ANALCO; FACTURAS: 0124 | $11,500.00 |
190220 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA | VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA.- CR 220016876 (1); PRESENTACION DE LULA REYNA EN EL PARQUE SOLIDARIDAD Y BARVANERA LOS DIAS 13 Y 27 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 0116 | $11,500.00 |
190219 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LOPEZ ARCIGA MICHELLE | LOPEZ ARCIGA MICHELLE.- CR 220016874 (1); INTERVENCION ARTISTICA EN ESPACIO PUBLICO CON LA OBRA "OCTOPUS VULGARIS"; FACTURAS: 0104 | $11,500.00 |
190218 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 220016872 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GRAL; FACTURAS: 0202 | $9,108.00 |
190217 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 220016871 (1); ESTACIONAMIENTO Y PENSION DE TRES CAJONES, CORRESPONDIENTE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2009.; FACTURAS: 12652 | $5,850.00 |
190216 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220016870 (1); SERVICIO DE PRUEBAS ANTIDOPING.; FACTURAS: 9531 | $1,840.00 |
190215 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220016860 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 6870.; FACTURAS: G 266 | $1,132.46 |
190214 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA | PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA.- CR 220016854 (1); SERVICIO DE EVENTO CULTURAL, FIESTAS DE OCTUBRE 2009, ORDEN 6551.; FACTURAS: A 10871 | $79,999.99 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $161.80 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $82.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $50.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $100.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $120.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $180.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $140.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $300.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $92.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $100.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $1,761.80 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $767.05 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $120.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $426.20 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $111.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $1,667.50 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $830.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $558.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $238.05 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $80.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $931.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $55.20 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $69.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $100.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $977.50 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $246.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $146.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $558.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $80.50 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $463.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $50.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $414.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $463.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $558.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $931.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $2,697.04 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $390.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $83.39 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $977.50 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $1,380.00 |
190213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016667 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 X $19857.13; FACTURAS: 4015, 7035, 3713, 3710, 67822, 643691, 643692, 7057, 111491, 111489, 112080, 13529, 5828, 239, 5410328713, 024, 5495 | $150.00 |
190212 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 ( DEL 21 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRRE 2009; FACTURAS: 15060, RECIBO S/N, 15188, 2029, 94625, RECIBO S/N, 0303, 2991, 2583, RECIBO S/N | $85.00 |
190212 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 ( DEL 21 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRRE 2009; FACTURAS: 15060, RECIBO S/N, 15188, 2029, 94625, RECIBO S/N, 0303, 2991, 2583, RECIBO S/N | $1,134.00 |
190212 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 ( DEL 21 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRRE 2009; FACTURAS: 15060, RECIBO S/N, 15188, 2029, 94625, RECIBO S/N, 0303, 2991, 2583, RECIBO S/N | $170.00 |
190212 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 ( DEL 21 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRRE 2009; FACTURAS: 15060, RECIBO S/N, 15188, 2029, 94625, RECIBO S/N, 0303, 2991, 2583, RECIBO S/N | $308.00 |
190212 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 ( DEL 21 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRRE 2009; FACTURAS: 15060, RECIBO S/N, 15188, 2029, 94625, RECIBO S/N, 0303, 2991, 2583, RECIBO S/N | $92.00 |
190212 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 ( DEL 21 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRRE 2009; FACTURAS: 15060, RECIBO S/N, 15188, 2029, 94625, RECIBO S/N, 0303, 2991, 2583, RECIBO S/N | $75.99 |
190212 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 ( DEL 21 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRRE 2009; FACTURAS: 15060, RECIBO S/N, 15188, 2029, 94625, RECIBO S/N, 0303, 2991, 2583, RECIBO S/N | $175.00 |
190212 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 ( DEL 21 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRRE 2009; FACTURAS: 15060, RECIBO S/N, 15188, 2029, 94625, RECIBO S/N, 0303, 2991, 2583, RECIBO S/N | $49.98 |
190212 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 ( DEL 21 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRRE 2009; FACTURAS: 15060, RECIBO S/N, 15188, 2029, 94625, RECIBO S/N, 0303, 2991, 2583, RECIBO S/N | $1,989.50 |
190212 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 ( DEL 21 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRRE 2009; FACTURAS: 15060, RECIBO S/N, 15188, 2029, 94625, RECIBO S/N, 0303, 2991, 2583, RECIBO S/N | $63.25 |
190211 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO | RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4662, 47361, 431, 47344, 9147, 54617, 29654 A, 4271 S, 697 | $160.00 |
190211 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO | RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4662, 47361, 431, 47344, 9147, 54617, 29654 A, 4271 S, 697 | $152.00 |
190211 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO | RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4662, 47361, 431, 47344, 9147, 54617, 29654 A, 4271 S, 697 | $224.00 |
190211 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO | RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4662, 47361, 431, 47344, 9147, 54617, 29654 A, 4271 S, 697 | $284.00 |
190211 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO | RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4662, 47361, 431, 47344, 9147, 54617, 29654 A, 4271 S, 697 | $120.00 |
190211 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO | RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4662, 47361, 431, 47344, 9147, 54617, 29654 A, 4271 S, 697 | $602.00 |
190211 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO | RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4662, 47361, 431, 47344, 9147, 54617, 29654 A, 4271 S, 697 | $259.00 |
190211 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO | RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4662, 47361, 431, 47344, 9147, 54617, 29654 A, 4271 S, 697 | $300.00 |
190211 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO | RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 4662, 47361, 431, 47344, 9147, 54617, 29654 A, 4271 S, 697 | $163.00 |
190210 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 503, POSA3455528, A 48334, 20289 A, 15281, 0485 BABC, 1357 | $119.80 |
190210 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 503, POSA3455528, A 48334, 20289 A, 15281, 0485 BABC, 1357 | $800.00 |
190210 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 503, POSA3455528, A 48334, 20289 A, 15281, 0485 BABC, 1357 | $157.50 |
190210 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 503, POSA3455528, A 48334, 20289 A, 15281, 0485 BABC, 1357 | $6,376.00 |
190210 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 503, POSA3455528, A 48334, 20289 A, 15281, 0485 BABC, 1357 | $171.60 |
190210 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 503, POSA3455528, A 48334, 20289 A, 15281, 0485 BABC, 1357 | $1,380.00 |
190210 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 503, POSA3455528, A 48334, 20289 A, 15281, 0485 BABC, 1357 | $64.00 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $416.00 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $16.00 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $75.00 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $405.90 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $3.00 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $17.00 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $24.00 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $1,300.00 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $75.00 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORA REGULATORIA | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $25.80 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $1,079.20 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $120.50 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $20.00 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $16.00 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $805.00 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORA REGULATORIA | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $427.69 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $17.00 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $17.00 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $159.00 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $89.70 |
190209 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORA REGULATORIA | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 51043, 217385, DRA54380, DRA54417, S/N, POSA3280931, G87570, POSA3360615, POSA3393494, G87592, DRA54 | $24.90 |
190208 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4387, 0299, 9619, 9399, 4614, 197207, S/N | $65.00 |
190208 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4387, 0299, 9619, 9399, 4614, 197207, S/N | $7.00 |
190208 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4387, 0299, 9619, 9399, 4614, 197207, S/N | $91.00 |
190208 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4387, 0299, 9619, 9399, 4614, 197207, S/N | $99.00 |
190208 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4387, 0299, 9619, 9399, 4614, 197207, S/N | $80.00 |
190208 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4387, 0299, 9619, 9399, 4614, 197207, S/N | $75.50 |
190208 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4387, 0299, 9619, 9399, 4614, 197207, S/N | $1,955.00 |
190207 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14175, 14381, 14522, 14747, UV 5353, 116546, UV 5545 | $349.00 |
190207 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14175, 14381, 14522, 14747, UV 5353, 116546, UV 5545 | $112.00 |
190207 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14175, 14381, 14522, 14747, UV 5353, 116546, UV 5545 | $48.00 |
190207 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14175, 14381, 14522, 14747, UV 5353, 116546, UV 5545 | $400.30 |
190207 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14175, 14381, 14522, 14747, UV 5353, 116546, UV 5545 | $80.00 |
190207 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14175, 14381, 14522, 14747, UV 5353, 116546, UV 5545 | $350.00 |
190207 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14175, 14381, 14522, 14747, UV 5353, 116546, UV 5545 | $96.00 |
190206 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. | ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V..- CR 220017004 (1); ARRENDAMIEN DE ENERO AL SEPTIEMBRE DE 2009 DE LOCALES C-3 Y C-4 NIVEL C; FACTURAS: 10302 | $183,847.05 |
190205 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | ANGEL BECERRA ESTEBAN | ANGEL BECERRA ESTEBAN.- CR 220016985 (1); PAGO DE FACTURAS POR RENTA DE TEMPLETE Y EQUIPO DE AUDIO PARA DIFERENTES EVENTOS.; FACTURAS: 051, 052 | $4,600.00 |
190205 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | ANGEL BECERRA ESTEBAN | ANGEL BECERRA ESTEBAN.- CR 220016985 (1); PAGO DE FACTURAS POR RENTA DE TEMPLETE Y EQUIPO DE AUDIO PARA DIFERENTES EVENTOS.; FACTURAS: 051, 052 | $2,300.00 |
190204 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220016977 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6736, 6735 Y 6711.; FACTURAS: 108, 109, 110 | $340.40 |
190204 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220016977 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6736, 6735 Y 6711.; FACTURAS: 108, 109, 110 | $1,064.90 |
190204 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220016977 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6736, 6735 Y 6711.; FACTURAS: 108, 109, 110 | $1,668.65 |
190203 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TREJO GONZALEZ RICARDO | TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220016973 (1); SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2009, ORDEN 517.; FACTURAS: 011 | $10,036.36 |
190202 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220016967 (1); SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO A; FACTURAS: 0225 | $4,250.00 |
190201 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220016961 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS DE LA NOTARIA PUBLICA 25; FACTURAS: 4262, 4263 | $588.00 |
190201 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220016961 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS DE LA NOTARIA PUBLICA 25; FACTURAS: 4262, 4263 | $50.40 |
190200 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220016956 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE OCTUBRE/2009 OTORGADO A LA FAMILIA DEL C. ALEJANDRO MERCADO PEÑA; FACTURAS: RECIBO | $23,441.61 |
190198 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | FARIAS VERDUZCO JOSE ANGEL | FARIAS VERDUZCO JOSE ANGEL.- CR 220016954 (1); PAGO DE FOTOCOPIADO A COLOR DE 957 HOJAS PARA ENTREGAR INFORMACION DE PROYECTOS DE DIR. CATASTRO.; FACTURAS: 33076 | $4,402.20 |
190198 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION INGRESOS | FARIAS VERDUZCO JOSE ANGEL | FARIAS VERDUZCO JOSE ANGEL.- CR 220016954 (1); PAGO DE FOTOCOPIADO A COLOR DE 957 HOJAS PARA ENTREGAR INFORMACION DE PROYECTOS DE DIR. CATASTRO.; FACTURAS: 33076 | $2,253.13 |
190197 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220016949 (1); PAGO DE RECIBOS DEL SIAPA, CORRESPONDIENTE DE JUNIO-JULIO 2009 EN ANDADOR PEDRO LOZA NO.290 Y 292.; FACTURAS: 225492, 225493 | $757.00 |
190197 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220016949 (1); PAGO DE RECIBOS DEL SIAPA, CORRESPONDIENTE DE JUNIO-JULIO 2009 EN ANDADOR PEDRO LOZA NO.290 Y 292.; FACTURAS: 225492, 225493 | $204.00 |
190196 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220016945 (1); VIATICOS A CD. DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO EL DIA 04 SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 281, 20765, S/N., RECIBO, S/N., 69827 | $220.00 |
190196 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220016945 (1); VIATICOS A CD. DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO EL DIA 04 SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 281, 20765, S/N., RECIBO, S/N., 69827 | $180.00 |
190196 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220016945 (1); VIATICOS A CD. DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO EL DIA 04 SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 281, 20765, S/N., RECIBO, S/N., 69827 | $350.00 |
190196 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220016945 (1); VIATICOS A CD. DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO EL DIA 04 SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 281, 20765, S/N., RECIBO, S/N., 69827 | $200.00 |
190196 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220016945 (1); VIATICOS A CD. DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO EL DIA 04 SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 281, 20765, S/N., RECIBO, S/N., 69827 | $1,644.42 |
190196 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220016945 (1); VIATICOS A CD. DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO EL DIA 04 SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 281, 20765, S/N., RECIBO, S/N., 69827 | $240.00 |
190195 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 | $97.00 |
190195 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 | $720.00 |
190195 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 | $11.00 |
190195 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 | $131.00 |
190195 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 | $39.00 |
190195 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 | $68.00 |
190195 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 | $35.00 |
190195 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 | $68.00 |
190195 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 | $437.02 |
190195 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 | $97.00 |
190195 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 | $39.00 |
190195 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016933 (1); GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 01/07/2009, PARA REUNION DE TRABAJO.; FACTURAS: 28795, 23849 B, B 7081745, A 4967837, A 4490800, A 2936451, S/N, 01688528, 01409218, A 2938759, S/N, A 4975301 | $131.00 |
190194 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN GONZALEZ RODOLFO | GUZMAN GONZALEZ RODOLFO.- CR 220016927 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 453/09 OFICIO 691/09 DEL TESORERO.; FACTURAS: RECIBO | $742.50 |
190193 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220016926 (1); SERVICIO EN LA ELABORACION, REVISION Y ANALISIS DE EXPEDIENTES Y OFICIOS DE SINDICATURA, ORDEN 5705.; FACTURAS: 0111 | $11,500.00 |
190192 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220016923 (1); PRESENTACION DE LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUONES EN EXPLANADA 18 DE MARZO EL DIA 19/09/2009.; FACTURAS: 0225 | $11,500.00 |
190191 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMIREZ LOPEZ ROBERTO | RAMIREZ LOPEZ ROBERTO.- CR 220016921 (1); PRESENTACION DE PERFORMANCE EN LA EXPLANADA 18 DE MARZO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 153 | $6,900.00 |
190190 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMIREZ LOPEZ ROBERTO | RAMIREZ LOPEZ ROBERTO.- CR 220016920 (1); PRESENTACION DEL ESPECTACULO SELVA URBANA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2009.; FACTURAS: 152 | $6,900.00 |
190189 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMIREZ LOPEZ ROBERTO | RAMIREZ LOPEZ ROBERTO.- CR 220016919 (1); PRESENTACION DEL GRUPO PERFORMANCE PRODUCCIONES EN PASEO CHAPULTEPEC EL 05/09/2009.; FACTURAS: 0079 | $6,900.00 |
190188 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220016898 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "PORCELAIN" DENTRO DEL EVENTO "ANIVERSARIO DE RADIO UNIVERSIDAD"; FACTURAS: 0010 | $4,600.00 |
190187 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220016896 (1); SERVICIO DE LOGISTICA Y COORDINACION EN EL PROYECTO "BOSQUE PEATONAL" EL 17 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 9 | $11,500.00 |
190186 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220015693 (1); BOLETO DE AVION P/MONSERRAT ALBORES GLEASON MEX/GDL/MEX CURADORA D/LA EXPOSICION MISFEASANCE; FACTURAS: L1648L | $2,666.38 |
190185 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 | $793.85 |
190185 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 | $450.00 |
190185 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 | $282.00 |
190185 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 | $120.52 |
190185 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 | $777.08 |
190185 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 | $179.70 |
190185 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 | $144.87 |
190185 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 | $57.80 |
190185 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 | $133.90 |
190185 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 | $398.00 |
190185 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 | $56.00 |
190185 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 | $212.00 |
190185 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 | $119.00 |
190185 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 | $191.40 |
190185 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 | $238.00 |
190185 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 | $115.00 |
190185 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 | $474.95 |
190185 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 | $51.00 |
190185 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: POSA3,225,169, POSA3,190,974, POSA3,196,482, 55100, 20031, 13311, POSA3,477,131, CACB18566, 21036, 10656, 128467, 1634 | $867.60 |
190156 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ PADILLA JOSE LUIS | LOPEZ PADILLA JOSE LUIS.- CR 220016584 (1); VIATICOS POR ASISTIR A LA FIRMA Y OPERACIONES DE LA FUNDACION CARSO, EN CD. DE MEXICO EL 08/07/2009.; FACTURAS: 17968, 2548297134, 06718 | $350.00 |
190156 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ PADILLA JOSE LUIS | LOPEZ PADILLA JOSE LUIS.- CR 220016584 (1); VIATICOS POR ASISTIR A LA FIRMA Y OPERACIONES DE LA FUNDACION CARSO, EN CD. DE MEXICO EL 08/07/2009.; FACTURAS: 17968, 2548297134, 06718 | $172.50 |
190156 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ PADILLA JOSE LUIS | LOPEZ PADILLA JOSE LUIS.- CR 220016584 (1); VIATICOS POR ASISTIR A LA FIRMA Y OPERACIONES DE LA FUNDACION CARSO, EN CD. DE MEXICO EL 08/07/2009.; FACTURAS: 17968, 2548297134, 06718 | $3,964.25 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $564.78 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $39.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $32.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $68.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $97.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $28.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $39.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $666.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $220.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $32.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $97.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $53.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $28.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $97.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $300.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $68.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $32.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $28.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $97.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $3,694.26 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $120.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $167.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $28.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $39.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $28.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $32.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $97.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $261.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $97.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $131.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $39.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $39.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $131.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $32.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $100.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $473.50 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $39.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $131.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $68.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $32.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $131.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $39.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $350.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $250.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $68.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $39.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $97.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $32.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $28.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $53.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $53.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $28.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $32.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $97.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $53.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $28.00 |
190155 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016500 (1); GASTOS GENERADOS POR LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL A MEXICO, D.F. DEL 19 AL 21 DE JUN. 2009; FACTURAS: 21885, 54359, 21526, 2249792, 0306196, 0224977, 0237125, 0262601, 0533747, 1409488, 0392346, 022654 | $669.97 |
190154 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220015689 (1); BOLETO DE AVION P/GOLDMAN FRANCISCO MEX-GDL-MEX, C/EXPONENTE EN EL PROG.DE ENCUENTROS LITERATURA; FACTURAS: 1392161170100 | $3,645.58 |
190153 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010014 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 90864, 49599, 5172, 2146, 138, 13120, 27866, 93238, 94062, 2564 | $754.00 |
190153 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010014 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 90864, 49599, 5172, 2146, 138, 13120, 27866, 93238, 94062, 2564 | $1,207.50 |
190153 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010014 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 90864, 49599, 5172, 2146, 138, 13120, 27866, 93238, 94062, 2564 | $248.38 |
190153 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010014 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 90864, 49599, 5172, 2146, 138, 13120, 27866, 93238, 94062, 2564 | $119.11 |
190153 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010014 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 90864, 49599, 5172, 2146, 138, 13120, 27866, 93238, 94062, 2564 | $160.00 |
190153 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010014 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 90864, 49599, 5172, 2146, 138, 13120, 27866, 93238, 94062, 2564 | $103.10 |
190153 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010014 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 90864, 49599, 5172, 2146, 138, 13120, 27866, 93238, 94062, 2564 | $234.00 |
190153 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010014 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 90864, 49599, 5172, 2146, 138, 13120, 27866, 93238, 94062, 2564 | $490.00 |
190153 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010014 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 90864, 49599, 5172, 2146, 138, 13120, 27866, 93238, 94062, 2564 | $156.00 |
190153 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010014 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 90864, 49599, 5172, 2146, 138, 13120, 27866, 93238, 94062, 2564 | $431.25 |
190152 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300008 (1); GASTOS EFECTUADOS EN GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO COMUNICACION SOCIAL 2009.; FACTURAS: 5370, 49423, 78168, 41095, 4129, 41332, 41409, 78441, 97917 | $540.79 |
190152 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300008 (1); GASTOS EFECTUADOS EN GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO COMUNICACION SOCIAL 2009.; FACTURAS: 5370, 49423, 78168, 41095, 4129, 41332, 41409, 78441, 97917 | $12.00 |
190152 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300008 (1); GASTOS EFECTUADOS EN GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO COMUNICACION SOCIAL 2009.; FACTURAS: 5370, 49423, 78168, 41095, 4129, 41332, 41409, 78441, 97917 | $108.10 |
190152 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300008 (1); GASTOS EFECTUADOS EN GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO COMUNICACION SOCIAL 2009.; FACTURAS: 5370, 49423, 78168, 41095, 4129, 41332, 41409, 78441, 97917 | $20.00 |
190152 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300008 (1); GASTOS EFECTUADOS EN GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO COMUNICACION SOCIAL 2009.; FACTURAS: 5370, 49423, 78168, 41095, 4129, 41332, 41409, 78441, 97917 | $12.00 |
190152 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300008 (1); GASTOS EFECTUADOS EN GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO COMUNICACION SOCIAL 2009.; FACTURAS: 5370, 49423, 78168, 41095, 4129, 41332, 41409, 78441, 97917 | $755.00 |
190152 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300008 (1); GASTOS EFECTUADOS EN GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO COMUNICACION SOCIAL 2009.; FACTURAS: 5370, 49423, 78168, 41095, 4129, 41332, 41409, 78441, 97917 | $200.00 |
190152 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300008 (1); GASTOS EFECTUADOS EN GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO COMUNICACION SOCIAL 2009.; FACTURAS: 5370, 49423, 78168, 41095, 4129, 41332, 41409, 78441, 97917 | $12.00 |
190152 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300008 (1); GASTOS EFECTUADOS EN GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO COMUNICACION SOCIAL 2009.; FACTURAS: 5370, 49423, 78168, 41095, 4129, 41332, 41409, 78441, 97917 | $17.00 |
190151 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220017112 (1); APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT/09 DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $1,020,330.35 |
190150 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INTERIOFFI, S.A. DE C.V. | INTERIOFFI, S.A. DE C.V..- CR 220016835 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA EN ACERO, ORDEN 4620.; FACTURAS: 0092 | $3,220.00 |
190149 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | COMERCIAL IMPULSORA DE MARCAS, S.A. DE C.V. | COMERCIAL IMPULSORA DE MARCAS, S.A. DE C.V..- CR 220016640 (1); COMPRA DE ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA Y FRIGOBAR, ORDEN 6508.; FACTURAS: 0590 | $12,648.85 |
190147 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220016863 (1); RENTA DE UN EQUIPO DE SONORIZACION Y ESCENARIO P/EVENTO "PRIMERA FERIA DE PEDAGOGIA URBANA"; FACTURAS: 0027 | $10,350.00 |
190146 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220016857 (1); RENTA DE ILUMINACION P/LA INAUGURACION DE LA GALERIA DEL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA; FACTURAS: 0026 | $9,200.00 |
190145 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO | JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO.- CR 220016856 (1); SERVCIO DE INGENIERIA EN AUDIO P/CONCIERTO DE ESTUDIANTES DEL 1ER SEMINARIO INTERNACIONAL DE JAZZ TO; FACTURAS: 0384 | $2,875.00 |
190144 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | BASULTO COVARRUBIAS MARIA DE LOS ANGELES | BASULTO COVARRUBIAS MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220016853 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $560.00 |
190143 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AMAYA JACOBO ALEJANDRO | AMAYA JACOBO ALEJANDRO.- CR 220016850 (1); RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DENOMINADO "TONICA" EL DIA 21/08/2009, EN TEATRO DR. JAIME TORRES BODET.; FACTURAS: 509 | $2,530.00 |
190142 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220016836 (1); PAGO DE TALLER DE ORTOGRAFIA BASICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 769.; FACTURAS: 0824 | $12,075.00 |
190141 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016833 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO, ORDEN 6821.; FACTURAS: 927 | $1,150.00 |
190140 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220016771 (1); APOYO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
190139 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016762 (1); SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS DE PHYSICAL LENE EN MUSEO DE LA CD. ORDEN 6749.; FACTURAS: 0030 | $40,000.00 |
190138 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220015957 (1); COMPRA DE COMIDAS POR VARIAS SEMANAS DEL 3 AL 31 DE AGO. Y 1 AL 15 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0008 | $77,280.00 |
190137 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0002032, POSA3499550, 4781, 0292, 1649, 0391, BADDA3956 | $69.90 |
190137 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0002032, POSA3499550, 4781, 0292, 1649, 0391, BADDA3956 | $1,380.00 |
190137 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0002032, POSA3499550, 4781, 0292, 1649, 0391, BADDA3956 | $69.31 |
190137 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0002032, POSA3499550, 4781, 0292, 1649, 0391, BADDA3956 | $71.70 |
190137 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0002032, POSA3499550, 4781, 0292, 1649, 0391, BADDA3956 | $276.00 |
190137 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0002032, POSA3499550, 4781, 0292, 1649, 0391, BADDA3956 | $1,150.00 |
190137 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0002032, POSA3499550, 4781, 0292, 1649, 0391, BADDA3956 | $83.00 |
190137 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0002032, POSA3499550, 4781, 0292, 1649, 0391, BADDA3956 | $335.72 |
190137 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0002032, POSA3499550, 4781, 0292, 1649, 0391, BADDA3956 | $8,567.50 |
190136 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220016665 (1); APOYO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
190135 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220016664 (1); APOYO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
190134 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V. | TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V..- CR 220016660 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 6274.; FACTURAS: 53639 | $16,100.00 |
190133 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220016658 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6538, 6540 Y 6658.; FACTURAS: 103, 104, 107 | $910.58 |
190133 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220016658 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6538, 6540 Y 6658.; FACTURAS: 103, 104, 107 | $351.44 |
190133 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220016658 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6538, 6540 Y 6658.; FACTURAS: 103, 104, 107 | $546.25 |
190132 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REVISTA EL ABOGADO, S.A. DE C.V. | REVISTA EL ABOGADO, S.A. DE C.V..- CR 220016655 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA EL MUNDO DEL ABOGADO, ORDEN 6723.; FACTURAS: 5525 | $41,400.00 |
190131 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016651 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS, ORDEN 6825.; FACTURAS: A 9507 | $4,298.13 |
190130 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PADILLA FLORES SALVADOR | PADILLA FLORES SALVADOR.- CR 220016636 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 507/09 OFICIO 766/09; FACTURAS: RECIBO | $3,830.00 |
190129 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220016634 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PANORAMICO EVENTO PASEO CHAPULTEPEC EL 05/09/2009.; FACTURAS: 811 | $11,500.00 |
190128 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL | CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL.- CR 220016632 (1); COMPRA DE SOLVENTE, THINER, CEPILLOS, BROCHAS Y ESTOPA, ORDEN 6169 Y 6542.; FACTURAS: 0077, 0080 | $11,704.48 |
190128 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL | CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL.- CR 220016632 (1); COMPRA DE SOLVENTE, THINER, CEPILLOS, BROCHAS Y ESTOPA, ORDEN 6169 Y 6542.; FACTURAS: 0077, 0080 | $500.25 |
190127 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220016630 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PANORAMICO PARA EVENTO PASEO CHAPULTEPEC EL 29/08/2009.; FACTURAS: 808 | $11,500.00 |
190126 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 220016594 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 332 | $1,200.00 |
190124 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220016590 (1); COMPRA DE BROCHAS, EXTENSION Y RODILLOS PACHON, ORDEN 6084.; FACTURAS: 1071 G | $1,418.18 |
190123 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER | HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220016588 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 031 | $3,162.50 |
190122 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016587 (1); VIATICOS P/LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ EN PARTICIPACION DEL/EVENTO EXPO MEETING MEXICO,22 AL 24 JULIO.; FACTURAS: 13444, RECIBO, 21531, 19630, 19632, RECIBO, 3037, RECIBO | $70.00 |
190122 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016587 (1); VIATICOS P/LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ EN PARTICIPACION DEL/EVENTO EXPO MEETING MEXICO,22 AL 24 JULIO.; FACTURAS: 13444, RECIBO, 21531, 19630, 19632, RECIBO, 3037, RECIBO | $970.00 |
190122 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016587 (1); VIATICOS P/LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ EN PARTICIPACION DEL/EVENTO EXPO MEETING MEXICO,22 AL 24 JULIO.; FACTURAS: 13444, RECIBO, 21531, 19630, 19632, RECIBO, 3037, RECIBO | $120.00 |
190122 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016587 (1); VIATICOS P/LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ EN PARTICIPACION DEL/EVENTO EXPO MEETING MEXICO,22 AL 24 JULIO.; FACTURAS: 13444, RECIBO, 21531, 19630, 19632, RECIBO, 3037, RECIBO | $80.00 |
190122 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016587 (1); VIATICOS P/LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ EN PARTICIPACION DEL/EVENTO EXPO MEETING MEXICO,22 AL 24 JULIO.; FACTURAS: 13444, RECIBO, 21531, 19630, 19632, RECIBO, 3037, RECIBO | $180.00 |
190122 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016587 (1); VIATICOS P/LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ EN PARTICIPACION DEL/EVENTO EXPO MEETING MEXICO,22 AL 24 JULIO.; FACTURAS: 13444, RECIBO, 21531, 19630, 19632, RECIBO, 3037, RECIBO | $1,904.00 |
190122 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016587 (1); VIATICOS P/LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ EN PARTICIPACION DEL/EVENTO EXPO MEETING MEXICO,22 AL 24 JULIO.; FACTURAS: 13444, RECIBO, 21531, 19630, 19632, RECIBO, 3037, RECIBO | $180.00 |
190122 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220016587 (1); VIATICOS P/LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ EN PARTICIPACION DEL/EVENTO EXPO MEETING MEXICO,22 AL 24 JULIO.; FACTURAS: 13444, RECIBO, 21531, 19630, 19632, RECIBO, 3037, RECIBO | $230.00 |
190121 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220016365 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6520, 6586 Y 6366.; FACTURAS: 32966, 32975, 32983 | $4,493.12 |
190121 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220016365 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6520, 6586 Y 6366.; FACTURAS: 32966, 32975, 32983 | $243.51 |
190121 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220016365 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6520, 6586 Y 6366.; FACTURAS: 32966, 32975, 32983 | $1,990.08 |
190120 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PALMA MEJIA JOSE VENANCIO | PALMA MEJIA JOSE VENANCIO.- CR 220016313 (1); SERVICIO DE FABRICACION Y QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA EL DIA 15/09/2009, ORDEN 6400.; FACTURAS: 502 | $156,630.00 |
95290 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ELIAS AVALOS CESAR | ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB1770 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-134/09; FACTURAS: 0519 | $458,223.18 |
95290 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ELIAS AVALOS CESAR | ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB1770 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-134/09; FACTURAS: 0519 | $-137,466.95 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $1,725.00 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $3,565.00 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $1,414.50 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $1,334.00 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $862.50 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $0.01 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $1,679.00 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $1,460.50 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $5,175.00 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $879.75 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $2,852.00 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $1,437.50 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $3,737.50 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $1,299.50 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $3,576.50 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $5,175.00 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $1,725.00 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $143.75 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $5,175.00 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $3,565.00 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $4,806.99 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $3,565.00 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $1,610.00 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $7,015.00 |
95289 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4217, 4224, 4216, 4218, 4220, 4222, 4221, 4223, 4227, 4228, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 423 | $224.25 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $184.43 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $230.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $1,249.28 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $2,127.50 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $0.01 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $920.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $483.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $920.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $920.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $920.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $920.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $494.50 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $253.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $2,794.50 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $795.06 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $483.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $483.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $920.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $920.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $287.50 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $4,485.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $2,070.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $483.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $112.08 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $483.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $2,127.50 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $2,127.50 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $2,127.50 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $1,429.07 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $2,202.25 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $483.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $920.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $483.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $1,138.50 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $920.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $690.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $2,127.50 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $2,127.50 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $483.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $920.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $7,506.58 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $483.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $920.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $483.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $830.94 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $1,092.50 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $483.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $3,260.25 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $1,150.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $989.00 |
95288 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13138, 13143, 13147, 13152, 13149, 13156, 12602, 12922, 13044, 13093, 13099, 13100, 13105, 13111, 1311 | $3,220.00 |
95287 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220016868 (1); RENTA DE AUDIO E ILUMINACION P/LOS FESTEJOS PATRIOS EN EL CENTRO CULTURAL ATLAS EL 18/SEPT/2009; FACTURAS: 4124 | $11,500.00 |
95286 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220016866 (1); RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE SEPT/09; FACTURAS: 1767 A | $5,175.00 |
95285 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220016864 (1); AMPLIACION DE IMAGENES P/LAS MAMPARAS DE LA EXPOSICION DE PRIMITIVO RODRIGUEZ OCEGUERA; FACTURAS: 936160 | $6,000.00 |
95284 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016852 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: B 21835 | $4,519.50 |
95283 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016849 (1); SUMINISTRO DE 150 LTS .DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 398742 | $762.00 |
95282 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016848 (1); REPARACION DE ELECTROCARDIOGRAFO DE U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 9151 | $2,530.00 |
95281 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220016847 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: RECIBO | $5,345.50 |
95280 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220016844 (1); RENTA DE 308 COPAS PARA VINO P/LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION DENOMINADA "PHYSICAL LANE"; FACTURAS: 12582 | $1,771.00 |
95279 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220016843 (1); REPARACION DE MOTOR DE EVAPORADORA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SITE DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 2035 | $2,760.00 |
95278 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016839 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6849.; FACTURAS: 82574 Y 82573 | $2,871.84 |
95278 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016839 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6849.; FACTURAS: 82574 Y 82573 | $63,830.26 |
95278 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016839 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6849.; FACTURAS: 82574 Y 82573 | $5,788.90 |
95278 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016839 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6849.; FACTURAS: 82574 Y 82573 | $1,003.60 |
95277 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016834 (1); SERVICIO DE PRUEBA DE HI POT Y MEDICION DEL SISTEMA DE TIERRA FISICA REALIZADOS EN UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 11698 | $7,762.50 |
95276 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220016769 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, ORDEN 6612.; FACTURAS: 14014 | $14,375.00 |
95275 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220016768 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24227, 24189 | $587.94 |
95275 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220016768 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24227, 24189 | $293.00 |
95274 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220016766 (1); SERVICIO DE CONEXION ELECTRICA DE TABLERO GRAL A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION DE CULTU; FACTURAS: 2034 | $1,840.00 |
95273 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016761 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1034, 1779, 1787, 1795 Y 1803; FACTURAS: 138700, 56932,56906, 56953,56905,56925, 56819, 56903,6414,6413, 56951,56935,56904 | $1,766.40 |
95273 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016761 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1034, 1779, 1787, 1795 Y 1803; FACTURAS: 138700, 56932,56906, 56953,56905,56925, 56819, 56903,6414,6413, 56951,56935,56904 | $1,012.00 |
95273 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016761 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1034, 1779, 1787, 1795 Y 1803; FACTURAS: 138700, 56932,56906, 56953,56905,56925, 56819, 56903,6414,6413, 56951,56935,56904 | $90,131.25 |
95273 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016761 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1034, 1779, 1787, 1795 Y 1803; FACTURAS: 138700, 56932,56906, 56953,56905,56925, 56819, 56903,6414,6413, 56951,56935,56904 | $441.60 |
95273 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016761 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1034, 1779, 1787, 1795 Y 1803; FACTURAS: 138700, 56932,56906, 56953,56905,56925, 56819, 56903,6414,6413, 56951,56935,56904 | $1,798.60 |
95273 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016761 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1034, 1779, 1787, 1795 Y 1803; FACTURAS: 138700, 56932,56906, 56953,56905,56925, 56819, 56903,6414,6413, 56951,56935,56904 | $414.00 |
95272 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016760 (1); FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2009 DE LA CUENTA MAESTRA 0V33503; FACTURAS: 0185592 | $46,075.90 |
95271 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220016698 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5249.; FACTURAS: 17309, 17289 | $9,091.33 |
95270 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220016697 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4641.; FACTURAS: 8504 | $4,761.42 |
95269 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016670 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6194, 44 Y 6618.; FACTURAS: 22363, 22419, 22387 | $1,076.98 |
95269 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016670 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6194, 44 Y 6618.; FACTURAS: 22363, 22419, 22387 | $12,025.55 |
95269 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016670 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6194, 44 Y 6618.; FACTURAS: 22363, 22419, 22387 | $897.00 |
95268 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220016669 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6482.; FACTURAS: 4587 | $9,357.31 |
95267 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220016668 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6885.; FACTURAS: F4709 | $8,533.00 |
95266 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 864.; FACTURAS: B 32587 | $11,592.00 |
95265 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016662 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, ORDEN 6656.; FACTURAS: 34446 | $1,035.00 |
95264 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220016661 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6769.; FACTURAS: 3901 | $8,855.00 |
95263 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220016659 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2472,2501,2500,, 2484, 2485, 2496,2491,2489, 2497 | $1,840.00 |
95263 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220016659 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2472,2501,2500,, 2484, 2485, 2496,2491,2489, 2497 | $1,207.50 |
95263 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220016659 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2472,2501,2500,, 2484, 2485, 2496,2491,2489, 2497 | $172.50 |
95263 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220016659 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2472,2501,2500,, 2484, 2485, 2496,2491,2489, 2497 | $2,012.50 |
95263 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220016659 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2472,2501,2500,, 2484, 2485, 2496,2491,2489, 2497 | $506.00 |
95262 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016657 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVES, ORDEN 2529 Y 2530.; FACTURAS: 1935,1937,1930,, 1933 | $10,350.00 |
95262 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016657 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVES, ORDEN 2529 Y 2530.; FACTURAS: 1935,1937,1930,, 1933 | $6,900.00 |
95261 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. | EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V..- CR 220016656 (1); COMPRA DE BALONES Y RED DE MAYA PARA VOLEIBOL, ORDEN 6786.; FACTURAS: 4877 B | $5,504.92 |
95260 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220016654 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6633.; FACTURAS: 8709 | $7,028.71 |
95259 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6215, 6369, 6416, 6515, 6595 Y 6391.; FACTURAS: 2582, 2593, 2594, 2595, 2597, 2598 | $253.00 |
95259 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6215, 6369, 6416, 6515, 6595 Y 6391.; FACTURAS: 2582, 2593, 2594, 2595, 2597, 2598 | $784.30 |
95259 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6215, 6369, 6416, 6515, 6595 Y 6391.; FACTURAS: 2582, 2593, 2594, 2595, 2597, 2598 | $354.20 |
95259 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6215, 6369, 6416, 6515, 6595 Y 6391.; FACTURAS: 2582, 2593, 2594, 2595, 2597, 2598 | $674.83 |
95259 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6215, 6369, 6416, 6515, 6595 Y 6391.; FACTURAS: 2582, 2593, 2594, 2595, 2597, 2598 | $2,357.50 |
95259 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6215, 6369, 6416, 6515, 6595 Y 6391.; FACTURAS: 2582, 2593, 2594, 2595, 2597, 2598 | $792.58 |
95258 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220016650 (1); COMPRA DE SOLERA, CANDADOS Y CINTA DE PRECAUCION, ORDEN 6589.; FACTURAS: 0604 | $4,616.39 |
95257 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016648 (1); COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLE, ORDEN 6523.; FACTURAS: 12387 A | $1,998.80 |
95256 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220016643 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0351, 0374,0716, 0385, 0384,0381,0379, 0383,0377,0376 | $1,549.76 |
95256 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220016643 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0351, 0374,0716, 0385, 0384,0381,0379, 0383,0377,0376 | $552.00 |
95256 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220016643 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0351, 0374,0716, 0385, 0384,0381,0379, 0383,0377,0376 | $3,450.00 |
95256 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220016643 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0351, 0374,0716, 0385, 0384,0381,0379, 0383,0377,0376 | $690.51 |
95256 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220016643 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0351, 0374,0716, 0385, 0384,0381,0379, 0383,0377,0376 | $621.00 |
95255 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220016641 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F; FACTURAS: 3158 | $1,391.78 |
95254 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016639 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6703, 6705 Y 6789.; FACTURAS: 221765 BB, 221767 BB, 221786 BB | $818.75 |
95254 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016639 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6703, 6705 Y 6789.; FACTURAS: 221765 BB, 221767 BB, 221786 BB | $1,143.57 |
95254 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016639 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6703, 6705 Y 6789.; FACTURAS: 221765 BB, 221767 BB, 221786 BB | $290.46 |
95253 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220016635 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 116 | $20,061.75 |
95252 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220016627 (1); RENTA DE 40 MTS. DE VALLA DE POPOTE PARA DELIMITAR EL AREA DONDE REALIZARON EVENTO PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 4114 | $1,150.00 |
95251 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220016626 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y BACKLINE PARA EVENTO "JESSY BULBO ROBOTA"; FACTURAS: 4100 | $11,500.00 |
95250 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220016593 (1); SERVICIO DE ILUMINACION, ILUMINACION MOVIL Y ESCENARIO, EVENTO DIA 05/09/2009 EN PASEO CHAPULTEPEC.; FACTURAS: 1762 A | $10,350.00 |
95249 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220016558 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6245, 6647 Y 6710.; FACTURAS: 4569, 4594, 4610 | $1,202.21 |
95249 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220016558 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6245, 6647 Y 6710.; FACTURAS: 4569, 4594, 4610 | $2,173.50 |
95249 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220016558 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6245, 6647 Y 6710.; FACTURAS: 4569, 4594, 4610 | $6,784.43 |
95248 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220016552 (1); COMPRA DE 2 BOMBA MANUAL DESPACHADORA DE COMBUSTIBLE, ORDEN 6685.; FACTURAS: 0601 | $687.70 |
95247 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016545 (1); COMPRA DE ARENA AMARRILLA, ARENA DE RIO, CINTA DE SEÑALIZACION AMARRILLO Y ROJO, ORDEN 6547 Y 6593.; FACTURAS: 20769, 20799 | $281.18 |
95247 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016545 (1); COMPRA DE ARENA AMARRILLA, ARENA DE RIO, CINTA DE SEÑALIZACION AMARRILLO Y ROJO, ORDEN 6547 Y 6593.; FACTURAS: 20769, 20799 | $1,293.75 |
95246 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220016544 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 4685, 4687 Y 4700.; FACTURAS: 2042, 2043, 2045 | $575.00 |
95246 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220016544 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 4685, 4687 Y 4700.; FACTURAS: 2042, 2043, 2045 | $2,242.50 |
95246 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220016544 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 4685, 4687 Y 4700.; FACTURAS: 2042, 2043, 2045 | $1,035.00 |
95245 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220016541 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS EN ESTIRENO DE CALIDAD, ORDEN 5550.; FACTURAS: 10779 | $54,510.00 |
95244 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220016538 (1); COMPRA DE VIGAS, TUBULAR, SOLDADURA Y ANGULO, ORDEN 6037 Y 6490.; FACTURAS: B 018479, B 018921 | $12,719.81 |
95244 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220016538 (1); COMPRA DE VIGAS, TUBULAR, SOLDADURA Y ANGULO, ORDEN 6037 Y 6490.; FACTURAS: B 018479, B 018921 | $4,047.49 |
95243 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220016513 (1); SERVICIO DE PULIDO MENSUAL DE PISOS, MES DE AGOSTO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1660.; FACTURAS: 1080 | $14,375.00 |
95242 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220016510 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6160.; FACTURAS: 23250 | $688.85 |
95241 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220016503 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS REQUERIMIENTOS DE PAGO Y EMBARGO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: 3006 | $10,752.50 |
95240 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016502 (1); COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, ORDEN 6343.; FACTURAS: 28239 | $2,420.66 |
95239 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016479 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER, CARTUCHOS Y CABEZAL, ORDEN 6605,6231,6702,6701 Y 6002.; FACTURAS: 30380, 30455, 30471, 30472, 30511 | $2,608.20 |
95239 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. RASTRO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016479 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER, CARTUCHOS Y CABEZAL, ORDEN 6605,6231,6702,6701 Y 6002.; FACTURAS: 30380, 30455, 30471, 30472, 30511 | $1,360.45 |
95239 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016479 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER, CARTUCHOS Y CABEZAL, ORDEN 6605,6231,6702,6701 Y 6002.; FACTURAS: 30380, 30455, 30471, 30472, 30511 | $165.60 |
95239 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COM PLANEACION URBANA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016479 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER, CARTUCHOS Y CABEZAL, ORDEN 6605,6231,6702,6701 Y 6002.; FACTURAS: 30380, 30455, 30471, 30472, 30511 | $39,838.30 |
95239 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016479 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER, CARTUCHOS Y CABEZAL, ORDEN 6605,6231,6702,6701 Y 6002.; FACTURAS: 30380, 30455, 30471, 30472, 30511 | $1,818.16 |
95238 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMINISTRACION | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016406 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 6229 Y 6332.; FACTURAS: 38490, 38491 | $358.01 |
95238 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMINISTRACION | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016406 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 6229 Y 6332.; FACTURAS: 38490, 38491 | $670.45 |
95237 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016357 (1); COMPRA DE RODILLO PACHON Y CUÑAS, ORDEN 5018 Y 4503.; FACTURAS: E 110622, E 111941 | $437.00 |
95237 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016357 (1); COMPRA DE RODILLO PACHON Y CUÑAS, ORDEN 5018 Y 4503.; FACTURAS: E 110622, E 111941 | $1,092.50 |
95236 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016346 (1); COMPRA DE 600 LITROS DE ACEITE MULT. DIESEL, ORDEN 1056.; FACTURAS: 87746 | $15,787.20 |
95235 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016345 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR CREMA, ORDEN 6518.; FACTURAS: G 36947 | $2,989.28 |
95234 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016342 (1); SERVICIO DE EDICION DE LA GACETA MUNICIPAL ORDINARIA, ORDEN 92.; FACTURAS: 98536 | $5,067.19 |
95233 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220016335 (1); COMPRA DE FORMATOS Y HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 6050, 5992 Y 5991.; FACTURAS: 1117, 1118, 1119 | $2,070.00 |
95233 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220016335 (1); COMPRA DE FORMATOS Y HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 6050, 5992 Y 5991.; FACTURAS: 1117, 1118, 1119 | $6,624.00 |
95233 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220016335 (1); COMPRA DE FORMATOS Y HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 6050, 5992 Y 5991.; FACTURAS: 1117, 1118, 1119 | $16,870.50 |
95232 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016331 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5937, 6176, 6066, 6251 Y 6252.; FACTURAS: 3214, 3223, 3230, 3231, 3232 | $4,347.00 |
95232 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016331 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5937, 6176, 6066, 6251 Y 6252.; FACTURAS: 3214, 3223, 3230, 3231, 3232 | $276.00 |
95232 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016331 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5937, 6176, 6066, 6251 Y 6252.; FACTURAS: 3214, 3223, 3230, 3231, 3232 | $1,940.28 |
95232 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016331 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5937, 6176, 6066, 6251 Y 6252.; FACTURAS: 3214, 3223, 3230, 3231, 3232 | $20,367.65 |
95232 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016331 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5937, 6176, 6066, 6251 Y 6252.; FACTURAS: 3214, 3223, 3230, 3231, 3232 | $511.70 |
95231 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220016323 (1); COMPRA DE REFACCIONES TALLER PATRIA; FACTURAS: 22247 | $588.80 |
95230 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220016311 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES AGOSTO ORDEN 1178, 1176 Y 1179.; FACTURAS: 16232, 16236, 16238 | $2,242.50 |
95230 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220016311 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES AGOSTO ORDEN 1178, 1176 Y 1179.; FACTURAS: 16232, 16236, 16238 | $437.00 |
95230 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220016311 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES AGOSTO ORDEN 1178, 1176 Y 1179.; FACTURAS: 16232, 16236, 16238 | $3,450.00 |
95229 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016309 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y LIBROS, ORDEN 6421, 6195, 6614 Y 6596.; FACTURAS: 30310, 30352, 30381, 30383 | $646.76 |
95229 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016309 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y LIBROS, ORDEN 6421, 6195, 6614 Y 6596.; FACTURAS: 30310, 30352, 30381, 30383 | $17,949.20 |
95229 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016309 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y LIBROS, ORDEN 6421, 6195, 6614 Y 6596.; FACTURAS: 30310, 30352, 30381, 30383 | $1,109.34 |
95229 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016309 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y LIBROS, ORDEN 6421, 6195, 6614 Y 6596.; FACTURAS: 30310, 30352, 30381, 30383 | $7,892.81 |
95228 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016303 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 5961, 44, 6349.; FACTURAS: 22238, 22355, 22356, 22364 | $897.00 |
95228 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016303 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 5961, 44, 6349.; FACTURAS: 22238, 22355, 22356, 22364 | $24,840.00 |
95228 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016303 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 5961, 44, 6349.; FACTURAS: 22238, 22355, 22356, 22364 | $4,726.50 |
95228 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016303 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 5961, 44, 6349.; FACTURAS: 22238, 22355, 22356, 22364 | $897.00 |
215 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE ALFREDO ORTEGA GUZMAN | JOSE ALFREDO ORTEGA GUZMAN.- CR OPB1869 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE SAN JACINTO PROYECTO 14039ESC017; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
214 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE ALFREDO ORTEGA GUZMAN | JOSE ALFREDO ORTEGA GUZMAN.- CR OPB1868 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SERVICIO SOCIAL PARQUE SAN JACINTO PROYECTO 14039ESC017; FACTURAS: JUNIO | $1,500.00 |
125 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NIPOJAL, S.A. DE C.V. | NIPOJAL, S.A. DE C.V..- CR OPB1693 (17); COMPRA DE VEHICULOS PARA PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRA SOCIAL EN COLONIAS DE GUADALAJARA; FACTURAS: 42900, 42902, 42878, 42869 | $380,399.97 |
125 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NIPOJAL, S.A. DE C.V. | NIPOJAL, S.A. DE C.V..- CR OPB1693 (17); COMPRA DE VEHICULOS PARA PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRA SOCIAL EN COLONIAS DE GUADALAJARA; FACTURAS: 42900, 42902, 42878, 42869 | $284,318.00 |
124 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1819 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-163/09; FACTURAS: 0148 | $94,616.54 |
124 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1819 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-163/09; FACTURAS: 0148 | $-28,384.96 |
123 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1814 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-161/09; FACTURAS: 142 | $118,302.98 |
123 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1814 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-161/09; FACTURAS: 142 | $-35,490.89 |
42 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PANTOJA AGRICOLA S.A. DE C.V. | PANTOJA AGRICOLA S.A. DE C.V..- CR OPB1893 (19); MATERIA PRIMA TALLER DE HORTICULTURA URBANA PROYECTO 140391DS013 LOMAS DE OBLATOS; FACTURAS: 37121 | $4,320.00 |
41 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A.DE C.V. | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A.DE C.V..- CR OPB1889 (19); ART. PLASTICOS TALLER HORTICULTURA PROYECTO 140391DS013 LOMAS DE OBLATOS; FACTURAS: 413821 | $5,244.37 |
40 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PANTOJA AGRICOLA S.A. DE C.V. | PANTOJA AGRICOLA S.A. DE C.V..- CR OPB1888 (19); INSUMOS TALLER HORTICULTURA PROYECTO 140391DS013 LOMAS DE OBLATOS; FACTURAS: 37122 | $2,185.50 |
39 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR OPB1874 (19); DOS VENTILADORES DE TORRE PARA MODULO PROGRAMAS SOCIALES COL. HELIODORO HEDEZ. PROYECTO 140391DS008; FACTURAS: 009735 | $1,582.40 |
38 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS | JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS.- CR OPB1872 (19); 2DO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO 140391DS005 PROGRAMA HABITAT; FACTURAS: 0015 | $17,600.00 |
190117 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CASA CUERVO, S.A. DE C.V. | CASA CUERVO, S.A. DE C.V..- CR 220016644 (1); SERVICIO DE EVENTO PARA EL DIA 03/10/2009, EN INSTALACIONES DE MUNDO CUERVO EN TEQUILA JALISCO.; FACTURAS: 1858 | $46,000.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $178.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $716.45 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $13.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $99.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $122.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $70.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $300.22 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $946.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $149.20 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $10.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $176.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $72.45 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $66.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $195.50 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $663.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $161.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $92.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $53.85 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $330.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $213.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $149.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $377.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $186.10 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $13.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $13.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $229.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $37.18 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $69.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $210.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $1,850.12 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $515.98 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $154.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $494.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $46.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $246.43 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $81.05 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $990.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $112.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $1,207.50 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $123.74 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $690.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $62.57 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $13.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $187.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $2,749.99 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $13.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $89.15 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $127.36 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $146.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $67.18 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $224.80 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $99.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $93.67 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $459.43 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $132.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $328.30 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $104.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $264.20 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $33.20 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $506.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $144.90 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $87.01 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $205.80 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $18.30 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $1,897.50 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $17.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $218.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $210.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $465.75 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $161.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $49.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $1,603.74 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $228.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $333.50 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $152.32 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $281.06 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $238.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $484.29 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $77.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $13.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $50.00 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $199.98 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $88.03 |
190116 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 5531, 2859, S/N, S/N, 12909, 2725, 7415, 904, 119252, 1181710, 2579, 6665, 1078, 1180403, 206, 208, 210, 213, 216, 903, 7864, 863971, 865557, 116, 23425, 865783, 866250, | $44.00 |
190115 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221731 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 673, 801, 802 | $7,544.00 |
190115 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221731 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 673, 801, 802 | $3,622.50 |
190115 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221731 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 673, 801, 802 | $8,096.00 |
190114 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 | $1,794.00 |
190114 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 | $3,910.00 |
190114 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 | $1,943.50 |
190114 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 | $411.70 |
190114 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 | $5,924.80 |
190114 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 | $3,289.00 |
190114 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 | $7,259.95 |
190114 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 | $2,093.00 |
190114 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 | $1,840.00 |
190114 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 | $1,587.00 |
190114 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 | $6,319.25 |
190114 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 | $584.89 |
190114 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 | $690.00 |
190114 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 | $8,832.00 |
190114 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 | $5,161.20 |
190114 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 | $3,588.00 |
190114 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 | $4,450.50 |
190114 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 | $5,289.08 |
190114 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 | $1,932.00 |
190114 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 213, 526, 229, 255, 261, 291, 531, 536, 538, 539, 543, 545, 546, 548, 550, 552, 555, 560, 558 | $4,903.60 |
190113 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES BERONA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES BERONA, S.A. DE C.V..- CR 220016890 (1); TRABAJOS URGENTES POR FALLA EN EL TRANSFORMADOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 002710 | $45,827.50 |
190112 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220016666 (1); ANTICIPO OCTUBRE 2009 POR LA DISPOSICIÓN FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6103 | $2,500,000.00 |
190111 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GOOD LIVING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOOD LIVING DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016649 (1); DEVOLUCION DE LAS CANTIDADES PAGADAS POR CONCEPTO DE DERECHOS NO DEVENGADOS; FACTURAS: OFICIO | $1,203,371.70 |
190110 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 220016645 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE RECIBO DEL S.I.A.P.A. PERIODO 01/08/2009 AL 31/08/2009; FACTURAS: 101061307 | $292.00 |
190109 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220016583 (1); COMPRA DE 1 CILINDRO DE GAS L.P. DE 30 KILOS.; FACTURAS: VD 09787 | $282.30 |
190108 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220016582 (1); REUBICACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PANTEON MEZQUITAN A PANTEON GUADALAJARA.; FACTURAS: 3311 | $3,000.00 |
190107 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARIZMENDI FOMBONA MARTA ESTELA | ARIZMENDI FOMBONA MARTA ESTELA.- CR 220016574 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CD. OREGON PARA ASISTIR A LA SEMANA JALSICO EN OREGON; FACTURAS: 4488, 1392161138343 | $14,197.68 |
190107 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARIZMENDI FOMBONA MARTA ESTELA | ARIZMENDI FOMBONA MARTA ESTELA.- CR 220016574 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CD. OREGON PARA ASISTIR A LA SEMANA JALSICO EN OREGON; FACTURAS: 4488, 1392161138343 | $300.00 |
190106 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 220016566 (1); COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y FILTROS DE ACEITE, ORDEN 6127.; FACTURAS: 65696 Y 65490 | $54,598.55 |
190105 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220016563 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, ORDEN 1736.; FACTURAS: A 019 | $21,131.59 |
190104 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. RASTRO | VE GALAB, S.A. DE C.V. | VE GALAB, S.A. DE C.V..- CR 220016562 (1); COMPRA DE 300 FRASCO ESTERIL 60 ML. ORDEN 6781.; FACTURAS: 41995 | $690.00 |
190103 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220016547 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6373, 6374, 6390 Y 6514.; FACTURAS: A 32897, A 32974, A 32979, A32980,A32981 | $1,205.88 |
190103 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220016547 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6373, 6374, 6390 Y 6514.; FACTURAS: A 32897, A 32974, A 32979, A32980,A32981 | $150.88 |
190103 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220016547 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6373, 6374, 6390 Y 6514.; FACTURAS: A 32897, A 32974, A 32979, A32980,A32981 | $197.23 |
190103 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220016547 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6373, 6374, 6390 Y 6514.; FACTURAS: A 32897, A 32974, A 32979, A32980,A32981 | $245.02 |
190102 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER | SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER.- CR 220016532 (1); COMPRA DE CLORO Y PASTILLAS DE CLORO, ORDEN 6657 Y 6713.; FACTURAS: 276, 278 | $241.50 |
190102 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER | SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER.- CR 220016532 (1); COMPRA DE CLORO Y PASTILLAS DE CLORO, ORDEN 6657 Y 6713.; FACTURAS: 276, 278 | $437.00 |
190101 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016530 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS, CAL Y MALLA ELECTROSOLDADA, ORDEN 6545.; FACTURAS: A 9439 | $3,151.00 |
190100 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220016518 (1); MANTENIMIENTO DE UN COMPRESOR; FACTURAS: 5290 | $3,565.00 |
190099 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220016511 (1); CURSO DE INGLES DEL 27 DE JULIO AL 7 DE AGO. 2009; FACTURAS: 15750 | $7,000.00 |
190098 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | MAYORGA HUIZAR TERESA DE JESUS | MAYORGA HUIZAR TERESA DE JESUS.- CR 220016506 (1); GASTOS DE MARCHA DE MAYORGA HUIZAR OFELIA QUIEN FALLECIERA EL 23 AGO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $9,709.40 |
190097 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GARCIA LOPEZ DOLORES | GARCIA LOPEZ DOLORES.- CR 220016505 (1); GASTOS DE MARCHAS DE PALACIOS VELAZQUEZ ISMAEL QUIEN FALLECIERA EL 23 JULIO 2009; FACTURAS: RECIBO | $12,106.44 |
190096 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | GARCIA QUIROZ MONICA | GARCIA QUIROZ MONICA.- CR 220016495 (1); CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS , ORDEN 6826.; FACTURAS: 251 | $115,000.00 |
190095 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220016486 (1); COMPRA DE 60 KILOS DE GAS LP PARA ALIMENTOS DE LAS AVES DEL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 27765 | $564.50 |
190094 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V..- CR 220016445 (1); COMPRA DE FILTROS DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5682.; FACTURAS: 84866 G | $249.44 |
190093 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LOPEZ RODRIGUEZ SONIA | LOPEZ RODRIGUEZ SONIA.- CR 220016440 (1); COMPRA DE LIBROS FACT. 284, 287, 288, 289, 290, 291,292, 293 Y 294; FACTURAS: 281,282,283 | $8,844.00 |
190092 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016372 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 28.; FACTURAS: CA00077185 | $35,651.91 |
190091 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. | CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016371 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 385.; FACTURAS: 40957 | $11,040.00 |
190090 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220016344 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 6409, 6511 Y 6700.; FACTURAS: G 189, G 211, G 232 | $2,264.93 |
190090 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220016344 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 6409, 6511 Y 6700.; FACTURAS: G 189, G 211, G 232 | $1,213.03 |
190090 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220016344 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 6409, 6511 Y 6700.; FACTURAS: G 189, G 211, G 232 | $3,664.36 |
190089 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | REGISTRO CIVIL | CORPORATIVO Y DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO Y DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016316 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL DE HERRERIA, ORDEN 3728.; FACTURAS: 2722 | $4,255.00 |
190088 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO | ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220016012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13676, DB 004, 12083, DB 002, 09748, DB 005, 0203906 | $60.00 |
190088 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO | ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220016012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13676, DB 004, 12083, DB 002, 09748, DB 005, 0203906 | $75.60 |
190088 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO | ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220016012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13676, DB 004, 12083, DB 002, 09748, DB 005, 0203906 | $201.50 |
190088 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO | ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220016012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13676, DB 004, 12083, DB 002, 09748, DB 005, 0203906 | $65.00 |
190088 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO | ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220016012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13676, DB 004, 12083, DB 002, 09748, DB 005, 0203906 | $64.00 |
190088 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO | ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220016012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13676, DB 004, 12083, DB 002, 09748, DB 005, 0203906 | $150.00 |
190088 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO | ESCOTO RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220016012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13676, DB 004, 12083, DB 002, 09748, DB 005, 0203906 | $37.60 |
190087 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 | $16.00 |
190087 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 | $85.95 |
190087 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 | $291.49 |
190087 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 | $10.00 |
190087 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 | $30.99 |
190087 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 | $165.00 |
190087 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 | $165.00 |
190087 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 | $1,052.25 |
190087 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 | $90.00 |
190087 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 | $218.70 |
190087 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 | $11.99 |
190087 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 | $16.00 |
190087 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 | $55.60 |
190087 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS SPOR FONDO REVOLVENTE, DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 9052, 282449, 75598, 76322, 34481, 34482, 34484, 330507, 5705, 59821, 59822, 59936, 78851, 332341 | $16.00 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,037.88 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,215.96 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,699.70 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,480.05 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,037.45 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,215.96 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,083.71 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $270.20 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $137.75 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $2,513.21 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,118.26 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $207.00 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $2,356.92 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $270.20 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,699.70 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,348.21 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,083.71 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $2,783.41 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,215.96 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $661.25 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $270.20 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,083.71 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,215.96 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,659.40 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,083.71 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,083.71 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $414.00 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $4,561.82 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $270.20 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $3,492.99 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $2,204.90 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,037.45 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,659.40 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $207.00 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $2,356.92 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $207.00 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $2,356.92 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $414.00 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $4,561.82 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $316.20 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $270.20 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,215.96 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,215.96 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $563.50 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,083.71 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $270.20 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,301.95 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,699.70 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $623.70 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $563.50 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $270.20 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,083.71 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,037.45 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,037.45 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $4,561.82 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $414.00 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,699.70 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $2,356.93 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,318.45 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,699.70 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,699.70 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,348.21 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,083.71 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,215.96 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,699.70 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,037.45 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,083.71 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $270.20 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,253.50 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $563.50 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,969.90 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $414.00 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $4,561.82 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,699.70 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,612.71 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $1,037.45 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $4,561.82 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $414.00 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $270.20 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $414.00 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $4,561.83 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $270.20 |
95227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 835, 845, 849, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, | $270.20 |
95226 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221674 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50790, 50762, 50765, 50763, 50764 | $294.63 |
95226 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221674 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50790, 50762, 50765, 50763, 50764 | $126.02 |
95226 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221674 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50790, 50762, 50765, 50763, 50764 | $126.02 |
95226 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221674 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50790, 50762, 50765, 50763, 50764 | $248.22 |
95226 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221674 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50790, 50762, 50765, 50763, 50764 | $609.51 |
95225 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220016952 (1); RETENCIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,106.11 |
95224 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220016951 (1); RETENCIONES AL PERSONAL DEL MPIO. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,205,272.16 |
95223 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016842 (1); SUMINISTRO DE 77 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 364646 | $341.11 |
95222 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016837 (1); SUMINISTRO DE 1246 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 617264, 618973 | $1,541.64 |
95222 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016837 (1); SUMINISTRO DE 1246 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 617264, 618973 | $3,978.14 |
95221 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016770 (1); SUMINISTRO DE 505 LTS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 618674 | $2,237.15 |
95220 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016763 (1); SUMINISTRO DE 88 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 117208 | $389.84 |
95219 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220016642 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 310 | $19,639.70 |
95218 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220016633 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA 75; FACTURAS: 0321 | $22,388.20 |
95217 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220016631 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA 75; FACTURAS: 0322 | $22,388.20 |
95216 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016628 (1); COMPRA DE TRAPEADORES, ORDEN 6260 Y 6709.; FACTURAS: 16203, 16338 | $201.25 |
95216 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016628 (1); COMPRA DE TRAPEADORES, ORDEN 6260 Y 6709.; FACTURAS: 16203, 16338 | $4,554.00 |
95215 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220016625 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, ORDEN 6541.; FACTURAS: 33332 | $9,798.00 |
95214 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220016592 (1); COMPRA DE BOLSA JUMBO PARA BASURA Y CLORO EN PASTILLA, ORDEN 6643.; FACTURAS: 23249 | $540.50 |
95213 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220016422 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 5990.; FACTURAS: 0198 | $1,656.00 |
95212 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 | $1,798.60 |
95212 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 | $5,083.00 |
95212 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 | $954.50 |
95212 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 | $414.00 |
95212 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 | $2,378.20 |
95212 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 | $1,518.00 |
95212 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 | $138.00 |
95212 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 | $2,288.50 |
95212 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 | $883.20 |
95212 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 | $319.70 |
95212 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 | $138.00 |
95212 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 | $984.40 |
95212 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 | $984.40 |
95212 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 | $1,276.50 |
95212 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 | $1,421.40 |
95212 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 | $441.60 |
95212 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 | $138.00 |
95212 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 | $4,692.00 |
95212 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016397 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779,1787,1795 Y 1803.; FACTURAS: 56843,6359,, 56844, 5860,56859, 56836,56814,, 6330, 5776, 56494,5973,56539, 56537, 56567, 56201, 56738,56737, 6251, 56 | $607.20 |
95211 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1773 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1406 | $84,503.02 |
95211 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1773 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1406 | $-38,026.36 |
95210 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB1672 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-074/09; FACTURAS: 0729 | $962,074.88 |
95210 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB1672 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-074/09; FACTURAS: 0729 | $-288,622.46 |
95209 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221733 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2289, 2290 | $4,025.00 |
95209 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221733 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2289, 2290 | $4,025.00 |
95208 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 366, 378, 380, 386 | $100.00 |
95208 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 366, 378, 380, 386 | $1,130.37 |
95208 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 366, 378, 380, 386 | $1,437.50 |
95208 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 366, 378, 380, 386 | $100.00 |
95208 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 366, 378, 380, 386 | $3,240.70 |
95207 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 7038, 17644, 18164, 18172, 18177, 18178, 18179 | $2,715.13 |
95207 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 7038, 17644, 18164, 18172, 18177, 18178, 18179 | $4,412.00 |
95207 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 7038, 17644, 18164, 18172, 18177, 18178, 18179 | $172.50 |
95207 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 7038, 17644, 18164, 18172, 18177, 18178, 18179 | $1,814.79 |
95207 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 7038, 17644, 18164, 18172, 18177, 18178, 18179 | $471.50 |
95207 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 7038, 17644, 18164, 18172, 18177, 18178, 18179 | $5,538.24 |
95207 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 7038, 17644, 18164, 18172, 18177, 18178, 18179 | $4,424.23 |
95207 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 7038, 17644, 18164, 18172, 18177, 18178, 18179 | $3,120.00 |
95207 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6805, 7038, 17644, 18164, 18172, 18177, 18178, 18179 | $471.50 |
95206 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3263, 3294, 3295, 3296, 3297, 3299 | $1,380.00 |
95206 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3263, 3294, 3295, 3296, 3297, 3299 | $460.00 |
95206 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3263, 3294, 3295, 3296, 3297, 3299 | $1,610.00 |
95206 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3263, 3294, 3295, 3296, 3297, 3299 | $1,955.00 |
95206 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3263, 3294, 3295, 3296, 3297, 3299 | $3,910.00 |
95206 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3263, 3294, 3295, 3296, 3297, 3299 | $920.00 |
95205 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6205, 6210, 6231, 6240, 6285, 6306, 6307 | $414.00 |
95205 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6205, 6210, 6231, 6240, 6285, 6306, 6307 | $2,288.45 |
95205 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6205, 6210, 6231, 6240, 6285, 6306, 6307 | $2,760.00 |
95205 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6205, 6210, 6231, 6240, 6285, 6306, 6307 | $1,797.45 |
95205 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6205, 6210, 6231, 6240, 6285, 6306, 6307 | $98.90 |
95205 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6205, 6210, 6231, 6240, 6285, 6306, 6307 | $2,085.70 |
95205 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6205, 6210, 6231, 6240, 6285, 6306, 6307 | $4,676.36 |
95204 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79389, 130619, 131475, 132954, 79618, 79371, 131574, 79675 | $66.70 |
95204 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79389, 130619, 131475, 132954, 79618, 79371, 131574, 79675 | $234.60 |
95204 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79389, 130619, 131475, 132954, 79618, 79371, 131574, 79675 | $3,636.30 |
95204 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79389, 130619, 131475, 132954, 79618, 79371, 131574, 79675 | $23.00 |
95204 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79389, 130619, 131475, 132954, 79618, 79371, 131574, 79675 | $638.25 |
95204 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79389, 130619, 131475, 132954, 79618, 79371, 131574, 79675 | $234.60 |
95204 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79389, 130619, 131475, 132954, 79618, 79371, 131574, 79675 | $2,858.90 |
95204 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79389, 130619, 131475, 132954, 79618, 79371, 131574, 79675 | $2,047.00 |
95203 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10728, 10736, 10743, 10744, 10745, 10747 | $10,959.50 |
95203 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10728, 10736, 10743, 10744, 10745, 10747 | $4,379.20 |
95203 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10728, 10736, 10743, 10744, 10745, 10747 | $10,559.30 |
95203 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10728, 10736, 10743, 10744, 10745, 10747 | $5,564.21 |
95203 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10728, 10736, 10743, 10744, 10745, 10747 | $3,484.50 |
95203 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10728, 10736, 10743, 10744, 10745, 10747 | $1,725.00 |
95202 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 | $466.90 |
95202 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 | $514.90 |
95202 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 | $66.93 |
95202 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 | $2,827.56 |
95202 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 | $2,753.42 |
95202 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 | $1,794.00 |
95202 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 | $73.49 |
95202 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 | $1,133.90 |
95202 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 | $132.25 |
95202 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 | $1,118.00 |
95202 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 | $1,794.00 |
95202 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 | $1,564.00 |
95202 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 | $1,609.51 |
95202 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 | $146.05 |
95202 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11497, 11502, 11505, 11509, 11498, 11496, 11515, 11511, 11512, 11542, 11537, 11541, 11543, 11528, 11536 | $2,344.91 |
95201 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221706 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50819, 50871 | $535.65 |
95201 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221706 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50819, 50871 | $624.31 |
95200 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221705 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10568 | $1,411.05 |
95199 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221704 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9246 | $1,380.00 |
95198 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221703 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R253424 | $4,577.00 |
95197 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221702 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56671, 57401, 57383, 57276, 57321, 57368, 57144, 57145, 57232 | $7,442.27 |
95197 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221702 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56671, 57401, 57383, 57276, 57321, 57368, 57144, 57145, 57232 | $2,104.50 |
95197 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221702 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56671, 57401, 57383, 57276, 57321, 57368, 57144, 57145, 57232 | $8,490.59 |
95197 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221702 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56671, 57401, 57383, 57276, 57321, 57368, 57144, 57145, 57232 | $6,356.96 |
95197 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221702 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56671, 57401, 57383, 57276, 57321, 57368, 57144, 57145, 57232 | $715.75 |
95197 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221702 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56671, 57401, 57383, 57276, 57321, 57368, 57144, 57145, 57232 | $2,078.29 |
95197 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221702 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56671, 57401, 57383, 57276, 57321, 57368, 57144, 57145, 57232 | $2,409.57 |
95197 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221702 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56671, 57401, 57383, 57276, 57321, 57368, 57144, 57145, 57232 | $7,334.93 |
95197 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221702 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56671, 57401, 57383, 57276, 57321, 57368, 57144, 57145, 57232 | $2,677.20 |
95196 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24221700 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 929 | $4,600.00 |
95195 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 | $2,928.38 |
95195 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 | $287.50 |
95195 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 | $557.75 |
95195 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 | $402.50 |
95195 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 | $1,147.00 |
95195 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 | $345.00 |
95195 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 | $3,269.44 |
95195 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 | $172.50 |
95195 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 | $402.50 |
95195 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 | $299.00 |
95195 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11858, 11882, 11771, 11790, 11884, 11895, 11958, 11984, 11986, 11987 | $7,553.20 |
95194 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22101, 22037, 22057, 22063, 22068, 22073, 22088 | $1,931.86 |
95194 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22101, 22037, 22057, 22063, 22068, 22073, 22088 | $1,506.36 |
95194 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22101, 22037, 22057, 22063, 22068, 22073, 22088 | $1,769.06 |
95194 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22101, 22037, 22057, 22063, 22068, 22073, 22088 | $1,769.06 |
95194 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22101, 22037, 22057, 22063, 22068, 22073, 22088 | $839.36 |
95194 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22101, 22037, 22057, 22063, 22068, 22073, 22088 | $1,069.36 |
95194 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22101, 22037, 22057, 22063, 22068, 22073, 22088 | $1,769.06 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $803.69 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $920.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $920.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $920.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $442.04 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $741.75 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $920.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $920.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $920.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $920.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $9,076.72 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $920.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $977.50 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $2,127.50 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $1,035.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $0.01 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $7,156.06 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $920.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $747.50 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $920.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $920.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $1,599.97 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95193 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13103, 13181, 13182, 13183, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191, 13193, 13194, 13197 | $483.00 |
95192 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 167836, 167874, 167995 | $1,448.53 |
95192 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 167836, 167874, 167995 | $726.32 |
95192 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 167836, 167874, 167995 | $976.96 |
95191 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 | $414.00 |
95191 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 | $345.00 |
95191 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 | $5,347.50 |
95191 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 | $4,945.00 |
95191 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 | $989.00 |
95191 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 | $4,945.00 |
95191 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 | $1,667.50 |
95191 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 | $3,565.00 |
95191 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 | $218.50 |
95191 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 | $1,150.00 |
95191 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 | $345.00 |
95191 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 | $2,449.50 |
95191 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 | $2,001.00 |
95191 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 | $1,403.00 |
95191 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 | $448.50 |
95191 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4259, 4262, 4263, 4264, 4268, 4265 | $2,150.50 |
95190 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 | $344.23 |
95190 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 | $2,182.22 |
95190 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 | $619.34 |
95190 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 | $742.55 |
95190 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 | $3,990.50 |
95190 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 | $129.31 |
95190 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 | $91.43 |
95190 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 | $230.00 |
95190 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 | $1,147.08 |
95190 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 | $296.01 |
95190 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 | $345.00 |
95190 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 | $671.09 |
95190 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 | $79.75 |
95190 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 | $144.90 |
95190 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 | $453.84 |
95190 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 | $725.93 |
95190 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 | $2,415.00 |
95190 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 | $492.20 |
95190 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11431, 11426, 11433, 11427, 11428, 11429, 11399, 11396, 11439, 11432, 11434, 11438, 11475, 11470, 11476, 11472, 11464, 11465, 11471 | $908.27 |
95189 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221673 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14385, 14400, 14328, 14353 | $2,145.90 |
95189 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221673 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14385, 14400, 14328, 14353 | $660.79 |
95189 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221673 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14385, 14400, 14328, 14353 | $389.28 |
95189 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221673 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14385, 14400, 14328, 14353 | $1,059.73 |
95188 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221672 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1972, 1974, 1973 | $1,276.50 |
95188 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221672 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1972, 1974, 1973 | $920.00 |
95188 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221672 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1972, 1974, 1973 | $6,049.00 |
95187 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221671 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61720 | $3,657.00 |
95186 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221669 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: G1103 | $9,051.96 |
95185 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221668 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9234 | $10,925.00 |
95184 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221663 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10443, 10446, 10444, 10450, 10451, 10452 | $230.00 |
95184 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221663 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10443, 10446, 10444, 10450, 10451, 10452 | $1,803.20 |
95184 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221663 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10443, 10446, 10444, 10450, 10451, 10452 | $1,334.00 |
95184 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221663 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10443, 10446, 10444, 10450, 10451, 10452 | $4,321.70 |
95184 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221663 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10443, 10446, 10444, 10450, 10451, 10452 | $4,473.50 |
95184 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221663 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10443, 10446, 10444, 10450, 10451, 10452 | $2,503.55 |
95183 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221662 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1119, 1120, 1118 | $7,475.00 |
95183 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221662 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1119, 1120, 1118 | $1,725.00 |
95183 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221662 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1119, 1120, 1118 | $2,875.00 |
95182 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24221656 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 56773 | $675.62 |
95181 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3202 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220016586 (1); RENTA DE ESPACIO FISICO EN EL CERRO DE LA HIGUERA, MPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, OCTUBRE/2009; FACTURAS: 17279 | $13,735.60 |
95180 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220016572 (1); BOLETO P/SARAH OBREGON DAVIS A UNA REUNION D/TRABAJO C/BOSCO REFERENTE,VILLA PANAMERICANA E/MEXICO; FACTURAS: 61278, 1393513573383 | $3,772.93 |
95180 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220016572 (1); BOLETO P/SARAH OBREGON DAVIS A UNA REUNION D/TRABAJO C/BOSCO REFERENTE,VILLA PANAMERICANA E/MEXICO; FACTURAS: 61278, 1393513573383 | $230.00 |
95179 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016568 (1); BOLETO P/JUAN PALOMAR P/ASISTIR A UNA REUNION RELACIONADO C/VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43414, 1396027791959 | $3,731.78 |
95179 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016568 (1); BOLETO P/JUAN PALOMAR P/ASISTIR A UNA REUNION RELACIONADO C/VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43414, 1396027791959 | $115.00 |
95178 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016560 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5319.; FACTURAS: 11720 | $156,906.00 |
95177 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016548 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISITR A PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 44414, 1396028369803 | $115.00 |
95177 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016548 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISITR A PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 44414, 1396028369803 | $3,422.60 |
95176 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016546 (1); BOLETO P/VICTOR MARTINEZ DE CASTRO PARA ASISTIR A PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 44437, 1326028369829 | $115.00 |
95176 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016546 (1); BOLETO P/VICTOR MARTINEZ DE CASTRO PARA ASISTIR A PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 44437, 1326028369829 | $3,591.65 |
95175 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | EL FINANCIERO, S.A. DE C.V. | EL FINANCIERO, S.A. DE C.V..- CR 220016542 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2889.; FACTURAS: 98388 | $4,600.00 |
95174 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | TINAJERO BARRERA ALFREDO | TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220016540 (1); SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE NOTAS Y ENTREVISTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 82.; FACTURAS: 918 | $6,900.00 |
95173 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016539 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 490.; FACTURAS: 8237 | $10,500.00 |
95172 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016537 (1); BOLETO P/VICTOR MARTINEZ P/ASISTIR A UNA REUNION RELACIONADO C/VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 45166, 1393649277562 | $3,980.36 |
95172 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016537 (1); BOLETO P/VICTOR MARTINEZ P/ASISTIR A UNA REUNION RELACIONADO C/VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 45166, 1393649277562 | $115.00 |
95171 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016536 (1); BOLETO P/PATRICO ARCE URZUA P/ASISTIR A UNA REUNION REALACIONADO C/VILLA PANAMERICNA EN MEXICO; FACTURAS: 45167, 1323649277563 | $115.00 |
95171 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016536 (1); BOLETO P/PATRICO ARCE URZUA P/ASISTIR A UNA REUNION REALACIONADO C/VILLA PANAMERICNA EN MEXICO; FACTURAS: 45167, 1323649277563 | $5,669.71 |
95170 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016534 (1); BOLETO P/PATRICIO ARCE URZUA P/ASISITR A UNA REUNION RELACIOANDO C/VILLA PANAMERICNANA EN MEXICO; FACTURAS: 45168, 1393649277564 | $4,370.21 |
95170 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016534 (1); BOLETO P/PATRICIO ARCE URZUA P/ASISITR A UNA REUNION RELACIOANDO C/VILLA PANAMERICNANA EN MEXICO; FACTURAS: 45168, 1393649277564 | $115.00 |
95169 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016533 (1); BOLETO P/VICTOR MARTINEZ P/ASISTIR A UNA REUNION C/BOSCO REF. A LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43104, 1396027644118 | $3,355.48 |
95169 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016533 (1); BOLETO P/VICTOR MARTINEZ P/ASISTIR A UNA REUNION C/BOSCO REF. A LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43104, 1396027644118 | $115.00 |
95168 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016531 (1); BOLETO PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 44358, 1396028341313 | $2,871.75 |
95168 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016531 (1); BOLETO PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 44358, 1396028341313 | $115.00 |
95167 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016529 (1); BOLETO PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 44478, 1396028369880 | $3,353.98 |
95167 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016529 (1); BOLETO PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 44478, 1396028369880 | $115.00 |
95166 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016528 (1); BOLETO P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISTIR A LA CONVENCION INTERNACION EN MEXICO; FACTURAS: 45263, 1393649302567 | $115.00 |
95166 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016528 (1); BOLETO P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISTIR A LA CONVENCION INTERNACION EN MEXICO; FACTURAS: 45263, 1393649302567 | $3,520.36 |
95165 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016527 (1); BOLETO P/JUAN PALOMAR P/ASISITR A REUNION DE TRAB. REF. A LOS UDIS Y LA VILLA PANANERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 45165, 1323649277561 | $115.00 |
95165 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016527 (1); BOLETO P/JUAN PALOMAR P/ASISITR A REUNION DE TRAB. REF. A LOS UDIS Y LA VILLA PANANERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 45165, 1323649277561 | $2,393.44 |
95164 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016525 (1); BOLETO P/JAZMIN SERRANO P/ASISTIR A LA XXV JORNADA NAC. DE OTOPEDIA EN IXTAPA, ZIHUATANEJO; FACTURAS: 45262, 1323649302566 | $115.00 |
95164 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016525 (1); BOLETO P/JAZMIN SERRANO P/ASISTIR A LA XXV JORNADA NAC. DE OTOPEDIA EN IXTAPA, ZIHUATANEJO; FACTURAS: 45262, 1323649302566 | $6,247.58 |
95163 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016523 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 45119, 1323649237188 | $115.00 |
95163 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016523 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 45119, 1323649237188 | $4,864.71 |
95162 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016522 (1); BOLETO P/BRAULIO FERNANDEZ P/ASISITR A LA SESION PLENARIA D/LA CONFERENCIA NAC. DE SEG.PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 44913, 1393649171915 | $3,583.98 |
95162 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016522 (1); BOLETO P/BRAULIO FERNANDEZ P/ASISITR A LA SESION PLENARIA D/LA CONFERENCIA NAC. DE SEG.PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 44913, 1393649171915 | $115.00 |
95161 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016521 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 44900, 1393649131997 | $115.00 |
95161 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016521 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 44900, 1393649131997 | $3,252.78 |
95160 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220016519 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6425.; FACTURAS: 113469,113642 | $656.20 |
95160 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220016519 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6425.; FACTURAS: 113469,113642 | $4,130.20 |
95160 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220016519 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6425.; FACTURAS: 113469,113642 | $22,426.60 |
95159 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTACTO CIUDADANO | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR 220016512 (1); TRES MILLARES DE VOLANTES CARTA A UNA TINTA EN PAPEL BOND; FACTURAS: 4516 | $1,207.50 |
95158 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220016462 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 862.; FACTURAS: BE 17125 | $97,648.27 |
95157 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220016459 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 860.; FACTURAS: BE 17153 | $777,444.75 |
95156 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220016367 (1); SERVICIO DE PUBLICACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6167.; FACTURAS: 0045 | $25,875.00 |
95155 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016348 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2515, 2528, 2524 Y 4234.; FACTURAS: 11684, 11700, 11701, 11709 | $2,398.90 |
95155 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016348 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2515, 2528, 2524 Y 4234.; FACTURAS: 11684, 11700, 11701, 11709 | $6,681.50 |
95155 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016348 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2515, 2528, 2524 Y 4234.; FACTURAS: 11684, 11700, 11701, 11709 | $1,150.00 |
95155 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016348 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2515, 2528, 2524 Y 4234.; FACTURAS: 11684, 11700, 11701, 11709 | $1,035.00 |
95154 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220016341 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALFALFA ACHICALADA, ORDEN 6484, 6539 Y 863.; FACTURAS: 32500, 32540, 32547 | $207.00 |
95154 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220016341 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALFALFA ACHICALADA, ORDEN 6484, 6539 Y 863.; FACTURAS: 32500, 32540, 32547 | $5,202.60 |
95154 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220016341 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALFALFA ACHICALADA, ORDEN 6484, 6539 Y 863.; FACTURAS: 32500, 32540, 32547 | $10,393.20 |
95153 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016339 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6744.; FACTURAS: A 47761 | $1,096.24 |
95153 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016339 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6744.; FACTURAS: A 47761 | $7,801.40 |
95153 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016339 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6744.; FACTURAS: A 47761 | $12,159.00 |
95152 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220016336 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6625.; FACTURAS: 114126 | $193.00 |
95152 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220016336 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6625.; FACTURAS: 114126 | $1,080.80 |
95152 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220016336 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 6625.; FACTURAS: 114126 | $10,213.56 |
95151 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220016328 (1); COMPRA DE 30 CUCHILLOS TRAMONTINA, ORDEN 6585.; FACTURAS: 0819 | $3,967.50 |
95150 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220016319 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6492 Y 6500.; FACTURAS: 0812, 0817 | $893.55 |
95150 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220016319 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6492 Y 6500.; FACTURAS: 0812, 0817 | $2,012.50 |
95149 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016315 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 6632.; FACTURAS: 441578,441900, | $5,257.80 |
95148 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016314 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 6634.; FACTURAS: 00506697, | $4,978.40 |
95147 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220016312 (1); ENLACE DE F.O. COMPLEMENTARIO DE MO AN80 EN PLAZA MILENIUM METROCENTER; FACTURAS: 6337 | $83,828.79 |
95146 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016310 (1); COMPRA DE REFRESCOS, CAFE Y DESECHABLES, ORDEN 6403.; FACTURAS: 1585 | $716.79 |
274 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1873 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 328 | $233,243.62 |
274 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1873 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 328 | $-69,973.09 |
273 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB1803 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-023/09; FACTURAS: 0840 | $141,067.33 |
273 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB1803 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-023/09; FACTURAS: 0840 | $-42,320.19 |
272 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1714 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-081/09; FACTURAS: 0325 | $698,425.11 |
272 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1714 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-081/09; FACTURAS: 0325 | $-349,212.56 |
213 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL | CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL.- CR OPB1878 (20); PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO DE BEISBOL PROYECTO 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 2620 | $9,991.48 |
212 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BETSABEE MARTINEZ NIETO | BETSABEE MARTINEZ NIETO.- CR OPB1877 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR SERVICIO SOCIAL PROYECTO 14039ESC003; FACTURAS: AGOSTO | $3,000.00 |
211 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ | FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ.- CR OPB1876 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR SERVICIO SOCIAL PROYECTO 14039ESC009; FACTURAS: AGOSTO | $3,000.00 |
210 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA | JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA.- CR OPB1875 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR SERVICIO SOCIAL PROYECTO 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: AGOSTO | $3,000.00 |
209 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARLOS ERNESTO GARCIA SANDOVAL | CARLOS ERNESTO GARCIA SANDOVAL.- CR OPB1871 (20); MATERIAL PARA TORNEO DE SKATEBOARDING PROYECTO 14039ESC010 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 703 | $9,660.00 |
208 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR OPB1867 (20); MATERIAL PARA TALLER DE FOMENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA PROYECTO 14039ESC004 EL DEAN; FACTURAS: 2591 | $11,608.56 |
207 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR OPB1866 (20); MATERIAL PARA TALLER DE FOMENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION DE VIGILANCIA PROYECTO 14039ESC001 EL SAUZ; FACTURAS: 2592 | $10,149.21 |
Total Mensual Octubre 2009 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:24 hrs. |
$227,834,246.85 |