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Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2016 | ||||||||||
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No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
257269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | TOMAS FLORES MONROY | CR NO. 22000378.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257269, A FAVOR DE TOMAS FLORES MONROY | $1,800.00 |
257268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ROSA GONZALEZ GOMEZ | CR NO. 22000377.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257268, A FAVOR DE ROSA GONZALEZ GOMEZ | $1,800.00 |
257267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ROBERTO AGUILA MENDOZA | CR NO. 22000376.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257267, A FAVOR DE ROBERTO AGUILA MENDOZA | $1,800.00 |
257266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | RENATA FLORES MONTES | CR NO. 22000375.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257266, A FAVOR DE RENATA FLORES MONTES | $1,800.00 |
257264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MIGUEL ANGEL NUÑEZ PACHECO | CR NO. 22000373.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257264, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL NUÑEZ PACHECO | $1,800.00 |
257263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | LAURA DE LOS SANTOS MELENDEZ | CR NO. 22000372.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257263, A FAVOR DE LAURA DE LOS SANTOS MELENDEZ | $1,800.00 |
257262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | JUAN JOSE GONZALEZ SERRANO | CR NO. 22000371.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257262, A FAVOR DE JUAN JOSE GONZALEZ SERRANO | $1,800.00 |
257261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | JUAN JOSE GALLEGOS AGUILERA | CR NO. 22000370.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257261, A FAVOR DE JUAN JOSE GALLEGOS AGUILERA | $1,800.00 |
257260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | JOSE ARMANDO PEREZ MARTINEZ | CR NO. 22000369.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257260, A FAVOR DE JOSE ARMANDO PEREZ MARTINEZ | $1,800.00 |
257259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | JORGE REYES BAUTISTA | CR NO. 22000368.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257259, A FAVOR DE JORGE REYES BAUTISTA | $1,800.00 |
257258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | J. JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ | CR NO. 22000367.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257258, A FAVOR DE J. JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ | $1,800.00 |
257257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | HERLINDA SANDOVAL GOMEZ | CR NO. 22000366.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257257, A FAVOR DE HERLINDA SANDOVAL GOMEZ | $1,800.00 |
257256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GERARDO DUARTE PEREZ | CR NO. 22000365.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257256, A FAVOR DE GERARDO DUARTE PEREZ | $1,800.00 |
257255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GABRIEL JUAN MARCELINO | CR NO. 22000364.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257255, A FAVOR DE GABRIEL JUAN MARCELINO | $1,800.00 |
257254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ERIKA KARINA SOTO CHAVEZ | CR NO. 22000363.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257254, A FAVOR DE ERIKA KARINA SOTO CHAVEZ | $1,800.00 |
257253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | EFRAIN SANTOS AMADOR | CR NO. 22000362.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257253, A FAVOR DE EFRAIN SANTOS AMADOR | $1,800.00 |
257252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CASILDA MORALES RODRIGUEZ | CR NO. 22000361.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257252, A FAVOR DE CASILDA MORALES RODRIGUEZ | $1,800.00 |
257251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CAROLINA HERRERA DIAZ | CR NO. 22000360.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257251, A FAVOR DE CAROLINA HERRERA DIAZ | $1,800.00 |
257250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | BERTHA SANDOVAL VELIZ | CR NO. 22000359.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257250, A FAVOR DE BERTHA SANDOVAL VELIZ | $1,800.00 |
257248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ANGEL SANTOS SUSTAITA | CR NO. 22000357.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257248, A FAVOR DE ANGEL SANTOS SUSTAITA | $1,800.00 |
257247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ALEJANDRO ARCOS ESCALANTE | CR NO. 22000356.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257247, A FAVOR DE ALEJANDRO ARCOS ESCALANTE | $1,800.00 |
257246 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO TESORERIA | FLORES TORRICO HORACIO ISAAC | CR NO. 76000003.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE SU VIAJE A LA CD DE MEXICO DF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257246, A FAVOR DE FLORES TORRICO HORACIO ISAAC | $142.13 |
257246 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO TESORERIA | FLORES TORRICO HORACIO ISAAC | CR NO. 76000003.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE SU VIAJE A LA CD DE MEXICO DF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257246, A FAVOR DE FLORES TORRICO HORACIO ISAAC | $117.11 |
257246 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | FLORES TORRICO HORACIO ISAAC | CR NO. 76000003.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE SU VIAJE A LA CD DE MEXICO DF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257246, A FAVOR DE FLORES TORRICO HORACIO ISAAC | $198.00 |
257246 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO TESORERIA | FLORES TORRICO HORACIO ISAAC | CR NO. 76000003.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE SU VIAJE A LA CD DE MEXICO DF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257246, A FAVOR DE FLORES TORRICO HORACIO ISAAC | $78.58 |
257245 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 76000014.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257245, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
257244 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 76000013.- AYUDA ECONOMICA POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257244, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $13,689.00 |
257243 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 76000010.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARRELLANO POR EL MES ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257243, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
257241 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 22000334.- SERVICIOS NOTARIALES QUE CAUSAN LA ELABORACION Y PROTOCOLIZACION DE ESCRITURAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257241, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $10,866.51 |
257241 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 22000334.- SERVICIOS NOTARIALES QUE CAUSAN LA ELABORACION Y PROTOCOLIZACION DE ESCRITURAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257241, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $10,866.51 |
257239 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 22000263.- PENSION POR EL MES FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257239, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
257238 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 22000262.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257238, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
257236 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000064.- COMPRA DE DIPTICOS "CONOCE EL NUEVO REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257236, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,714.00 |
160725 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 76000017.- APORTACION POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160725, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,920.78 |
257234 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | ACEVES HERNANDEZ ANA KAREN LIZETH | CR NO. 22000322.- INDEMNIZACION POR REPARACION DE DAÑO DERIVADO DE LA RECOMENDACION CNDH NUMERO 28/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257234, A FAVOR DE ACEVES HERNANDEZ ANA KAREN LIZETH | $139,845.00 |
160724 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 76000016.- APORTACION POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160724, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $352,303.64 |
160723 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 22000075.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160723, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
160723 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 22000075.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160723, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
160723 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 22000075.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160723, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $1,000,000.00 |
257229 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 76000012.- PENSION POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257229, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
257228 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 22000259.- ALIMENTOS E LOS ESCOLTAS DEL COMISARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257228, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $6,300.00 |
160722 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 76000015.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160722, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $11,666,666.66 |
257227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS MARTINES MARILA | CR NO. 22000293.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257227, A FAVOR DE VILLEGAS MARTINES MARILA | $5,737.82 |
257226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | CR NO. 22000292.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257226, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | $5,737.82 |
257225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO | CR NO. 22000291.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257225, A FAVOR DE ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO | $5,737.82 |
257224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | CR NO. 22000290.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257224, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | $5,737.82 |
257223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO | CR NO. 22000289.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257223, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO | $5,737.82 |
257222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR | CR NO. 22000288.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257222, A FAVOR DE ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR | $5,737.82 |
257221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 22000287.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257221, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
257220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | CR NO. 22000286.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257220, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | $5,737.82 |
257218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PEREZ FRANCISCO | CR NO. 22000284.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257218, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO | $5,737.82 |
257217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 22000283.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257217, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
257216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 22000282.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257216, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
257215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCIAL PEREZ JESSICA | CR NO. 22000281.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257215, A FAVOR DE MARCIAL PEREZ JESSICA | $5,737.82 |
257214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEAL JIMENEZ BOGAR | CR NO. 22000280.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257214, A FAVOR DE LEAL JIMENEZ BOGAR | $5,737.82 |
257213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | CR NO. 22000279.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257213, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | $5,737.82 |
257212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SALAZAR OMAR | CR NO. 22000278.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257212, A FAVOR DE GUTIERREZ SALAZAR OMAR | $5,737.82 |
257211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO | CR NO. 22000277.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257211, A FAVOR DE GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO | $5,737.82 |
257210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | CR NO. 22000276.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257210, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | $5,737.82 |
257209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | CR NO. 22000275.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257209, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
257208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | COULSON PEREZ AIR XALLY | CR NO. 22000274.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257208, A FAVOR DE COULSON PEREZ AIR XALLY | $5,737.82 |
257207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO | CR NO. 22000273.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257207, A FAVOR DE CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO | $5,737.82 |
257206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO SANCHEZ OMAR | CR NO. 22000272.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257206, A FAVOR DE CASTRO SANCHEZ OMAR | $5,737.82 |
257205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS RIOS RENE | CR NO. 22000271.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257205, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE | $5,737.82 |
257204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 22000270.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257204, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
257203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLAS MENDEZ IVAN | CR NO. 22000269.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257203, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN | $5,737.82 |
257202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL ALEJANDRE PEDRO | CR NO. 22000268.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257202, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE PEDRO | $5,737.82 |
257201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMBROSIO CORTES DAVID | CR NO. 22000267.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257201, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID | $5,737.82 |
257200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/01/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22000266.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257200, A FAVOR DE ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
160720 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 76000008.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160720, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $416,666.66 |
160719 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 76000011.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCDO PEÑA POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160719, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
160718 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 22000070.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160718, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
160580 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22000003.- RETENCIONES DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2015 A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160580, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,974,322.20 |
160580 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22000003.- RETENCIONES DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2015 A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160580, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,216,510.13 |
160579 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220000003.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160579, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
661 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22000001.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 661, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $565,432.59 |
661 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22000001.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 661, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $666,341.20 |
661 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22000001.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 661, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $553,195.79 |
653 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22000005.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 653, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,627,226.71 |
652 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22000004.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 POR DIFERENCIAS GENERADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 652, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $448,266.61 |
649 | Detalle Factura de click aquí | 13/01/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CERVANTES ARANDA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 76000004.- CONVENIO POR DEMANDA LABORAL BAJO NUMERO DE EXPEDIENTE 303/2011-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 649, A FAVOR DE CERVANTES ARANDA MARIA DEL CARMEN | $32,021.31 |
Total Mensual Enero 2016 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:35 hrs. |
$63,052,911.83 |