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Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2011 | ||||||||||
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No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
202286 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $153.30 |
202286 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $1,047.82 |
202286 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $885.00 |
202286 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $969.20 |
202286 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $135.37 |
202286 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $31.21 |
202286 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $375.00 |
202286 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $231.00 |
202286 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $89.00 |
202286 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $375.00 |
202286 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $152.10 |
202286 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $106.00 |
202286 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $398.26 |
202286 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $421.95 |
202286 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $20.60 |
202286 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $128.50 |
202286 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $399.34 |
202285 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010003.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA USO Y CONSUMO DENTRO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202285, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $1,718.50 |
202285 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010003.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA USO Y CONSUMO DENTRO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202285, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $172.30 |
202284 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010002.- COMPRA DE PAPELERÍA, AGUA Y MATERIAL ELECTRO. PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202284, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $310.70 |
202284 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010002.- COMPRA DE PAPELERÍA, AGUA Y MATERIAL ELECTRO. PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202284, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $196.00 |
202284 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010002.- COMPRA DE PAPELERÍA, AGUA Y MATERIAL ELECTRO. PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202284, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $1,260.50 |
202283 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010001.- COMPRA DE CAFÉ Y PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202283, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $307.00 |
202283 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010001.- COMPRA DE CAFÉ Y PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202283, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $484.80 |
202283 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010001.- COMPRA DE CAFÉ Y PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202283, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $469.00 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,397.00 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $6,763.00 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $519.00 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,030.00 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $270.00 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $105.00 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $11,600.00 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,610.00 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $50.10 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,868.58 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $54.00 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $81.50 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $201.00 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $129.92 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,143.70 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $154.00 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $338.00 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $361.22 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $190.00 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $309.61 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $369.90 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $339.00 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,430.00 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $99.40 |
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202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,895.94 |
202278 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $10,799.87 |
202277 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220001289.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202277, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
202276 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220001288.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202276, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
202275 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $162.00 |
202275 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,502.70 |
202275 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $27.00 |
202275 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $112.00 |
202275 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $196.00 |
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202275 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $95.00 |
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202275 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $128.00 |
202275 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,898.00 |
202275 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $450.00 |
202274 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $6,113.66 |
202274 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,474.00 |
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202274 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,480.00 |
202273 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OCHOA GONZALEZ RAUL | CR NO. 220001279.- HONORARIOS AUXILIAR DE JEFE DE CALLEJON, CORRIDAS PLAZA DE TOROS 19,26 SEPT 3,17,24,31 OCT. Y 7 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202273, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ RAUL | $15,856.98 |
202270 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,446.00 |
202270 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $317.26 |
202270 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $787.68 |
202270 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $48.20 |
202270 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $221.40 |
202270 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,248.38 |
202270 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $322.73 |
202269 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | AGUILERA DELGADO DAVID | CR NO. 220001261.- DERECHOS PARA LA EXPEDICION DE LA LICENCIA DE EDIFICACION AMPARO 1397/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202269, A FAVOR DE AGUILERA DELGADO DAVID | $3,663.40 |
202268 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERNANDEZ CARDENAS GUSTAVO | CR NO. 220001260.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EXPEDIENTE IV-136/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202268, A FAVOR DE HERNANDEZ CARDENAS GUSTAVO | $131.00 |
202267 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 220001258.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202267, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $3,588.32 |
202267 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 220001258.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202267, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,679.40 |
202266 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH | CR NO. 220001055.- PRESENTACION DE 13 TALLERES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD " ECO LOGIC ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202266, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH | $12,064.00 |
202265 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OLIVA SOLORZANO ALEXIS | CR NO. 220001052.- PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL CALOR DE HABANA DEL 8 DE ENE. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202265, A FAVOR DE OLIVA SOLORZANO ALEXIS | $5,220.00 |
202264 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OLIVA SOLORZANO ALEXIS | CR NO. 220001051.- PRESENTACION DEL GRUPO CALOR DE HABANA DEL 9 DE ENE. 2010 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202264, A FAVOR DE OLIVA SOLORZANO ALEXIS | $5,220.00 |
202263 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | OROZCO SALDAÑA MA. GUADALUPE | CR NO. 220001048.- COMIDA A PONENTES E INVITADOS ESPECIALES D/CONGRESO NAC.D/HOMOTOXICOLOGIA DEL 3 AL 6 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202263, A FAVOR DE OROZCO SALDAÑA MA. GUADALUPE | $7,356.00 |
202262 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GODINEZ RIVAS PEDRO | CR NO. 220001046.- SERV. DE TRANSPORTE Y AFINACION DEL CLAVECIN UTILIZADO DURANTE EVENTO MUSICA VIRREINAL MEXICANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202262, A FAVOR DE GODINEZ RIVAS PEDRO | $11,400.00 |
202261 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220001039.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD EN EL CRUCE DE LA AV. MARIA BANCALARI Y PEDRO DE ALBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202261, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $8,386.80 |
202260 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MONRAZ GOMEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220001037.- PAGO POR DAÑO OCASIONADO DE MANERA DIRECTA A BIEN MUEBLE, EXP 045/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202260, A FAVOR DE MONRAZ GOMEZ CARLOS ALBERTO | $430.00 |
202258 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CANCHOLA SANDOVAL J. GUADALUPE | CR NO. 220001031.- DEVOLUCION DE LOS PAGOS DOBLES DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS DEL 2004 - 2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202258, A FAVOR DE CANCHOLA SANDOVAL J. GUADALUPE | $1,347.00 |
202257 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $681.00 |
202257 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,971.00 |
202257 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $240.00 |
202257 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,281.00 |
202257 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,840.00 |
202257 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,314.00 |
202257 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,845.00 |
202257 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,920.00 |
202257 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,137.00 |
202257 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,826.08 |
202257 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,920.00 |
202257 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,840.00 |
202257 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,169.00 |
202257 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
202257 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $240.00 |
202256 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220001025.- IMPARTICION DE TALLER DE MANUALIDADES "TITERES DE LOS REYES MAGOS" EL 08 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202256, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $2,068.30 |
202255 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA ARGUELLES SUSANA | CR NO. 220001021.- IMPARTICION DEL TALLER DE "LETRAS DE CHOCOLATE" EL 08 DE ENERO DE 2011 P/EVENTO PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202255, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA | $4,815.09 |
202254 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | CR NO. 220001019.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS CON TALLER P/NIÑOS EL 09 DE ENERO DE 2011 EN PASEO SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202254, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | $1,740.00 |
202253 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SILVER TEAM, S.C. | CR NO. 220001013.- SUMINISTRO Y COLOCACION D/CUBICULO P/OFICINA D/070 Y INSTALACION D/PASAMANOS P/AREA D/CAJERO AUTOM.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202253, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. | $4,002.00 |
202253 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SILVER TEAM, S.C. | CR NO. 220001013.- SUMINISTRO Y COLOCACION D/CUBICULO P/OFICINA D/070 Y INSTALACION D/PASAMANOS P/AREA D/CAJERO AUTOM.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202253, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. | $9,419.20 |
202252 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220001012.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD EN VARIAS DIRECCIONES Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI 2). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202252, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $11,020.00 |
202252 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220001012.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD EN VARIAS DIRECCIONES Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI 2). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202252, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $7,592.20 |
202252 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220001012.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD EN VARIAS DIRECCIONES Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI 2). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202252, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $11,936.40 |
202252 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220001012.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD EN VARIAS DIRECCIONES Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI 2). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202252, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $11,600.00 |
202251 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL | CR NO. 220001009.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MUSICAL SON DE PATIO EL 08 DE ENERO/2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202251, A FAVOR DE CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL | $2,320.00 |
202246 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REAL MARQUEZ FRANCISCO JESUS | CR NO. 220000967.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 263 DE NOV. 2010, EXP. II-72/008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202246, A FAVOR DE REAL MARQUEZ FRANCISCO JESUS | $4,059.50 |
202245 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTRADA SANTIAGO PAULO ISRAEL | CR NO. 220000965.- CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA , EXP. 295/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202245, A FAVOR DE ESTRADA SANTIAGO PAULO ISRAEL | $840.00 |
202244 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 220000960.- SERVICIO DE TARJETA BAM DEL REG. SERGIO RIOS BOJORQUEZ POR OCT. Y NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202244, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $1,224.00 |
202243 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ONTIVEROS GUTIERREZ MARIA OFELIA | CR NO. 220000886.- GASTOS DE MARCHA DE MONTES GARCIA JOSE QUIEN FALLECIERA EL 19 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202243, A FAVOR DE ONTIVEROS GUTIERREZ MARIA OFELIA | $10,552.44 |
202242 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ CRISOSTOMO MARIA JUANA | CR NO. 220000885.- GASTOS DE MARCHA DE CRISOSTOMO CASIANO ALBARO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202242, A FAVOR DE JIMENEZ CRISOSTOMO MARIA JUANA | $18,316.80 |
202241 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $103.70 |
202241 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $830.00 |
202241 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $281.00 |
202241 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $887.00 |
202241 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $452.40 |
202241 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $78.58 |
202240 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | CHAVIRA Y ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220001029.- SERVICIO DE HONORARIOS POR ASESORIA PROFESIONAL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202240, A FAVOR DE CHAVIRA Y ASOCIADOS S.C. | $112,000.00 |
202238 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0011.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-120/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSISTENTES E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202238, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $115,486.35 |
202238 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0011.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-120/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSISTENTES E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202238, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-28,871.59 |
202237 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0005.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C20-258/10 PROYECTO ARQUITECTONICO Y EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202237, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | $218,802.50 |
202234 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001274.- ESTUDIO CUALITATIVO BASADO EN GRUPOS DE ENFOQUE REALIZADAS EN OCT. Y NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202234, A FAVOR DE CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | $81,200.00 |
202234 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001274.- ESTUDIO CUALITATIVO BASADO EN GRUPOS DE ENFOQUE REALIZADAS EN OCT. Y NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202234, A FAVOR DE CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | $81,200.00 |
112368 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0043.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-061/10 AMPLIACION DE CABINA DE RADIOCOMUNICACIONES PARA INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112368, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | $56,362.00 |
112368 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0043.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-061/10 AMPLIACION DE CABINA DE RADIOCOMUNICACIONES PARA INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112368, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | $-11,272.40 |
112367 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0041.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-144/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO (ORIENTE) UBIC: Y AV.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112367, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | $98,443.69 |
112367 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0041.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-144/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO (ORIENTE) UBIC: Y AV.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112367, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | $-24,610.92 |
112366 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DICOESA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0040.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-187/10 REHABILITACION DE PLAZOLETA Y KIOSCO. UBIC. SIERRA MADRE ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112366, A FAVOR DE DICOESA, S.A. DE C.V. | $-14,358.10 |
112366 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DICOESA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0040.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-187/10 REHABILITACION DE PLAZOLETA Y KIOSCO. UBIC. SIERRA MADRE ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112366, A FAVOR DE DICOESA, S.A. DE C.V. | $57,432.41 |
112365 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0038.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ESP.PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112365, A FAVOR DE CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. | $116,253.81 |
112365 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0038.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ESP.PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112365, A FAVOR DE CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. | $-54,189.26 |
112364 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0034.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-042/10 PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN ANALCO ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112364, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $623,553.79 |
112364 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0034.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-042/10 PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN ANALCO ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112364, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-195,046.83 |
112363 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Hesa Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB0030.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-132/10 REHABILITACION DE BANQUETAS UBIC: GOMEZ DE MENDIOLA Y RITA PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112363, A FAVOR DE Hesa Construcciones S.A. de C.V. | $24,992.73 |
112363 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Hesa Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB0030.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-132/10 REHABILITACION DE BANQUETAS UBIC: GOMEZ DE MENDIOLA Y RITA PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112363, A FAVOR DE Hesa Construcciones S.A. de C.V. | $-6,248.18 |
112362 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0029.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-146/10 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR PUERTO TUXPAN UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112362, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $135,537.44 |
112362 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0029.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-146/10 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR PUERTO TUXPAN UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112362, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-33,884.36 |
112361 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0028.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-199/10 REHABILITACION DE OFICINAS E IMPERMEABILIZACION EN EL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112361, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | $219,976.72 |
112361 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0028.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-199/10 REHABILITACION DE OFICINAS E IMPERMEABILIZACION EN EL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112361, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | $-54,994.18 |
112360 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | CR NO. OPB0027.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN COSTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112360, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | $32,849.70 |
112360 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | CR NO. OPB0027.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN COSTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112360, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | $-8,212.42 |
112359 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | CR NO. OPB0026.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN COSTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112359, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | $64,468.17 |
112359 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | CR NO. OPB0026.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN COSTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112359, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | $-16,117.04 |
112358 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0020.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C06-064/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINE PLUVIAL UBICACION: A). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112358, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | $25,279.09 |
112358 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0020.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C06-064/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINE PLUVIAL UBICACION: A). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112358, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | $-5,055.82 |
112357 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0019.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-138/10 TRABAJOS DE REMODELACION EN EL QUIROFANO DE LA CRUZ VERDE DR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112357, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $15,520.27 |
112356 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0018.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN LA ESC.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112356, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | $26,198.03 |
112356 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0018.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN LA ESC.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112356, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | $-6,549.51 |
112355 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0017.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C11-174/10 TRAB. DE EMERGENCIA PARA LA REHAB. DE LA CALLE DIAGONAL LADRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112355, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | $590,366.63 |
112355 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0017.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C11-174/10 TRAB. DE EMERGENCIA PARA LA REHAB. DE LA CALLE DIAGONAL LADRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112355, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | $-147,591.66 |
112354 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0016.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONES DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112354, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. | $132,342.28 |
112354 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0016.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONES DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112354, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. | $-33,085.57 |
112353 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0015.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONES DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112353, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. | $173,731.32 |
112353 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0015.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONES DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112353, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. | $-43,432.83 |
112352 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Hesa Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB0012.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C08-132/10 REHABILITACION DE BANQUETAS UBIC: GOMEZ DE MENDIOLA Y RITA PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112352, A FAVOR DE Hesa Construcciones S.A. de C.V. | $25,782.16 |
112352 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Hesa Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB0012.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C08-132/10 REHABILITACION DE BANQUETAS UBIC: GOMEZ DE MENDIOLA Y RITA PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112352, A FAVOR DE Hesa Construcciones S.A. de C.V. | $-6,445.54 |
112351 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0010.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C18-247/10 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y JARDINERA DE INGRESO PRINCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112351, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | $162,500.00 |
112350 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220001281.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ENERO DE 2011, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112350, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE G | $9,420,870.54 |
112349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | CR NO. 220001196. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112349, A FAVOR DE ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | $2,250.00 |
112348 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001062.- COMPRA DE 12 AUDIFONOS MICROFONO DE SOLAPA PARA XTS1500, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112348, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $1,999,956.00 |
112348 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001062.- COMPRA DE 12 AUDIFONOS MICROFONO DE SOLAPA PARA XTS1500, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112348, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $40,646.40 |
56 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0037.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAPA UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $11,181.58 |
56 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0037.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAPA UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-2,236.32 |
32 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0044.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-007/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ESTEBAN A LA TOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $2,829,964.04 |
32 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0044.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-007/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ESTEBAN A LA TOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $-848,989.21 |
31 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0033.- PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C20-045/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ESPAÑA ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | $838,036.48 |
6 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0045.- 30% DE ANTICIPO OPG-CONADE-EQP-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $4,173,218.95 |
2 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0050.- 30% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $30,735,249.53 |
202233 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | CR NO. 220001035.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL AMPARO 387/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202233, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | $97,107.45 |
202232 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | CR NO. 220000964.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA, AMPARO 387/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202232, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | $2,689.67 |
202231 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO | CR NO. 220000962.- CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA DIFINITIVA DEL 9 DE DIC. 2010, EXP. II-314/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202231, A FAVOR DE BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO | $7,316.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $114.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $532.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $510.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $81.01 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $249.70 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $72.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $230.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $429.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $348.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $168.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $468.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $286.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $289.90 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $260.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,100.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $493.25 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $70.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $278.40 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $5,507.10 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $416.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $546.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $6,664.20 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $4,361.60 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $320.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $416.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $533.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $364.11 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $145.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $320.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $217.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $144.50 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $289.90 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $546.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,026.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,128.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $300.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $494.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $438.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $856.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $150.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $43.05 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $87.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $282.50 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $249.99 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,375.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $24.36 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $288.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $474.09 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $51.16 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $310.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $76.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $340.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $52.47 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $37.68 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $264.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $35.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $372.00 |
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202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $261.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $236.00 |
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202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $234.00 |
202230 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $278.00 |
202229 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON OCHOA ROBERTO | CR NO. 220001257.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE DAR POR CONCLUIDO EL JUICIO DE AMPARO No.196/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202229, A FAVOR DE LEON OCHOA ROBERTO | $55,666.89 |
202228 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ MONZON ALEJANDRO | CR NO. 220001060.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202228, A FAVOR DE JIMENEZ MONZON ALEJANDRO | $10,787.03 |
202227 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001045.- COMPRA DE VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SUBSEMUN, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202227, A FAVOR DE ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. | $11,907,399.76 |
202226 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ELIZALDE HERRERA ELISA | CR NO. 220001059.- TRANSPORTE NIÑOS DE 6 ESC.P/LA CEREMONIA ENTREGA DE COMPUTADORAS,SUSTITUYE CR.220000983,ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202226, A FAVOR DE ELIZALDE HERRERA ELISA | $107,249.71 |
202203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220001093. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202203, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $1,823.02 |
202202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220001092. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202202, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $1,823.02 |
112347 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001043.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112347, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $5,928,841.27 |
112346 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001020.- ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA, ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112346, A FAVOR DE ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | $998,100.00 |
112345 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001015.- INSERCION DE 28CMS X 6 COLS, PUBLICADA EN EL INFORMADOR, EN SU EDICION DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112345, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $16,369.92 |
112344 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220001005.- FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 OTROS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112344, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $2,708,388.00 |
112343 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000961.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112343, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $390.17 |
112343 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000961.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112343, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $82,502.62 |
112343 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000961.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112343, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $31,527.98 |
112343 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000961.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112343, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $29,280.85 |
112343 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000961.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112343, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $43.70 |
112342 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000959.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES DE NOVIEMBRE, OCTUBRE Y SEPTIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112342, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $248,061.64 |
112342 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000959.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES DE NOVIEMBRE, OCTUBRE Y SEPTIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112342, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $241,838.52 |
112342 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000959.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES DE NOVIEMBRE, OCTUBRE Y SEPTIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112342, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $279,989.67 |
112341 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220000905.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010, FACTURAS 118,127,148,149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112341, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $347,391.00 |
112340 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220000902.- COMPRA DE DESPENSAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112340, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $556,320.00 |
112339 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220000887.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DE SECRETARIA DE SEG. DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112339, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,415.06 |
112339 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220000887.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DE SECRETARIA DE SEG. DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112339, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $20,305.98 |
112338 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000857.- SUMINISTRO DE 323 LTS DE LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,566.55 |
112337 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000854.- SUMINISTRO DE 475 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $654.50 |
112337 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000854.- SUMINISTRO DE 475 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,726.60 |
112336 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000853.- SUMINISTRO DE 1315 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $349.20 |
112336 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000853.- SUMINISTRO DE 1315 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,164.00 |
112336 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000853.- SUMINISTRO DE 1315 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,864.55 |
112335 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220000851.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MUÑOZ MUNGUIA ROSALBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112335, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $9,607.78 |
112334 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000850.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE/2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112334, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,263.66 |
112333 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000849.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE/2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112333, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,070,898.24 |
112332 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000845.- SUMINISTRO DE 950 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112332, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,898.50 |
112332 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000845.- SUMINISTRO DE 950 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112332, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,313.81 |
112331 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000835.- SUMINISTRO DE 251 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112331, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,227.39 |
112330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | CR NO. 220001256. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112330, A FAVOR DE ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | $2,250.00 |
112329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220001255. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112329, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | $2,250.00 |
112328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220001254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112328, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
112327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | CR NO. 220001253. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112327, A FAVOR DE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | $2,250.00 |
112326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220001252. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112326, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
112325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA | CR NO. 220001251. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112325, A FAVOR DE SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA | $2,250.00 |
112324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | CR NO. 220001250. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112324, A FAVOR DE SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | $4,500.00 |
112323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | CR NO. 220001249. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112323, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | $2,250.00 |
112322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220001248. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112322, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $4,500.00 |
112321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | CR NO. 220001247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112321, A FAVOR DE SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | $4,500.00 |
112320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | CR NO. 220001246. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112320, A FAVOR DE SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | $2,250.00 |
112319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | CR NO. 220001245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112319, A FAVOR DE RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | $2,250.00 |
112318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | CR NO. 220001244. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112318, A FAVOR DE RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | $2,250.00 |
112317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001243. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112317, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
112316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220001242. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112316, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
112315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | CR NO. 220001241. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112315, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | $4,500.00 |
112314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220001240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112314, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $2,250.00 |
112313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220001239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112313, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
112312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220001238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112312, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $2,250.00 |
112311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | CR NO. 220001237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112311, A FAVOR DE PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | $4,500.00 |
112310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | CR NO. 220001236. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112310, A FAVOR DE NG ALEMAN DALIA DENISSE | $2,250.00 |
112309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | CR NO. 220001235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112309, A FAVOR DE NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | $2,250.00 |
112308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220001234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112308, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
112307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | CR NO. 220001233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112307, A FAVOR DE MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | $2,250.00 |
112306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220001232. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112306, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $2,250.00 |
112305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220001231. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112305, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
112304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220001230. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112304, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $2,250.00 |
112303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220001229. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112303, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $4,500.00 |
112302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | CR NO. 220001228. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112302, A FAVOR DE MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | $4,500.00 |
112301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220001227. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112301, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
112300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | CR NO. 220001226. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112300, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | $2,250.00 |
112299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220001225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112299, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
112298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220001224. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112298, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $4,500.00 |
112297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | CR NO. 220001223. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112297, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA RAMON | $4,500.00 |
112296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220001222. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112296, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $2,250.00 |
112295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | CR NO. 220001221. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112295, A FAVOR DE IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | $4,500.00 |
112294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220001220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112294, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $2,250.00 |
112293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | CR NO. 220001219. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112293, A FAVOR DE GUZMAN ROJO PORFIRIO | $4,500.00 |
112292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220001218. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112292, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $4,500.00 |
112291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | CR NO. 220001217. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112291, A FAVOR DE GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | $4,500.00 |
112290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220001216. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112290, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
112289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220001215. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112289, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $4,500.00 |
112288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | CR NO. 220001214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112288, A FAVOR DE GONZALEZ TELLO ROCIO | $2,250.00 |
112287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220001213. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112287, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $4,500.00 |
112286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | CR NO. 220001212. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112286, A FAVOR DE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | $4,500.00 |
112285 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220001211. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112285, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
112284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | CR NO. 220001210. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112284, A FAVOR DE FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | $2,250.00 |
112283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220001209. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112283, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
112282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220001208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112282, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
112281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220001207. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112281, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $4,500.00 |
112280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CR NO. 220001206. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112280, A FAVOR DE CUETO OROZCO CESAR | $2,250.00 |
112279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CR NO. 220001205. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112279, A FAVOR DE CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | $4,500.00 |
112278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CR NO. 220001204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112278, A FAVOR DE CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | $2,250.00 |
112277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220001203. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112277, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
112276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220001202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112276, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
112275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | CR NO. 220001201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112275, A FAVOR DE BAYARDO ALVARADO EUGENIA | $2,250.00 |
112274 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | CR NO. 220001200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112274, A FAVOR DE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | $4,500.00 |
112273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220001199. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112273, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
112272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | CR NO. 220001198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112272, A FAVOR DE ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | $4,500.00 |
112271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220001197. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112271, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
112269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220001195. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112269, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
112268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | CR NO. 220001194. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112268, A FAVOR DE ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | $2,250.00 |
112189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220001091. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112189, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $4,326.49 |
112188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220001090. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112188, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $4,326.49 |
112187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | CR NO. 220001089. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112187, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | $2,687.68 |
112186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220001088. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112186, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $2,687.68 |
112185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | CR NO. 220001087. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112185, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | $2,687.68 |
112184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO | CR NO. 220001086. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112184, A FAVOR DE ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO | $4,326.49 |
112183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | CR NO. 220001085. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112183, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID | $4,326.49 |
112182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220001084. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112182, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $4,326.49 |
112181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220001083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112181, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $2,687.68 |
112180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220001082. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112180, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $4,326.49 |
112179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220001081. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112179, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $4,326.49 |
112178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN | CR NO. 220001080. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112178, A FAVOR DE MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN | $4,326.49 |
112177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220001079. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112177, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $2,687.68 |
112176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO MACIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220001078. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112176, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL | $4,326.49 |
112175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220001077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112175, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $4,326.49 |
112174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220001076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112174, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $4,326.49 |
112173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220001075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112173, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $2,687.68 |
112172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN | CR NO. 220001074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112172, A FAVOR DE JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN | $4,326.49 |
112171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS | CR NO. 220001073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112171, A FAVOR DE GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS | $4,326.49 |
112170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA | CR NO. 220001072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112170, A FAVOR DE GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA | $4,326.49 |
112169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220001071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112169, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $4,326.49 |
112168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220001070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112168, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $1,823.02 |
112167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220001069. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112167, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $4,326.49 |
112166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220001068. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112166, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | $4,326.49 |
112165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | CR NO. 220001067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112165, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO | $4,326.49 |
112164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220001066. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112164, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $4,326.49 |
112163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220001065. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112163, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $1,823.02 |
112162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | CR NO. 220001064. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112162, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | $4,326.49 |
202200 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS ROMO KAREN MICHELLE | CR NO. 220001057.- SERVICIO DE CURSO DE MANEJO OPERATIVO DE MOTOCICLETA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202200, A FAVOR DE MACIAS ROMO KAREN MICHELLE | $119,016.00 |
202200 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS ROMO KAREN MICHELLE | CR NO. 220001057.- SERVICIO DE CURSO DE MANEJO OPERATIVO DE MOTOCICLETA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202200, A FAVOR DE MACIAS ROMO KAREN MICHELLE | $119,016.00 |
202199 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FILMATELIER 5, A.C. | CR NO. 220001047.- SUBSIDIO OTORGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202199, A FAVOR DE FILMATELIER 5, A.C. | $1,250,000.00 |
202198 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CDC WIRE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001034.- COMPRA DE CABLE MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO. DE INMUEBLES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202198, A FAVOR DE CDC WIRE S DE R.L. DE C.V. | $23,998.08 |
202197 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001030.- 47,940.73 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202197, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $11,037,178.55 |
202196 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ELIZALDE HERRERA ELISA | CR NO. 220000981.- SERV. DE TRANSPORTE DE PERSONAL TRASLADO DE NUTRIOLOGAS A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MPIO DE GUADAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202196, A FAVOR DE ELIZALDE HERRERA ELISA | $17,226.00 |
202195 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 220000958.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202195, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $1,423.32 |
202195 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 220000958.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202195, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $692.17 |
202195 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 220000958.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202195, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $249.03 |
202195 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 220000958.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202195, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $86.00 |
202195 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 220000958.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202195, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $95.05 |
202194 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 220000957.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202194, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $134.90 |
202194 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 220000957.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202194, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,376.51 |
202194 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 220000957.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202194, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $609.00 |
202194 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 220000957.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202194, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $215.76 |
202193 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 220000956.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202193, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $1,276.00 |
202193 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 220000956.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202193, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $513.88 |
202192 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,589.20 |
202192 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,554.26 |
202192 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $99.00 |
202192 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $812.00 |
202192 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $83.00 |
202192 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $522.00 |
202191 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 220000954.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNDS. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202191, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $92.80 |
202191 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 220000954.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNDS. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202191, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $174.00 |
202191 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 220000954.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNDS. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202191, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,751.04 |
202191 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 220000954.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNDS. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202191, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $150.00 |
202191 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 220000954.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNDS. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202191, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $174.00 |
202187 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVARADO MALAGON ARIEL | CR NO. 220001032.- SERV. PRESTADOS P/LA RUEDA DE PRENSA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MPAL DE LA PRESENTACION DEL PROYEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202187, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL | $8,143.20 |
202185 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUZQUIZ SHAMOSH CARLOS ALBERTO | CR NO. 220001010.- PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202185, A FAVOR DE MUZQUIZ SHAMOSH CARLOS ALBERTO | $22,567.21 |
202183 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUIZ VITELA NORA | CR NO. 220001018.- SERV. DE TRANSPORTE P/INDIGENAS DE LA ZONA METROPOLITANA P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 06/SEPT/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202183, A FAVOR DE RUIZ VITELA NORA | $20,880.00 |
202182 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | AD MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001017.- INSERCION 28CMS X 4COLS EL UNIVERSAL BALANCE GTOS. AYTO GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202182, A FAVOR DE AD MEDIOS, S.A. DE C.V. | $63,660.80 |
202181 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA RAMIREZ VICTOR | CR NO. 220000953.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA EL 30 DE NOVIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202181, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ VICTOR | $75,782.64 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $1,571.80 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $190.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $237.50 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $332.50 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $2,090.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $1,615.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $1,990.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $2,291.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $2,460.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $2,714.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $1,786.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $2,101.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $2,335.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $3,558.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $1,225.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $3,095.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $1,258.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $1,690.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $3,488.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $3,848.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $3,428.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $2,854.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $2,364.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $2,120.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $3,884.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $3,182.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $3,984.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $3,165.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $1,225.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $2,385.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $2,136.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $2,136.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $2,288.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $1,249.50 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $3,493.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $2,130.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $850.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $1,820.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $1,360.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $2,890.50 |
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202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $91.80 |
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202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $2,835.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $1,790.20 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $3,169.00 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $2,235.80 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $1,612.90 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $2,598.10 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $2,285.40 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $1,947.50 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $1,723.50 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $712.50 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $1,040.10 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $1,220.90 |
202180 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | $1,054.50 |
202179 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUERRERO FALCON JORGE | CR NO. 220000843.- PAGO DE LAUDO POR CUMPLIMIENTO A CONVENIO DENTRO DE JUICIO LABORAL EXP 66/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202179, A FAVOR DE GUERRERO FALCON JORGE | $14,686.00 |
202178 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARREON HARO RAMON | CR NO. 220000837.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 01/DICIEMBRE/2010 DENTRO DE JUICIO LABORAL EXP. 488/0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202178, A FAVOR DE CARREON HARO RAMON | $12,070.50 |
202177 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVA CASILLAS ALFREDO | CR NO. 220000836.- CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202177, A FAVOR DE NAVA CASILLAS ALFREDO | $73,373.76 |
202176 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NUÑO SALCIDO GIL | CR NO. 220000832.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202176, A FAVOR DE NUÑO SALCIDO GIL | $34,810.27 |
202175 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JALISCO PROGRAMAS SOCIALES | CR NO. 220000952.- SUBSIDIO DE APORTACION A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "TU CASA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202175, A FAVOR DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JALISCO PROGRAMAS SOCIALES | $400,000.00 |
202173 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ PRUDENCIO RICARDO DAVID | CR NO. 220000903.- PAGO DE LAUDO POR CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE FECHA 05 DE ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202173, A FAVOR DE DIAZ PRUDENCIO RICARDO DAVID | $517,052.00 |
202172 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220000884.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202172, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
202171 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIC TERCER MILENIO, A.C. | CR NO. 220000877.- APOYO AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202171, A FAVOR DE FIC TERCER MILENIO, A.C. | $187,000.00 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $812.00 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $147.99 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $20.01 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $1,175.00 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $232.00 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $353.80 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $82.01 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $202.45 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $196.34 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $71.49 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $48.00 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $67.98 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $90.01 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $300.00 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $69.60 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $34.80 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $125.54 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $79.48 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $174.00 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $213.44 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $522.00 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $39.13 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $99.73 |
202170 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $146.16 |
202169 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARO CABRERA SALVADOR | CR NO. 220000867.- ATEN.OFIC.3659/2010 D/9 DE DIC. 2010 Y E/CUMPLIMENTO A LA RESOLUCION D/24 DE NOV.2010, EXP.728/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202169, A FAVOR DE CARO CABRERA SALVADOR | $71,428.56 |
202167 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | CR NO. 220000844.- SOFTWARE PARA KIOSKOS CON CONEXION A LAS BASES DE DATOS DE AYUNTAMIENTO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202167, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | $867,680.00 |
202166 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMAN Y GARZA IT SOLUTION PROVIDER, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000842.- MANTENIMIENTO DE SOFTWARE SISTEMA IBM INFOMEX, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202166, A FAVOR DE ROMAN Y GARZA IT SOLUTION PROVIDER, S. DE R.L. DE C.V. | $121,150.01 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $192.00 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $330.02 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $154.00 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,950.00 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,950.00 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,950.00 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $788.80 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $568.40 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $928.00 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,809.60 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,960.00 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.60 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,218.00 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $858.40 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $719.20 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $858.40 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $777.20 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $821.00 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,049.00 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $329.00 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $508.00 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $337.00 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $243.60 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,950.00 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,950.00 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,007.00 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $194.80 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,950.00 |
202165 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $188.00 |
202164 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220000838.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 OTORGADO A LA FAMILIA DEL C. MAGDALENO DIAZ ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202164, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
202163 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ MEDINA ARTURO | CR NO. 220000833.- PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE FECHA 21/ENERO/2009 EXP. 90/2008-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202163, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA ARTURO | $17,879.12 |
202162 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GOMEZ ESPINOZA HECTOR | CR NO. 220001004.- APOYO ECONOMICO AL GRUPO MUSICAL "LOS PEQUEÑOS VIOLINISTAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202162, A FAVOR DE GOMEZ ESPINOZA HECTOR | $586,170.00 |
202159 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220000904.- SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PRESTADOS EN MES DE MAYO, JULIO Y NOVIEMBRE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202159, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $121,999.52 |
202159 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220000904.- SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PRESTADOS EN MES DE MAYO, JULIO Y NOVIEMBRE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202159, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $116,000.00 |
202159 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220000904.- SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PRESTADOS EN MES DE MAYO, JULIO Y NOVIEMBRE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202159, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $121,999.52 |
202155 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORALES RUVALCABA MONICA JANETH | CR NO. 220000966.- VENTA E INSTALACION DE MAYA SOMBRA EN UN AREA DE 30 x 15 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202155, A FAVOR DE MORALES RUVALCABA MONICA JANETH | $85,700.00 |
202154 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0004.- ANTICIPO DEL 25% OBRAOPG-OD-EQP-AD-C20-256/10 OBRAS DE ENCAUSAMIENTO PARA AGUA PLUVIAL. UBIC: EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202154, A FAVOR DE DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $437,574.00 |
202133 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $3,758.70 |
202133 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,515.00 |
202133 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $262.50 |
202133 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $278.40 |
202133 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,277.00 |
202133 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,364.01 |
202133 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $522.50 |
202133 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $164.49 |
202132 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ARROYO JIMENEZ MARIA FERNANDA | CR NO. 220000883.- CUMPLIMENTO A LA EJECUTORIA DICTADA E/LOS AUTOS D/JUICIO DE AMPARO CITADO AL RUBRO AMPARO 1914/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202132, A FAVOR DE ARROYO JIMENEZ MARIA FERNANDA | $13,951.50 |
202131 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | AVALOS LOPEZ JOSE CARLOS | CR NO. 220000879.- DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.170039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202131, A FAVOR DE AVALOS LOPEZ JOSE CARLOS | $559.00 |
202130 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220000840.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE ENERO DE 2011 SEGUN DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202130, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $35.36 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $53.50 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $61.99 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $50.00 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $756.00 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $322.00 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $275.96 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $559.07 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $3.03 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.41 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $56.00 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $846.68 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.50 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.88 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $31.20 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $26.90 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $19.00 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $37.00 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $103.48 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $74.48 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $249.99 |
202128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0003.- PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA SANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $189,270.24 |
202119 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | TESORERÍA | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000882.- PAGO DE LA PRIMA Y GASTOS POR LA EXPEDICION DE LA FIANZA No.3756-00433-9 FOLIO No.336985. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202119, A FAVOR DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | $18,127.48 |
202118 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220000732.- INGRESOS POR SUBSIDIO DECRETO A 37/01/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202118, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
202117 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | CR NO. 220000600.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202117, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | $4,800.00 |
112093 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000860.- SUMINISTRO DE 171 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112093, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $947.34 |
112092 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000859.- SUMINISTRO DE 60 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $293.40 |
112091 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1248 LTS DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112091, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,102.72 |
112090 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000852.- SUMINISTRO DE 1393 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112090, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,542.82 |
112090 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000852.- SUMINISTRO DE 1393 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112090, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $268.95 |
112089 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000820.- SUMINISTRO DE 1906 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112089, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,320.34 |
112088 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000819.- SUMINISTRO DE 2222 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,496.34 |
112088 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000819.- SUMINISTRO DE 2222 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $924.21 |
112088 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000819.- SUMINISTRO DE 2222 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,376.55 |
112088 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000819.- SUMINISTRO DE 2222 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,300.74 |
112088 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000819.- SUMINISTRO DE 2222 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,767.74 |
112087 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000818.- SUMINISTRO DE 505 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,469.45 |
112086 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000817.- SUMINISTRO DE 199 LTS. DE GAS LP PARA DEPTO. DE MANTO. DE PALACIO MPAL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112086, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $973.11 |
112085 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000816.- SUMINISTRO DE 70 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112085, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $387.80 |
112084 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000814.- SUMINISTRO DE 486 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112084, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $819.92 |
112084 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000814.- SUMINISTRO DE 486 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112084, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,652.82 |
112083 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000813.- SUMINISTRO DE 3132 DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES GUADALAJARA Y MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112083, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,249.42 |
112083 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000813.- SUMINISTRO DE 3132 DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES GUADALAJARA Y MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112083, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,066.06 |
112082 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000811.- SUMINISTRO DE 284 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA UNIDAD RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112082, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,388.76 |
112081 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000628.- SUMINISTRO DE 52 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112081, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $254.28 |
202062 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202062, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. - CR NO. 220000565 | $400,953.08 |
202062 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202062, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. - CR NO. 220000565 | $400,953.08 |
202056 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ HERRERA ROSALINA | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202056, A FAVOR DE GUTIERREZ HERRERA ROSALINA - CR NO. 220000809 | $185,812.48 |
202055 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVARADO LAMAS MARIA EUGENIA | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202055, A FAVOR DE ALVARADO LAMAS MARIA EUGENIA - CR NO. 220000807 | $950.00 |
202054 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEGURA LAMAS MARIA CECILIA | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202054, A FAVOR DE SEGURA LAMAS MARIA CECILIA - CR NO. 220000806 | $950.00 |
202053 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEGURA LAMAS JOSE FRANCISCO | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202053, A FAVOR DE SEGURA LAMAS JOSE FRANCISCO - CR NO. 220000805 | $950.00 |
202052 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS SALAS MARIA DOLORES | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202052, A FAVOR DE LAMAS SALAS MARIA DOLORES - CR NO. 220000804 | $950.00 |
202051 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROLON RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202051, A FAVOR DE ROLON RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO - CR NO. 220000803 | $32,992.99 |
202048 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MUZQUIZ SHAMOSH CARLOS ALBERTO | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202048, A FAVOR DE MUZQUIZ SHAMOSH CARLOS ALBERTO - CR NO. 220000802 | $510,000.87 |
202047 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202047, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000801 | $2,500,000.00 |
202046 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202046, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000800 | $2,500,000.00 |
202045 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202045, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000799 | $2,500,000.00 |
202044 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202044, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000798 | $2,500,000.00 |
202042 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202042, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA - CR NO. 220000611 | $4,800.00 |
202041 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202041, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX - CR NO. 220000610 | $4,800.00 |
202040 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202040, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA - CR NO. 220000609 | $4,800.00 |
202039 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202039, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL - CR NO. 220000607 | $4,800.00 |
202038 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VERA JIMENEZ CLEMENTE | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202038, A FAVOR DE VERA JIMENEZ CLEMENTE - CR NO. 220000602 | $4,800.00 |
202037 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202037, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL - CR NO. 220000599 | $4,800.00 |
202036 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202036, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA - CR NO. 220000595 | $8,893.89 |
202035 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202035, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000562 | $2,500,000.00 |
202034 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202034, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000553 | $2,500,000.00 |
112006 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112006, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000630 | $3,599.04 |
112006 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112006, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000630 | $2,684.61 |
112005 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112005, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000627 | $9,212.76 |
112004 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112004, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000626 | $9,462.35 |
112004 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112004, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000626 | $9,248.95 |
112003 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112003, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000625 | $2,458.95 |
112002 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112002, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000624 | $4,617.20 |
112002 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112002, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000624 | $1,280.40 |
112002 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112002, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000624 | $960.30 |
112002 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112002, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000624 | $3,104.00 |
112002 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112002, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000624 | $2,037.00 |
112001 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112001, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000623 | $1,838.15 |
112001 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112001, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000623 | $1,886.65 |
112001 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112001, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000623 | $4,442.60 |
112001 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112001, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000623 | $1,222.20 |
112001 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112001, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000623 | $1,023.35 |
112000 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112000, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000622 | $10,917.35 |
111999 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111999, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO - CR NO. 220000608 | $4,098,341.05 |
111999 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111999, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO - CR NO. 220000608 | $1,639,335.66 |
111998 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111998, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR - CR NO. 220000605 | $1,813.66 |
111997 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111997, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - CR NO. 220000604 | $6,452,501.33 |
111996 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111996, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR - CR NO. 220000601 | $1,069,391.64 |
111995 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111995, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA - CR NO. 220000598 | $4,300.96 |
111994 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111994, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. - CR NO. 220000555 | $260,209.47 |
111993 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111993, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE - CR NO. 220000551 | $129,088.44 |
111992 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111992, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE - CR NO. 220000549 | $129,088.44 |
111991 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111991, A FAVOR DE INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA - CR NO. 220000548 | $210,001.13 |
202032 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARRIAGA RIZO FRANCISCO | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202032, A FAVOR DE ARRIAGA RIZO FRANCISCO - CR NO. 220000731 | $59,049.99 |
202031 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUERTE VELAZQUEZ LIDIA | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202031, A FAVOR DE FUERTE VELAZQUEZ LIDIA - CR NO. 220000730 | $1,542.62 |
202030 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARRIAGA RIZO JOSE TRINIDAD | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202030, A FAVOR DE ARRIAGA RIZO JOSE TRINIDAD - CR NO. 220000629 | $56,728.99 |
201976 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANDOVAL HERNANDEZ ANGELA | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201976, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ ANGELA - CR NO. 220000538 | $113,851.44 |
111791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111791, A FAVOR DE ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO - CR NO. 220000797 | $2,250.00 |
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111767 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111767, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL - CR NO. 220000773 | $2,250.00 |
111766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111766, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO - CR NO. 220000772 | $4,500.00 |
111765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111765, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO - CR NO. 220000771 | $2,250.00 |
111764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111764, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO - CR NO. 220000770 | $4,500.00 |
111763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111763, A FAVOR DE MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA - CR NO. 220000769 | $4,500.00 |
111762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111762, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS - CR NO. 220000768 | $2,250.00 |
111761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111761, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN - CR NO. 220000767 | $2,250.00 |
111760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111760, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO - CR NO. 220000766 | $4,500.00 |
111759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111759, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA - CR NO. 220000765 | $4,500.00 |
111758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111758, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA RAMON - CR NO. 220000764 | $4,500.00 |
111757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111757, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA - CR NO. 220000763 | $2,250.00 |
111756 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111756, A FAVOR DE IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA - CR NO. 220000762 | $4,500.00 |
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111745 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111745, A FAVOR DE FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN - CR NO. 220000751 | $2,250.00 |
111744 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111744, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO - CR NO. 220000750 | $4,500.00 |
111743 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111743, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO - CR NO. 220000749 | $4,500.00 |
111742 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111742, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON - CR NO. 220000748 | $4,500.00 |
111741 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111741, A FAVOR DE CUETO OROZCO CESAR - CR NO. 220000747 | $2,250.00 |
111740 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111740, A FAVOR DE CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA - CR NO. 220000746 | $4,500.00 |
111739 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111739, A FAVOR DE CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL - CR NO. 220000745 | $2,250.00 |
111738 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111738, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR - CR NO. 220000744 | $4,500.00 |
111737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111737, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS - CR NO. 220000743 | $2,250.00 |
111736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111736, A FAVOR DE BAYARDO ALVARADO EUGENIA - CR NO. 220000742 | $2,250.00 |
111735 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111735, A FAVOR DE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE - CR NO. 220000741 | $4,500.00 |
111734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111734, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL - CR NO. 220000740 | $4,500.00 |
111733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111733, A FAVOR DE ASCENCIO ALDANA BENJAMIN - CR NO. 220000739 | $4,500.00 |
111732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111732, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA - CR NO. 220000738 | $4,500.00 |
111731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111731, A FAVOR DE ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL - CR NO. 220000737 | $2,250.00 |
111730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111730, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY - CR NO. 220000736 | $4,500.00 |
111729 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111729, A FAVOR DE ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO - CR NO. 220000735 | $2,250.00 |
111650 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111650, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA - CR NO. 220000535 | $9,420,870.54 |
111649 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111649, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO - CR NO. 220000531 | $24,314.36 |
111648 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111648, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO - CR NO. 220000530 | $3,264,984.66 |
111648 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111648, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO - CR NO. 220000530 | $1,644,654.11 |
201951 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201951, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. - CR NO. 220000572 | $2,500,000.00 |
201938 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201938, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - CR NO. 220000557 | $6,870,241.92 |
201935 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201935, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. - CR NO. 220000547 | $3,885,000.00 |
201932 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARANDA GUTIERREZ JESUS ALBERTO | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201932, A FAVOR DE ARANDA GUTIERREZ JESUS ALBERTO - CR NO. 220000540 | $95,109.66 |
201931 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRETEJIMENEZ JOSE | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201931, A FAVOR DE NAVARRETEJIMENEZ JOSE - CR NO. 220000539 | $295,000.00 |
201930 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVEZ LOPEZ RIGOBERTO | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201930, A FAVOR DE CHAVEZ LOPEZ RIGOBERTO - CR NO. 220000536 | $65,000.00 |
201929 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201929, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. - CR NO. OPB0002 | $23,628,981.97 |
201927 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201927, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD - CR NO. 220000534 | $210,001.13 |
201925 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201925, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO - CR NO. 220000533 | $7,203,536.00 |
Total Mensual Enero 2011 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:38 hrs. |
$185,045,630.88 |