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Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2014


Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2014

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Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2014
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
236788 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220008989.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236788, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $910,000.00
236787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 99132 ADEFAS OBRA 132 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0065.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-CI-C03-038/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236787, A FAVOR DE VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $210,693.81
236787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 99132 ADEFAS OBRA 132 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0065.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-CI-C03-038/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236787, A FAVOR DE VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-53,574.46
236786 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BRAMBILA GRACIELA BERENICE CR NO. 220008853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ BRAMBILA GRACIELA BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236786, A FAVOR DE GOMEZ BRAMBILA GRACIELA BERENICE $3,500.00
236785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZA BARAJAS JUAN CARLOS CR NO. 220008835.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARZA BARAJAS JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236785, A FAVOR DE GARZA BARAJAS JUAN CARLOS $7,470.53
236784 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRERA DURAN ROSA MARGARITA CR NO. 220008833.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARRERA DURAN ROSA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236784, A FAVOR DE BARRERA DURAN ROSA MARGARITA $5,383.19
236783 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008680.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DEL 28 DE ABR. AL 31 DE DIC. 2014, 1ER. PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236783, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $599,999.98
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $980.00
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $175.24
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $5,580.00
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $9,408.00
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $8,586.76
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $29,400.00
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $222,637.00
236782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007799.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL MEDICO, ORDEN 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236782, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $64,563.00
236781 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ VAZQUEZ IGNACIO CR NO. 220006302.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DIAZ VAZQUEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236781, A FAVOR DE DIAZ VAZQUEZ IGNACIO $5,103.72
236781 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ VAZQUEZ IGNACIO CR NO. 220006302.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DIAZ VAZQUEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236781, A FAVOR DE DIAZ VAZQUEZ IGNACIO $68,765.02
236780 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220009246.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236780, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $560,694.15
236779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AGUILERA OCHOA DOMINGO CR NO. 220009103.- TALLER DE PINTURA, ECOLOGICO Y TECNICA DE INVITACION DEL 31 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236779, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA DOMINGO $6,461.20
236778 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220009085.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236778, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
236777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009058.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236777, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $90,217.09
236776 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA MONTELONGO CALLEJA HILDA PATRICIA CR NO. 220009054.- ELABORACION DE ESTRATEGIA DE INVESTIGACION DE ESTUDIO DE PUBLICOS EN MUSEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236776, A FAVOR DE MONTELONGO CALLEJA HILDA PATRICIA $15,867.93
236775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009009.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 4 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236775, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $9,416.88
236774 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO MENDOZA ARIAS CLAUDIA CR NO. 220008980.- VASOS TQUILEROS GRABADOS GUADALAJARA SE SIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236774, A FAVOR DE MENDOZA ARIAS CLAUDIA $13,108.00
236773 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LOZA LEPE LUIS FERNANDO CR NO. 220008977.- CAMPAÑA DE DIFUSION Y TRANSMISION POR XEDK DEL 22 AL 26 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236773, A FAVOR DE LOZA LEPE LUIS FERNANDO $18,000.88
236772 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220008974.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE TURISMO A LA CD. DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 18 AL 22 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236772, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $4,620.00
236771 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008965.- COCKTAIL DE COMO VENDERLE AL GOBIERNO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236771, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $100,000.00
236770 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA NABESAN GDL., S.A. DE C.V. CR NO. 220008927.- INGENIERIA DE VIDEO PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA DEL 9 AL 26 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236770, A FAVOR DE NABESAN GDL., S.A. DE C.V. $11,832.00
236769 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. CR NO. 220008851.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236769, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. $140,399.63
236768 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220008553.- ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236768, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
236767 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008165.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236767, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $93,587.50
236766 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008120.- COMPRA DE PERIODICO INSTITUCIONAL , MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236766, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $899,000.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,880.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,956.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $11,400.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,990.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,808.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $8,100.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $11,200.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,800.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,197.50
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,600.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,960.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,928.00
236765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236765, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $8,100.00
236764 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006297.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236764, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $114,622.26
236763 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236763, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $270.00
236763 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236763, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,900.00
236763 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236763, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $76.56
236761 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220009024.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236761, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $500.00
236758 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SANCHEZ DOMINGUEZ FERNANDO CR NO. 220008549.- RENTA DE PROYECTOR PARA UTILIZAR EN REALIZACION DE PROYECTO "ROSTROS" DE ARTE EN TU CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236758, A FAVOR DE SANCHEZ DOMINGUEZ FERNANDO $6,264.00
236757 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220008532.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236757, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $62.64
236757 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220008532.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236757, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $1,921.34
236757 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220008532.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236757, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $2,000.00
236757 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220008532.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236757, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $2,000.00
236755 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008496.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236755, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $44,056.39
236754 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220008293.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236754, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $453.09
236753 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GARCIA GARCIA ARMANDO CR NO. 220008287.- IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE PASAPORTE PARA LOS OFICIAS DE GDL. I Y II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236753, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO $9,860.00
236752 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220008155.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236752, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $51,735.73
236750 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220008074.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236750, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $441.96
236750 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220008074.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236750, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $166.81
236749 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL PUBLICIDAD CELIS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007937.- RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236749, A FAVOR DE PUBLICIDAD CELIS, S.A. DE C.V. $9,744.00
236748 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220007925.- TALLER DE GRABADO Y ESTAMPA EM BARNIZ BLANDO Y ARGUATINTA SOBRE LAMINA DE COBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236748, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
236747 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220007904.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236747, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $3,253.80
236746 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007851.- COMPRA DE CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236746, A FAVOR DE U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. $1,086.92
236745 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220007841.- ADQUISICION DE DETECTORES DE HUMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236745, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $440.80
236744 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007811.- PRESENTACION DE MUSICA MEXICANA DEL 10 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236744, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,480.00
236743 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220007807.- TALLER DE ANTIFAZ DEL 5 DE ABR. 17 DE MAYO Y INVITACION CON TEC. DE FILIGRANA DEL 5 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236743, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $6,496.00
236742 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007760.- RENTA DE ENTARIMADO ESTRCTURAL PARA EL EVENTO DEL 1 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236742, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $6,797.60
236741 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220007731.- ASESORIA EN COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236741, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $104.40
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $779.52
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,128.68
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,816.04
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $3,599.48
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $3,154.04
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,136.80
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,959.74
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,592.68
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $4,164.40
236740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007636.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236740, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $798.66
236739 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006677.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236739, A FAVOR DE ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. $23,905.40
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $56.78
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $700.00
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $196.00
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $112.00
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $210.00
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $158.46
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $603.00
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $323.70
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $168.00
236738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010017.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236738, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $112.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $700.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,983.60
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $564.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $280.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $560.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $60.60
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $350.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,431.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $477.00
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $91.01
236737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010015.- COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236737, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $378.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,876.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,902.58
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $266.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,974.85
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,897.87
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $186.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $406.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $643.62
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,094.40
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,191.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,589.76
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $336.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $280.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $336.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,350.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $410.19
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $87.01
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $99.47
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $664.86
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $541.60
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $11,980.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,798.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $210.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $186.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $420.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,331.68
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $322.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,600.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,779.84
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,606.80
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $850.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $420.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,800.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,300.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,175.60
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,220.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,684.00
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $7,498.20
236736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300013.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/02/2014 AL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236736, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,948.27
148859 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220009015.- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148859, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $2,755.00
148858 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008982.- COMPRA DE PELOTAS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148858, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,531.20
148857 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008530.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148857, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $722.10
148856 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220007713.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148856, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $1,745.80
148855 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007712.- COMPRA DE LADRILLO DE LAMA CHICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148855, A FAVOR DE CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. $4,210.80
148854 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007694.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148854, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $11,735.43
148854 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007694.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148854, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $7,540.00
148853 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007612.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148853, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $38,555.50
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,219.00
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $701.80
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $534.76
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $245.92
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $504.60
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,292.24
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $118.32
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,322.40
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $574.20
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,366.40
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $63.80
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $98.60
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,294.56
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $276.66
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $197.20
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $156.60
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $403.68
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,682.00
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $176.32
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $562.60
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $81.20
148852 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148852, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $63.80
148851 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148851, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $493.00
148851 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148851, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $493.00
148850 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220378.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148850, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $6,287.20
148850 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220378.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148850, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,417.66
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,248.00
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,200.60
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,134.40
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,828.00
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $730.80
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $27.84
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,176.00
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,067.20
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $696.00
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $284.20
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,199.20
148849 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,048.40
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $185.02
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,642.24
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,874.32
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,390.10
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,572.96
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,572.96
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $871.16
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,436.28
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $970.34
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,436.28
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,262.00
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,382.64
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $504.60
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,572.96
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,778.20
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,421.93
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $210.54
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,180.64
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,375.52
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,111.70
148848 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148848, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,328.88
148847 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220359.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148847, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,856.00
148846 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220337.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148846, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $11,484.00
148846 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220337.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148846, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $10,648.80
148846 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220337.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148846, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $7,969.20
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $132.24
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,790.72
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,291.08
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $67.28
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $109.04
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,367.64
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $631.04
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,350.24
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $209.96
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $330.60
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,256.20
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,118.24
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $262.16
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $814.32
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $52.20
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,129.60
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,004.00
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.00
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $631.04
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $201.84
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $421.08
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $394.40
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,129.84
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,677.20
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $633.36
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $757.48
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,685.48
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $631.04
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $64.96
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,364.16
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,160.00
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,404.68
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,404.68
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,628.32
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.96
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.96
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $664.45
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,891.38
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $287.68
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $872.32
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,795.68
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,042.20
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $353.22
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,836.20
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,233.52
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $301.60
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $91.64
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $760.96
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9.28
148845 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148845, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $908.28
148844 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148844, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $436.16
148844 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148844, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $14,442.00
148844 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148844, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $203.00
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,030.08
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $98.60
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $197.20
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $226.20
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $626.40
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $469.80
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $661.20
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $284.20
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,626.00
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $603.20
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $75.40
148843 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220288.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148843, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $58.00
148842 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220273.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148842, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $339.30
148842 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220273.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148842, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $660.27
148842 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220273.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148842, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $1,143.79
148841 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $13,572.00
148841 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $5,962.40
148841 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,965.56
148841 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $14,384.00
148841 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220252.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148841, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $10,330.96
148840 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148840, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $6,983.20
148840 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148840, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,920.80
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $835.20
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $690.20
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $60.20
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $997.60
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,537.00
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $556.80
148839 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148839, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $556.80
148838 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220223.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148838, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $348.00
148838 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220223.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148838, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,473.20
148837 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220201.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148837, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,556.40
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,183.20
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $156.60
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,171.60
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,531.20
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $533.60
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,740.00
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,048.40
148836 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148836, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,737.60
148835 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220195.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148835, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $5,046.00
148835 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220195.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148835, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $12,872.52
148835 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220195.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148835, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $12,613.84
148834 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220194.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148834, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,507.92
148834 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220194.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148834, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,914.00
148833 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220191.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148833, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,176.00
148832 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $751.03
148832 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,409.59
148832 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,992.85
148832 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,090.09
148832 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220189.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148832, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,703.84
148831 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148831, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $1,856.00
148831 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148831, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $701.80
148830 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220184.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148830, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.66
148830 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220184.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148830, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $146.16
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $146.16
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,060.00
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,271.36
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,930.16
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,784.00
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,828.00
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,276.00
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,094.72
148829 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220175.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148829, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $784.16
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148828 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148828, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148827 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148827, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
148827 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148827, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,740.00
148827 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148827, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,900.00
148826 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148826 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148826 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148826 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148826 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148826 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148826, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148825 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148825, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,538.60
148825 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220159.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148825, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,538.60
148824 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220153.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148824, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,744.00
148824 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220153.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148824, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $12,908.48
148824 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220153.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148824, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $6,969.28
148823 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220147.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148823, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $4,853.44
148822 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $348.00
148822 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,512.00
148822 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $14,483.76
148822 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $10,427.24
148822 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148822, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $13,456.00
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,897.60
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $6,913.60
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $591.60
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,134.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,656.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $6,217.60
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,830.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,874.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,308.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,308.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,691.20
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $11,994.40
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $10,277.60
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $928.00
148821 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,981.20
148820 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,473.20
148820 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $638.00
148820 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,800.00
148820 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $6,194.40
148820 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $7,076.00
148820 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,895.20
148819 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220135.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148819, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $10,551.36
148819 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220135.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148819, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $12,026.88
148819 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220135.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148819, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $10,551.36
148818 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220128.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148818, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $9,187.20
148817 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220124.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148817, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5.80
148817 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220124.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148817, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $320.16
148817 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220124.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148817, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $43.50
148816 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220111.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148816, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,908.80
148815 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148815, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $7,110.80
148815 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148815, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,196.80
148815 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148815, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $12,319.20
148815 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148815, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,647.20
148814 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220098.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148814, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,538.60
148814 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220098.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148814, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,538.60
148814 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220098.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148814, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,091.46
148813 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148813, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,908.80
148813 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148813, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,908.80
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $842.16
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $842.16
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,288.76
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $455.88
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,600.16
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $663.38
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,405.92
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $699.48
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $601.27
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,751.23
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,844.00
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $262.16
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $661.20
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $665.26
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $25.52
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,398.30
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,398.30
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,702.80
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,577.52
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,602.96
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,429.70
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,178.56
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,343.70
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,120.40
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $364.24
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $327.12
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,239.96
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $262.16
148812 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148812, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,819.48
148811 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220081.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148811, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148810 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148810, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,908.80
148810 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148810, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,908.80
148810 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148810, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,908.80
148809 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148809, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $214.60
148809 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148809, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $765.60
148809 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148809, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $885.08
148808 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220015.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148808, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $2,166.88
148807 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009427.- FACTURA DEL MES DE JUNIO/2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148807, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $35,789.03
148806 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009228.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. MAURICIA JESUS TEJADA FARFAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148806, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,734.21
148805 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009216.- FACTURA DEL MES DE JUNIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 3F38671. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148805, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $67,187.66
148804 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009208.- FACTURA DEL MES DE JUNIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148804, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $1,083.68
148803 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009199.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. RADAMES HERNANDEZ ARRIAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148803, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $32,536.69
148802 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009198.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. ROGELIO GUTIERREZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148802, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $8,124.85
148801 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009196.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. FRANCISCO MERCADO CARRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148801, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $9,164.80
148800 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009195.- SUM. DE 2041 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 23/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148800, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,552.22
148799 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009192.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. JOSEFINA HERNANDEZ PEREYRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148799, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $41,591.68
148798 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009191.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. JOSE REFUGIO HERNANDEZ FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148798, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $349.48
148797 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009185.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. ANDRES LOERA ORTEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148797, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $8,875.97
148795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009094.- SUM. DE 2250 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 18/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148795, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,940.01
148794 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220009065.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148794, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $139,999.94
148793 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220009061.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO EN PALACIO Y CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO, PARCIALIDAD ORDEN 1259. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148793, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $24,360.00
148792 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220009060.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL EVENTO EN PALACIO Y CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO, PARCIALIDAD DE ORDEN 1259. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148792, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $24,360.00
148791 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220009059.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS EN PALACIO Y CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148791, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $24,360.00
148788 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008962.- SUM. DE 228 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 030/14 DEL 17/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148788, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-148.20
148788 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008962.- SUM. DE 228 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 030/14 DEL 17/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148788, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,673.52
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-196.30
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,216.68
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,569.00
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,842.34
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,991.20
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-442.00
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-194.35
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-163.15
148787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008957.- SUMINISTRO DE 1882 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/304/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,194.66
148786 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008852.- SUMINISTRO DE 772 LITROS DE GAS PARA LA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 17 Y 13 /06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-295.75
148786 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008852.- SUMINISTRO DE 772 LITROS DE GAS PARA LA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 17 Y 13 /06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,326.78
148786 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008852.- SUMINISTRO DE 772 LITROS DE GAS PARA LA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 17 Y 13 /06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-206.05
148786 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008852.- SUMINISTRO DE 772 LITROS DE GAS PARA LA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 17 Y 13 /06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,339.70
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-193.05
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,835.00
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-171.60
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-422.50
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,179.98
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,771.00
148785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008826.- SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,937.76
148784 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008814.- SERVICIO TELEFONICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148784, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $216,385.82
148784 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008814.- SERVICIO TELEFONICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148784, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $357,855.16
148783 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008790.- SUMINISTRO DE 701 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1508/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,145.34
148783 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008790.- SUMINISTRO DE 701 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1508/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-455.65
148782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008789.- SUMINISTRO DE 69 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA BASE 3 GAMA DE BOMBEROS OF. DPCB04/1509/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148782, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $506.46
148781 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008777.- SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148781, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $55,680.00
148780 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220008774.- ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148780, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
148779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008760.- SERVICIO TELEFONO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148779, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $323,956.65
148779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008760.- SERVICIO TELEFONO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148779, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,520.16
148778 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008754.- SUM. DE 1987 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 13/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148778, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,193.67
148777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008753.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 063/14 DEL 13/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148777, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-146.90
148777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008753.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 063/14 DEL 13/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148777, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,658.84
148776 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 220008744.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148776, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $29,939.60
148774 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008692.- SUM. DE 2650 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148774, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,596.01
148773 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008541.- MATERIAL PARA STOCK EN BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148773, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $12,992.00
148772 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220008540.- RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148772, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $3,016.00
148771 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220008539.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148771, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $13,480.36
148770 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008522.- SERVICIO DE FUMINGACION Y DESRATIZACION DEL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148770, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $13,920.00
148769 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008521.- AGUA BONAFONT PARA PADRES DE FAMILIA PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148769, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $2,640.00
148768 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220008520.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148768, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
148767 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220008518.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148767, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $92,684.00
148766 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008517.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DEL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148766, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
148765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008516.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MOVIL POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148765, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
148764 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008515.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITALL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148764, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $43,668.20
148764 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008515.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITALL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148764, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $29,894.30
148763 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008513.- ACTUALZIACION DE LAS APORTACIONES DE MAURICIA JESUS TEJEDA FARFAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148763, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $33,907.42
148760 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220008494.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148760, A FAVOR DE DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. $5,279.16
148760 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220008494.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148760, A FAVOR DE DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. $263.96
148760 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220008494.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148760, A FAVOR DE DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. $3,167.50
148759 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220008492.- COMPRA DE TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148759, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $34,568.00
148758 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008488.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148758, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,426.80
148758 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008488.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148758, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,222.07
148757 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220008475.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148757, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $11,000.00
148756 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220008474.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148756, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $11,000.00
148755 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008323.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148755, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $12,757.91
148754 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008312.- REFRESCOS, AGUA MINERAL PARA EL FESTEJO DEL MAESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148754, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,376.76
148753 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENCADI, S.C. CR NO. 220008303.- COFFEE BREAK PARA LA CATEDRA PEDRO PARAMO DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148753, A FAVOR DE ENCADI, S.C. $7,540.00
148752 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220008292.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148752, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $3,669.20
148751 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008285.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148751, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,703.64
148751 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008285.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148751, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,809.72
148751 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008285.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148751, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,679.60
148751 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008285.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148751, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,709.60
148750 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220008283.- REVISION Y REPARACION DE MINI LAP-TOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148750, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $12,946.76
148749 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220008282.- APORTACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148749, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $206,721.80
148748 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220008281.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148748, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $12,444.48
148748 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220008281.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148748, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $62,459.04
148747 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008275.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148747, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,906.50
148747 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008275.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148747, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $855.50
148746 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220008270.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS EVENTOS CULTUALRES DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148746, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,800.00
148745 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220008263.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148745, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,994.74
148744 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220008259.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148744, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $11,000.00
148743 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220008257.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148743, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $11,000.00
148742 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220008254.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148742, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $11,000.00
148741 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008249.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148741, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $1,081.35
148741 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008249.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148741, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $555.83
148740 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENCADI, S.C. CR NO. 220008244.- RENTA DE AUDIO PARA ACTIVIDADES DEL CULTRUAL INCLUYENTE DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148740, A FAVOR DE ENCADI, S.C. $5,336.00
148739 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220008240.- RENTA DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE DEL 31 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148739, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $11,020.00
148738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008229.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148738, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $5,614.86
148738 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008229.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148738, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $1,167.80
148737 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220008222.- SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA INAUGURACION DEL PARQUE PUBLICO DEL 17 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148737, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $13,920.00
148736 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220008221.- SERVICIO DE AUDIO EN EL EVENTO DEL 1 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148736, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $46,400.00
148735 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148735, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $5,446.20
148734 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008214.- COMPRA DE REFRESCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148734, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,336.32
148733 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PRESIDENCIA PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II CR NO. 220008207.- CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148733, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II $13,873.60
148732 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220008206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148732, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,682.00
148732 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220008206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148732, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,612.40
148731 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008200.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 AL 9 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148731, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,358.00
148731 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008200.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 AL 9 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148731, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148730 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A RENO, NEVADA EN USA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148730, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $8,636.00
148730 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008192.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A RENO, NEVADA EN USA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148730, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148729 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008190.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 Y 30 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148729, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,412.00
148729 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008190.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 Y 30 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148729, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148728 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008189.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148728, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,812.00
148728 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008189.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148728, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008188.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148727, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008188.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148727, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,758.00
148726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008187.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148726, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008187.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148726, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,012.00
148725 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008186.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 21 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148725, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148725 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008186.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 21 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148725, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,601.00
148724 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008183.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148724, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $440.80
148723 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008181.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148723, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148723 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008181.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148723, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,890.00
148722 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008180.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A RENO, NEVADA EN USA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148722, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148722 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008180.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A RENO, NEVADA EN USA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148722, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $8,636.00
148721 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008178.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148721, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,971.00
148721 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008178.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148721, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148720 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PALAFOX BECERRA MARTHA PATRICIA CR NO. 220008171.- COMPRA DE BOLILLO, TELERA Y PAN DULCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148720, A FAVOR DE PALAFOX BECERRA MARTHA PATRICIA $55,500.00
148719 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220008167.- COMPRA DE GRAPAS ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148719, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $2,253.65
148718 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220008157.- COMPRA DE DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148718, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $250.56
148717 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008137.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148717, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $1,152.85
148716 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008084.- RENTA DE MOBILIARIO P/EVENTO POR 2 MESES Y TRECE DIAS EN EL ARRANQUE DEL PROGRAMA DE CUAREZMA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148716, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,180.00
148715 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008080.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS ACOJINADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148715, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $4,257.20
148714 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008079.- SERVICIO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO CON LA CIUDADANIA EN LA COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148714, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $10,788.00
148713 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220008069.- COMPRA DE COMPUTADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148713, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $65,743.00
148712 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008066.- REPARACION DE IMPRESORA CON PATRIMONIAL 122796 DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148712, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $182.58
148711 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220008057.- COMPRA DE ESCOBAS METALICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148711, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $30,624.00
148710 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220008056.- COMPRA DE UNA ESMERILADORA ANGULAR 9". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148710, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $3,011.36
148709 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148709, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,807.85
148709 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148709, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,588.04
148709 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148709, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,315.20
148709 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148709, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $415.74
148708 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008022.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148708, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,768.02
148707 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220008007.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, TRAFICO Y CEPILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148707, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $36,008.01
148706 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220007990.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148706, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,194.00
148705 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220007981.- IMPRESION DE BOLETOS PARA EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148705, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $7,400.80
148704 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007970.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148704, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $5,500.00
148704 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007970.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148704, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $2,197.00
148703 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007967.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148703, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $9,512.00
148702 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007966.- MEDICAMENTO PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148702, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $11,998.00
148701 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. CR NO. 220007955.- CALUCULADORA COLGABLE Y BOLIGRAFO ROJO PARA FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148701, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. $11,698.60
148700 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. CR NO. 220007954.- COMPRA DE USB OMI COLOR ROJO PARA FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148700, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. $7,998.20
148699 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220007951.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148699, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $13,804.00
148698 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220007947.- COMPRA DE BOTA DE HULE INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148698, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $4,338.40
148697 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007946.- SERVICIO DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148697, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $638.00
148696 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VASSALLO MORALES HECTOR CR NO. 220007943.- FICHAS COLECCIONABLES PARA SER ANTREGADOS EN LOS TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148696, A FAVOR DE VASSALLO MORALES HECTOR $7,482.00
148695 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. CR NO. 220007942.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148695, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. $46,399.95
148694 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENCADI, S.C. CR NO. 220007938.- SERVICIO DE COFEE BREAK PARA LE CURSO DE LITERATURA DE TERROR EN LA FERIA MPAL. DEL LIBRO Y CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148694, A FAVOR DE ENCADI, S.C. $7,540.00
148693 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220007928.- SERVICIO DE DESAYUNOS DEL 13 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148693, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $5,017.00
148692 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007921.- RENTA DE EQUIPO CON GAS NAFTA CON RECOLECCION Y DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148692, A FAVOR DE EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $80,484.98
148691 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007919.- COMPRA DE CARPETAS EN COLORES INTENSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148691, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $1,408.01
148690 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220007913.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148690, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $14,952.40
148689 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220007902.- APORTACION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148689, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
148688 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007900.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148688, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $208.80
148687 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220007899.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148687, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $3,712.00
148686 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220007897.- RENTA DE TRANSPORTE PARA RECORRIDIOS TURISTICOS GRATUITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148686, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $4,176.00
148685 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. CR NO. 220007896.- BOLSA CIMBOA EN ROJO Y BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148685, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. $9,303.20
148684 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. CR NO. 220007895.- LIBRETA CON ESPEJO Y PORTATARJETAS EN VERDE Y ROJO MINIKIT DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148684, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. $8,821.80
148683 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007852.- COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148683, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. $21,112.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148682 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007843.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148682, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
148681 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007840.- COMPRA DE FERTILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148681, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $2,000.00
148680 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007839.- COMPRA DE FERTILIZANTE ORGANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148680, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $2,000.00
148679 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007837.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148679, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $10,032.84
148678 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220007835.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148678, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $6,960.00
148677 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220007834.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148677, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $6,960.00
148676 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007826.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS T/O PARA JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148676, A FAVOR DE GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V. $2,227.20
148675 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007816.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 AL 24 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148675, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148675 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007816.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 AL 24 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148675, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,230.00
148674 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007808.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148674, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $10,321.68
148673 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220007805.- AGUAS FRESCAS LAS CUALES DE OTORGARON EN EVENTO DE LA FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148673, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $2,987.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $13,600.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $2,550.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $25,551.40
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $2,380.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $9,418.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $6,205.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $10,132.00
148671 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148671, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $2,856.00
148670 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007759.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148670, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $61,080.96
148669 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007753.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148669, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $647.28
148668 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220007752.- LONA Y MONTAJE SOBRE ESTRUCTURA EN EL EVENTO DE CIUDADES VVIVIBLES DEL 19 AL 21 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148668, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $19,256.00
148667 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007750.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO - PUERTO VALLARTA - MEXICO DEL 7 AL 11 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148667, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148667 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007750.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO - PUERTO VALLARTA - MEXICO DEL 7 AL 11 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148667, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,397.65
148666 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220007748.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148666, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,219.86
148666 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220007748.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148666, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $427.00
148665 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007747.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148665, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $642.45
148664 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220007746.- COMPRA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148664, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $5,423.00
148664 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220007746.- COMPRA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148664, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $16,926.72
148664 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220007746.- COMPRA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148664, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $833.11
148663 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007745.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148663, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $3,003.82
148662 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007743.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO - PUERTO VALLARTA - MEXICO DEL 10 AL 11 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148662, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,297.89
148662 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007743.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MEXICO - PUERTO VALLARTA - MEXICO DEL 10 AL 11 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148662, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148661 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007734.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148661, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,204.00
148660 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220007729.- SOBRES Y HOJAS MENARCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148660, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $2,557.80
148659 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007727.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148659, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $980.85
148658 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007709.- DISTRIBUCION DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148658, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,364.16
148657 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220007708.- MATERIALES REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148657, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $7,779.08
148657 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220007708.- MATERIALES REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148657, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $3,281.64
148656 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220007700.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, TRAFICO Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148656, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $2,462.02
148655 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007679.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148655, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $2,610.00
148654 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220007678.- COMPRA DE LADRILLO AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148654, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $678.60
148653 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220007675.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148653, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $13,711.20
148652 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007674.- PAPEL Y RIBON PARA LA TOMO DE FOTOGRAFIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148652, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $11,310.00
148651 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220007671.- RECORRIDOS TURISTICOS GRATUITOS DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148651, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $9,744.00
148650 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220007655.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE TURISMO Y PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148650, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. $3,533.86
148649 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220007654.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148649, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,476.68
148648 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220007637.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148648, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $1,085.30
148647 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007624.- HOJAS DE LICENCIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148647, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $11,971.20
148646 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220007621.- REPARACION DE VARIOS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148646, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $3,944.00
148645 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007448.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148645, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER $8,607.20
148644 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220007446.- RENTA DE VARIAS HABITACIONES DEL 30 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148644, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $19,159.00
148643 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007444.- COMPRA DE CAMARAS Y TARJETAS DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148643, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $3,843.00
148643 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007444.- COMPRA DE CAMARAS Y TARJETAS DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148643, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $9,235.99
148642 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007437.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148642, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $16,704.00
148642 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007437.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148642, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $70,064.00
148641 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007432.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148641, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $5,359.20
148640 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220007431.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148640, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $664.48
148640 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220007431.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148640, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $9,071.20
148640 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220007431.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148640, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $5,961.59
148640 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220007431.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148640, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $19,354.02
148640 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220007431.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148640, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $523.84
148639 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007430.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148639, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $2,336.72
148639 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007430.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148639, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $6,517.96
148638 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007426.- COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148638, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $1,709.84
148637 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007423.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148637, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $544.84
148637 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007423.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148637, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $805.27
148637 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007423.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148637, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,307.93
148637 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007423.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148637, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,896.06
148637 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007423.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148637, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,110.14
148636 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007422.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148636, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $823.02
148636 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007422.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148636, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $361.34
148636 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007422.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148636, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $712.24
148636 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007422.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148636, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,305.00
148635 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007390.- SERVICIO DE TRATMIENTO QUIMICO Y TECNICO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148635, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $9,590.88
148634 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007388.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148634, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,712.94
148634 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007388.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148634, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,749.48
148633 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007363.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148633, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $5,854.52
148633 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007363.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148633, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $1,909.36
148632 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220007325.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148632, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $12,612.45
148631 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007316.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148631, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $811.72
148630 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007315.- COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148630, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $422.40
148630 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007315.- COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148630, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $4,154.02
148629 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007305.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148629, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,618.45
148628 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA CR NO. 220007303.- CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148628, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA $6,489.04
148627 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007280.- COMPRA DE CEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148627, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,454.99
148626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007279.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148626, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $23,896.00
148625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220007278.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148625, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $30,276.00
148624 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007275.- HOLOGRAMAS PARA CUENTA PUBLICA Y CR-25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148624, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $594.50
148623 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007273.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148623, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,717.81
148622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE RASTRO SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220007225.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148622, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $23,032.96
148621 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007215.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148621, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $394.40
148620 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007213.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148620, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $13,310.85
148619 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007211.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,484.30
148619 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007211.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,666.84
148619 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE ASESORES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007211.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,569.06
148619 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007211.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,194.80
148619 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007211.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,596.97
148618 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007209.- COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148618, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $28,084.76
148617 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220007201.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148617, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $353.80
148616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007199.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148616, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $10,642.07
148615 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007167.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148615, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $27,468.80
148614 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220007131.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE, PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148614, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $6,500.00
148613 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220007107.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148613, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $15,996.40
148613 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220007107.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148613, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $55,987.40
148612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007102.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148612, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $253.55
148611 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007095.- COMPRA DE CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148611, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $62,814.00
148610 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007072.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148610, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $19,426.52
148609 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220007068.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148609, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $6,500.00
148608 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220007067.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148608, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $7,000.00
148607 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220007066.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148607, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $6,500.00
148606 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220007065.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148606, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $6,500.00
148605 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007052.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148605, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,830.32
148605 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007052.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148605, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,153.60
148604 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION DE RASTRO UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006950.- COMPRA DE RADIOS PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148604, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $22,330.00
148603 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006882.- COMPRA DE FEETILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148603, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. $5,030.00
148603 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006882.- COMPRA DE FEETILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148603, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. $4,728.00
148602 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006870.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148602, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $4,094.66
148601 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220006713.- COMPRA DE GUANTE DE EXPLORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148601, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $8,769.60
148600 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006525.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148600, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $1,440.72
148600 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006525.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148600, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $14,413.00
148599 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006430.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148599, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $5,359.20
148599 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PANTEONES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006430.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148599, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $3,944.00
148599 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006430.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148599, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $4,200.59
148598 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220006414.- TAMBOS DE 200 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148598, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $4,698.00
148597 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006400.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148597, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $46,190.04
148596 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006399.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148596, A FAVOR DE MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. $975.56
148595 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220006386.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148595, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,936.53
148595 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220006386.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148595, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,349.03
148595 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220006386.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148595, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $6,069.12
148595 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220006386.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148595, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,013.76
148594 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220006382.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148594, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $2,391.92
148593 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006364.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148593, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,927.94
148593 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006364.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148593, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,173.76
148592 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006335.- COMPRA DE 2 MULTIFUNCIONAL EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148592, A FAVOR DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. $6,797.60
148591 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006330.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148591, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $81,316.19
148590 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006320.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148590, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,970.92
148590 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006320.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148590, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
148589 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220006314.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148589, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $1,783.50
148588 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220006133.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION SUSTITUYE EL CR. 220005833. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148588, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $38,006.12
148588 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220006133.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION SUSTITUYE EL CR. 220005833. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148588, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $21,603.84
148587 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006050.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148587, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $7,521.81
148586 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006047.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148586, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $6,179.67
148585 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006028.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148585, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,449.88
148584 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220006026.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148584, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $2,714.40
148583 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 220005986.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148583, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $9,546.80
148583 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 220005986.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148583, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $9,546.80
148583 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 220005986.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148583, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,320.00
148582 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005916.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148582, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $346.84
148581 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005907.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148581, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $2,171.52
148581 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005907.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148581, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $4,106.40
148581 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005907.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148581, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $2,569.86
148581 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005907.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148581, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $433.84
148580 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220005900.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148580, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $9,396.00
148579 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005892.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148579, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,294.09
148578 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005859.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148578, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $141.64
148578 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005859.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148578, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $5,926.55
148578 Detalle Factura de click aquí 30/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005859.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148578, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $3,880.55
236735 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DUVAJAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009461.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENAJES PARA AGUAS PLUVIALES EN EL PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236735, A FAVOR DE DUVAJAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $145,000.00
236734 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $92.01
236734 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $324.80
236734 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $392.00
236734 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $406.00
236734 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,983.60
236734 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $464.00
236734 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,861.80
236734 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $350.00
236734 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $313.78
236734 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $2,088.00
236734 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $430.36
236734 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,763.20
236734 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $490.00
236734 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $350.00
236734 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $92.00
236734 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $377.00
236734 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,763.20
236734 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $139.20
236734 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220009046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236734, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,948.80
236732 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORALES DE LA GARZA JORGE ALBERTO CR NO. 24220351.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236732, A FAVOR DE MORALES DE LA GARZA JORGE ALBERTO $7,888.00
236731 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220280.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236731, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $2,922.04
236731 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220280.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236731, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,920.96
236731 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220280.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236731, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $8,480.76
236730 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236730, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $12,351.68
236730 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236730, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $278.40
236729 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236729, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $248.24
236729 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236729, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $4,092.48
236729 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236729, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,368.80
236729 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236729, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $3,869.95
236729 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236729, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $6,301.12
236729 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236729, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $3,869.95
236729 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236729, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $7,815.62
236729 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236729, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,350.01
236729 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236729, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $974.40
236728 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL CR NO. 220009264.- REMODELACION DE TUMBAS A BASE DE MUROS DE LADRILLO EN PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236728, A FAVOR DE PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL $115,001.74
236727 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IM&M INTERNACIONAL DE MEDIOS S.C. CR NO. 220009095.- SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236727, A FAVOR DE IM&M INTERNACIONAL DE MEDIOS S.C. $96,604.80
236726 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BALDERAS MORAN JUPITER CR NO. 220009074.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DEL DIA DURANTE LOS MESES DE MAYO A DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236726, A FAVOR DE BALDERAS MORAN JUPITER $92,800.00
236725 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V CR NO. 220009035.- POLIZA DE SOPORTE EN SITIO Y REFACCIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236725, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V $367,488.00
236724 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SEGURA FLORES JOSE DE JESUS CR NO. 220008537.- REPARACION DE PUERTA DE CRISTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236724, A FAVOR DE SEGURA FLORES JOSE DE JESUS $3,248.00
236723 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008534.- MATERIAL PARA EL ESTRACTOR DE CORAZONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236723, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $19,199.99
236722 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA TIZNADO VICTOR JAVIER CR NO. 220004204.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SILVA TIZNADO VICTOR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236722, A FAVOR DE SILVA TIZNADO VICTOR JAVIER $1,115.22
236722 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA TIZNADO VICTOR JAVIER CR NO. 220004204.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SILVA TIZNADO VICTOR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236722, A FAVOR DE SILVA TIZNADO VICTOR JAVIER $278.80
236722 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA TIZNADO VICTOR JAVIER CR NO. 220004204.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SILVA TIZNADO VICTOR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236722, A FAVOR DE SILVA TIZNADO VICTOR JAVIER $2,788.04
148463 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220008309.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2014 DE LA SEGUNDA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148463, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,571.23
148462 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220008087.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148462, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $336,700.00
148461 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220008085.- SEGUNDO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148461, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
148460 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008026.- PRIMER PARTIDA DE SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148460, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
148459 Detalle Factura de click aquí 27/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220008023.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148459, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
236687 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 220009090.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 AL 14 DE FEBRERO 2014,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236687, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $390.00
236687 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 220009090.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 AL 14 DE FEBRERO 2014,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236687, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,874.00
236686 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. CR NO. 220009069.- SERVICIO DE FUMINGACION EN OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236686, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. $11,198.18
236685 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220009044.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236685, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
236679 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE CR NO. 220009004.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE JUNIO 2014 DE LA ABOGADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236679, A FAVOR DE VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE $300.00
236679 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE CR NO. 220009004.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE JUNIO 2014 DE LA ABOGADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236679, A FAVOR DE VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE $93.00
236679 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE CR NO. 220009004.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE JUNIO 2014 DE LA ABOGADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236679, A FAVOR DE VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE $110.00
236679 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE CR NO. 220009004.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE JUNIO 2014 DE LA ABOGADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236679, A FAVOR DE VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE $289.00
236679 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE CR NO. 220009004.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE JUNIO 2014 DE LA ABOGADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236679, A FAVOR DE VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE $320.00
236679 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE CR NO. 220009004.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE JUNIO 2014 DE LA ABOGADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236679, A FAVOR DE VALDERRAMA FLORES PATRICIA GUADALUPE $269.00
236678 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008985.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236678, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. $2,086.00
236678 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008985.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236678, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. $1,192.00
236678 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008985.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236678, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. $2,235.00
236678 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008985.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236678, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. $1,639.00
236678 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008985.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236678, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. $2,384.00
236678 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008985.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236678, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. $745.00
236678 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008985.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236678, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. $1,192.00
236678 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008985.- CAFE PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236678, A FAVOR DE AGROPECUARIA HACIENDA LA ESTANCITA SPR DE R.L. DE C.V. $1,341.00
236677 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDA MEDA LUIS JAVIER CR NO. 220008638.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MEDA MEDA LUIS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236677, A FAVOR DE MEDA MEDA LUIS JAVIER $6,034.72
236676 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220008545.- APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE A VARIAS MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236676, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $13,833.00
236675 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220008543.- APLICACION DE MEMBRANA ACRILICA DE ALTA RESISTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236675, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $13,920.00
236674 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO PERIODISTICO CRONICA JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008536.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236674, A FAVOR DE GRUPO PERIODISTICO CRONICA JALISCO, S.A. DE C.V. $1,000,000.01
236665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $428.01
236665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $464.00
236665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $500.00
236665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $196.01
236665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $636.00
236665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $145.00
236665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $680.00
236665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $605.52
236665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $846.80
236665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $154.00
236665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $56.00
236665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,385.00
236665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010027.- Fondo Revolvente Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236665, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,265.00
236664 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010025.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236664, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $710.00
236664 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010025.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236664, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $151.00
236664 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010025.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236664, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $848.00
236664 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010025.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236664, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $738.00
236664 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010025.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236664, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $50.00
236664 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010025.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236664, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $714.60
236664 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010025.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236664, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $106.00
236664 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010025.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236664, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $770.00
236664 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010025.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236664, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $446.00
236663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,915.00
236663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,041.00
236663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,602.00
236663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $94.01
236663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $126.00
236663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
236663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $340.00
236663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $55.20
236663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.80
236663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $102.00
236663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,837.44
236663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $140.00
236663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $132.00
236663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $4,246.00
236663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,716.00
236663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,449.00
236663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $14.00
236663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $183.40
236663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $113.00
236663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236663, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $94.01
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $534.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $52.20
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $107.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $62.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $325.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $195.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $325.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236662 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010019.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236662, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
236661 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,316.60
236661 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $68.20
236661 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
236661 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $522.58
236661 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,074.08
236661 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
236661 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
236661 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
236661 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
236661 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $232.00
236661 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $66.00
236661 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $210.00
236661 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
236661 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
236661 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,320.00
236661 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236661, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,044.00
236660 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO CR NO. 25510006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236660, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO $893.20
236659 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200023.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236659, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $70.00
236659 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200023.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236659, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $126.00
236659 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200023.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236659, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $56.00
236657 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS INM. B.B., S.A. DE C.V. CR NO. 220009212.- DEVOLUCION AUTORIZADA DE IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS OF. FJPV/0694/2014 DEL 04/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236657, A FAVOR DE INM. B.B., S.A. DE C.V. $6,837,187.62
236656 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220008849.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236656, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $67.92
236656 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220008849.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236656, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $339.41
236656 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220008849.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236656, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $575.06
236656 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220008849.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236656, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $199.98
236656 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220008849.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236656, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $193.60
236655 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220339.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236655, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,134.46
236655 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220339.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236655, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $2,204.00
236655 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220339.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236655, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $7,273.20
236655 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220339.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236655, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $13,009.40
236654 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008664.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236654, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $135,185.30
236653 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MAYAB INICIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008268.- TALLER DE PINTURA DEL 17 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236653, A FAVOR DE MAYAB INICIAL, S. DE R.L. DE C.V. $1,740.00
236652 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INBOX ENTERTAINMENT, S. DE R.L. CR NO. 220008266.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GASTON DEL 17 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236652, A FAVOR DE INBOX ENTERTAINMENT, S. DE R.L. $3,480.00
236651 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008265.- RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE PARA AGRUPACION +ROJO FRENESI DEL 31 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236651, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $6,728.00
236650 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007433.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236650, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,554.22
236649 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE DANZA CLASICA DE JALISCO, A.C. CR NO. 220008781.- EVENTO CULTURAL PRESENTACION DE: "CENTRO RELEVE, FIESTA BALLET". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236649, A FAVOR DE CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE DANZA CLASICA DE JALISCO, A.C. $20,000.00
236648 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES CR NO. 220008773.- COMPRA DE ROSALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236648, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES $114,000.00
236647 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. CR NO. 220008769.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL CONTROL Y ELIMINACION DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236647, A FAVOR DE EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. $6,759.10
236646 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIAGA ARRIAGA J. TRINIDAD CR NO. 220008641.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARRIAGA ARRIAGA J. TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236646, A FAVOR DE ARRIAGA ARRIAGA J. TRINIDAD $8,572.22
236645 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BURGOS RAMIREZ JORGE ALEJANDRO CR NO. 220008640.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BURGOS RAMIREZ JORGE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236645, A FAVOR DE BURGOS RAMIREZ JORGE ALEJANDRO $8,502.92
236644 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VARGAS JOSE CR NO. 220008639.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PEREZ VARGAS JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236644, A FAVOR DE PEREZ VARGAS JOSE $6,063.50
236642 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220008322.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS CON EL LLMEDIO DE COMUNICACION DEL 28 ABRIL AL 31 DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236642, A FAVOR DE EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. $700,000.00
236641 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008291.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236641, A FAVOR DE TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
236639 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO CR NO. 220008236.- SERVICIO DE RELOJES CHECADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236639, A FAVOR DE ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO $3,932.40
236638 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008223.- RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EL EVENTO DEL 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236638, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $19,162.04
236637 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008213.- COMPRA DE SOLDADORA MARCA INFRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236637, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $81,440.00
236636 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008210.- CITATORIOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236636, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. $2,969.60
236635 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS CR NO. 220008093.- JUEGOS DE HERRAJES TIPO SUBSEMUN DE 5 PIEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236635, A FAVOR DE ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS $9,048.00
236634 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220008077.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA ACTIVIDADES EN SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236634, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $2,743.40
236633 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220008076.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS EN COL. SANTA ROSA Y VICENTE GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236633, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $3,712.00
236633 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220008076.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS EN COL. SANTA ROSA Y VICENTE GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236633, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $3,712.00
236632 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008055.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236632, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $6,600.03
236632 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008055.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236632, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $18,731.64
236631 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008050.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS NOTIFICACION DE ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL ORIGINAL Y COPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236631, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. $55,216.00
236630 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007909.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236630, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $17,579.80
236629 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. CR NO. 220007322.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236629, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. $5,329.14
236628 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007266.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236628, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $39,839.04
236627 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220007122.- COMPRA DE GEL MAXFORCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236627, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $1,770.04
236626 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007121.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236626, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,293.50
177 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0037.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 13. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $1,656,647.44
177 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0037.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 13. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $-998,085.34
176 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0006.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 12. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $783,012.28
176 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0006.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 12. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $-391,506.14
175 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005165.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, TRAFICO Y RODILLOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1106. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $899,803.88
174 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004063.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $160,729.59
174 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004063.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $152,638.50
173 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002335.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2013, TARIFA 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. $2,334,205.56
166 Detalle Factura de click aquí 26/06/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. E C.V. CR NO. 220000547.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, TARIFA 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. E C.V. $5,517,329.27
236625 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220008472.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236625, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $11,500.00
236624 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220008315.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236624, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $11,500.00
236623 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220008314.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236623, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $11,000.00
236622 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VASALLO MORALES HECTOR CR NO. 220008302.- FICHAS COLECCIONALABLES PARA EXPO PAPIROLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236622, A FAVOR DE VASALLO MORALES HECTOR $7,482.00
236621 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRISMA PUBLICIDAD DINAMICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008301.- CURSO DE INTRODUCCION AL FLAMENCO IMPARTIDO POR JESUS CARMONA DEL 29 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236621, A FAVOR DE PRISMA PUBLICIDAD DINAMICA, S.A. DE C.V. $12,760.00
236620 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. CR NO. 220008300.- ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE LABORO FERIA MPAL. DEL LIBRO DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236620, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. $5,452.00
236619 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008298.- CURADURIA DE LA EXPOSICION UNA TRAYECTORIA DE FUTBOL DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236619, A FAVOR DE M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. $14,200.00
236618 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HIDALGO MARTIN OLIVIA DE LA PAZ CR NO. 220008296.- DISEÑO DE LA IMAGEN DE LA CATEDRA PEDRO PARAMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236618, A FAVOR DE HIDALGO MARTIN OLIVIA DE LA PAZ $9,301.87
236617 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220008294.- TALLER DE GRABADO Y ESTAMPA CON AGUAFUERTE Y AGUATINTA AL AZUCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236617, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
236616 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220008278.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236616, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $6,500.00
236615 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ HERNANDEZ GABRIELA CR NO. 220008271.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236615, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ GABRIELA $11,136.00
236614 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO EMPRESARIAL JJR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008262.- FABRICACION DE UNA REJA CON PUERTAS CORREDIZAS EN FIERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236614, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL JJR, S.A. DE C.V. $9,048.00
236613 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VIDAL SANCHEZ PAOLA CR NO. 220008260.- TALLER DE ESCULTURA EN VARRO DEL 17 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236613, A FAVOR DE VIDAL SANCHEZ PAOLA $5,471.72
236612 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220008256.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236612, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $11,000.00
236611 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA VELAZQUEZ OSUNA MARGARITA PATRICIA CR NO. 220008248.- TRADUCCION DE FRANCES - ESPAÑOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236611, A FAVOR DE VELAZQUEZ OSUNA MARGARITA PATRICIA $1,390.77
236610 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CONSULTING DE MEXICO, E.R. S.C. CR NO. 220008242.- TALLER DE LITERATURA DEL TERROR DEL 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236610, A FAVOR DE CONSULTING DE MEXICO, E.R. S.C. $12,000.00
236609 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GUTIERREZ COMPARAN ANA MARIA CR NO. 220008237.- IMPRESION DE CARPETAS, LONA Y BANNER CON SOPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236609, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN ANA MARIA $9,783.44
236608 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008039.- COMPRA DE BATERIA ALCALINA TIPO AA Y AAA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236608, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $756.90
236607 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008696.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236607, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $84,660.18
236606 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008321.- PUBLICIDAD EN PERIDICOS CON EL MEDIO DE COMUNICACION DE ABRIL A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236606, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
236605 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220008267.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236605, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $2,399,999.98
236604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLA AGUILAR JUAN CARLOS CR NO. 220009162.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 93 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236604, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS $5,737.82
236603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY CR NO. 220009161.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 93 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236603, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY $5,737.82
236602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO CR NO. 220009160.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 93 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236602, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO $5,737.82
236601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220009159.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 93 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236601, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
236600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220009158.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 93 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236600, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
236599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO CR NO. 220009157.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 93 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236599, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO $5,737.82
236597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220009155.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 93 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236597, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
236592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTIZ GUALBERTO CR NO. 220009150.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 93 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236592, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO $5,737.82
236591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS CR NO. 220009149.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 93 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236591, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS $5,737.82
236589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA CR NO. 220009147.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 93 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236589, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA $5,737.82
236585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 220009142.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 92 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236585, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO $5,737.82
236584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220009141.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 92 MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236584, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
236583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLARRUEL VARGAS CARLOS ENRIQUE CR NO. 220009140.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236583, A FAVOR DE VILLARRUEL VARGAS CARLOS ENRIQUE $2,400.00
236582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLARRUEL ESCOBEDO CARLOS CR NO. 220009139.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236582, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO CARLOS $2,400.00
236580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES HERNANDEZ ELENA CR NO. 220009137.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236580, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ ELENA $4,200.00
236579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES GONZALEZ MARIA LUISA CR NO. 220009136.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236579, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ MARIA LUISA $1,200.00
236578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLIS GALVEZ BERTHA ALICIA CR NO. 220009135.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236578, A FAVOR DE SOLIS GALVEZ BERTHA ALICIA $1,800.00
236577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SILVA MORALES DAVID CR NO. 220009134.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236577, A FAVOR DE SILVA MORALES DAVID $1,800.00
236576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SAUCEDO MANZO GLORIA CR NO. 220009133.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236576, A FAVOR DE SAUCEDO MANZO GLORIA $1,800.00
236575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SAUCEDO MANZO DIONISIA CR NO. 220009132.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236575, A FAVOR DE SAUCEDO MANZO DIONISIA $2,400.00
236574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ SOLIS JOSE JAIME CR NO. 220009131.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236574, A FAVOR DE SANCHEZ SOLIS JOSE JAIME $1,800.00
236573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ ROSA ALICIA CR NO. 220009130.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236573, A FAVOR DE SANCHEZ ROSA ALICIA $2,400.00
236572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ PEREZ MARIA ALICIA CR NO. 220009129.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236572, A FAVOR DE SANCHEZ PEREZ MARIA ALICIA $3,600.00
236570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMOS FLORES MANUELA CR NO. 220009127.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236570, A FAVOR DE RAMOS FLORES MANUELA $3,000.00
236569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PLASCENCIA TORRES JAIME CR NO. 220009126.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236569, A FAVOR DE PLASCENCIA TORRES JAIME $1,800.00
236568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ ZEPEDA MIGUEL CR NO. 220009125.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236568, A FAVOR DE PEREZ ZEPEDA MIGUEL $1,800.00
236567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORENO RUIZ SALVADOR HUMBERTO CR NO. 220009124.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236567, A FAVOR DE MORENO RUIZ SALVADOR HUMBERTO $1,200.00
236566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220009123.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236566, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $2,400.00
236565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ VARELA CARLOS FRANCISCO CR NO. 220009122.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236565, A FAVOR DE LOPEZ VARELA CARLOS FRANCISCO $6,000.00
236564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ CHAVEZ CARLOS RUBEN CR NO. 220009121.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236564, A FAVOR DE HERNANDEZ CHAVEZ CARLOS RUBEN $1,800.00
236563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ BRACAMONTES MA INES CR NO. 220009120.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236563, A FAVOR DE GUTIERREZ BRACAMONTES MA INES $3,000.00
236562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRERO NARANJO CLEMENTINA CR NO. 220009119.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236562, A FAVOR DE GUERRERO NARANJO CLEMENTINA $6,000.00
236561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GOMEZ SOSA EVANGELINA CR NO. 220009118.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236561, A FAVOR DE GOMEZ SOSA EVANGELINA $2,400.00
236560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALVEZ MARTINEZ ENEDINA CR NO. 220009117.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236560, A FAVOR DE GALVEZ MARTINEZ ENEDINA $1,800.00
236559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ENRIQUEZ RODRIGUEZ LOURDES CRISTINA CR NO. 220009116.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236559, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ LOURDES CRISTINA $600.00
236558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DELGADILLO SANCHEZ ARTURO JAVIER CR NO. 220009115.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236558, A FAVOR DE DELGADILLO SANCHEZ ARTURO JAVIER $600.00
236557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRERAS MORALES DAVID CR NO. 220009114.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236557, A FAVOR DE CONTRERAS MORALES DAVID $1,200.00
236556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRERAS GONZALEZ TERESA CR NO. 220009113.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236556, A FAVOR DE CONTRERAS GONZALEZ TERESA $1,200.00
236555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRERAS GONZALEZ ERNESTO CR NO. 220009112.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236555, A FAVOR DE CONTRERAS GONZALEZ ERNESTO $3,000.00
236554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ GARCIA ROGELIO CR NO. 220009111.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236554, A FAVOR DE CHAVEZ GARCIA ROGELIO $1,800.00
236553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS SANCHEZ ESTEBAN CR NO. 220009110.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236553, A FAVOR DE CARDENAS SANCHEZ ESTEBAN $2,400.00
236552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVAREZ LOPEZ GERARDO CR NO. 220009109.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236552, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ GERARDO $2,400.00
236551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUIRRE MEDINA SERGIO EDUARDO CR NO. 220009108.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236551, A FAVOR DE AGUIRRE MEDINA SERGIO EDUARDO $3,600.00
236550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACUÑA VELAZQUEZ CARLOS RODOLFO CR NO. 220009107.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, PRIMERA LISTA SEGUNDO APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236550, A FAVOR DE ACUÑA VELAZQUEZ CARLOS RODOLFO $3,000.00
148458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ OSCAR CR NO. 220009164.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AJUSTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148458, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR $37,935.00
148457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ OSCAR CR NO. 220009163.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AJUSTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148457, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR $17,079.00
148456 Detalle Factura de click aquí 25/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000127.- ACTUALIZACIONES DE APORTACIONES DE ZURIA PAULINA RUVALCABA VELARDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $56,342.44
236549 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $700.00
236549 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,030.00
236549 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,550.00
236549 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $198.00
236549 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $354.00
236549 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $34.00
236549 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $111.00
236549 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $504.00
236549 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $9,048.00
236549 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $904.80
236549 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $271.00
236549 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $219.00
236549 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $112.00
236549 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $420.00
236549 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $294.00
236549 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236549, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $420.00
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $266.00
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $102.00
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $406.00
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $193.75
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $102.00
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $794.60
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $71.00
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $371.20
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $353.00
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $274.00
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $94.50
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $794.60
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $170.30
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $77.80
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $70.00
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $245.94
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $65.50
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $156.00
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $105.16
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $81.90
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $123.33
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $551.00
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $69.00
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $93.80
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $66.00
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $56.00
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $294.00
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $626.40
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $794.60
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $551.00
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,972.00
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $60.00
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $40.60
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $92.10
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $350.00
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $37.50
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $350.00
236548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010009.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/MAY AL 11/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236548, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $342.99
236546 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR CR NO. 220008714.- REPOSICION DE GASTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236546, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR $1,165.80
236545 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220007879.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236545, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $13,464.12
236545 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220007879.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236545, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $1,194.80
236545 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220007879.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236545, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $7,245.36
236545 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220007879.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236545, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $3,328.62
236545 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220007879.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236545, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $551.00
236544 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010025.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236544, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
236544 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010025.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236544, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,854.91
236544 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010025.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236544, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
236544 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010025.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236544, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $90.48
236544 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010025.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236544, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
236544 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010025.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236544, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
236544 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010025.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236544, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
236544 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010025.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236544, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $192.34
236544 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010025.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236544, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $170.72
236543 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010024.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236543, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $29.70
236543 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010024.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236543, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $217.70
236543 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010024.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236543, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $425.80
236542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220332.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236542, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,982.42
236541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236541, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,676.17
236541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236541, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,134.04
236541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236541, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,846.51
236541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236541, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,693.82
236538 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008716.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236538, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $636,036.82
236537 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008820.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO EL OCCIDENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236537, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $800,000.00
236536 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008818.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236536, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $190,797.38
236536 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008818.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236536, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $161,952.01
236535 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220008552.- ASESORIA JURIDICA DEL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236535, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
236534 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008182.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236534, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $13,288.32
236533 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220007959.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236533, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. $141,781.00
236532 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. CR NO. 220006381.- COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236532, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. $221,560.00
236532 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. CR NO. 220006381.- COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236532, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. $465,392.00
236532 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. CR NO. 220006381.- COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236532, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. $47,096.00
236532 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. CR NO. 220006381.- COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236532, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. $14,152.00
236531 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010043.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENT EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236531, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $394.00
236531 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010043.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENT EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236531, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $158.00
236531 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010043.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENT EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236531, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $620.00
236530 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010042.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236530, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $7,227.50
236530 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010042.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236530, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $187.00
236530 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010042.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236530, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,581.63
236530 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010042.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236530, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,513.00
236530 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010042.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236530, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,887.70
236529 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236529, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $444.40
236529 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236529, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $975.00
236529 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236529, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,184.00
236529 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236529, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $747.60
236529 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236529, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $170.00
236529 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236529, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $143.70
236529 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236529, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $170.00
236529 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236529, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $308.00
236529 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236529, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,624.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $403.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $272.09
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $98.50
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $137.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $93.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $521.50
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $16.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $148.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $102.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $26.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $4.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $500.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $18.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $4.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $20.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $55.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $45.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $1,110.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $126.59
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $121.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $91.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $25.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $53.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $78.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $25.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $38.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $27.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $15.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $100.00
236528 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010029.- Reposición de fondo revolvente que ampara gastos realizados del 03 al 26 de marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236528, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $712.00
236527 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GODINEZ VELAZQUEZ ARTURO CR NO. 220008972.- CUMP. A LA SENT. DEL 29/05/ 2014 JUZG. 5to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.635/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236527, A FAVOR DE GODINEZ VELAZQUEZ ARTURO $20,105.89
236526 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220008767.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236526, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
236525 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA TORRES JOSE ANTONIO CR NO. 220008752.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANTONIO PARRA ESPARZA ( AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236525, A FAVOR DE PARRA TORRES JOSE ANTONIO $1,346.76
236525 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA TORRES JOSE ANTONIO CR NO. 220008752.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANTONIO PARRA ESPARZA ( AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236525, A FAVOR DE PARRA TORRES JOSE ANTONIO $3,371.25
236516 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220008531.- SERVICIO DE PRODUCCION DE LA EXPOSICION CON TITULO "MOVER VIDAS CREANDO ARTE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236516, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $87,000.00
236515 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA AYALA CORNEJO JOSE LUIS CR NO. 220008201.- VIATICOS DEL REGIDOR A LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236515, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS $131.00
236515 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA AYALA CORNEJO JOSE LUIS CR NO. 220008201.- VIATICOS DEL REGIDOR A LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236515, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS $35.00
236515 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA AYALA CORNEJO JOSE LUIS CR NO. 220008201.- VIATICOS DEL REGIDOR A LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236515, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS $422.11
236515 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA AYALA CORNEJO JOSE LUIS CR NO. 220008201.- VIATICOS DEL REGIDOR A LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236515, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS $52.00
236515 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA AYALA CORNEJO JOSE LUIS CR NO. 220008201.- VIATICOS DEL REGIDOR A LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236515, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS $103.00
236515 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA AYALA CORNEJO JOSE LUIS CR NO. 220008201.- VIATICOS DEL REGIDOR A LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236515, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS $131.00
236515 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA AYALA CORNEJO JOSE LUIS CR NO. 220008201.- VIATICOS DEL REGIDOR A LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236515, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS $103.00
236515 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA AYALA CORNEJO JOSE LUIS CR NO. 220008201.- VIATICOS DEL REGIDOR A LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236515, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS $52.00
236515 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA AYALA CORNEJO JOSE LUIS CR NO. 220008201.- VIATICOS DEL REGIDOR A LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236515, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS $35.00
236515 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA AYALA CORNEJO JOSE LUIS CR NO. 220008201.- VIATICOS DEL REGIDOR A LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236515, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS $491.13
236514 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL RAMIREZ VALLE ANA GABRIELA CR NO. 220008172.- COMPRA DE PESCADO, MOLIDA Y FILETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236514, A FAVOR DE RAMIREZ VALLE ANA GABRIELA $47,900.00
236513 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BARAJAS LIDIA GUADALUPE CR NO. 220003840.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTINEZ BARAJAS LIDIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236513, A FAVOR DE MARTINEZ BARAJAS LIDIA GUADALUPE $1,388.89
236512 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. OPB0068.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-OD-IHS-CI-C04-033/14. CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236512, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $1,771,260.68
236511 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $135.00
236511 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $666.73
236511 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $87.20
236511 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $49.50
236511 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $35.00
236511 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $87.00
236511 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $135.00
236511 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $92.00
236511 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,058.12
236511 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,540.72
236511 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $74.96
236511 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $270.00
236511 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $174.40
236511 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300013.- Gasto ejercido para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236511, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $20.00
236508 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MVS MULTIVISION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008844.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1880. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236508, A FAVOR DE MVS MULTIVISION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. $140,000.00
236507 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008841.- SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236507, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. $138,730.72
236506 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008836.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236506, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. $139,999.99
236505 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008830.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1884. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236505, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $500,000.00
236504 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220008829.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236504, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
236503 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220008828.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236503, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
236502 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220008827.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236502, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $65,611.62
236500 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008816.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236500, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $2,791.00
236500 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008816.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236500, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $4,030.07
236499 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220008813.- CONCIERTO DE LOS COROS EN EL EVENTO DENOMINADO "LUZ Y VIDA AL CENTRO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236499, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $80,736.00
236498 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. CR NO. 220008810.- PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236498, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. $133,333.00
236497 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA CR NO. 220008807.- IMPRESION DE TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236497, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA $21,297.60
236496 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008762.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236496, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $39,879.76
236493 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUTIERREZ GOMEZ CASIMIRO CR NO. 220008227.- SERVICIO DE SONORIZACION Y AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236493, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ CASIMIRO $64,400.00
236493 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUTIERREZ GOMEZ CASIMIRO CR NO. 220008227.- SERVICIO DE SONORIZACION Y AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236493, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ CASIMIRO $34,000.00
236492 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220007838.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236492, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,456.80
236491 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220007735.- SERVICIO DE EXPOSICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236491, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $125,860.00
236490 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220007651.- TODOS LOS SELLOS PARA UNIDAD DEPTO. DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236490, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,408.00
1 Detalle Factura de click aquí 24/06/2014 BANORTE 00209514836 FONDO CULTURA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0069.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-027/14. RESTAURACION DE LA CASA REFORMA PRIMERA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,200,000.00
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,650.02
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $208.00
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $139.20
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $100.00
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $380.55
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $144.00
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,782.11
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,660.20
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $116.00
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $65.00
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $66.80
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $225.50
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $9,120.00
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $252.00
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $170.00
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
236489 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236489, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6,562.50
236477 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008782.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236477, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $112,641.54
236476 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA TORRES JOSE ANTONIO CR NO. 220008681.- PAGO DE AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE PARRA ESPARZA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236476, A FAVOR DE PARRA TORRES JOSE ANTONIO $15,660.00
236474 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ PEREZ JOSE REYES CR NO. 220008637.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DE LA CRUZ PEREZ JOSE REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236474, A FAVOR DE DE LA CRUZ PEREZ JOSE REYES $6,016.67
236473 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RANGEL ANTONIO CR NO. 220008636.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARCIA RANGEL ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236473, A FAVOR DE GARCIA RANGEL ANTONIO $5,680.56
236472 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑALES ZARAGOZA RODOLFO CR NO. 220008633.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BAÑALES ZARAGOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236472, A FAVOR DE BAÑALES ZARAGOZA RODOLFO $6,016.67
236471 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO CR NO. 220008632.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236471, A FAVOR DE GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO $20,162.90
236471 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO CR NO. 220008632.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236471, A FAVOR DE GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO $58,069.16
236471 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO CR NO. 220008632.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236471, A FAVOR DE GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO $9,678.19
236471 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO CR NO. 220008632.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236471, A FAVOR DE GUZMAN CRUZ JULIO ALBERTO $8,032.90
236470 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA CAMBEROS SERGIO CR NO. 220008630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE BECERRA CAMBEROS SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236470, A FAVOR DE BECERRA CAMBEROS SERGIO $16,688.72
236470 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA CAMBEROS SERGIO CR NO. 220008630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE BECERRA CAMBEROS SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236470, A FAVOR DE BECERRA CAMBEROS SERGIO $48,063.52
236470 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA CAMBEROS SERGIO CR NO. 220008630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE BECERRA CAMBEROS SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236470, A FAVOR DE BECERRA CAMBEROS SERGIO $8,010.59
236470 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA CAMBEROS SERGIO CR NO. 220008630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE BECERRA CAMBEROS SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236470, A FAVOR DE BECERRA CAMBEROS SERGIO $6,648.79
236468 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO CR NO. 220008627.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236468, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO $1,588.30
236468 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO CR NO. 220008627.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236468, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO $966.40
236468 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO CR NO. 220008627.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236468, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO $114.00
236468 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO CR NO. 220008627.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236468, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTAÑEDA FRANCISCO ERNESTO $88.98
236467 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA CR NO. 220008550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236467, A FAVOR DE CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA $74.15
236467 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA CR NO. 220008550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236467, A FAVOR DE CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA $14,548.24
236467 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA CR NO. 220008550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236467, A FAVOR DE CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA $4,258.02
236467 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA CR NO. 220008550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236467, A FAVOR DE CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA $33.65
236467 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA CR NO. 220008550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236467, A FAVOR DE CUELLAR COVARRUBIAS PATRICIA $95.00
236466 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRIETO LOPEZ BRENDA YAZMIN CR NO. 220008547.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PRIETO LOPEZ BRENDA YAZMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236466, A FAVOR DE PRIETO LOPEZ BRENDA YAZMIN $1,125.00
236465 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO NUÑEZ LUIS ARMANDO CR NO. 220008546.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO NUÑEZ LUIS ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236465, A FAVOR DE GUERRERO NUÑEZ LUIS ARMANDO $9,032.89
236465 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO NUÑEZ LUIS ARMANDO CR NO. 220008546.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO NUÑEZ LUIS ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236465, A FAVOR DE GUERRERO NUÑEZ LUIS ARMANDO $3,613.15
236464 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220008542.- REPARACION DE CORTINAS EN EL MERCADO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236464, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $13,920.00
236463 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS SIDHE CORPORATIVO, S.C. CR NO. 220008269.- SERVICIO DE ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA, ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236463, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. $46,400.00
236462 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008224.- RENTA DE SALON DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236462, A FAVOR DE MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. $49,999.48
236461 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220008184.- COMPRA DE ALIMENTOS COMPLETOS PARA PERSONAL Y PACIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236461, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $670,062.40
236460 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 220007969.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236460, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $11,370.90
236459 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMC CONSULTORES, S.C. CR NO. 220007935.- ASESORIA EN SEGURIDAD SOCIAL DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236459, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. $52,200.00
236459 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMC CONSULTORES, S.C. CR NO. 220007935.- ASESORIA EN SEGURIDAD SOCIAL DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236459, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. $52,200.00
236459 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMC CONSULTORES, S.C. CR NO. 220007935.- ASESORIA EN SEGURIDAD SOCIAL DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236459, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. $52,200.00
236458 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 220007385.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236458, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $13,392.78
236457 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 220007384.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236457, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $4,872.00
236457 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 220007384.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236457, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $4,872.00
236456 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GONZALEZ RUBEN CR NO. 220007326.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE JIMENEZ GONZALEZ RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236456, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ RUBEN $3,571.54
236456 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GONZALEZ RUBEN CR NO. 220007326.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE JIMENEZ GONZALEZ RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236456, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ RUBEN $1,428.62
236456 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GONZALEZ RUBEN CR NO. 220007326.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE JIMENEZ GONZALEZ RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236456, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ RUBEN $357.15
236456 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GONZALEZ RUBEN CR NO. 220007326.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE JIMENEZ GONZALEZ RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236456, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ RUBEN $64,460.02
236455 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARÍA GENERAL ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007060.- PAGO DE RENTA DE PLAZA DE TOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236455, A FAVOR DE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $431,433.00
236454 Detalle Factura de click aquí 23/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005982.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236454, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $752.10
148455 Detalle Factura de click aquí 20/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220008304.- CONSUMOS DE ENERGIA POR CONCEPTO DE OTRAS TARIFAS DEL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148455, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,874,454.00
148454 Detalle Factura de click aquí 20/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220007949.- CONSUMOS DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148454, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,377,036.00
148453 Detalle Factura de click aquí 20/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220006041.- CONSUMOS DE ENERGIA POR CONCEPTO DE OTRAS TARIFAS DEL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148453, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,337,384.00
148452 Detalle Factura de click aquí 20/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220005521.- CONSUMOS DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148452, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,512,006.00
148451 Detalle Factura de click aquí 20/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220004777.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2014 POR CONCEPTO DE OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148451, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,748,580.00
236452 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. OPB0056.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-IHS-CI-C04-008/13. A)SANEAM. DE CANAL PLUVIAL NUEVA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236452, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $-198,421.79
236452 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. OPB0056.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-IHS-CI-C04-008/13. A)SANEAM. DE CANAL PLUVIAL NUEVA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236452, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $786,681.91
236450 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200020.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236450, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $18.00
236450 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200020.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236450, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $90.00
236450 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200020.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236450, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $54.00
236449 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA TORRE VDA. DE ROMERO SARA ESTELA CR NO. 220008791.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 546/2014 OF. FJPV/DI/IP/549/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236449, A FAVOR DE DE LA TORRE VDA. DE ROMERO SARA ESTELA $30,060.08
236448 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROYECTIUM URBANUS MODELS XP, S.A. DE C.V. CR NO. 220008196.- DESMONTAJE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS Y ACCESORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236448, A FAVOR DE PROYECTIUM URBANUS MODELS XP, S.A. DE C.V. $14,700.00
236447 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220008021.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236447, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
236446 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOSEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220008020.- PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI CON DE MI TIERRA DEL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236446, A FAVOR DE COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOSEN, S.A. DE C.V. $7,192.00
236445 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRISMA PUBLICIDAD DINAMICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007944.- PRESENTACION DE LA PRIMERA BIENAL DEL TALLER DE FLAMENCO DEL 29 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236445, A FAVOR DE PRISMA PUBLICIDAD DINAMICA, S.A. DE C.V. $14,268.00
236444 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MUSARTETI, S.C. CR NO. 220007927.- OBRA DE TEATRO SOS EL MUNDO EN PELIGRO DEL 26 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236444, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $10,500.00
236443 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID CR NO. 220007918.- SERVICIO DE RASPADO DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236443, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID $6,922.14
236442 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008176.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236442, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $140,615.20
236439 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO CR NO. 220008786.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 06/06/2014 EXP. 1275/2010-F2 Y ACUM DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236439, A FAVOR DE VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO $3,808,702.12
236438 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008082.- RENTA DE TOLDOS PARA DOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236438, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $135,720.00
236436 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006020.- RENTA DE TOLDOS PARA LOS LOCATARIOS EN EL MERCADO AGUSTIN DE LA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236436, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $135,000.00
236433 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008174.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236433, A FAVOR DE GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V. $139,200.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $273.01
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,300.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $522.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $78.30
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.50
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $685.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.90
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $189.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $800.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,021.15
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,178.76
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $290.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $638.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $384.08
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $446.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $195.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $910.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $424.12
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $14.65
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $638.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,159.88
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,456.80
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $332.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $397.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $499.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $280.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $215.40
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $58.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $5,162.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $264.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $125.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,300.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,300.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $700.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $350.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $168.00
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $780.80
236432 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236432, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $654.00
236426 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220008318.- DESAYUNOS DEL 15 Y 16 DE MAYO Y 10 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236426, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $923.55
236426 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220008318.- DESAYUNOS DEL 15 Y 16 DE MAYO Y 10 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236426, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $1,510.44
236426 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220008318.- DESAYUNOS DEL 15 Y 16 DE MAYO Y 10 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236426, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $1,311.31
236425 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220008288.- ELBARACION DE PLACAS DESPACHO DE REGIODRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236425, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $8,595.60
236424 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220008286.- COFFEE BREAK DEL 26 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236424, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $3,930.00
236423 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220008024.- SUBSIDIO MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236423, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
236422 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236422, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $415.44
236422 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236422, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $800.41
236422 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236422, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $1,026.60
236422 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236422, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $34.00
236422 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236422, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $23.00
236422 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236422, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $316.45
236422 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236422, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $378.55
236422 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236422, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $101.50
236422 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400003.- COMPROBACION DE FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236422, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $410.81
236421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARREDONDO RAMOS ROSALIO CR NO. 220008795.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, DECIMOQUINTA LISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236421, A FAVOR DE ARREDONDO RAMOS ROSALIO $2,400.00
236420 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ NAVARRO ARMANDO CR NO. 220008751.- PAGO DE LAUDO A NOMBRE DE GONZALEZ NAVARRO ARMANDO EXP. AMPARO 150/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236420, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO ARMANDO $15,372.85
236419 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO CR NO. 220008686.- CUMP. A LA SENT. DEL 29/05/2014 JUZ. 5to. DE DIST MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP. 727/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236419, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO $24,719.34
236418 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GOMEZ ROCHA FERNANDO CR NO. 220008684.- PAGO EN CUMP. AL OF. 3183-K DEL 05/06/2014 JUEZ 2do. DE DIST. EN MAT. ADMVA. EXP. AMPARO 2674/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236418, A FAVOR DE GOMEZ ROCHA FERNANDO $58,813.90
236417 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MARTINEZ AVILA JOSE SANTOS CR NO. 220008677.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 19/05/ 2014 JUZG. 2do.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP. 162/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236417, A FAVOR DE MARTINEZ AVILA JOSE SANTOS $375,381.87
236416 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA AMEZCUA ROSAS JORGE ANTONIO CR NO. 220008674.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 05/06/2014 EXP. 2455/2010-D2 DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236416, A FAVOR DE AMEZCUA ROSAS JORGE ANTONIO $797,289.63
236415 Detalle Factura de click aquí 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA HERNANDEZ CANCHOLA MIGUEL CR NO. 220008673.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 04/06/2014 EXP. 1406/2010-B DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236415, A FAVOR DE HERNANDEZ CANCHOLA MIGUEL $1,124,662.36
236414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LOPEZ SOCORRO CR NO. 220008806.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, DECIMOQUINTA LISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236414, A FAVOR DE SANCHEZ LOPEZ SOCORRO $600.00
236413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RIOS SANCHEZ JUANA CR NO. 220008805.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, DECIMOQUINTA LISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236413, A FAVOR DE RIOS SANCHEZ JUANA $600.00
236412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PONCE GONZALEZ IRMA CR NO. 220008804.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, DECIMOQUINTA LISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236412, A FAVOR DE PONCE GONZALEZ IRMA $600.00
236410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO OROZCO LUIS EDUARDO CR NO. 220008802.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, DECIMOQUINTA LISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236410, A FAVOR DE NAVARRO OROZCO LUIS EDUARDO $600.00
236409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MONTES CANO MAGDALENA CR NO. 220008801.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, DECIMOQUINTA LISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236409, A FAVOR DE MONTES CANO MAGDALENA $600.00
236407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALVAN CARDENAS TERESA MARGARITA CR NO. 220008799.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, DECIMOQUINTA LISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236407, A FAVOR DE GALVAN CARDENAS TERESA MARGARITA $600.00
236406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DIAZ HERNANDEZ IMELDA CR NO. 220008798.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, DECIMOQUINTA LISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236406, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ IMELDA $600.00
236404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO PLASCENCIA JULIO CESAR CR NO. 220008796.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, DECIMOQUINTA LISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236404, A FAVOR DE CASTRO PLASCENCIA JULIO CESAR $600.00
148450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220008919.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148450, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $5,786.00
148449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220008918.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148449, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $2,422.00
148448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220008917.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148448, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $3,364.00
148447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220008916.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148447, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $18,973.00
148446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE RON CARLOS ALBERTO CR NO. 220008915.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148446, A FAVOR DE URIBE RON CARLOS ALBERTO $135.00
148445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220008914.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148445, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $10,496.00
148444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220008913.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148444, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $2,018.00
148443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL NOVOA SALVADOR CR NO. 220008912.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148443, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR $1,480.00
148442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220008911.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148442, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $4,844.00
148441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220008910.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148441, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $1,615.00
148440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220008909.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148440, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $6,997.00
148439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220008908.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148439, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $3,364.00
148438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220008907.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148438, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $14,129.00
148437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO CR NO. 220008906.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148437, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO $942.00
148436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220008905.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148436, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $7,132.00
148435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220008904.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148435, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $7,804.00
148434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220008903.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148434, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $3,095.00
148433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220008902.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148433, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $3,499.00
148432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220008901.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148432, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $13,591.00
148431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ CR NO. 220008900.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148431, A FAVOR DE PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ $269.00
148430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220008899.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148430, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $14,263.00
148429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220008898.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148429, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $10,765.00
148428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220008897.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148428, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $3,229.00
148427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220008896.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148427, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $2,422.00
148426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220008895.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148426, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $6,459.00
148425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220008894.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148425, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $3,633.00
148424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO RIOS OSCAR IVAN CR NO. 220008893.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148424, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN $538.00
148423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ OSCAR CR NO. 220008892.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148423, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR $269.00
148422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220008891.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148422, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $4,171.00
148421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220008890.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148421, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $6,324.00
148420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220008889.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148420, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $1,615.00
148419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220008888.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148419, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $2,288.00
148418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220008887.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148418, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $1,749.00
148417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220008886.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148417, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $1,615.00
148416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220008885.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148416, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $7,535.00
148415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220008884.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148415, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $3,229.00
148414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220008883.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148414, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $942.00
148413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220008882.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148413, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $4,844.00
148412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220008881.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148412, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $7,132.00
148411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220008880.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148411, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $5,113.00
148410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220008879.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148410, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $4,710.00
148409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220008878.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148409, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $2,422.00
148408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MARTINEZ GUSTAVO CR NO. 220008877.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148408, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO $807.00
148407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220008876.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148407, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $1,480.00
148406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220008875.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148406, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $3,633.00
148405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220008874.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148405, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $3,633.00
148404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220008873.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148404, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $13,321.00
148403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220008872.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148403, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $9,554.00
148402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220008871.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148402, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $6,593.00
148401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220008870.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148401, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $7,266.00
148400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220008869.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148400, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $2,826.00
148399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220008868.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148399, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $8,208.00
148398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS MESA MARCELA LIZETH CR NO. 220008867.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148398, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH $3,095.00
148397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220008866.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148397, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $4,710.00
148396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220008865.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148396, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $4,037.00
148395 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220008864.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148395, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $5,248.00
148394 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220008863.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148394, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $4,440.00
148393 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220008862.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148393, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $3,768.00
148392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220008861.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148392, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $3,364.00
148391 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220008860.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148391, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $5,921.00
148390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220008859.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148390, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $6,863.00
148389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220008858.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148389, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $8,477.00
148388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220008857.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148388, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $10,092.00
148387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220008856.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, EJECUTORES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148387, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $9,554.00
236403 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TPS EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007596.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS COROS DEL 20 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236403, A FAVOR DE TPS EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $22,272.00
236402 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220203.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236402, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $986.00
236402 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220203.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236402, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,334.00
236402 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220203.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236402, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,194.80
236402 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220203.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236402, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $6,960.00
236402 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220203.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236402, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,262.00
236402 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220203.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236402, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,900.00
236401 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236401, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $120.00
236401 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236401, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $181.66
236401 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236401, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $95.00
236401 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE L MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236401, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $114.00
148385 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148385, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $487.20
148385 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148385, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $139.20
148384 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148384, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
148384 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148384, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
148384 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148384, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $638.00
148384 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148384, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $835.20
148384 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148384, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
148384 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148384, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $603.20
148384 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148384, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
148384 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148384, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $696.00
148384 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148384, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
148383 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 24220376.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148383, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $1,122.28
148382 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220373.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148382, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,016.00
148381 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 24220371.- JUEGO DE DADOS MACHUELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148381, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $2,307.24
148380 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTES MANUEL JOSE CR NO. 24220369.- COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148380, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,991.27
148379 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $13,566.20
148379 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $3,861.64
148379 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $2,174.04
148379 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $2,795.60
148379 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $7,876.40
148379 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $7,233.18
148379 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $12,739.70
148379 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $11,189.81
148379 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $1,432.60
148379 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $14,233.20
148379 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $2,366.40
148379 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $3,811.76
148379 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $14,070.80
148379 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $8,166.40
148379 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220317.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $5,684.00
148378 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148378, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $320.16
148378 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148378, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,111.70
148378 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148378, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,243.70
148378 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148378, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $656.56
148378 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148378, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $631.04
148378 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148378, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $49.88
148378 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148378, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $168.20
148378 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148378, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $303.92
148377 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220270.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148377, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $19.72
148376 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $198.12
148376 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $198.12
148376 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148376 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148376 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $198.12
148376 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148376 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,596.00
148376 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148376 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $99.06
148376 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $99.06
148376 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $198.12
148376 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220196.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $198.12
148375 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220188.- COMPRA DE REFACCIONES Y MENTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148375, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
148375 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220188.- COMPRA DE REFACCIONES Y MENTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148375, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
148375 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220188.- COMPRA DE REFACCIONES Y MENTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148375, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $812.00
148375 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220188.- COMPRA DE REFACCIONES Y MENTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148375, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,804.88
148375 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220188.- COMPRA DE REFACCIONES Y MENTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148375, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $777.20
148375 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220188.- COMPRA DE REFACCIONES Y MENTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148375, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $533.60
148375 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220188.- COMPRA DE REFACCIONES Y MENTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148375, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,354.80
148375 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220188.- COMPRA DE REFACCIONES Y MENTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148375, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
148375 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220188.- COMPRA DE REFACCIONES Y MENTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148375, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,670.40
148375 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220188.- COMPRA DE REFACCIONES Y MENTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148375, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $475.60
148375 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220188.- COMPRA DE REFACCIONES Y MENTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148375, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
148375 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220188.- COMPRA DE REFACCIONES Y MENTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148375, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
148375 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220188.- COMPRA DE REFACCIONES Y MENTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148375, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,334.00
148374 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148374, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13.92
148373 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $904.80
148373 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,925.60
148373 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $197.20
148373 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $568.40
148373 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
148373 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,473.20
148373 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $127.60
148373 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
148373 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $127.60
148373 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,624.00
148373 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220178.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148373, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $34.80
148372 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220176.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148372, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $336.40
148372 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220176.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148372, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
148372 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220176.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148372, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $928.00
148372 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220176.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148372, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,450.00
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $638.00
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $259.84
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $672.80
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $342.20
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $823.60
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $684.40
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,175.00
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $411.80
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $62.64
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $330.60
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,141.20
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
148371 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148371, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $916.40
148370 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148370, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $580.00
148370 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148370, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $591.60
148370 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148370, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,463.60
148370 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148370, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $278.40
148370 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148370, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,931.40
148370 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148370, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $832.88
148370 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148370, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $110.20
148370 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220123.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148370, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,633.20
148369 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148369, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $12,794.80
148368 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220101.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148368, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
148368 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220101.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148368, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $290.00
148368 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220101.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148368, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,944.00
148368 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220101.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148368, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $110.20
148367 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220100.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148367, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $10,231.20
148366 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148366, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,650.40
148366 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148366, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148366 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148366, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,414.71
148366 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148366, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,807.08
148365 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $40.60
148365 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $269.12
148365 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,842.00
148365 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
148365 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $98.60
148365 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $116.00
148365 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $748.20
148365 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $41.76
148365 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $104.40
148365 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,088.00
148365 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
148365 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $52.20
148365 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $104.40
148365 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $29.00
148365 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $250.54
148365 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,948.80
148365 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220095.- OMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148365, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,386.20
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,477.38
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $291.74
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,908.20
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $882.49
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $841.00
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $278.40
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $844.00
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $239.08
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $496.48
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $174.00
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,093.72
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $158.34
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $174.00
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10.32
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $27.61
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $229.68
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,908.20
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $443.50
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $368.88
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6.96
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $194.88
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $475.02
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $498.80
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $463.42
148364 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220092.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148364, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,468.56
148363 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148363, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $15.66
148363 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148363, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $92.80
148363 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148363, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $672.80
148363 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148363, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $301.60
148363 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148363, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
148363 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148363, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
148363 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148363, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $426.30
148363 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148363, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $324.80
148363 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148363, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $533.60
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,096.88
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,468.48
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,523.00
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $353.75
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,075.16
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,445.36
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $842.16
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,284.04
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,178.56
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $981.41
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,743.98
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,949.96
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,246.69
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $97.44
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,006.80
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $576.52
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,196.64
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,647.04
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $834.04
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,136.06
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $388.60
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $33.64
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $842.16
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,166.16
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $83.52
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $633.94
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $482.56
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,702.48
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,484.34
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,429.70
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $910.60
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $84.68
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,205.00
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,491.02
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $315.52
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,858.32
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,941.84
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $84.10
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $46.40
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $832.88
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $209.38
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $52.20
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $656.56
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,367.56
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,325.30
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,513.80
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,436.28
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $802.72
148362 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148362, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,981.05
148361 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148361, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $7,389.20
148361 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148361, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $7,389.20
148360 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220064.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148360, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $452.58
148360 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220064.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148360, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $40.60
148359 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $4,594.76
148359 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $4,535.60
148359 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $2,320.00
148359 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $3,944.00
148359 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $3,016.00
148358 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148358, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,068.20
148358 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148358, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,940.33
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,085.76
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,535.68
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,402.36
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,451.00
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $25.52
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,908.20
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,513.80
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $526.64
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $677.44
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,111.28
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,017.31
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,354.88
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $148.48
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $100.92
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,862.88
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $561.44
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $37.12
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $555.64
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $748.78
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $74.24
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $269.12
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $609.00
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,366.48
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $638.00
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $168.20
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $860.00
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $149.64
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,632.82
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,325.30
148357 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,729.13
148356 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148356, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $4,367.40
148356 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148356, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $3,575.12
148356 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148356, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $4,599.40
148356 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148356, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $4,164.40
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,160.00
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $259.84
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,146.00
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $730.80
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $672.80
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $145.00
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $35.96
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $129.92
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $166.46
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,438.40
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,250.00
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $14,152.00
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $249.40
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,082.20
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $90.48
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $110.20
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,832.80
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $556.80
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,083.20
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,547.20
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $295.80
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,678.20
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $301.60
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $64.96
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $951.20
148355 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148355, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,229.60
148354 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220008168.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148354, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $296,025.60
148353 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007863.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148353, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $122,270.65
148352 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LERMA HERNANDEZ ARNULFO CR NO. 220007855.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE MARZO Y ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148352, A FAVOR DE LERMA HERNANDEZ ARNULFO $125,000.00
148351 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006517.- SERVICIO INTEGRAL SONORIZACION DE LA PLAZA GUADALAJARA DEL 20 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148351, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $110,200.00
148350 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006307.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148350, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $133,005.60
148349 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006030.- COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148349, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $52,617.60
148349 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006030.- COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148349, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $107,485.60
148348 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005890.- COMPRA DE COMUPTADORA DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148348, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,770.68
148347 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 220005669.- SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148347, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $9,662.80
148346 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005190.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2014 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148346, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,337,986.09
148345 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005169.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148345, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $95,403.00
148345 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005169.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148345, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $76,914.60
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,047.34
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $34,263.51
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,119.08
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $13,915.09
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $32,928.47
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,047.34
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,865.14
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $13,322.95
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $746.05
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $19,633.00
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $14,211.15
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $16,794.07
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
148344 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
148343 Detalle Factura de click aquí 18/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220004348.- COMPRA DE MENDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148343, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. $139,480.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $140.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $216.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $21.09
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $231.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $353.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $256.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $262.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $120.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $109.01
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $186.01
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $880.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $261.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $176.85
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $140.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $327.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $49.50
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $2,639.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $114.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $228.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $600.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $182.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,051.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
236397 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008163.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236397, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $300.00
236396 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220006306.- COMPRA DE FUNGICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236396, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $2,676.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $17.60
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $120.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $340.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $315.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $178.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $172.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $80.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $476.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $443.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $324.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $47.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $94.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $160.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $203.52
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $319.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $87.31
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $397.13
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $91.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $159.80
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $478.80
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $4,305.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $47.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $914.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,626.01
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $260.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $530.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $440.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $218.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $628.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $292.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $306.00
236395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- Rembolso No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236395, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $258.00
236394 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008497.- RETENCIONES DEL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236394, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $582,226.12
236393 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. CR NO. 220008289.- SERVICIOS PROFESIONALES Y GASTOS DE EJECUCCION DE IMPUESTO PREDIAL POR MARZO Y ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236393, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. $310,546.77
236393 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. CR NO. 220008289.- SERVICIOS PROFESIONALES Y GASTOS DE EJECUCCION DE IMPUESTO PREDIAL POR MARZO Y ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236393, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. $305,751.64
236387 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II CR NO. 220008715.- CILINDROS PARA EVENTO GUADALAJARA CON TODO EN EL MUNDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236387, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II $52,200.00
236386 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES HERNANDEZ CONRADO CR NO. 220007361.- SERVICIO DE PRESENTACION 1RA. MUESTRA INTERNACIONAL DE DANZA BUTOH Y EXPRESION CONTEMPORANEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236386, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ CONRADO $112,935.85
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $345.00
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $10,540.92
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $288.60
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $250.00
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $61.00
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $412.00
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $85.00
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,712.76
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $887.04
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $537.70
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $215.61
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.50
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $230.00
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $852.02
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $498.00
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $276.00
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $235.00
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $643.80
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $530.00
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $204.00
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $247.00
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $184.00
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $566.93
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $578.00
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $98.00
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,890.77
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $308.99
236385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010023.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236385, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $113.64
15 Detalle Factura de click aquí 17/06/2014 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA MAYO ZULEMA HERNANDEZ CUEVAS CR NO. 220008729.- FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE ESCENICO CONTEMPORANEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE MAYO ZULEMA HERNANDEZ CUEVAS $4,950.00
236383 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008483.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MAYO DE 2014 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236383, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,355,394.36
236382 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220008476.- SUMINISTRO DE 621 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA BOMBEROS BASE 5 OF. DPCB04/1444/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236382, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,496.04
236381 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220008234.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236381, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
236380 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220008205.- HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236380, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
236379 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. CR NO. 220008175.- SUBSIDIO PARA EL APOYO DEL CONGRESO OICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236379, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. $200,000.00
236378 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CORDERO STAUFERT MARGARITA CR NO. 220008557.- PAGO EN CUMP. AL OF. 653 DEL 05/06/2014 JUEZ 5to. DE DIST. EN MAT. ADMVA. EXP. AMPARO 585/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236378, A FAVOR DE CORDERO STAUFERT MARGARITA $17,727.00
236372 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007885.- RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA EVENTO EN ADMVA. BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236372, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $24,940.00
236371 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MARTINEZ CASILLAS JESUS ANTONIO CR NO. 220003655.- JURADO POR REVICION DE TEXTOS LITERARIOS DEL PREMIO BIENAL DE LITERATURA HUGO GTEZ. VEGA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236371, A FAVOR DE MARTINEZ CASILLAS JESUS ANTONIO $13,500.00
236370 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ LOPEZ EFREN CR NO. 220008159.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERRO Y CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236370, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN $33,050.01
236370 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ LOPEZ EFREN CR NO. 220008159.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERRO Y CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236370, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN $34,537.48
236370 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ LOPEZ EFREN CR NO. 220008159.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERRO Y CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236370, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN $34,076.98
236369 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220008156.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236369, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $138,200.21
236368 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008068.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236368, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $75,000.96
236367 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES JIMENEZ SANDOVAL ENRIQUE CR NO. 220008059.- RENTA DE SISTEMA HOLOGRAFICO 3D POR 2 DIAS CON OPERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236367, A FAVOR DE JIMENEZ SANDOVAL ENRIQUE $57,600.00
236366 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220008048.- REEMBOLSO POR COMPRA DE LIBRERO MODULAR DE MADERA PARA OFICINA DE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236366, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $10,788.00
236365 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOTELO CABALLERO ARCADIO CR NO. 220007894.- SUMINISTRO DE EQUIPO DE MINI SPLIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236365, A FAVOR DE SOTELO CABALLERO ARCADIO $10,003.84
236364 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220007862.- COMPRA DE ESCOBA POPOTONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236364, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $1,000.00
236362 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS ELECTRICOS PREVENTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007744.- SERVICIO DE PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR Y PRUEBA DE ALTO POTENCIAL EN C.D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236362, A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS PREVENTIVOS, S.A. DE C.V. $5,046.00
236361 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMUNICA TU MARCA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007653.- DISEÑO Y ELABORACION DE PLANOS DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236361, A FAVOR DE COMUNICA TU MARCA, S.A. DE C.V. $11,600.00
236360 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220007619.- SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236360, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $290.00
236359 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007216.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236359, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $17,897.47
236359 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007216.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236359, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $1,299.20
236358 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL ROJAS JIMENEZ RICARDO ALBERTO CR NO. 220006384.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236358, A FAVOR DE ROJAS JIMENEZ RICARDO ALBERTO $415.83
236357 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. CR NO. 220006374.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236357, A FAVOR DE ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. $382.80
236356 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID CR NO. 220007824.- MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TINACOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236356, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID $14,674.00
236355 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENFOQUES MOVILES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007418.- COORDINACION TECNICA LOGISTICA Y MONTAJE DE VIDEO Y RIGGINA DEL 20 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236355, A FAVOR DE ENFOQUES MOVILES, S. DE R.L. DE C.V. $146,160.00
236354 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220007304.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236354, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $502,651.20
236353 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005216.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236353, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $1,000,314.40
236349 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220008217.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 2647 EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236349, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
236348 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO TOTAL GROUND S.A. DE C.V. CR NO. 220008198.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236348, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. $39,617.80
236347 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220008151.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236347, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
236344 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO PEÑA HECTOR CR NO. 220008148.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO PEÑA HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236344, A FAVOR DE NAVARRO PEÑA HECTOR $2,009.80
236344 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO PEÑA HECTOR CR NO. 220008148.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO PEÑA HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236344, A FAVOR DE NAVARRO PEÑA HECTOR $804.71
236344 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO PEÑA HECTOR CR NO. 220008148.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO PEÑA HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236344, A FAVOR DE NAVARRO PEÑA HECTOR $201.18
236343 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ DIAZ ISMAEL CR NO. 220008146.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ DIAZ ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236343, A FAVOR DE PEREZ DIAZ ISMAEL $7,500.00
236342 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ALVAREZ OMAR OCTAVIO CR NO. 220008144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ ALVAREZ OMAR OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236342, A FAVOR DE GONZALEZ ALVAREZ OMAR OCTAVIO $4,166.67
236340 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GODINEZ GUTIERREZ MIGUEL CR NO. 220007941.- PRESENTACION DE MUSICA ROCK POP DEL 1 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236340, A FAVOR DE GODINEZ GUTIERREZ MIGUEL $2,320.00
236339 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMPAÑIA DE DANZA DE TEQUILA, S.C. CR NO. 220007939.- ESPECTACULO MEXICANO DEL 9 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236339, A FAVOR DE COMPAÑIA DE DANZA DE TEQUILA, S.C. $5,568.00
236338 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA NABESAN GDL., S.A. DE C.V. CR NO. 220007933.- SERVICIO DE INGENIERIA DE AUDIO DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236338, A FAVOR DE NABESAN GDL., S.A. DE C.V. $11,797.20
236337 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CANTA COMO TU, S.A. DE C.V. CR NO. 220007930.- PRESENTACION DE MUSICA ROCK POP CON JOEL JAQUEZ DEL 17 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236337, A FAVOR DE CANTA COMO TU, S.A. DE C.V. $1,740.00
236336 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007756.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236336, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $200.00
236336 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007756.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236336, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $339.81
236336 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007756.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236336, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $20.39
236336 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007756.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236336, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $326.08
236336 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007756.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236336, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $240.02
236336 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007756.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236336, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $68.00
236336 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007756.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236336, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $50.00
236336 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007756.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236336, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $190.00
236336 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007756.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236336, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $225.00
236335 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220006876.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236335, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $1,000.00
236334 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004293.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236334, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,400.00
236334 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004293.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236334, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $54,900.00
236334 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004293.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236334, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $206,000.00
236334 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004293.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236334, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $124,128.00
236334 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004293.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236334, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $409,957.80
236334 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004293.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236334, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $39,876.00
236334 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004293.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236334, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $144,000.00
236334 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004293.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236334, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $128,160.00
148341 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007730.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148341, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,155,887.83
148341 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007730.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148341, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,038,976.09
148340 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220008215.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP.301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148340, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
148339 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220008212.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148339, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
148338 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220008211.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESPACHOS 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148338, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
148337 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220008209.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148337, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
148336 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220008204.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148336, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
148335 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220008195.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148335, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
148334 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220008191.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148334, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
148333 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220008179.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148333, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
148332 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220008161.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148332, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
148331 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220008160.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148331, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $27,197.91
148330 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008158.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148330, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
148329 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220008154.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148329, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
148328 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220008145.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148328, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
148312 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220349.- PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148312, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. $1,989.40
148311 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 24220321.- COMPRAS DE ESMERILADORA SURTEK 7 PARA EL AREA DE TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148311, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $1,476.68
148310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,618.24
148310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,618.24
148310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,618.24
148310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,618.24
148310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,091.45
148310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,618.24
148310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,618.24
148310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,618.24
148310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,618.24
148310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,091.45
148310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,618.24
148310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,618.24
148310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,618.24
148310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,618.24
148310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,618.24
148310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,618.24
148310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,618.24
148310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,618.24
148310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,618.24
148310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220113.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO FACT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148310, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,618.24
148309 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220105.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148309, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,786.00
148309 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220105.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148309, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,123.48
148194 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008258.- SUMINISTRO DE 179 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 1 ALFA OF. DPCB04/1431/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148194, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,313.86
148193 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220008232.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148193, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
148192 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220008228.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MOVIL POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148192, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,719.45
148191 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008208.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148191, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $62,696.67
148190 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008197.- SUM. DE 2350 LITROS DE GAS INCLUYE DES. PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 04/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148190, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,604.01
148189 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008193.- SUMINISTRO DE 1096 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMOS S/N DEL 6/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148189, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-417.95
148189 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008193.- SUMINISTRO DE 1096 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMOS S/N DEL 6/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148189, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,719.62
148189 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008193.- SUMINISTRO DE 1096 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMOS S/N DEL 6/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148189, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-294.45
148189 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008193.- SUMINISTRO DE 1096 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMOS S/N DEL 6/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148189, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,325.02
148188 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008162.- SUM. DE 2106 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 05/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148188, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,983.82
148187 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008143.- SUMINISTRO DE 75 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. PCB04/1393/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148187, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-48.75
148187 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008143.- SUMINISTRO DE 75 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. PCB04/1393/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148187, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $550.50
148186 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008141.- SUM. DE 73 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO MEMO EIM/040/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148186, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $535.82
148185 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008118.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148185, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,573.57
148185 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008118.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148185, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,126.13
148183 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008061.- SUM. DE 239 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 05/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148183, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-155.35
148183 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008061.- SUM. DE 239 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 05/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148183, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,754.26
148181 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008002.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE ANA ISABEL PEREZ CASTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148181, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $36,907.31
148180 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008001.- SUM. DE 1085 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 03/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148180, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,963.90
148180 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008001.- SUM. DE 1085 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 03/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148180, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-705.25
148179 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007999.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE RUBEN RUIZ GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148179, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,143.03
148178 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007998.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JOSE RICARDO GOMEZ OLMEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148178, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $36,952.98
148177 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007997.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MONTES DE OCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148177, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $9,040.35
148176 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007996.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE GABRIEL FAUSTINO LOMELI PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148176, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $6,369.63
148175 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007995.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE ALFREDO ROMO FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148175, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $8,242.39
148174 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007994.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE OSCAR ESTRADA GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148174, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $30,588.57
148173 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007993.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE FRANCISCO JAVIER GUERRERO TORRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148173, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $22,955.74
148172 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007992.- SUMINISTRO DE 1941 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148172, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-279.50
148172 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007992.- SUMINISTRO DE 1941 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148172, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,068.00
148172 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007992.- SUMINISTRO DE 1941 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148172, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,520.40
148172 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007992.- SUMINISTRO DE 1941 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148172, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,708.64
148172 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007992.- SUMINISTRO DE 1941 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148172, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,113.20
148172 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007992.- SUMINISTRO DE 1941 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148172, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-237.25
148172 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007992.- SUMINISTRO DE 1941 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148172, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-455.00
148172 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007992.- SUMINISTRO DE 1941 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148172, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-153.40
148172 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007992.- SUMINISTRO DE 1941 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148172, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-136.50
148172 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007992.- SUMINISTRO DE 1941 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148172, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,642.60
148171 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007991.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE IRMA CRUZ CASTAÑEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148171, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $22,502.32
148170 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007989.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE ROBERTO CERVANTES CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148170, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,003.34
148169 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007987.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE DANIEL ROBLES DE LEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148169, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $34,252.15
148168 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007926.- SUMINISTRO DE 418 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 02/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148168, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,026.32
148168 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007926.- SUMINISTRO DE 418 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 02/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148168, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-271.70
148167 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220007908.- CUENTA MAESTRA POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148167, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $35,789.03
148166 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220007907.- CUENTA MAESTRA POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148166, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $1,083.68
148165 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220007882.- SERVICIO DE COFFE BREAK REUNION DEL DIRECTOR, DIRECTORES Y PERSONAL DEL DIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148165, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $2,958.00
148164 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220007877.- CUENTA MAESTRA 3F38641 DE MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148164, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $67,187.66
148163 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007876.- SUMINISTRO DE 1195 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1311/2014, 1309 Y 1307. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148163, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $724.00
148163 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007876.- SUMINISTRO DE 1195 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1311/2014, 1309 Y 1307. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148163, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-472.55
148163 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007876.- SUMINISTRO DE 1195 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1311/2014, 1309 Y 1307. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148163, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,664.32
148163 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007876.- SUMINISTRO DE 1195 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1311/2014, 1309 Y 1307. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148163, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-239.20
148163 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007876.- SUMINISTRO DE 1195 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1311/2014, 1309 Y 1307. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148163, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,263.48
148162 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007873.- SUMINISTRO DE 672 LITROS DE GAS PARA LA BASE-4 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1310/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148162, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-276.25
148162 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007873.- SUMINISTRO DE 672 LITROS DE GAS PARA LA BASE-4 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1310/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148162, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,077.00
148161 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007872.- SUMINISTRO DE 58 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO EIM 087/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $419.92
148161 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007872.- SUMINISTRO DE 58 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO EIM 087/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-37.70
148160 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007861.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148160, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $28,920.87
148159 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220007844.- SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA EN EL SALARIO MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148159, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
148158 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007842.- SUM. DE 2769 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 30/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148158, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $18,109.26
148157 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007813.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL INFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148157, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,800.00
148156 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220007754.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148156, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
148155 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007742.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148155, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,971.00
148155 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007742.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148155, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148154 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007741.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148154, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148154 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007741.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148154, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,080.00
148153 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007739.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 AL 24 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148153, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,928.00
148153 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007739.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 AL 24 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148153, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148152 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007733.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 AL 24 DRE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148152, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148152 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007733.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 22 AL 24 DRE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148152, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,746.00
148151 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220007732.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148151, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
148150 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007728.- SUM. DE 1991 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 30/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148150, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,021.14
148149 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007723.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 39 PRIMER Y SEGUNDO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148149, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
148148 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007716.- SUMINISTRO DE 215 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148148, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,556.60
148148 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007716.- SUMINISTRO DE 215 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148148, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-139.75
148147 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220007702.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148147, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $3,676.50
148147 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220007702.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148147, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $3,085.60
148147 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220007702.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148147, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $9,111.34
148147 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220007702.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148147, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $3,356.81
148146 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007690.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 27/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148146, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
148146 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007690.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 27/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148146, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,448.00
148145 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007687.- TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148145, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $10,474.08
148144 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007685.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,792.00
148144 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007685.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,664.32
148144 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007685.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,236.28
148144 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007685.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-146.25
148144 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007685.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-239.20
148144 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007685.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-290.55
148144 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007685.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-520.00
148144 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007685.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-170.30
148144 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007685.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,896.88
148144 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007685.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,629.00
148143 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007652.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE GILDARDO GONZALEZ OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148143, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,161.66
148142 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220007638.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 14 DE NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148142, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $17,945.20
148141 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007634.- SUM. DE 235 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS MEMO EIM 039/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148141, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-58.75
148141 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007634.- SUM. DE 235 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS MEMO EIM 039/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148141, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,701.40
148140 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007441.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148140, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,939.44
148140 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007441.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148140, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-263.90
148139 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007440.- SUMINISTRO DE 277 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. DPCB04/1242/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148139, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,005.48
148139 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007440.- SUMINISTRO DE 277 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. DPCB04/1242/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148139, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-180.05
148138 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007405.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXCIO DEL 22 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148138, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,419.00
148138 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007405.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXCIO DEL 22 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148138, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148137 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007394.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 22 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148137, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148137 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007394.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 22 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148137, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,419.00
148136 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007391.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 13 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148136, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,793.88
148136 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007391.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 13 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148136, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148135 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220007380.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148135, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $5,631.72
148134 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007379.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MIGUEL ESCALANTE VAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148134, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $17,690.60
148133 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007378.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE GENARO VAZQUEZ VILLICAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148133, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $6,070.57
148132 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007377.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE CARLOS JIMENEZ SOLTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148132, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $6,642.69
148131 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007376.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE CARLOS IVAN PONCE GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148131, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $11,743.15
148130 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007375.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE ABRAHAM ESAU VALLE ANAYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148130, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,645.69
148129 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007374.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MARIO ALBERTO MARTINEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148129, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $9,363.93
148128 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007373.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE SOFIA RAMIREZ ESTRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148128, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,937.32
148127 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007371.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE BARTOLO CELESTINO HERNANDEZ CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148127, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,728.56
148126 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007368.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JOSE MARTIN VAZQUEZ ZENDEJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148126, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,994.23
148125 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220007367.- SERVICIO DE BANQUETES DEL 23 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148125, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $18,386.00
148124 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220007366.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148124, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $41,304.12
148123 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007364.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE ROSALINDA GUTIERREZ HERRERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148123, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $33,195.59
148122 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007321.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ BRAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148122, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $27,108.38
148121 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007320.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE ARMANDO ALONSO SANTOYO TAPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148121, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $11,826.04
148120 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007319.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MARIO ALBERTO MARTINEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148120, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $7,648.89
148119 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007307.- COMISION POR COBRO DE SERVICIOS EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148119, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $1,832.64
148118 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007306.- COMISION POR COBRO DE SERVICIOS POR EL MES DE ABIRL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148118, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $2,217.35
148116 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007113.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DEL C. MARIA EUGENIA HERNANDEZ TAPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148116, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $79,329.83
148115 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CIA INDUSTRIAL DE LONAS, S.A.DE C.V. CR NO. 220007097.- RENTA DE TOLDOS PARA LAS FUNCIONES TEATRALES DEL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148115, A FAVOR DE CIA INDUSTRIAL DE LONAS, S.A.DE C.V. $4,988.00
148114 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BR QUIMICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007081.- RENTA DE UN PIANO PARA EL CONCIERTO DEL 8 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148114, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. $7,888.00
148113 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220007079.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS EVENTOS CULTRUALES DE MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148113, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,800.00
148112 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220007073.- SERVICIO DE CATERING DEL 21 Y 22 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148112, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $13,896.80
148111 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220007070.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148111, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $7,000.00
148110 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220007069.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148110, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $7,000.00
148109 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007062.- TONER PARA PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148109, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,625.00
148108 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007051.- SERVICIO DE ILUMINACION DE CATEDRAL DEL 20 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148108, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $89,320.00
148107 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220007048.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148107, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $3,155.20
148106 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220006999.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148106, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,421.12
148105 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006998.- REPARACION DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148105, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $12,882.96
148104 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006989.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148104, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $73,016.52
148103 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006973.- IMPRESORAS HP PARA SECRETARIA GENERAL Y SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148103, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $4,521.68
148102 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148102 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148102 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148102 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148102 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148102 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148102 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148102 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148102 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148102 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148102 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148102 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148102 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006971.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MAYO 2014 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148102, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148101 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006962.- TONER PARA RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148101, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,290.99
148100 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220006961.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148100, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $6,500.00
148099 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006939.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148099, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,310.00
148098 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006937.- CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO PARA ZONA MINERVA Y TRANSMISIONES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148098, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,204.00
148097 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006935.- CAJAS DE ARCHIVO PC T/O PARA RECAUDADORA ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148097, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,204.00
148096 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006919.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148096, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $290.00
148095 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006916.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148095, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,140.00
148095 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006916.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148095, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
148094 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220006915.- TOLDO PARA EL EVENTO DE BIENVENIDA A FERIA INTERNACIONAL GASTRONOMICA DE GDL DEL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148094, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $4,350.00
148093 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006913.- SERVICIO DE AUDIO DEL 22 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148093, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $11,600.00
148092 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220006912.- MONTAJE TECNICO Y LOGISTICO EVENTO CONGRESO IBEROAMERICANO JOVENES COMPREMETIDOS C/LAS CDS. VIVIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148092, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $80,000.00
148091 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220006909.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148091, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $17,844.98
148090 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220006906.- FOMATOS DE MOADIFICACION AL PADRON O BAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148090, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $6,264.00
148089 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220006898.- SELLOS FECHADOR PARA OFICIALIA DE PARTES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148089, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $452.40
148088 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE ASESORES SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006884.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148088, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $3,184.20
148087 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006866.- COMPRA DE EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148087, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $22,099.39
148086 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220006865.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y CARPETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148086, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $8,874.00
148085 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006856.- SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOREO DE ARRANQUE Y ACOMODO DE CONDUCTORES EN FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148085, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $96,860.00
148084 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220006844.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LOS EQUIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148084, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,821.20
148083 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE ASESORES NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220006839.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148083, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $9,435.66
148083 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220006839.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148083, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $2,899.97
148083 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220006839.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148083, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $674.48
148083 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220006839.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148083, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $971.18
148082 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220006730.- COMPRA DE BOTAS DE HULE Y FAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148082, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $8,608.36
148081 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006727.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JANETH ESQUER CARRASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148081, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,132.33
148080 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006724.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148080, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,126.25
148079 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 220006722.- COMPRA DE BATERIAS PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148079, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $24,812.40
148078 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220006687.- JUEGO DE DESTORNILLADORES, DADOS Y PINZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148078, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $2,747.30
148078 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220006687.- JUEGO DE DESTORNILLADORES, DADOS Y PINZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148078, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $475.35
148077 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220006679.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148077, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,539.44
148076 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220006676.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148076, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $487.20
148076 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220006676.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148076, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $324.80
148076 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220006676.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148076, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $473.28
148075 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220006668.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148075, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
148074 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006530.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE DUBLIN, IRLANDA DEL 29 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148074, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $29,246.00
148074 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006530.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE DUBLIN, IRLANDA DEL 29 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148074, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $29,246.00
148074 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006530.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE DUBLIN, IRLANDA DEL 29 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148074, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $29,246.00
148074 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006530.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE DUBLIN, IRLANDA DEL 29 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148074, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $348.00
148073 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006528.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148073, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,589.38
148073 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006528.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148073, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148072 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006524.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148072, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,222.47
148072 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006524.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148072, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,042.84
148072 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006524.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148072, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $324.80
148072 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006524.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148072, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,096.20
148072 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006524.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148072, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,291.87
148072 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006524.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148072, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,549.85
148071 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006519.- CUOTA Y SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148071, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148071 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006519.- CUOTA Y SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148071, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,589.38
148070 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006514.- COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148070, A FAVOR DE TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $45,255.10
148069 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006438.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148069, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $648.40
148068 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006431.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE DE JESUS LEON GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148068, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $88,912.75
148067 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220006429.- COMPRA DE ESCRITORIOS PARA EL PERSONAL DEL DESPACHO DEL SECRETARIO Y DE LA DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148067, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $8,885.60
148066 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220006428.- COMPRA DE PANTALONES TIPO COMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148066, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $29,603.20
148065 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220006418.- RENTA DE TRANSPORTE PARA RECORRIDOS TURISTICOS GRATUITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148065, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $12,528.00
148064 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220006415.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148064, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,452.55
148064 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220006415.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148064, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,860.90
148063 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006413.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL. C. OROZCO HERNANDEZ RAMSES TONATIHU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148063, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,289.37
148062 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006412.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO MERCADO CARRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148062, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $65,626.42
148061 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006410.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148061, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,575.54
148061 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006410.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148061, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,476.41
148060 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006407.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROGELIO GUTIERREZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148060, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $55,271.58
148059 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006398.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148059, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,330.56
148059 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006398.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148059, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,146.76
148058 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220006380.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE FIESTA DE LA MUSICA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148058, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $4,640.00
148057 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220006369.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148057, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $9,860.00
148057 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220006369.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148057, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $9,106.00
148056 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220006366.- MATERIAL PARA REPARACION DE LA LINEA ELECTRICA EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148056, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $14,523.20
148055 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006356.- EQUIPO DE COMPUTO PORTATIAL HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148055, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,999.01
148054 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006338.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148054, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,851.43
148054 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006338.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148054, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,016.00
148054 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006338.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148054, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $12,425.92
148054 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006338.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148054, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $974.40
148053 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006337.- SERVICIO DE M ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148053, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $12,992.00
148052 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220006332.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148052, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $5,104.00
148051 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006310.- UNA LAMPARA Y CAJA SE CABLE PARA INSTALACION DE INNOVACION EN C.T.I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148051, A FAVOR DE CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. $1,800.32
148050 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 220006303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148050, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $14,808.56
148049 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006293.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148049, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,832.60
148048 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006046.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148048, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $13,008.24
148048 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006046.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148048, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $16,172.72
148048 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006046.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148048, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $9,291.60
148047 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220006044.- SILLAS ACOJINADA CON MONTAJE Y DESMONTAJE DEL 2 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148047, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $4,350.00
148046 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220006043.- SERVICIO DE BANQUETE CENA DE GRAN GALA DEL 24 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148046, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $18,003.20
148045 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 220006035.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148045, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $95,690.17
148044 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006034.- SERVICIO INTEGRAL DEL 20 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148044, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $25,520.00
148043 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006033.- SERVICIO INTEGRAL DE LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148043, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $19,140.00
148042 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006032.- SERVICIO INTEGRAL DEL EVENTO DEL 24 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148042, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $25,520.00
148041 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220006027.- SERVICIO DE COCKTAIL Y COMPLEMENTOS DEL 25 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148041, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $14,094.00
148040 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220006022.- COMPRA DE BOTA INDUSTRIAL CON CASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148040, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $30,798.00
148039 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220006021.- SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO DEL 09 AL 16 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148039, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $82,940.00
148038 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220005969.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148038, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $8,408.04
148037 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220005924.- COMPRA DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148037, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $50,062.00
148037 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220005924.- COMPRA DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148037, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,963.07
148037 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220005924.- COMPRA DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148037, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $13,410.07
148036 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005862.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148036, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,758.41
148036 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005862.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148036, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,085.43
148036 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005862.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148036, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,571.75
148036 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005862.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148036, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $81,078.20
148035 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005850.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148035, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. $28,874.89
148034 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005849.- COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148034, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $1,553.24
148034 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005849.- COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148034, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $835.20
148033 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,647.04
148033 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $53,041.58
148033 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $518.43
148033 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,762.49
148033 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $375.96
148033 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $4,026.85
148033 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,621.95
148033 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $328.80
148033 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,436.25
148033 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,954.64
148033 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,764.78
148033 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,294.72
148033 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $11,425.77
148033 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148033, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $5,171.86
148032 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005811.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148032, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $5,034.22
148032 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005811.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148032, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $17,058.95
148031 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005805.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148031, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,619.93
148031 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005805.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148031, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,173.07
148031 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005805.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148031, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,404.80
148031 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005805.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148031, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $4,238.68
148031 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005805.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148031, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,879.12
148030 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005797.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148030, A FAVOR DE CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. $1,489.16
148029 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005785.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148029, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $440.52
148029 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005785.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148029, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $879.40
148028 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005752.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148028, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $470.84
148028 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005752.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148028, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $955.61
148027 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005745.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148027, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,217.98
148026 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005694.- COMPRA DE BOLSA PARA ESTERILIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148026, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $57,472.20
148026 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005694.- COMPRA DE BOLSA PARA ESTERILIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148026, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $40,089.60
148025 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005687.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148025, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $773.72
148024 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005673.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148024, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $422.71
148024 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005673.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148024, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $652.69
148024 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005673.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148024, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $7,323.38
148023 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005474.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE VARIAS AREAS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148023, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $8,160.21
148022 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005465.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148022, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $3,322.24
148021 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005456.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148021, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $857.56
148020 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005448.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148020, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $572.62
148019 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005405.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148019, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $3,279.90
148018 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004364.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148018, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $16,986.75
148018 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004364.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148018, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $19,441.02
148018 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004364.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148018, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $19,441.02
148018 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004364.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148018, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $19,006.02
148017 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220000181.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148017, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $13,746.00
148016 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220000180.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148016, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $6,275.60
148015 Detalle Factura de click aquí 16/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220000179.- SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148015, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $13,813.12
236333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA PEREDIA ERICK CR NO. 220008626.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236333, A FAVOR DE ZARAGOZA PEREDIA ERICK $5,737.82
236332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS CR NO. 220008625.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236332, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS $5,737.82
236331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFANA DE ALBA KARINA CR NO. 220008624.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236331, A FAVOR DE VILLAFANA DE ALBA KARINA $5,737.82
236330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VICENTE DEL ANGEL RAFAEL CR NO. 220008623.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236330, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL $5,737.82
236329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO CR NO. 220008622.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236329, A FAVOR DE SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO $5,737.82
236328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO CR NO. 220008621.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236328, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO $5,737.82
236327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS CR NO. 220008620.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236327, A FAVOR DE SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS $5,737.82
236326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE CR NO. 220008619.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236326, A FAVOR DE SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE $5,737.82
236325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN CR NO. 220008618.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236325, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN $5,737.82
236324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO CR NO. 220008617.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236324, A FAVOR DE SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO $5,737.82
236323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO CR NO. 220008616.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236323, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO $5,737.82
236322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS VELAZQUEZ HUGO CR NO. 220008615.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236322, A FAVOR DE ROJAS VELAZQUEZ HUGO $5,737.82
236321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH CR NO. 220008614.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236321, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH $5,737.82
236320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS PEREZ ELIZABETH CR NO. 220008613.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236320, A FAVOR DE RIVAS PEREZ ELIZABETH $5,737.82
236319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS CR NO. 220008612.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236319, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS $5,737.82
236318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220008611.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236318, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO $5,737.82
236317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIÑA CASTILLO DAVID CR NO. 220008610.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236317, A FAVOR DE PIÑA CASTILLO DAVID $5,737.82
236316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ FLORES JOSE ARTURO CR NO. 220008609.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236316, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO $5,737.82
236315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO AMEZCUA RAFAEL CR NO. 220008608.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236315, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL $5,737.82
236314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIDE VIAYRA FERNANDO CR NO. 220008607.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236314, A FAVOR DE OLIDE VIAYRA FERNANDO $5,737.82
236313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCEGUERA SALMERON ALFREDO CR NO. 220008606.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236313, A FAVOR DE OCEGUERA SALMERON ALFREDO $5,737.82
236312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO CR NO. 220008605.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236312, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO $5,737.82
236311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220008604.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236311, A FAVOR DE NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO $5,737.82
236310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO CR NO. 220008603.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236310, A FAVOR DE MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO $5,737.82
236309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS CR NO. 220008602.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236309, A FAVOR DE MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS $5,737.82
236308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL CR NO. 220008601.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236308, A FAVOR DE MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL $5,737.82
236307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA OLIVARES DAVID ULISES CR NO. 220008600.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236307, A FAVOR DE MORA OLIVARES DAVID ULISES $5,737.82
236306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA ARELLANO ROMAN CR NO. 220008599.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236306, A FAVOR DE MORA ARELLANO ROMAN $5,737.82
236305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220008598.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236305, A FAVOR DE MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER $5,737.82
236304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO CR NO. 220008597.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236304, A FAVOR DE MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO $5,737.82
236303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO CR NO. 220008596.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236303, A FAVOR DE LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO $5,737.82
236302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA CORDERO MARIA MAYELA CR NO. 220008595.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236302, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA $5,737.82
236301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI CR NO. 220008594.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236301, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI $5,737.82
236300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO CR NO. 220008593.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236300, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO $5,737.82
236299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220008592.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236299, A FAVOR DE LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER $5,737.82
236298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RIOS LUCIANO CR NO. 220008591.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236298, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS LUCIANO $5,737.82
236297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMOS ANTONIO CR NO. 220008590.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236297, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS ANTONIO $5,737.82
236296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO CR NO. 220008589.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236296, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO $5,737.82
236295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN CR NO. 220008588.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236295, A FAVOR DE HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN $5,737.82
236294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO CR NO. 220008587.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236294, A FAVOR DE HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO $5,737.82
236293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220008586.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236293, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA $5,737.82
236292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HARO MUÑOZ VICTOR NOE CR NO. 220008585.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236292, A FAVOR DE HARO MUÑOZ VICTOR NOE $5,737.82
236291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS CR NO. 220008584.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236291, A FAVOR DE GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS $5,737.82
236290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO CR NO. 220008583.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236290, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO $5,737.82
236289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ VALENZUELA GISELA CR NO. 220008582.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236289, A FAVOR DE GOMEZ VALENZUELA GISELA $5,737.82
236288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE CR NO. 220008581.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236288, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE $5,737.82
236287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO CR NO. 220008580.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236287, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO $5,737.82
236286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA YAIR JESREL CR NO. 220008579.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236286, A FAVOR DE GARCIA GARCIA YAIR JESREL $5,737.82
236285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN CR NO. 220008578.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236285, A FAVOR DE GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN $5,737.82
236284 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO CR NO. 220008577.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236284, A FAVOR DE FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO $5,737.82
236283 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR CR NO. 220008576.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236283, A FAVOR DE FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR $5,737.82
236282 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA JOSE MANUEL CR NO. 220008575.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236282, A FAVOR DE ESPINOZA JOSE MANUEL $5,737.82
236281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO TOBON JONATHAN NOE CR NO. 220008574.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236281, A FAVOR DE ESCOTO TOBON JONATHAN NOE $5,737.82
236280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO CR NO. 220008573.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236280, A FAVOR DE ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO $5,737.82
236279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ HERNANDEZ SERGIO CR NO. 220008572.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236279, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ SERGIO $5,737.82
236278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO HERNANDEZ JESUS CR NO. 220008571.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236278, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS $5,737.82
236277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO CR NO. 220008570.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236277, A FAVOR DE DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO $5,737.82
236276 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO CR NO. 220008569.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236276, A FAVOR DE CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO $5,737.82
236275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220008568.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236275, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
236274 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO FLORES JOSE FELIX CR NO. 220008567.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236274, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX $5,737.82
236273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS CR NO. 220008566.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236273, A FAVOR DE BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS $5,737.82
236272 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA CORTES MIGUEL CR NO. 220008565.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236272, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL $5,737.82
236271 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ROJAS HECTOR CR NO. 220008564.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236271, A FAVOR DE BARAJAS ROJAS HECTOR $5,737.82
236270 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA CR NO. 220008563.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236270, A FAVOR DE BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA $5,737.82
236269 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220005999.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236269, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
236267 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220008117.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236267, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $39,794.99
236266 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236266, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $506.76
236266 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236266, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $6,264.00
236266 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236266, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $260.70
236265 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIC TERCER MILIENIO, A.C. CR NO. 220008166.- APORTACION A FESTIVAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236265, A FAVOR DE FIC TERCER MILIENIO, A.C. $41,666.00
236264 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220008091.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236264, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
236261 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008038.- MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE SUPRESOR DE TRANSITORIOS, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220008015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236261, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $14,699.52
236260 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220007979.- CILINDRO DE GAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE AVES EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236260, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $402.30
236259 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007956.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236259, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $810.00
236259 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007956.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236259, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $270.00
236259 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007956.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236259, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $972.00
236258 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE TURISMO VARGAS DIAZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220007898.- CAMISAS MANGA CORTA GABARDINA CON LOGOTIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236258, A FAVOR DE VARGAS DIAZ LUIS ENRIQUE $13,224.00
236257 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007890.- LEHCA PARA LOS MENOS QUE RECIBEN ATENCION DE GUARDERIA EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236257, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $9,527.50
236256 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL RODRIGUEZ CAMPOS M. TERESA CR NO. 220007884.- TRASLADO DEL BALLET FOLKLORICO ATL-TECUILLIKO A ATOTONILCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236256, A FAVOR DE RODRIGUEZ CAMPOS M. TERESA $4,640.00
236255 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRISMA PUBLICIDAD DINAMICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007868.- PRESENTACION DE ENRIQUE BERMUBES Y MAESTRO NIÑO DE LOS REYES DEL 29 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236255, A FAVOR DE PRISMA PUBLICIDAD DINAMICA, S.A. DE C.V. $11,600.00
236254 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA CARLOS CR NO. 220007812.- TALLER DE JUGUETE DE MADERA, BISUTERIA Y MOLDEADO DE BARRO DEL 10 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236254, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS $7,099.20
236253 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007806.- TALLERES DE ELABORACION DE TARJETA ECOLOGICA,DULCE TIPICO MEXICANO Y ACUARELA DEL 17 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236253, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $6,960.00
236252 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007758.- RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO DEL 17 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236252, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $12,674.16
236250 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 220007312.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236250, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,625.00
236249 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $7,331.20
236249 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,046.24
236249 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $14,790.00
236249 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,101.36
236249 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $6,000.00
236249 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $10,380.61
236249 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $3,944.00
236249 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $6,287.20
236249 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,452.00
236249 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,094.40
236249 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $11,008.40
236249 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300012.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MAYO 2014 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236249, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $13,949.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $478.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $199.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $328.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.98
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $370.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $67.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $297.01
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $28.98
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $285.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $121.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $420.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $231.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $853.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $280.70
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $274.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $160.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $271.02
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $37.20
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $300.60
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,050.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $810.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $324.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,124.01
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $62.00
236248 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236248, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $303.00
236244 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MANUEL ALONSO MA ANGELICA CR NO. 220008487.- APOYO ECONOMICO AL LOCATARIO DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236244, A FAVOR DE MANUEL ALONSO MA ANGELICA $1,200.00
236243 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ENLACES NUZU, S.C. CR NO. 220008277.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236243, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. $87,000.00
236242 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ VILLAGRANA PRISILIANO CR NO. 220008253.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 30/05/2014 EXP. 1748/2007-C Y ACUM. DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236242, A FAVOR DE GONZALEZ VILLAGRANA PRISILIANO $350,000.00
236241 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008194.- TRANSMISION DE SPOT EN TV DEL 28 DE ABRIL AL 31 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236241, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,699,999.99
236240 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007948.- REEMBOLSO POR COMPRA DE LICUADORA PARA EL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236240, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $999.00
236239 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. CR NO. 220007706.- SUBSIDIO PARA PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236239, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. $500,000.00
236238 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR CR NO. 220007443.- BOTELLAS DE VINO PARA OBSEQUIO A DUBLIN, IRLANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236238, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR $688.20
236238 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR CR NO. 220007443.- BOTELLAS DE VINO PARA OBSEQUIO A DUBLIN, IRLANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236238, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR $458.80
236237 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CONSULTORIAS INFORMATICAS EN SOLUCIONES DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007438.- SERVICODR DE DATOS PARA LA ADMIN. DE LA CARTOGRAFIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236237, A FAVOR DE CONSULTORIAS INFORMATICAS EN SOLUCIONES DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. $276,080.00
236236 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR CR NO. 220007421.- RECUPERACION DE GASTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236236, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR $1,231.00
236236 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR CR NO. 220007421.- RECUPERACION DE GASTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236236, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR $2,509.95
236235 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220007383.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236235, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $2,215.60
236234 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007200.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 378. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236234, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $1,435,966.20
236233 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220007132.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236233, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $6,500.00
236232 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005946.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236232, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,866.49
236232 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005946.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236232, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,836.10
236226 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO CR NO. 220006988.- SERVICIOS PROFESIONALES DE VARIOS DIAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2013 Y FEBRERO. MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236226, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO $42,048.27
236225 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME CR NO. 220006986.- SERVICIOS PROFESIONALES DE VARIOS DIAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2013 Y FEBRERO. MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236225, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME $206,117.24
148014 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220008308.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2014 DE LA PRIMERA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148014, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,571.23
148013 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5910 SOFTWARE TESORERÍA NEMOTEK S.A. DE C.V. CR NO. 220008495.- ACTUALIZACION DEL SISTEMA ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148013, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. $999,999.99
148012 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA CORPORATIVO YLENISA, S.C. CR NO. 220008311.- HONORARIOS PERCIBIDOS Y SERVICIOS DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148012, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. $321,432.35
148011 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220008070.- PRIMER PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148011, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
148010 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220006520.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148010, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $9,079,594.68
148009 Detalle Factura de click aquí 13/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220005917.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148009, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,794,372.04
236221 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MARTINEZ MONROY ROCIO DEL PILAR CR NO. 220008306.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 28/04/2014 EMITIDO POR 6ta. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. VI-438/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236221, A FAVOR DE MARTINEZ MONROY ROCIO DEL PILAR $37,043.50
236220 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. CR NO. 220008305.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 23/05/2014 JUZG. 6to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP. 497/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236220, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. $40,945.74
236219 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220006681.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236219, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $589.05
236219 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220006681.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236219, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $569.79
236218 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GOMEZ SANTOS CHRISTIAN RENE CR NO. 220001635.- CUMPLIMIENTO A LAUDO POR REQUERIMIENTO DEL 13/01/2014 DEL EXP. LABORAL No. 1374/2008-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236218, A FAVOR DE GOMEZ SANTOS CHRISTIAN RENE $98,268.50
236183 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010041.- FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE ARTICULOS DE REFIRGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236183, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $9,144.40
236183 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010041.- FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE ARTICULOS DE REFIRGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236183, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $10,207.50
236183 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010041.- FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE ARTICULOS DE REFIRGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236183, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $502.60
236182 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236182, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,627.69
236182 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236182, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $816.72
236182 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236182, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,500.00
236182 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236182, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $74.10
236181 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220439.- COMPRA DE BIRUTA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236181, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,519.60
236181 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220439.- COMPRA DE BIRUTA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236181, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $46.40
236180 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220429.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236180, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $20.00
236180 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220429.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236180, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $208.00
236180 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220429.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236180, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,990.56
236179 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE CR NO. 220008295.- PUBLICIDAD A LA REVISTA CONTIENDA POR EL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236179, A FAVOR DE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE $10,000.01
148007 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE CR NO. 220008005.- ASESORIA PROFESIONAL EN OPERACION DEL HANGAR Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148007, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE $77,698.11
148005 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC CR NO. 220007836.- ANT. DEL 50% POR EL EVENTO CULTRUAL DEL 9 AL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148005, A FAVOR DE COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC $202,500.00
148004 Detalle Factura de click aquí 12/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220006879.- ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148004, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $11,310.00
236171 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES RODRIGUEZ CRISTOPHER CR NO. 220008017.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FLORES RODRIGUEZ CRISTOPHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236171, A FAVOR DE FLORES RODRIGUEZ CRISTOPHER $6,802.33
236171 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES RODRIGUEZ CRISTOPHER CR NO. 220008017.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FLORES RODRIGUEZ CRISTOPHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236171, A FAVOR DE FLORES RODRIGUEZ CRISTOPHER $2,722.30
236169 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRON VILLA CONSUELO CR NO. 220007929.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARRON VILLA AGUSTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236169, A FAVOR DE BARRON VILLA CONSUELO $103.83
236169 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRON VILLA CONSUELO CR NO. 220007929.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARRON VILLA AGUSTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236169, A FAVOR DE BARRON VILLA CONSUELO $1,341.25
236169 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRON VILLA CONSUELO CR NO. 220007929.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARRON VILLA AGUSTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236169, A FAVOR DE BARRON VILLA CONSUELO $535.06
236169 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRON VILLA CONSUELO CR NO. 220007929.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARRON VILLA AGUSTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236169, A FAVOR DE BARRON VILLA CONSUELO $133.76
236169 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRON VILLA CONSUELO CR NO. 220007929.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARRON VILLA AGUSTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236169, A FAVOR DE BARRON VILLA CONSUELO $78.51
236169 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRON VILLA CONSUELO CR NO. 220007929.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARRON VILLA AGUSTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236169, A FAVOR DE BARRON VILLA CONSUELO $1,827.00
236169 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRON VILLA CONSUELO CR NO. 220007929.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARRON VILLA AGUSTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236169, A FAVOR DE BARRON VILLA CONSUELO $133.00
236168 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION MEDICA HERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO CR NO. 220007677.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236168, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO $124,642.00
236167 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007673.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN379. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236167, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $9,973.48
236167 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007673.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN379. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236167, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $197,764.74
236166 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, CR NO. 220007406.- TRES SILLOONES EJECUTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236166, A FAVOR DE INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, $13,328.40
236165 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA PARRAL OSCAR CR NO. 220006996.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERRERA PARRAL OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236165, A FAVOR DE HERRERA PARRAL OSCAR $1,736.11
236164 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ FLORES RODRIGO CR NO. 220006897.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ FLORES RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236164, A FAVOR DE ALVAREZ FLORES RODRIGO $4,506.67
236162 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE TURISMO ALDAZ HERNANDEZ ANGEL CR NO. 220006416.- COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA RECEPCION DE VISITANTES EN LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236162, A FAVOR DE ALDAZ HERNANDEZ ANGEL $11,530.40
236161 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ JORGE ADRIAN CR NO. 220005825.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ MARTINEZ JORGE ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236161, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ JORGE ADRIAN $2,013.33
236159 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236159, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $118.00
236159 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236159, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $267.99
236159 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236159, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $600.00
236159 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236159, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $93.30
236159 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236159, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $736.65
236159 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236159, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $200.00
236159 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236159, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $600.00
236158 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA VOLANTE LUIS ARTURO CR NO. 220008016.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OCHOA VOLANTE LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236158, A FAVOR DE OCHOA VOLANTE LUIS ARTURO $11,780.50
236158 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA VOLANTE LUIS ARTURO CR NO. 220008016.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OCHOA VOLANTE LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236158, A FAVOR DE OCHOA VOLANTE LUIS ARTURO $314.14
236157 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220007710.- UN MULTIFUINCIONAL PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236157, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $540.00
236156 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE TURISMO ALDAZ HERNANDEZ ANGEL CR NO. 220006970.- MOBILIARIO PARA LA RECEPCION DE VISITANTES Y PROVEEDORES EN DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236156, A FAVOR DE ALDAZ HERNANDEZ ANGEL $5,295.40
236155 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220006911.- UN DD SEAGATE PORTATIL USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236155, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,295.00
236154 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220006846.- JUEGOS DE MOUSE Y TECLADO Y UN SWITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236154, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $779.99
236153 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO TORRES LUCIA CR NO. 220001796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CARRILLO TORRES LUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236153, A FAVOR DE CARRILLO TORRES LUCIA $1,714.44
236153 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO TORRES LUCIA CR NO. 220001796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CARRILLO TORRES LUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236153, A FAVOR DE CARRILLO TORRES LUCIA $683.04
236153 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO TORRES LUCIA CR NO. 220001796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CARRILLO TORRES LUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236153, A FAVOR DE CARRILLO TORRES LUCIA $170.76
236152 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES ACOSTA MARIA LUISA CR NO. 220001789.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES ACOSTA MARIA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236152, A FAVOR DE TORRES ACOSTA MARIA LUISA $428.83
236152 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES ACOSTA MARIA LUISA CR NO. 220001789.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES ACOSTA MARIA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236152, A FAVOR DE TORRES ACOSTA MARIA LUISA $107.21
236152 Detalle Factura de click aquí 11/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES ACOSTA MARIA LUISA CR NO. 220001789.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES ACOSTA MARIA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236152, A FAVOR DE TORRES ACOSTA MARIA LUISA $1,076.39
236148 Detalle Factura de click aquí 10/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220008199.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236148, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $48,836.00
236147 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010038.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236147, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,397.10
236147 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010038.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236147, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,318.00
236147 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010038.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236147, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,772.00
236147 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010038.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236147, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $378.00
236146 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236146, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $8,065.00
236146 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236146, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,860.44
236146 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236146, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,500.00
236146 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236146, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $7,476.00
236146 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236146, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $594.00
236146 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236146, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,071.15
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $384.60
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,999.84
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $224.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $668.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.75
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $104.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $361.92
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $239.49
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $250.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $73.20
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $252.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,292.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $546.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $8,700.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $409.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,300.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $7,999.36
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $46.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $632.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $414.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $628.50
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $9,920.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $957.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $817.94
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.40
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,821.20
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $36.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $812.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $269.88
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $411.80
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $237.80
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.40
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $182.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $153.70
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $470.90
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $595.08
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $196.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $259.78
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $754.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $754.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $440.60
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $717.50
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $409.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $157.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.10
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $71.49
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6,055.20
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,016.16
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,210.00
236145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236145, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
236144 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236144, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $112.00
236144 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236144, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,601.40
236144 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236144, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $70.00
236144 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236144, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $196.00
236143 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID CR NO. 220007817.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236143, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID $141,619.95
236142 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA JONATHAN DANIEL CR NO. 220005822.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANDOVAL GARCIA JONATHAN DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236142, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA JONATHAN DANIEL $2,013.33
236141 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. CR NO. OPB0063.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-AD-C01-001/13. SUPERVISION DE LA OBRA DE MOVILIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236141, A FAVOR DE TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. $510,400.00
236141 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. CR NO. OPB0063.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-AD-C01-001/13. SUPERVISION DE LA OBRA DE MOVILIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236141, A FAVOR DE TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. $-127,600.00
236140 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220008046.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236140, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
236139 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DELGADILLO ANA LUISA CR NO. 220008004.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE ELIZONDO GOMEZ ALEJANDRO RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236139, A FAVOR DE SANCHEZ DELGADILLO ANA LUISA $209,956.00
236138 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220007968.- GASTOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 21 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236138, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $125.00
236138 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220007968.- GASTOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 21 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236138, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $250.00
236138 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220007968.- GASTOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 21 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236138, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $470.00
236138 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220007968.- GASTOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 21 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236138, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $250.00
236138 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220007968.- GASTOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 21 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236138, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $139.00
236137 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS TOVAR RODRIGUEZ ROSALBA CR NO. 220007924.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE SERVICIO DE INUMACION NO EFECTUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236137, A FAVOR DE TOVAR RODRIGUEZ ROSALBA $281.00
236136 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220007903.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236136, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
236135 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220007867.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, TRAFICO Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236135, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $140,739.21
236134 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220007865.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236134, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $139,499.68
236133 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO RAMARCA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007854.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE MAYO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236133, A FAVOR DE GRUPO RAMARCA, S. DE R.L. DE C.V. $116,000.00
236132 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007429.- COMPORA DE ALIMIENTOS PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236132, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $13,525.64
236131 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010011.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236131, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $91.00
236131 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010011.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236131, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $914.00
236131 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010011.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236131, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $2,711.00
236131 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010011.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236131, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,310.00
236131 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010011.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236131, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $426.00
236131 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010011.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236131, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $789.00
236131 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010011.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236131, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,896.00
236121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RIVERA GUTIERREZ FRANCISCA CR NO. 220008134.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236121, A FAVOR DE RIVERA GUTIERREZ FRANCISCA $600.00
236120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMOS SALAZAR ROSA ANGELICA CR NO. 220008133.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236120, A FAVOR DE RAMOS SALAZAR ROSA ANGELICA $600.00
236119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMOS SALAZAR OLGA LIDIA CR NO. 220008132.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236119, A FAVOR DE RAMOS SALAZAR OLGA LIDIA $600.00
236118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ RIVERA SALVADOR CR NO. 220008131.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236118, A FAVOR DE RAMIREZ RIVERA SALVADOR $600.00
236117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ RIVERA DANIEL CR NO. 220008130.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236117, A FAVOR DE RAMIREZ RIVERA DANIEL $600.00
236116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MONTES CANO JOSE RAMON CR NO. 220008129.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236116, A FAVOR DE MONTES CANO JOSE RAMON $600.00
236114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ SILVA JUAN MANUEL CR NO. 220008127.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236114, A FAVOR DE LOPEZ SILVA JUAN MANUEL $600.00
236113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ VARELA HERMELINDA CR NO. 220008126.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236113, A FAVOR DE HERNANDEZ VARELA HERMELINDA $1,200.00
236112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS MARTINEZ MARIA TRANCITO CR NO. 220008125.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236112, A FAVOR DE CARDENAS MARTINEZ MARIA TRANCITO $600.00
236111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS MARTINEZ LETICIA CR NO. 220008124.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236111, A FAVOR DE CARDENAS MARTINEZ LETICIA $600.00
236110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CANO CHAVEZ MARIA RAMONA CR NO. 220008123.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236110, A FAVOR DE CANO CHAVEZ MARIA RAMONA $600.00
236109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARREDONDO RAMOS ROSALIO CR NO. 220008122.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236109, A FAVOR DE ARREDONDO RAMOS ROSALIO $600.00
236108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALONSO FRANCISCO TERESA CR NO. 220008121.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236108, A FAVOR DE ALONSO FRANCISCO TERESA $2,400.00
236106 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO CR NO. 220007751.- MEDALLAS AL MERITO EDUCATIVO DEL EVENTO DEL 20 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236106, A FAVOR DE YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO $8,143.20
236104 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL CR NO. 220008063.- CUMP. AL OF. 612/2014 DE FECHA 28/05/2014 JUZG. 5TO. DE DTO. EN MAT. ADMVA.Y DE TRAB. EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236104, A FAVOR DE CONTRERAS RIVAS JOSE MANUEL $55,851.50
236102 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RIZO LOPEZ ALFREDO CR NO. 220008013.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 554/2010-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236102, A FAVOR DE RIZO LOPEZ ALFREDO $1,556,515.28
236101 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ROSALES PUENTES ROBERTO ELEAZAR CR NO. 220008012.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 908/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236101, A FAVOR DE ROSALES PUENTES ROBERTO ELEAZAR $697,355.90
148003 Detalle Factura de click aquí 09/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220007859.- FID. DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE SERVIDORES PUBLICOS DE ALTO RIESGO "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148003, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $320,000.00
236098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PACHECO ESTELA CR NO. 220008065.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236098, A FAVOR DE HERNANDEZ PACHECO ESTELA $1,200.00
236095 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $205.20
236095 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $134.00
236095 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $351.00
236095 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $324.01
236095 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $145.49
236095 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $50.00
236095 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $50.00
236095 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $459.00
236095 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $409.94
236095 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $565.00
236095 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $135.00
236095 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $216.00
236095 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $37.45
236095 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $61.48
236095 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $219.90
236095 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $110.40
236095 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $522.00
236095 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $54.01
236095 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000040.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236095, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $133.01
236094 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220418.- COMPRA DE PAPELERIA, TONERS, MAT. ELECTRICO, ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236094, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,218.00
236094 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220418.- COMPRA DE PAPELERIA, TONERS, MAT. ELECTRICO, ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236094, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $721.52
236093 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220406.- COMPRA DE AGUA, ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236093, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $180.00
236093 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220406.- COMPRA DE AGUA, ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236093, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $182.00
236093 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220406.- COMPRA DE AGUA, ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236093, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $120.00
236092 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220394.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236092, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,458.00
236092 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220394.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236092, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,122.13
236092 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220394.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236092, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $624.06
236092 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220394.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236092, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $299.28
236092 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220394.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236092, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $970.29
236092 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220394.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236092, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,964.40
236092 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220394.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236092, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $56.73
236092 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220394.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236092, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $997.60
236092 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220394.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236092, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $290.00
236091 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220375.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236091, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $260.00
236091 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220375.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236091, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $140.01
236091 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220375.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236091, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $140.01
236091 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220375.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236091, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $504.60
236091 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220375.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236091, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $286.00
236090 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $860.00
236090 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $580.00
236090 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $185.00
236090 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $139.20
236090 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,552.37
236090 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,650.00
236090 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,122.13
236090 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,508.00
236090 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $775.00
236090 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,771.76
236090 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $324.80
236090 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,500.00
236090 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $699.99
236090 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $202.00
236090 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220374.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236090, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $892.97
236089 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220367.- Compras de Refanciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236089, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $301.60
236089 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220367.- Compras de Refanciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236089, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $174.00
236089 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220367.- Compras de Refanciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236089, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $139.20
236089 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220367.- Compras de Refanciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236089, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $850.00
236088 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220007848.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANOTNIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236088, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
236087 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220007717.- SERVICIO TIPO A, B, C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236087, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $54,520.00
236086 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220007696.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236086, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
236085 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RIOS MORALES JAVIER CR NO. 220007633.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE EN MANTENIMIENTO DE FOSA DE PRIMERA S-104 L-6 FOSA 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236085, A FAVOR DE RIOS MORALES JAVIER $1,274.82
236084 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HARO ESTRADA MA. DE JESUS CR NO. 220007632.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE EN CUENTA PREDIAL No. 19192-URBANO ZONA OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236084, A FAVOR DE HARO ESTRADA MA. DE JESUS $678.78
236083 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220006987.- SERVICIOS PROFESIONALES DE VARIOS DIAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2013 Y FEBRERO. MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236083, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO $42,048.27
236082 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA FILOSOFIA ESENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006960.- MURAL REALIZADO EN EL MERCADO IV CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236082, A FAVOR DE FILOSOFIA ESENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. $40,617.64
236081 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERDA ONTIVEROS ALVARO FERNANDO CR NO. 220006404.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CERDA ONTIVEROS ALVARO FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236081, A FAVOR DE CERDA ONTIVEROS ALVARO FERNANDO $4,531.95
236080 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GLOBAL WORLD BUILDING COMPANY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005489.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION DE TUBERIA HIDRAULICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236080, A FAVOR DE GLOBAL WORLD BUILDING COMPANY, S. DE R.L. DE C.V. $13,720.00
236077 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA VILLALFAN ANTONIO CR NO. 220006997.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE CABRERA VILLALFAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236077, A FAVOR DE CABRERA VILLALFAN ANTONIO $5,293.75
236077 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA VILLALFAN ANTONIO CR NO. 220006997.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE CABRERA VILLALFAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236077, A FAVOR DE CABRERA VILLALFAN ANTONIO $25,410.00
236075 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE RAMOS HUGO EDUARDO CR NO. 220007649.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA TORRE RAMOS HUGO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236075, A FAVOR DE DE LA TORRE RAMOS HUGO EDUARDO $2,786.94
236075 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE RAMOS HUGO EDUARDO CR NO. 220007649.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA TORRE RAMOS HUGO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236075, A FAVOR DE DE LA TORRE RAMOS HUGO EDUARDO $1,113.66
236075 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE RAMOS HUGO EDUARDO CR NO. 220007649.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA TORRE RAMOS HUGO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236075, A FAVOR DE DE LA TORRE RAMOS HUGO EDUARDO $278.42
236074 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YAÑEZ MUÑOZ JOSE ANTONIO CR NO. 220007647.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE YAÑEZ MUÑOZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236074, A FAVOR DE YAÑEZ MUÑOZ JOSE ANTONIO $347.22
236072 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CORTES TORRES ROSA MARIA CR NO. 220007365.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 151569-URBANO ZONA OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236072, A FAVOR DE CORTES TORRES ROSA MARIA $2,250.02
236071 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUGO BAÑUELOS ELENA CR NO. 220007203.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LUGO BAÑUELOS ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236071, A FAVOR DE LUGO BAÑUELOS ELENA $7,428.77
236068 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESTRADA ELIDIO CR NO. 220006308.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE NUÑO ESTRADA ELIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236068, A FAVOR DE NUÑO ESTRADA ELIDIO $4,611.11
236068 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESTRADA ELIDIO CR NO. 220006308.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE NUÑO ESTRADA ELIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236068, A FAVOR DE NUÑO ESTRADA ELIDIO $45,756.22
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,750.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,987.20
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $433.23
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $339.06
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,416.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $392.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $181.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $280.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,978.56
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,808.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $134.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,815.02
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $642.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $423.01
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,700.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $6,235.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $649.60
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,377.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,800.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $196.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $280.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $375.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,988.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,684.32
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $98.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $294.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $553.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $336.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,850.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,509.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $84.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $84.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,647.88
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $8,503.38
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,847.45
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $11,832.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $104.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $235.03
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $104.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $867.50
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,911.34
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $421.50
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $396.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $650.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $633.00
236067 Detalle Factura de click aquí 06/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/04/2014 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236067, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
236064 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA PONCE LOPEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220007847.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP. 030/2012 DEL 13/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236064, A FAVOR DE PONCE LOPEZ JOSE DE JESUS $4,600.00
236062 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220007688.- SERVICIO DE EXPOSICION CON TITULO "PAISAJE SENSORIAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236062, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $100,700.01
236061 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COORDINACION DE ASESORES ULLOA DAMY JUAN PABLO CR NO. 220007686.- SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL CAPSULAS ADIUVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236061, A FAVOR DE ULLOA DAMY JUAN PABLO $55,100.00
236061 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COORDINACION DE ASESORES ULLOA DAMY JUAN PABLO CR NO. 220007686.- SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL CAPSULAS ADIUVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236061, A FAVOR DE ULLOA DAMY JUAN PABLO $70,760.00
236060 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA GRANADOS CELIA CR NO. 220007424.- SERVICIO DE FUMINGACION EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236060, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA $7,377.60
236059 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220007272.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236059, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
236058 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ALDAMA DIAZ ENRIQUE CR NO. 220007075.- TALLERES DE PAPIROFLEXIA DEL 17 AL 19 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236058, A FAVOR DE ALDAMA DIAZ ENRIQUE $8,874.00
236057 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007063.- RENTA DE TOLDOS CON LUZ DE PARED DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236057, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $39,440.00
236056 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220007059.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236056, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $2,871.00
236056 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220007059.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236056, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $495.00
236056 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220007059.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236056, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $594.00
236056 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220007059.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236056, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $891.00
236056 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220007059.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236056, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $1,089.00
236056 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220007059.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236056, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $1,089.00
236056 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220007059.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236056, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $891.00
236056 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220007059.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236056, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $2,772.01
236055 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220007050.- VIATICOS DE BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO GARDEN GROVE, CALIF. DEL 20 AL 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236055, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $6,405.75
236054 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220007005.- VIATICOS DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA Y JULIO CESAR BECERRA GLEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236054, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $200.00
236054 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220007005.- VIATICOS DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA Y JULIO CESAR BECERRA GLEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236054, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $121.00
236054 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220007005.- VIATICOS DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA Y JULIO CESAR BECERRA GLEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236054, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $800.00
236054 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220007005.- VIATICOS DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA Y JULIO CESAR BECERRA GLEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236054, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $28.20
236054 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220007005.- VIATICOS DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA Y JULIO CESAR BECERRA GLEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236054, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $96.00
236054 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220007005.- VIATICOS DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA Y JULIO CESAR BECERRA GLEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236054, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $205.00
236054 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220007005.- VIATICOS DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA Y JULIO CESAR BECERRA GLEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236054, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $232.00
236054 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220007005.- VIATICOS DE ALEJANDRO CALVILLO MEDINA Y JULIO CESAR BECERRA GLEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236054, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $800.00
236053 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL PEREZ VELASCO JAIME RUBEN CR NO. 220006977.- LIBROS POR ENCUDERNAR ACTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236053, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN $9,952.80
236052 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL PEREZ VELASCO JAIME RUBEN CR NO. 220006975.- LIBROS POR ENCUDERNAR ACTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236052, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN $9,952.80
236051 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CORNEJO HIGAREDA LUIS MANUEL CR NO. 220006920.- REAPARTO DE VOLANTES EN COLONIAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236051, A FAVOR DE CORNEJO HIGAREDA LUIS MANUEL $3,828.00
236050 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220006918.- BOLSAS NEGRA Y PAPEL HIGIENCIO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236050, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $7,366.00
236049 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA ASTORGA LOMELI FRANCISCO RAUL CR NO. 220006340.- REPARACION DE CAMILLAS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236049, A FAVOR DE ASTORGA LOMELI FRANCISCO RAUL $6,000.00
236048 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010037.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236048, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $495.00
236048 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010037.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236048, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,262.00
236047 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
236047 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
236047 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
236047 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $24.00
236047 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $621.00
236047 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,450.71
236047 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $355.00
236047 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
236047 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $572.70
236047 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $601.00
236047 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $88.12
236047 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $37.74
236047 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $49.50
236047 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $332.00
236047 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,296.80
236047 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $407.60
236047 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $521.03
236047 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $394.40
236047 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $300.04
236047 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236047, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $209.57
236046 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $83.00
236046 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $153.90
236046 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,679.94
236046 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $291.00
236046 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $438.00
236046 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $450.08
236046 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $75.05
236046 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,782.00
236046 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $150.00
236046 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $540.00
236046 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $59.51
236046 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $113.60
236046 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $417.60
236046 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $9,558.40
236046 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $3,330.00
236046 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236046, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $610.43
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $790.80
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,319.80
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $325.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $325.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $936.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $520.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,092.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $603.04
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $58.84
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $507.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $695.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $314.14
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $897.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $425.30
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $198.06
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,027.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $793.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $988.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $872.28
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $508.86
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $79.20
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $260.50
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $754.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $99.50
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,650.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $420.01
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $152.20
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $167.01
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $130.20
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $507.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $884.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $520.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $910.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $845.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $884.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $858.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,261.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $910.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $962.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $988.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $191.90
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,386.39
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $106.55
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $117.65
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $203.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,970.00
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $603.04
236045 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Abril al 20 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236045, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $120.00
236044 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Abril al 05 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236044, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $345.01
236044 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Abril al 05 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236044, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $50.70
236044 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Abril al 05 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236044, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $102.50
236044 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Abril al 05 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236044, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $113.49
236044 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 de Abril al 05 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236044, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $35.00
236043 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236043, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,900.00
236043 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236043, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $288.84
236043 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236043, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $300.00
236043 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236043, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $59.00
236043 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236043, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $60.00
236043 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236043, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $191.75
236043 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 28 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236043, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $600.00
236042 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236042, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $133.00
236042 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236042, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $185.81
236041 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220007270.- REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DE CHAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236041, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $3,248.00
236041 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220007270.- REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DE CHAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236041, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $4,176.00
236040 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220006949.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236040, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $7,000.00
236039 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220006948.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236039, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $6,500.00
236038 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220006947.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236038, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $6,500.00
236037 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOSEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220006907.- PRESENTACION DEL VIOLINITA GERARDO PONCE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236037, A FAVOR DE COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOSEN, S.A. DE C.V. $12,760.00
236036 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006885.- MANTENIMIENTO Y PLAN DE RESPALDO DE INFORMACION DEL PROGRAMA ADOPCION DE ESPACIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236036, A FAVOR DE GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. $10,440.00
236035 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ACOSTA CAZARES ELIZABETH CR NO. 220006838.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236035, A FAVOR DE ACOSTA CAZARES ELIZABETH $13,478.25
236034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RIOS HUERTA MARTIN CR NO. 220007965.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236034, A FAVOR DE RIOS HUERTA MARTIN $600.00
236033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMOS MAGAÑA MA. GUADALUPE CR NO. 220007964.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236033, A FAVOR DE RAMOS MAGAÑA MA. GUADALUPE $600.00
236032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OLIVARES RAMIREZ JOSE CR NO. 220007963.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236032, A FAVOR DE OLIVARES RAMIREZ JOSE $1,200.00
236031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ HERNANDEZ MARIA SOLEDAD CR NO. 220007962.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236031, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ MARIA SOLEDAD $600.00
236030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ CHAVEZ ROSALBA CR NO. 220007961.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236030, A FAVOR DE HERNANDEZ CHAVEZ ROSALBA $1,200.00
236029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVARADO RODRIGUEZ CARLOS CR NO. 220007960.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236029, A FAVOR DE ALVARADO RODRIGUEZ CARLOS $1,200.00
148002 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3130 AGUA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. CR NO. 220008011.- LIBERACION DE ESCRITURAS DE LOS PREDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148002, A FAVOR DE SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. $151,359.00
148001 Detalle Factura de click aquí 05/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3130 AGUA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. CR NO. 220008009.- LIBERACION DE ESCRITURAS DE LOS PREDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148001, A FAVOR DE SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. $374.00
236028 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS TOVAR ZERMEÑO MARIA ERNESTINA CR NO. 220007362.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 26643-URBANO ZON CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236028, A FAVOR DE TOVAR ZERMEÑO MARIA ERNESTINA $3,029.24
236026 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220007631.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236026, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $41,748.40
236025 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS DESARROLLOS LUSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007886.- PAGO EN CUMP. AL AUTO DEL 15/05/2014 EXP. AMPARO 30/2014 JUZ. 6To. MAT. ADMVA. Y DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236025, A FAVOR DE DESARROLLOS LUSAL, S.A. DE C.V. $23,180.83
236024 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA LOPEZ ORNELAS RICARDO CR NO. 220007740.- PAGO DE LAUDO DE LOPEZ ORNELAS RICARDO EXP. No. 1703/2012-E2 TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236024, A FAVOR DE LOPEZ ORNELAS RICARDO $46,263.58
236023 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 220007738.- PAGO DE LAUDO DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA EXP. No. 2228/2010-D1 TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236023, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $891,262.97
236021 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ENLACES NUZU, S.C. CR NO. 220006686.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236021, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. $87,000.00
148000 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220007691.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148000, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
147999 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007689.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147999, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
147998 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007639.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147998, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $20,677.64
147998 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007639.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147998, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $31,261.13
147997 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007617.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147997, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $719.00
147997 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007617.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147997, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,258.25
147997 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007617.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147997, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,898.16
147996 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007616.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147996, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,100.07
147995 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220007419.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147995, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
147994 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220007417.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147994, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
147993 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220007370.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147993, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
147992 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220007360.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147992, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
147991 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220007318.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147991, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
147990 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007314.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147990, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
147989 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007277.- SUM. DE 2420 LITROS DE GAS INCLUYE DESC.PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 23/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147989, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,826.80
147988 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220007276.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147988, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $97,011.25
147987 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007274.- SUMINISTRO DE 402 LITROS DE GAS PARA ESTANCIAS INFANTILES MEMO EIM 037/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147987, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,448.00
147987 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007274.- SUMINISTRO DE 402 LITROS DE GAS PARA ESTANCIAS INFANTILES MEMO EIM 037/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147987, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,462.48
147987 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007274.- SUMINISTRO DE 402 LITROS DE GAS PARA ESTANCIAS INFANTILES MEMO EIM 037/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147987, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-50.50
147985 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007220.- SUM. DE 1970 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 23/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147985, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,883.80
147984 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007217.- SUMINISTRO DE 651 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 22/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147984, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-423.15
147984 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007217.- SUMINISTRO DE 651 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 22/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147984, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,713.24
147975 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006680.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147975, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,453.00
147975 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006680.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147975, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,301.00
147975 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006680.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147975, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,995.00
147975 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006680.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147975, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,596.00
147975 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006680.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147975, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,092.00
147975 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006680.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147975, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,984.00
147975 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006680.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147975, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,995.00
147975 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006680.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147975, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,021.00
147975 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006680.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147975, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,882.00
147974 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006427.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DEL C. GUILLERMO RADAMES HERNANDEZ ARRIAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147974, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $214,286.90
2 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 SERFIN 65503744204 CONACULTA EQUIP P BELÉN 13 99121 ADEFAS OBRA 121 SECRETARIA DE CULTURA GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V CR NO. OPB0055.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-115/13. EQUIPAMIENTO DEL MUSEO PANTEON BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V $890,002.82
2 Detalle Factura de click aquí 04/06/2014 SERFIN 65503744204 CONACULTA EQUIP P BELÉN 13 99121 ADEFAS OBRA 121 SECRETARIA DE CULTURA GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V CR NO. OPB0055.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-115/13. EQUIPAMIENTO DEL MUSEO PANTEON BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V $-445,001.41
236019 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300012.- Gastos para operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236019, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $90.48
236019 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300012.- Gastos para operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236019, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $205.00
236019 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300012.- Gastos para operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236019, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $987.52
236019 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300012.- Gastos para operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236019, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $475.04
236019 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300012.- Gastos para operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236019, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,247.39
236019 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300012.- Gastos para operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236019, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $297.89
236019 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300012.- Gastos para operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236019, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $165.00
236019 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300012.- Gastos para operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236019, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,812.04
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $331.76
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $107.50
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $161.24
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $56.91
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $20.55
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $794.60
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $278.40
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $144.40
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $215.00
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $246.04
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $48.01
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $73.30
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $156.00
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $238.00
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $124.00
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $129.92
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $143.84
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $70.00
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $551.00
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $406.00
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $530.12
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $24.00
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $36.00
236018 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESAROS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 08/FEB AL 30/ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236018, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $48.00
236017 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PAVILLION DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007719.- PAGO EN CUMP. A OF. 2815/2014 EMITIDO EL 19/05/2014 EXP. AMPARO 1532/2013 JUZ.1ro. MAT. ADMVA. Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236017, A FAVOR DE PAVILLION DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $203,122.86
236016 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007001.- APLICACION DE LECHEREADO EN OFICINA DE ASESORES DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236016, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. $13,833.00
236015 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS DESARROLLOS PATRIA HIPODROMO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001617.- PAGO POR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEFINITIVA DEL 28/10/2013 EXP. 218/2014 TRIB. ADMVO. EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236015, A FAVOR DE DESARROLLOS PATRIA HIPODROMO, S. DE R.L. DE C.V. $127,057.00
236014 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ PICHARDO JULIO ARTURO CR NO. 220007648.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PICHARDO JULIO ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236014, A FAVOR DE GOMEZ PICHARDO JULIO ARTURO $3,111.11
236013 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400007.- REEMBOLDO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236013, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $162.00
236013 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400007.- REEMBOLDO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236013, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $1,890.56
236013 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400007.- REEMBOLDO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236013, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $1,431.44
236013 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400007.- REEMBOLDO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236013, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $153.00
236013 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400007.- REEMBOLDO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236013, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $235.20
236012 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236012, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $348.01
236012 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236012, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $35.00
236012 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236012, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $150.00
236012 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236012, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $35.99
236012 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236012, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $88.37
236012 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236012, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $24.36
236012 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236012, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $145.00
236012 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236012, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $788.80
236012 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236012, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $219.85
236012 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236012, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $198.96
147973 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL CR NO. 220007792.- CARPA PLEGABLE EN VIRTUD DEL SINIESTRO DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147973, A FAVOR DE MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL $133,035.76
147972 Detalle Factura de click aquí 03/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL CR NO. 220007789.- CARPAS PLEGABLES EN VIRTUD DEL SINIESTRO DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147972, A FAVOR DE MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL $139,892.64
236010 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220007614.- ENVIA DE MENSAJERIA AL SECRETARIA EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236010, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $1,025.00
236008 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH CR NO. 220007096.- FUNCION DE NARRACION ORAL MUSICALIZADA DEL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236008, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH $6,444.45
236007 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA PAEZ TAPIA CECILIA CR NO. 220007088.- PULSERAS BORDADAS PARA EVENTOS DEL 24 AL 28 DE MRZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236007, A FAVOR DE PAEZ TAPIA CECILIA $10,150.00
236006 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220007084.- MUSICAL DEL MARIACHI LATINA DEL 25 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236006, A FAVOR DE OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO $3,710.00
236005 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220007004.- CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE CAMPA MOLINA CON PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236005, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $10,321.00
236004 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006944.- FORMATOS DE CITATORIOS PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236004, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. $4,524.00
236002 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220006896.- APOYO A LOS AFECTADOS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236002, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
236001 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006371.- LECHE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES EN ATENCION DE GUARDERIA EN ESTANCIAS INFANTILE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236001, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $10,001.30
236000 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006357.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE ALICIA GARCIA VAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236000, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $220.00
236000 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006357.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE ALICIA GARCIA VAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236000, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,655.55
235999 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES KW OBRAS Y SOLUCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006325.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235999, A FAVOR DE KW OBRAS Y SOLUCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. $14,650.80
235997 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220006853.- SUMINSITRO Y COLOCACION DE PLACAS Y VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235997, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $101,059.20
235996 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220006672.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235996, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $15,207.60
235995 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006669.- COMPRA DE ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235995, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. $249,400.00
235994 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HACIENDA SANTA LUCIA, COCINA INTENSA, GUSTATIVA Y CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006511.- EVENTO DE COCTEL DE INAUGURACION INTERNACIONAL DE GUADALAJARA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235994, A FAVOR DE HACIENDA SANTA LUCIA, COCINA INTENSA, GUSTATIVA Y CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $37,700.00
235993 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220006397.- VIATICOS DE AZUCENA NUÑO VAZQUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $135.00
235993 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220006397.- VIATICOS DE AZUCENA NUÑO VAZQUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $300.00
235993 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220006397.- VIATICOS DE AZUCENA NUÑO VAZQUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $205.00
235993 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220006397.- VIATICOS DE AZUCENA NUÑO VAZQUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $73.00
235992 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005728.- COMPRA DE COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235992, A FAVOR DE MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. $46,580.96
235990 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300005.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235990, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,252.80
235990 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300005.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235990, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,980.00
235990 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300005.- REEMBOLSO DE 5TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235990, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $649.60
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $989.99
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,322.40
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $171.80
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,872.90
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $336.00
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $156.11
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $228.49
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $772.42
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $86.40
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $783.99
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $24.01
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $132.00
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $318.00
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $264.56
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $440.00
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $522.00
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $55.68
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $150.80
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $318.00
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $225.24
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $40.01
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $515.13
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $162.00
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $240.12
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $40.00
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $153.00
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $527.43
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,138.75
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $67.57
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $294.01
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $114.00
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $169.00
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,477.22
235989 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de fondo Revolvente del 31 de Marzo al 06 de Mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235989, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $207.50
235988 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235988, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $42.00
235988 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235988, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $154.00
235988 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235988, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $98.00
235988 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235988, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $56.00
235986 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES LOPEZ TOVAR MANUEL CR NO. 220007623.- RENTA DE ESCENOGRAFIA EVENTO EXPO GOBIERNO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235986, A FAVOR DE LOPEZ TOVAR MANUEL $117,399.99
235985 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007434.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235985, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $135,856.32
235984 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V CR NO. 220007428.- SERVICIO DE LONAS IMPRESAS Y ARTE PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235984, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V $46,400.00
235984 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V CR NO. 220007428.- SERVICIO DE LONAS IMPRESAS Y ARTE PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235984, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V $26,726.40
235983 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR CR NO. 220006723.- SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA TECNICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235983, A FAVOR DE CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR $56,000.00
235982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY CR NO. 220007798.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235982, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY $10,500.00
235981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA PLAZA ELIZABETH CR NO. 220007797.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235981, A FAVOR DE OCHOA PLAZA ELIZABETH $8,000.00
235980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOSQUEDA RODRIGUEZ MARIA ELENA CR NO. 220007791.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235980, A FAVOR DE MOSQUEDA RODRIGUEZ MARIA ELENA $600.00
235979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRIPINO TORRES GABRIELA CR NO. 220007790.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235979, A FAVOR DE AGRIPINO TORRES GABRIELA $600.00
235978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES HERNANDEZ ELENA CR NO. 220007788.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235978, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ ELENA $4,200.00
235977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAZAR COVARRUBIAS RAQUEL CR NO. 220007787.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235977, A FAVOR DE SALAZAR COVARRUBIAS RAQUEL $600.00
235976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAZAR COVARRUBIAS ALEJANDRO CR NO. 220007786.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235976, A FAVOR DE SALAZAR COVARRUBIAS ALEJANDRO $600.00
235975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAJERA RAMIREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220007785.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235975, A FAVOR DE NAJERA RAMIREZ MARIA GUADALUPE $600.00
235974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOSQUEDA RODRIGUEZ MARIA ELENA CR NO. 220007784.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235974, A FAVOR DE MOSQUEDA RODRIGUEZ MARIA ELENA $3,000.00
235973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORA AGUILAR MIGUEL ANGEL CR NO. 220007783.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235973, A FAVOR DE MORA AGUILAR MIGUEL ANGEL $600.00
235972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ HERNANDEZ MARIA SOLEDAD CR NO. 220007782.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235972, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ MARIA SOLEDAD $600.00
235971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISCAL ROMERO SALVADOR CR NO. 220007781.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235971, A FAVOR DE MARISCAL ROMERO SALVADOR $600.00
235970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IZQUIERDO GARCIA MA. AGUSTINA CR NO. 220007780.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235970, A FAVOR DE IZQUIERDO GARCIA MA. AGUSTINA $3,000.00
235969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IBARRA PADRON NANCY GUADALUPE CR NO. 220007779.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235969, A FAVOR DE IBARRA PADRON NANCY GUADALUPE $600.00
235968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ CHAVEZ MAURO CR NO. 220007778.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235968, A FAVOR DE HERNANDEZ CHAVEZ MAURO $600.00
235967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ CHAVEZ JUAN MANUEL CR NO. 220007777.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235967, A FAVOR DE HERNANDEZ CHAVEZ JUAN MANUEL $600.00
235966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ MOSQUEDA SANDRA LIVIER CR NO. 220007776.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235966, A FAVOR DE GUTIERREZ MOSQUEDA SANDRA LIVIER $1,200.00
235965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ ESPINOZA IVONNE RUTH CR NO. 220007775.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235965, A FAVOR DE GUTIERREZ ESPINOZA IVONNE RUTH $1,200.00
235963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA HARO MARIA LUISA CR NO. 220007773.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235963, A FAVOR DE GARCIA HARO MARIA LUISA $600.00
235962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ENRIQUEZ RODRIGUEZ J. JESUS CR NO. 220007772.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235962, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ J. JESUS $600.00
235961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE JESUS ALVARADO LUIS GONZALO CR NO. 220007771.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235961, A FAVOR DE DE JESUS ALVARADO LUIS GONZALO $1,200.00
235960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE JESUS ALVARADO ARACELI CR NO. 220007770.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235960, A FAVOR DE DE JESUS ALVARADO ARACELI $600.00
235959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COVARRUBIAS CANO AURELIA CR NO. 220007769.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235959, A FAVOR DE COVARRUBIAS CANO AURELIA $600.00
235958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO PLASCENCIA JULIO CESAR CR NO. 220007768.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235958, A FAVOR DE CASTRO PLASCENCIA JULIO CESAR $600.00
235957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO CABRAL JOSE DEL PILAR CR NO. 220007767.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235957, A FAVOR DE CASTRO CABRAL JOSE DEL PILAR $600.00
235955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CANO CHAVEZ MARIA RAMONA CR NO. 220007765.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235955, A FAVOR DE CANO CHAVEZ MARIA RAMONA $1,200.00
235954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELMONTE SILVA LAURA RAQUEL CR NO. 220007764.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235954, A FAVOR DE BELMONTE SILVA LAURA RAQUEL $600.00
235953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVARADO PADILLA MA. DEL REFUGIO CR NO. 220007763.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235953, A FAVOR DE ALVARADO PADILLA MA. DEL REFUGIO $600.00
235952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRIPINO TORRES GABRIELA CR NO. 220007762.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235952, A FAVOR DE AGRIPINO TORRES GABRIELA $1,200.00
235951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGREDANO RAMIREZ LUIS CR NO. 220007761.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235951, A FAVOR DE AGREDANO RAMIREZ LUIS $1,200.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $174.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $473.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $593.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $252.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $170.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,870.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,831.64
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $793.50
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $92.80
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $562.51
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $58.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $870.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $863.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $204.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $308.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $561.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $400.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $742.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $541.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $605.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $366.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $464.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $131.40
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,204.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $598.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $332.99
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $96.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $27.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $705.26
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $8,437.50
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $88.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $847.60
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $280.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $957.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $375.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $40.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,430.04
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $732.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $393.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $534.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $382.00
235950 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235950, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $71.80
147971 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005731.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO EN LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147971, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,131,937.66
147971 Detalle Factura de click aquí 02/06/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005731.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO EN LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147971, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,032,988.46
Total Mensual Junio 2014 acumulado
a la fecha de consulta: 19/04/2024 - 02:27 hrs.
$162,396,146.87
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